Қолданыстағы ред. 02.09.2008

О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 13 декабря 2007 года № 5/34 "О городском бюджете на 2008 год" от 02.09.2008 г. № 12/115 (Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсандағы "2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы" № 5/34 шешіміне өзгерістер енгізу туралы)

0

О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 13 декабря 2007 года N 5/34 "О городском бюджете на 2008 год"
В соответствии с пунктом 5 статьи 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" и решением областного маслихата от 27 августа 2008 года N 7/89 "О внесении изменений в решение областного маслихата от и дополнений 11 декабря 2007 года N 3/24 "Об областном бюджете на 2008 год", городской маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести в решения городского маслихата от 13 декабря 2007 года N 5/34 "О городском бюджете на 2008 год" (зарегистрировано N 11-1-72, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 27 декабря 2007 года N 217-218), от 18 февраля 2008 года N 6/49 "О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 13 декабря 2007 года N 5/34 "О городском бюджете на 2008 год" (зарегистрировано N 11-1-78, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 15 марта 2008 года N 43-44, от 22 мая 2008 года N 9/88 "О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 13 декабря 2007 года N 5/34 "О городском бюджете на 2008 год" (зарегистрировано N 11-1-83, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 7 июня 2008 года N 91-92), от 16 июля 2008 года N 10/99 "О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 13 декабря 2007 года N 5/34 "О городском бюджете на 2008 год" (зарегистрировано N 11-1-88, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 29 июля 2008 года N 120) следующие изменения и дополнения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить городской бюджет на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 10 188 915 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 7 558 026 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 242 263 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 1 149 700 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 1 238 926 тысяч тенге;
2) затраты - 10 637 258 тысяч тенге;
3) операционное сальдо - 448 363 тысяч тенге;
4) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге;
5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 109 900 тысяч тенге, в том числе приобретение финансовых активов - 109 900 тысяч тенге;
6) дефицит (профицит) бюджета - 558 263 тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 558 263 тенге".
В пункте 2:
в абзаце первом цифру "18,5" заменить цифрой "20,6";
в абзаце пятом слово "не облагаемых" заменить словом "облагаемых";
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты - 100 процентов".
В пункте 3:
дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
"2-1) ежемесячную дополнительную надбавку:
персональным пенсионерам областного значения в размере 1-го месячного расчетного показателя;
на внутридомовое обслуживание электроустановок участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны, почетным гражданам города в размере 58 тенге";
в подпункт 4) дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
"ко Дню города: почетным гражданам города в размере 10-ти месячных расчетных показателей";
дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
"4-1) единовременную материальную помощь:
участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам Чернобыльской АЭС на изготовление зубных протезов до 10 000 тенге;
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны стоимость годовой подписки периодической печати по выбору на один экземпляр областной общественно-политической газеты;
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на приобретение медикаментов при амбулаторном лечении в размере 5000 тенге;
малообеспеченным и остро нуждающимся гражданам в критических жизненных ситуация, исходя из имеющихся средств в городском бюджете".

2

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года и подлежит официальному опубликованию.
"СОГЛАСОВАНО":
Начальник ГУ "Городской отдел
экономики и бюджетного планирования"
__________________А.Н.Ким
2 сентября 2008 года

3

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 2 сентября 2008 года N 12/115
Городской бюджет на 2008 год
ка-
те-
го-
рия
к
л
а
с
с
под-
класс
Наименование
Сумма
(тыс. тенге)
1. ДОХОДЫ
10 188 915
1
Налоговые поступления
7 558 026
01
Подоходный налог
2 412 575
2
Индивидуальный подоходный налог
2 412 575
03
Социальный налог
1 696 965
1
Социальный налог
1 696 965
04
Hалоги на собственность
2 878 029
1
Hалоги на имущество
1 900 207
3
Земельный налог
650 112
4
Hалог на транспортные средства
327 710
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
365 396
2
Акцизы
50 896
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
191 116
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
123 384
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
205 061
1
Государственная пошлина
205 061
2
Неналоговые поступления
242 263
01
Доходы от государственной собственности
32 362
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
12 010
5
Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности
20 352
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 712
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 712
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
42
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
42
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
195 461
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
195 461
06
Прочие неналоговые поступления
11 686
1
Прочие неналоговые поступления
11 686
3
Поступления от продажи основного капитала
1 149 700
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
304 449
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
304 449
03
Продажа земли и нематериальных активов
845 251
1
Продажа земли
777 971
2
Продажа нематериальных активов
67 280
4
Поступления трансфертов
1 238 926
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1 238 926
2
Трансферты из областного бюджета
1 238 926
Функ-
цио-
наль-
ная
гру-
ппа
Адми-
нис-
тра-
тор
бюд-
жет-
ных
про-
грамм
Про-
гра-
мма
Наименование
сумма,
тыс. тенге
2.  ЗАТРАТЫ
10 637278
1
Государственные услуги общего характера
157 550
112
Аппарат маслихата города
9 656
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
9 656
122
Аппарат акима города
96 355
001
Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения)
92 349
008
Обучение государственных служащих компьютерной грамотности
3 543
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного Правительства
463
123
Аппарат акима села Умирзак
9 961
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
9 961
452
Отдел финансов
29 053
001
Обеспечение деятельности отдела финансов
15 024
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 000
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
9 929
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
3 100
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
12 525
001
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
12 525
2
Оборона
7 978
122
Аппарат акима города
7 978
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
7 978
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-
исполнительная деятельность
73 473
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
73 473
021
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах
73 473
4
Образование
4 855 833
464
Отдел образования
4 613 253
001
Обеспечение деятельности отдела образования
15 596
003
Общеобразовательное обучение
3 072 503
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
4 500
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
25 146
006
Дополнительное образование для детей
139 115
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
10 885
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 240 529
010
Внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования
104 979
467
Отдел строительства
242 580
002
Развитие объектов образования
242 580
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
388 059
123
Аппарат акима села Умирзак
301
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
301
451
Отдел занятости и социальных программ
351 848
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
34 002
002
Программа занятости
27 783
005
Государственная адресная социальная помощь
26 000
006
Жилищная помощь
8 799
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
164 989
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
3 590
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
696
012
Создание информационных систем
1 092
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
30 308
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
38 932
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
8 424
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
7 233
464
Отдел образования
35 910
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
35 910
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 283 621
123
Аппарат акима села Умирзак
14 903
008
Освещение улиц населенных пунктов
2 181
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 347
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 375
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
2 000
467
Отдел строительства
2 080 576
003
Строительство жилья
697 561
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
687 902
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
122 463
006
Развитие системы водоснабжения
571 155
007
Развитие объектов благоустройства
1 495
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
1 188 142
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
140
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
13 900
015
Освещение улиц в населенных пунктах
113 160
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
274 751
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
9 019
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
777 172
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
280 949
455
Отдел культуры и развития языков
257 912
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
5 012
003
Поддержка культурно-досуговой работы
212 565
006
Функционирование районных (городских) библиотек
40 335
456
Отдел внутренней политики
10 938
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
10 938
465
Отдел физической культуры и спорта
12 099
001
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта
4 312
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
4 539
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
3 248
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
821 492
467
Отдел строительства
821 492
009
Развитие теплоэнергетической системы
821 492
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
19 753
462
Отдел сельского хозяйства
3 037
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
3 037
463
Отдел земельных отношений
16 716
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
10 171
004
Организация работ по зонирования земель
5 831
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов
714
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
76 859
467
Отдел строительства
12 472
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
12 472
468
Отдел архитектуры и градостроительства
64 387
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
12 287
003
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
52 100
12
Транспорт и коммуникации
484 447
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
484 447
022
Развитие транспортной инфраструктуры
207 648
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
276 799
13
Прочие
186 125
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
29 700
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы
29 700
469
Отдел предпринимательства
110 716
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
4 878
003
Поддержка предпринимательской деятельности
105 838
452
Отдел финансов
28 576
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
28 576
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
17 133
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
17 133
15
Трансферты
1 139
452
Отдел финансов
1 139
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1 139
3. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО
-448 363
4. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
5. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
109 900
Приобретение финансовых активов
109 900
13
Прочие
109 900
452
Отдел финансов города
109 900
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
109 900
6.  ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-558 263
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
558 263