О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 13 декабря 2007 года № 5/34 "О городском бюджете на 2008 год" Қолданыста
Басқа 0
Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсандағы "2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы" N 5/34 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 116 бабының 5 тармағына , Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заңының 6 бабының 1 тармағының 1 тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 27 тамыздағы "Облыстық мәслихаттың 2007 жылғы 11 желтоқсандағы "2008 жылға арналған облыстық бюджет туралы" N 3/24 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" N 7/89 шешіміне сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
Тармақ 1
1. Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсандағы "2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы" N 5/34 (N 11-1-72 тіркелген, 2007 жылы 27 желтоқсандағы N 213-214 "Маңғыстау" газетінде жарияланған), 2008 жылғы 18 ақпандағы "Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсандағы "2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы" N 5/34 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" N 6/49 шешіміне (N 11-1-78 тіркелген 2008 жылы 15 наурыздағы N 43 "Маңғыстау" газетінде жарияланған), 2008 жылғы 22 мамырдағы "Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсандағы "2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы" N 5/34 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" N 9/88 шешіміне (N 11-1-83 тіркелген, 2008 жылы 7 маусымдағы N 88 "Маңғыстау" газетінде жарияланған), 2008 жылғы 16 шілдедегі "қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсандағы "2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы" N 5/34 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" N 10/99 шешіміне (N 11-1-88 тіркелген, 2008 жылы 29 шілдедегі N 116 "Маңғыстау" газетінде жарияланған) төмендегідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "2008 жылға арналған қалалық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер - 10 188 915 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша - 7 558 026 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша - 242 263 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 1 149 700 мың теңге;
трансферттердің түсімдері - 1 238 926 мың теңге;
2) шығындар - 10 637 258 мың теңге;
3) операциялық сальдо - 448 363 мың теңге;
4) таза бюджеттік несиелендіру - 0 теңге;
5) қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо - 109 900 мың теңге, соның ішінде қаржылық активтерді сатып алуға - 109 900 мың теңге;
6) бюджеттің тапшылығы (профициті) - 558 263 мың теңге;
7) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін қолдану) - 558 263 мың теңге".
2 тармақтағы:
бірінші абзацтағы "18,5" саны "20,6" санымен ауыстырылсын;
бесінші абзацтағы "ұсталмайтын" сөзі "ұсталатын" сөзімен ауыстырылсын;
келесі мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:
"шетел азаматтардың табысынан, төлем көзінен ұсталмайтын жеке табыс салығы - 100 пайыз".
3 тармақ:
келесі мазмұндағы 2-1) тармақшасымен толықтырылсын:
"2-1) ай сайынғы қосымша үстемақы:
облыстық маңыздағы дербес зейнеткерлерге 1 айлық есептік көрсеткіш көлемінде;
қаланың құрметті азаматтарының, Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен мүгедектерінің үй ішіндегі электр қондырғыларының қызмет етуіне 58 теңге;
4 тармақша келесі мазмұндағы он сегізінші абзацпен толықтырылсын:
"қала күніне: қаланың құрметті азаматтарына 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде";
келесі мазмұндағы 4-1) тармақшасымен толықтырылсын:
4-1) бір жолғы материалдық көмек:
Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен мүгедектеріне, Чернобыль АЭС мүгедектеріне тіс протездерін дайындауға 10 000 теңгеге дейін;
Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен мүгедектеріне-таңдауы бойынша облыстық қоғамдық-саяси газеттің бір түріне жазылу үшін мерзімді баспасөзге жылдық жазылу құны;
Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен мүгедектеріне амбулаториялық ем алу кезінде дәрі-дәрмек сатып алуға 5000 теңге көлемінде;
аз қамтылған азаматтар мен аса мүжәлсіз азаматтардың басына қиын жағдай туғанда, қалалық бюджеттің қаражатынан берілетін біржолғы материалдық көмек".
Тармақ 2
2. Осы шешім 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады.
"КЕЛІСІЛДІ":
"Экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі" ММ бастығы
__________ А.Н. Ким
2 қыркүйек 2008 жыл
Басқа 3
Қалалық мәслихаттың
2008 жылғы 2 қыркүйектегі
N 12/115 шешіміне
1-қосымша
2008 жылға арналған қалалық бюджет
Санаты
Сыныбы
Ішкі сыныбы
Атауы
сомасы,
мың теңге
1. КІРІСТЕР
10 188 915
1
Салықтық түсімдер
7 558 026
01
Табыс салығы
2 412 575
2
Жеке табыс салығы
2 412 575
03
Әлеуметтік салық
1 696 965
1
Әлеуметтік салық
1 696 965
04
Меншікке салынатын салық
2 878 029
1
Мүлікке салынатын салық
1 900 207
3
Жер салығы
650 112
4
Көлік құралдарына салынатын салық
327 710
05
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын ішкі салықтар
365 396
2
Акциздер
50 896
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
191 116
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алым
123 384
08
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны үшін және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алынатын міндетті төлемдер
205 061
1
Мемлекеттік баж
205 061
2
Салықтық емес түсімдер
242 263
01
Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер
32 362
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кіріс бөлігінің түсірілімдері
12 010
5
Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
20 352
02
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
2 712
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
2 712
03
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
42
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен мемлекеттік сатып-алу ұйымдастыруын өткізгеннен түсетін ақша түсімдері
42
04
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтамасыз етілетін және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімақы, ықпалшаралармен өндіріп алулар
195 461
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтамасыз етілетін және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімақы, ықпалшаралармен өндіріп алулар
195 461
06
Салыққа жатпайтын өзге де түсірілімдері
11 686
1
Салыққа жатпайтын өзге де түсірілімдері
11 686
3
Негізгі капитал сатудан түсірілімдері
1 149 700
01
Мемлекеттік мекемелердің атынан тіркелген мемлекеттік мүлікті сату
304 449
1
Мемлекеттік мекемелердің атынан тіркелген мемлекеттік мүлікті сату
304 449
03
Жерді және материалдық емес активтерді сату
845 251
1
Жерді сату
777 971
2
Материалдық емес активтерді сату
67 280
4
Трансферттердің түсімдері
1 238 926
02
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
1 238 926
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
1 238 926
Функционалдық
топ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдарлама
Атауы
Сомасы,
мың теңге
2. ШЫҒЫНДАР
10 637 278
1
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету
157 550
112
Қалалық мәслихат
9 656
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету
9 656
122
Қала әкімінің аппараты
96 355
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету
92 349
008
Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік біліктілікке оқыту
3 543
116
Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту
463
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
9 961
001
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету
9 961
452
Қаржы бөлімі
29 053
001
Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
15 024
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
1 000
004
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру
9 929
011
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
3 100
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
12 525
001
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
12 525
2
Қорғаныс
7 978
122
Қала әкімінің аппараты
7 978
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
7 978
3
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық - атқару қызметі
73 473
458
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
73 473
021
Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану
73 473
4
Білім беру
4 855 833
464
Білім беру бөлімі
4 613 253
001
Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
15 596
003
Жалпы білім беру
3 072 503
004
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру
4 500
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендер сатып алу және жеткізу
25 146
006
Балалар үшін қосымша білім беру
139 115
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларды, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстарды өткізу
10 885
009
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
1 240 529
010
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің мемлекеттік жүйесіне интерактивтік оқыту жүйесін енгізу
104 979
467
Құрылыс бөлімі
242 580
002
Білім беру объектілерін дамыту
242 580
6
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
388 059
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
301
003
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету
301
451
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
351 848
001
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
34 002
002
Еңбекпен қамту бағдарламасы
27 783
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
26 000
006
Тұрғын үй көмегі
8 799
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
164 989
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
3 590
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
696
012
Ақпараттық жүйелер құру
1 092
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
30 308
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
38 932
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
8 424
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету
7 233
464
Білім беру бөлімі
35 910
008
Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау
35 910
7
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
3 283 621
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
14 903
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
2 181
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
5 347
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
5 375
014
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
2 000
467
Құрылыс бөлімі
2 080 576
003
Тұрғын үй салу
697 561
004
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру
687 902
005
Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту
122 463
006
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
571 155
007
Көркейту объектілерін дамыту
1 495
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 188 142
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру
140
012
Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі
13 900
015
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
113 160
016
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
274 751
017
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу
9 019
018
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
777 172
8
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
280 949
455
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
257 912
001
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
5 012
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
212 565
006
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі
40 335
456
Ішкі саясат бөлімі
10 938
001
Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
10 938
465
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
12 099
001
Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
4 312
006
Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу
4 539
007
Облыстық спорт жарыстарында спорттың әр түрлері бойынша ауданның (облыс маңызы бар қаланың) құрама топтарының мүшелерін дайындау және қатыстыру
3 248
9
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
821 492
467
Құрылыс бөлімі
821 492
009
Жылу-энергетикалық жүйені
дамыту
821 492
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
19 753
462
Ауыл шаруашылық бөлімі
3 037
001
Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
3 037
463
Жер қатынастар бөлімі
16 716
001
Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
10 171
004
Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру
5 831
006
Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру
714
11
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
76 859
467
Құрылыс бөлімі
12 472
001
Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
12 472
468
Сәулет және қала құрылысы бөлімі
64 387
001
Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
12 287
003
Елді мекендер құрылысының бас жоспарларын әзірлеу
52 100
12
Көлік және коммуникациялар
484 447
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
484 447
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
207 648
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
276 799
13
Басқалар
186 125
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
29 700
003
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық - экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу
29 700
469
Кәсіпкерлік бөлімі
110 716
001
Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету
4 878
003
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
105 838
452
Қаржы бөлімі
28 576
012
Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
28 576
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
17 133
001
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
17 133
15
Трансферттер
1 139
452
Қаржы бөлімі
1 139
006
Нысаналы трансферттерді қайтару
1 139
3. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО
-448 363
4. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ
0
5. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
109 900
Қаржылық активтерді сатып алу
109 900
13
Басқалар
109 900
452
Қаржы бөлімі
109 900
014
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
109 900
6. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
-558 263
7. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
558 263