О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV "О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы"
ҚАЗ"Астана қаласының 2011-2013 жылдарға арналған бюджеті туралы" Астана қаласы мәслихатының 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 408/54-ІV шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 03.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV "О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы"
- Атауы (қаз.)
- "Астана қаласының 2011-2013 жылдарға арналған бюджеті туралы" Астана қаласы мәслихатының 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 408/54-ІV шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Күшін жойған
- Тізілімдегі мәртебе коды
- yts
- Нөмірі
- 456-63-IV
- Қабылданған күні
- 16.06.2011
- Көрсетілген редакция
- 06.06.2012 · қолданыстағы AI59731_3.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 06.06.2012
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V11A0000685
- ЭКБ идентификаторы
- 59731
- Редакция идентификаторы
- AI59731_3
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 05:11
0 О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV "О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы"
В соответствии с пунктом 3 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV "О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2010 года за № 660, опубликовано в газетах "Астана акшамы" от 13 января 2011 года № 3,4 "Вечерняя Астана" от 13 января 2011 года № 5) следующие изменения:
1 1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры "249 524 071,8" заменить цифрами "252 747 755,8";
цифры "72 552 309,0" заменить цифрами "73 532 309,0";
цифры "8 528 613,0" заменить цифрами "10 760 505,0";
цифры "167 853 633,0" заменить цифрами "167 865 425,0";
в подпункте 2) цифры "256 738 119,3" заменить цифрами "254 075 758,3";
в подпункте 4) цифры "2 450 360,0" заменить цифрами "8 336 405,0";
2 2) в пункте 6 цифры "1 435 875,0" заменить цифрами "1 179 174,0"
2 2. Приложения 1, 4, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
3 Бюджет города Астаны на 2011 год
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны С. Хамхоев
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Начальник
ГУ "Управление экономики и
бюджетного планирования города Астаны"
(УЭ и БП) Ж. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 16 июня 2011 года № 456/63-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Бюджет города Астаны на 2011 год
Категория
Сумма
тыс.тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
252 747 755,8
1
Налоговые поступления
73 532 309,0
01
Подоходный налог
33 947 270,0
2
Индивидуальный подоходный налог
33 947 270,0
03
Социальный налог
26 326 422,0
1
Социальный налог
26 326 422,0
04
Налоги на собственность
10 446 713,0
1
Налоги на имущество
7 507 370,0
3
Земельный налог
947 943,0
4
Налог на транспортные средства
1 991 400,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
2 752 857,0
2
Акцизы
138 465,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
1 586 214,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной
деятельности
783 142,0
5
Налог на игорный бизнес
245 036,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически
значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными
на то государственными органами или должностными лицами
59 047,0
1
Государственная пошлина
59 047,0
2
Неналоговые поступления
589 516,8
01
Доходы от государственной собственности
233 316,0
1
Поступления части чистого дохода государственных
предприятий
17 282,0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в
государственной собственности
41 024,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной
собственности
126 200,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного
бюджета
48 810,0
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг)
государственными учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета
10 000,0
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг)
государственными учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета
10 000,0
03
Поступления денег от проведения государственных закупок,
организуемых государственными учреждениями, финансируемыми
из государственного бюджета
193,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок,
организуемых государственными учреждениями, финансируемыми
из государственного бюджета
193,0
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан
183 001,0
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от
организаций нефтяного сектора
183 001,0
06
Прочие неналоговые поступления
163 006,8
1
Прочие неналоговые поступления
163 006,8
3
Поступления от продажи основного капитала
10 760 505,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за
государственными учреждениями
7 900 000,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за
государственными учреждениями
7 900 000,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
2 860 505,0
1
Продажа земли
2 795 505,0
2
Продажа нематериальных активов
65 000,0
4
Поступления трансфертов
167 865 425,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного
управления
167 865 425,0
1
Трансферты из республиканского бюджета
167 865 425,0
Функциональная группа
Сумма
тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. ЗАТРАТЫ
254 075 758,3
01
Государственные услуги общего характера
2 359 862,0
111
Аппарат маслихата города республиканского
значения, столицы
85 897,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата
города республиканского значения, столицы
84 497,0
003
Капитальные расходы государственных органов
1 400,0
121
Аппарат акима города республиканского
значения, столицы
1 164 041,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима
города республиканского значения, столицы
508 230,0
002
Создание информационных систем
425 374,0
003
Капитальные расходы государственных органов
55 405,0
005
Организация деятельности центров обслуживания
населения по предоставлению государственных
услуг физическим и юридическим лицам по
принципу "одного окна"
175 032,0
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
500 430,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа
492 730,0
022
Капитальные расходы государственных органов
7 700,0
356
Управление финансов города республиканского
значения, столицы
329 417,0
001
Услуги по реализации государственной политики
в области исполнения местного бюджета и
управления коммунальной собственностью
231 864,0
003
Проведение оценки имущества в целях
налогообложения
6 683,0
004
Организация работы по выдаче разовых талонов
и обеспечение полноты сбора сумм от
реализации разовых талонов
54 289,0
010
Организация приватизации коммунальной
собственности
10 981,0
011
Учет, хранение, оценка и реализация
имущества, поступившего в коммунальную
собственность
16 200,0
014
Капитальные расходы государственных органов
9 400,0
357
Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы
280 077,0
001
Услуги по реализации государственной политики
в области формирования и развития
экономической политики, системы
государственного планирования и управления
города республиканского значения, столицы
275 077,0
004
Капитальные расходы государственных органов
5 000,0
02
Оборона
312 872,0
350
Управление по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне, организации
предупреждения и ликвидации аварий и
стихийных бедствий города республиканского
значения, столицы
312 872,0
001
Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области мобилизационной
подготовки, гражданской обороны, организации
предупреждения и ликвидации аварий и
стихийных бедствий
46 135,0
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей
воинской обязанности
34 292,0
004
Мероприятия гражданской обороны города
республиканского значения, столицы
55 252,0
005
Мобилизационная подготовка и мобилизация
города республиканского значения, столицы
100 073,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций масштаба города республиканского
значения, столицы
69 560,0
007
Подготовка территориальной обороны и
территориальная оборона города
республиканского значения, столицы
7 560,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая,
судебная, уголовно-исполнительная
деятельность
6 393 721,0
352
Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы
5 671 310,0
001
Услуги по реализации государственной политики
в области обеспечения охраны
общественногопорядка и безопасности на
территории города республиканского значения,
столицы
4 635 778,0
003
Поощрение граждан, участвующих в охране
общественного порядка
13 000,0
004
Реализация региональной программы "Астана -
город без наркотиков"
13 624,0
007
Капитальные расходы государственных органов
925 950,0
012
Услуги по размещению лиц, не имеющих
определенного места жительства и документов
48 891,0
013
Организация содержания лиц, арестованных в
административном порядке
22 474,0
016
Проведение операции "Мак" за счет целевых
трансфертов из республиканского бюджета
2 703,0
019
Содержание, материально-техническое оснащение
дополнительной штатной численности
миграционной полиции, документирование
оралманов
6 919,0
020
Содержание и материально-техническое
оснащение Центра временного размещения
оралманов и Центра адаптации и интеграции
оралманов
1 971,0
368
Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города республиканского
значения, столицы
636 391,0
007
Обеспечение безопасности дорожного движения в
населенных пунктах
636 391,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
86 020,0
004
Развитие объектов органов внутренних дел
86 020,0
04
Образование
31 352 677,7
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
4 442 907,0
004
Поддержка организаций дошкольного воспитания
и обучения
4 425 835,0
025
Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ и
воспитателям дошкольных организаций
образования
17 072,0
352
Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы
6 900,0
006
Повышение квалификации и переподготовка
кадров
6 900,0
353
Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы
464 499,0
003
Повышение квалификации и переподготовка
кадров
148 608,0
043
Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального,
послесреднего образования
231 906,0
044
Оказание социальной поддержки обучающимся по
программам технического и профессионального,
послесреднего образования
83 985,0
359
Управление туризма, физической культуры и
спорта города республиканского значения,
столицы
935 510,0
006
Дополнительное образование для детей и
юношества по спорту
935 510,0
360
Управление образования города
республиканского значения, столицы
15 345 779,0
001
Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области образования
147 153,0
003
Общеобразовательное обучение
10 194 151,0
004
Общеобразовательное обучение по специальным
образовательным программам
141 434,0
005
Общеобразовательное обучение одаренных детей
в специализированных организациях образования
137 347,0
006
Информатизация системы образования в
государственных учреждениях образования
города республиканского значения, столицы
5 823,0
007
Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений образования города
республиканского значения, столицы
237 624,0
008
Дополнительное образование для детей
602 326,0
009
Проведение школьных олимпиад, внешкольных
мероприятий и конкурсов масштаба города
республиканского значения, столицы
46 265,0
011
Капитальные расходы государственных органов
2 000,0
012
Повышение квалификации и переподготовка
кадров
174 965,0
013
Обследование психического здоровья детей и
подростков и оказание
психолого-медико-педагогической
консультативной помощи населению
36 274,0
014
Реабилитация и социальная адаптация детей и
подростков с проблемами в развитии
31 916,0
021
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам
(попечителям) на содержание ребенка сироты
(детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося
без попечения родителей
97 826,0
024
Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального образования
2 152 538,0
026
Обеспечение оборудованием, программным
обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на
дому
36 855,0
029
Методическая работа
39 987,0
031
Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ и
воспитателям дошкольных организаций
образования
117 704,0
032
Установление доплаты за организацию
производственного обучения мастерам
производственного обучения организаций
технического и профессионального образования
8 495,0
033
Приобретение учебного оборудования для
повышения квалификации педагогических кадров
28 000,0
038
Повышение квалификации, подготовка и
переподготовка кадров в рамках реализации
"Программы занятости 2020"
1 107 096,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
10 157 082,7
037
Строительство и реконструкция объектов образования
10 157 082,7
05
Здравоохранение
38 665 537,3
353
Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы
16 289 619,0
001
Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области здравоохранения
106 619,0
005
Производство крови, ее компонентов и
препаратов для местных организаций
здравоохранения
658 888,0
006
Услуги по охране материнства и детства
217 178,0
007
Пропаганда здорового образа жизни
124 771,0
008
Реализация мероприятий по профилактике и
борьбе со СПИД в Республике Казахстан
174 993,0
009
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим
туберкулезом, инфекционными заболеваниями,
психическими расстройствами и расстройствами
поведения, в том числе связанные с
употреблением психоактивных веществ
2 736 042,0
010
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи
населению за исключением медицинской помощи,
оказываемой из средств республиканского
бюджета
5 779 664,0
011
казание скорой медицинской помощи и
санитарная авиация
1 395 772,0
012
Реализация социальных проектов на
профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц
находящихся и освободившихся из
мест лишения свободы в рамках Государственной
программы «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015
годы
1 424,0
013
Проведение патологоанатомического вскрытия
121 122,0
014
Обеспечение лекарственными средствами и
специализированными продуктами детского и
лечебного питания отдельных категорий
населения на амбулаторном уровне
1 391 854,0
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным
проездом за пределы населенного пункта на
лечение
2 538,0
017
Приобретение тест-систем для проведения
дозорного эпидемиологического надзора
957,0
018
Информационно-аналитические услуги в области
здравоохранения
45 018,0
019
Обеспечение больных туберкулезом
противотуберкулезными препаратами
67 936,0
020
Обеспечение больных диабетом
противодиабетическими препаратами
113 259,0
021
Обеспечение онкологических больных
химиопрепаратами
99 419,0
022
Обеспечение больных с хронической почечной
недостаточностью, миастенией, а также больных
после трансплантации почек лекарственными
средствами
96 788,0
023
Погашение кредиторской задолженности по
обязательствам организаций здравоохранения за
счет средств местного бюджета
10 000,0
026
Обеспечение факторами свертывания крови при
лечении взрослых, больных гемофилией
57 662,0
027
Централизованный закуп вакцин и других
медицинских иммунобиологических препаратов
для проведения иммунопрофилактики населения
305 378,0
028
Содержание вновь вводимых объектов
здравоохранения
673 638,0
029
Базы спецмедснабжения города республиканского
значения, столицы
55 074,0
030
Капитальные расходы государственных
организаций здравоохранения
2 000,0
033
Капитальные расходы медицинских организаций
здравоохранения
2 000 556,0
036
Обеспечение тромболитическими препаратами
больных с острым инфарктом миокарда
51 069,0
360
Управление образования города
республиканского значения, столицы
10 368,0
028
Реализация мероприятий в рамках
Государственной программы «Саламатты
Қазақстан» на 2011-2015 годы
10 368,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
22 365 550,3
038
Строительство и реконструкция объектов
здравоохранения
22 365 550,3
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
5 157 757,0
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
105 208,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому
105 208,0
355
Управление занятости и социальных программ
города республиканского значения, столицы
4 267 960,0
001
Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области обеспечения
занятости и реализации социальных программ
для населения
684 405,0
002
Предоставление специальных социальных услуг
для престарелых и инвалидов в
медико-социальных учреждениях (организациях)
общего типа
390 697,0
003
Программа занятости
447 464,0
006
Государственная адресная социальная помощь
26 724,0
007
Жилищная помощь
227 684,0
008
Социальная помощь отдельным категориям
нуждающихся граждан по решениям местных
представительных органов
1 264 370,0
009
Социальная поддержка инвалидов
205 819,0
012
Государственные пособия на детей до 18 лет
37 667,0
013
Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных выплат
3 236,0
015
Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими средствами,
предоставление социальных услуг
индивидуального помощника для инвалидов
первой группы, имеющих затруднение в
передвижении, и специалиста жестового языка
для инвалидов по слуху в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации
инвалида
160 636,0
016
Социальная адаптация лиц, не имеющих
определенного местожительства
84 852,0
019
Размещение государственного социального
заказа в неправительственном секторе за счет
целевых трансфертов из республиканского
бюджета
31 107,0
020
Предоставление специальных социальных услуг
для инвалидов с психоневрологическими
заболеваниями, в психоневрологических
медико-социальных учреждениях (организациях)
269 741,0
022
Предоставление специальных социальных услуг
для детей-инвалидов с психоневрологическими
патологиями в детских психоневрологических
медико-социальных учреждениях (организациях)
361 725,0
026
Капитальные расходы государственных органов
2 000,0
030
Обеспечение деятельности центров занятости
69 833,0
360
Управление образования города
республиканского значения, столицы
717 398,0
016
Социальное обеспечение сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей
491 275,0
017
Социальная поддержка обучающихся и
воспитанников организаций образования очной
формы обучения
108 863,0
037
Социальная реабилитация
117 260,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
67 191,0
039
Строительство и реконструкция объектов
социального обеспечения
67 191,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
72 099 276,0
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
15 698 500,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 027 047,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
6 306 524,0
010
Содержание мест захоронений и погребение
безродных
68 984,0
011
Благоустройство и озеленение населенных
пунктов
8 295 945,0
371
Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского значения,
столицы
34 220 931,9
001
Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области энергетики и
коммунального хозяйства
274 043,0
005
Развитие коммунального хозяйства
25 288 450,8
006
Функционирование системы водоснабжения и
водоотведения
200 322,0
007
Развитие системы водоснабжения
7 324 613,0
010
Приобретение коммунальной техники
399 898,0
008
Развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры
731 605,1
016
Капитальные расходы государственных органов
2 000,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
19 208 017,1
012
Строительство и (или) приобретение жилья
государственного коммунального жилищного
фонда
2 592 000,0
013
Развитие благоустройства города
1 772 378,2
017
Развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры
3 583 030,0
019
Строительство жилья
11 260 608,9
374
Управление жилья города республиканского
значения, столицы
2 971 827,0
001
Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне по вопросам жилья
65 107,0
004
Снос аварийного и ветхого жилья
111 200,0
005
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков для государственных надобностей и
связанное с этим отчуждение недвижимого
имущества
2 551 838,0
006
Организация сохранения государственного
жилищного фонда
242 482,0
008
Капитальные расходы государственных органов
1 200,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное
пространство
30 509 985,5
358
Управление архивов и документации города
республиканского значения, столицы
91 995,0
001
Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне по управлению архивным
делом
31 770,0
002
Обеспечение сохранности архивного фонда
59 731,0
005
Капитальные расходы государственных органов
494,0
359
Управление туризма, физической культуры и
спорта города республиканского значения,
столицы
2 980 773,0
001
Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в сфере туризма, физической
культуры и спорта
54 793,0
003
Проведение спортивных соревнований на уровне
города республиканского значения, столицы
72 084,0
004
Подготовка и участие членов сборных команд
города республиканского значения, столицы по
различным видам спорта на республиканских и
международных спортивных соревнованиях
2 790 832,0
008
Капитальные расходы государственных органов
1 200,0
013
Регулирование туристской деятельности
61 864,0
361
Управление культуры города республиканского
значения, столицы
5 207 012,0
001
Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области культуры
82 895,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
3 367 937,0
005
Обеспечение сохранности историко-культурного
наследия и доступа к ним
465 940,0
007
Поддержка театрального и музыкального
искусства
1 152 971,0
009
Обеспечение функционирования городских
библиотек
136 069,0
010
Капитальные расходы государственных органов
1 200,0
362
Управление внутренней политики города
республиканского значения, столицы
1 029 857,0
001
Услуги по реализации государственной,
внутренней политики на местном уровне
305 960,0
003
Реализация региональных программ в сфере
молодежной политики
116 687,0
005
Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты и
журналы
372 080,0
006
Услуги по проведению государственной
информационной политики через
телерадиовещание
233 930,0
007
Капитальные расходы государственных органов
1 200,0
363
Управление по развитию языков города
республиканского значения, столицы
174 490,0
001
Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области развития языков
45 210,0
002
Развитие государственного языка и других
языков народа Казахстана
126 668,0
004
Капитальные расходы государственных органов
2 612,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
21 025 858,5
014
Развитие объектов культуры
17 029 151,0
015
Развитие объектов спорта и туризма
3 996 707,5
09
Топливно-энергетический комплекс и
недропользование
34 098 107,9
371
Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского значения,
столицы
34 098 107,9
012
Развитие теплоэнергетической системы
34 098 107,9
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство,
особо охраняемые природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира, земельные
отношения
860 510,0
351
Управление земельных отношений города
республиканского значения, столицы
78 738,0
001
Услуги по реализации государственной политики
в области регулирования земельных отношений
на территории города республиканского
значения, столицы
68 178,0
004
Организация работ по зонированию земель
9 860,0
008
Капитальные расходы государственных органов
700,0
354
Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования города республиканского
значения, столицы
722 223,0
001
Услуги по реализации государственной политики
в сфере охраны окружающей среды на местном
уровне
49 476,0
004
Мероприятия по охране окружающей среды
656 156,0
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
15 891,0
012
Капитальные расходы государственных органов
700,0
375
Управление сельского хозяйства города
республиканского значения, столицы
59 549,0
001
Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в сфере сельского хозяйства
32 149,0
004
Государственная поддержка повышения
урожайности и качества производимых
сельскохозяйственных культур
731,0
008
Организация санитарного убоя больных животных
15 047,0
014
Капитальные расходы государственных органов
500,0
016
Проведение противоэпизоотических мероприятий
735,0
018
Проведение мероприятий по идентификации
сельскохозяйственных животных
227,0
020
Удешевление стоимости горюче-смазочных
материалов и других товарно-материальных
ценностей, необходимых для проведения
весенне-полевых и уборочных работ
10 160,0
11
Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная деятельность
4 752 551,0
365
Управление архитектуры и градостроительства
города республиканского значения, столицы
882 403,0
001
Услуги по реализации государственной политики
в сфере архитектуры и градостроительства на
местном уровне
66 287,0
002
Разработка генеральных планов застройки
населенных пунктов
533 776,0
005
Капитальные расходы государственных органов
82 340,0
006
Разработку комплексной схемы
градостроительного планирования территории
пригородной зоны города Астаны
200 000,0
366
Управление государственного
архитектурно-строительного контроля города
республиканского значения, столицы
82 107,0
001
Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в сфере государственного
архитектурно-строительного контроля
80 607,0
003
Капитальные расходы государственных органов
1 500,0
371
Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского значения,
столицы
3 500 000,0
040
Развитие индустриально-инновационной
инфраструктуры в рамках направления «Инвестор
- 2020»
3 500 000,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
288 041,0
001
Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области строительства
286 041,0
003
Капитальные расходы государственных органов
2 000,0
12
Транспорт и коммуникации
22 157 358,2
368
Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города республиканского
значения, столицы
22 157 358,2
001
Услуги по реализации государственной политики
в области транспорта и коммуникаций на
местном уровне
177 970,0
002
Развитие транспортной инфраструктуры
20 593 235,8
003
Обеспечение функционирования автомобильных
дорог, улиц города Астаны и Алматы
1 210 912,4
005
Субсидирование пассажирских перевозок по
социально значимым внутренним сообщениям
173 740,0
010
Капитальные расходы государственных органов
1 500,0
13
Прочие
3 274 857,0
355
Управление занятости и социальных программ
города республиканского значения, столицы
31 200,0
023
Поддержка частного предпринимательства в
рамках программы "Дорожная карта бизнеса -
2020"
31 200,0
356
Управление финансов города республиканского
значения, столицы
1 179 174,0
013
Резерв местного исполнительного органа города
республиканского значения, столицы
1 179 174,0
357
Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы
410 630,0
003
Разработка или корректировка
технико-экономического обоснования местных
бюджетных инвестиционных проектов и
концессионных проектов и проведение его
экспертизы, консультативное сопровождение
концессионных проектов
410 630,0
364
Управление предпринимательства и
промышленности города республиканского
значения, столицы
678 088,0
001
Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области развития
предпринимательства и промышленности
103 851,0
002
Поддержка частного предпринимательства в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса -
2020»
6 450,0
003
Поддержка предпринимательской деятельности
11 069,0
004
Капитальные расходы государственных органов
1 500,0
007
Реализация Стратегии
индустриально-инновационного развития
12 626,0
017
Субсидирование процентной ставки по кредитам
в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до
2020 года»
344 095,0
018
Частичное гарантирование кредитов малому и
среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная
карта бизнеса до 2020 года»
145 731,0
019
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках
программы «Дорожная карта бизнеса до 2020
года»
52 766,0
371
Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского значения,
столицы
681 709,0
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса -
2020»
681 709,0
372
Управление по администрированию специальной
экономической зоны "Астана-новый город"
294 056,0
001
Услуги по реализации государственной политики
по обеспечению устойчивого роста
конкурентоспособности и повышению имиджа
города Астаны как новой столицы на
международном уровне
293 356,0
003
Капитальные расходы государственных органов
700,0
15
Трансферты
2 080 685,7
356
Управление финансов города республиканского
значения, столицы
2 080 685,7
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных)
целевых трансфертов
1 389 899,7
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие
бюджеты в связи с передачей функций
государственных органов из нижестоящего
уровня государственного управления в
вышестоящий
590 786,0
029
Целевые текущие трансферты областным
бюджетам, бюджетам ородов Астаны и Алматы в
случаях возникновения чрезывачайных ситуаций
природного и техногенного характера,
угрожающих политической, экономической и
социальной стабильности
административно-территориальной единицы,
жизни и здоровью людей, проведения
мероприятий общереспубликанского либо
международного значения
100 000,0
III. Чистое бюджетное кредитование
-636 968,0
5
Погашение бюджетных кредитов
636 968,0
01
Погашение бюджетных кредитов
636 968,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из
государственного бюджета
636 968,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми
активами
8 336 405,0
Приобретение финансовых активов
8 336 405,0
12
Транспорт и коммуникации
5 000 000,0
368
Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города республиканского
значения, столицы
5 000 000,0
012
Формирование и (или) увеличение уставного
капитала юридических лиц для реализации
проекта Новая транспортная система города
Астаны
5 000 000,0
13
Прочие
3 336 405,0
356
Управление финансов города республиканского
значения, столицы
1 336 405,0
012
Формирование или увеличение уставного
капитала юридических лиц
1 336 405,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
2 000 000,0
043
Увеличение уставного капитала уполномоченной
организации для участия в строительстве
незавершенных объектов жилья с участием
дольщиков города Астаны
2 000 000,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-9 027 439,5
VI. Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета
9 027 439,5
7
Поступления займов
2 090 000,0
01
Внутренние государственные займы
2 090 000,0
2
Договоры займа
2 090 000,0
16
Погашение займов
-7 666 929,0
356
Управление финансов города республиканского
значения, столицы
-7 666 929,0
009
Погашение долга местного исполнительного
органа перед вышестоящим бюджетом
-7 666 929,0
Используемые остатки бюджетных средств
14 604 368,5
Cекретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 16 июня 2011 года № 456/63-IV
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2011 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
Государственные услуги общего характера
121
Аппарат акима города республиканского значения,
столицы
002
Создание информационных систем
3
Общественный порядок, безопасность, правовая,
судебная, уголовно-исполнительная деятельность
373
Управление строительства города республиканского
значения, столицы
004
Развитие объектов органов внутренних дел
4
Образование
373
Управление строительства города республиканского
значения, столицы
037
Строительство и реконструкция объектов образования
5
Здравоохранение
373
Управление строительства города республиканского
значения, столицы
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
373
Управление строительства города республиканского
значения, столицы
039
Строительство и реконструкция объектов социального
обеспечения
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города
республиканского значения, столицы
005
Развитие коммунального хозяйства
007
Развитие системы водоснабжения
008
Развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры
373
Управление строительства города республиканского
значения, столицы
012
Строительство и (или) приобретение жилья
государственного коммунального жилищного фонда
013
Развитие благоустройства города
017
Развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры
019
Строительство жилья
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
373
Управление строительства города республиканского
значения, столицы
014
Развитие объектов культуры
015
Развитие объектов спорта
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города
республиканского значения, столицы
012
Развитие теплоэнергетической системы
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство,
особоохраняемые природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира, земельные отношения
354
Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования города республиканского значения,
столицы
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и
строительная деятельность
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города
республиканского значения, столицы
040
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в
рамках направления "Инвестор - 2020"
12
Транспорт и связь
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных
дорог города республиканского значения, столицы
002
Развитие транспортной инфрастуктуры
012
Формирование и (или) увеличение уставного капитала
юридических лиц для реализации проекта "Новая
транспортная система города Астаны"
13
Прочие
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города
республиканского значения, столицы
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках
программы "Дорожная карта бизнеса - 2020"
356
Управление финансов города республиканского значения,
столицы
012
Формирование или увеличение уставного капитала
юридических лиц
373
Управление строительства города республиканского
значения, столицы
043
Увеличение уставного капитала уполномоченной
организации для участия в строительстве незавершенных
объектов жилья с участием дольщиков
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 16 июня 2011 года № 456/63-IV
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2011 год
Функциональная группа
Сумма,
тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
142 459,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа
142 459,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района
в городе, города районного значения, поселка,
аула (села), аульного (сельского) округа
140 459,0
022
Капитальные расходы государственных органов
2 000,0
04
Образование
1 887 237,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа
1 887 237,0
004
Поддержка организаций дошкольного воспитания и
обучения
1 879 404,0
025
Увеличение размера доплаты за квалификационную
категорию учителям школ и воспитателям
дошкольных организаций образования
7 833,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
70 300,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа
70 300,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
70 300,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 182 321,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа
6 182 321,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
434 123,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 176 403,0
010
Содержание мест захоронений и погребение
безродных
25 000,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 546 795,0
Итого:
8 282 317,0
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 16 июня 2011 года № 456/63-IV
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2011 год
Функциональная группа
Сумма,
тыс.
тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
193 120
123
Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа
193 120
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в
городе, города районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
192 120
022
Капитальные расходы государственных органов
1 000
04
Образование
478 188
123
Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа
478 188
004
Поддержка организаций дошкольного воспитания и
обучения
476 728
025
Увеличение размера доплаты за квалификационную
категорию учителям школ и воспитателям дошкольных
организаций образования
1 460
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 878 655
123
Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа
4 878 655
008
Освещение улиц населенных пунктов
316 274
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 041 655
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 520 726
Итого:
5 549 963
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 16 июня 2011 года № 456/63-IV
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2011 год
Функциональная группа
Сумма,
тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
189 850
123
Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа
189 850
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в
городе, города районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
185 150
022
Капитальные расходы государственных органов
4 700
04
Образование
2 052 483
123
Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа
2 052 483
004
Поддержка организаций дошкольного воспитания и
обучения
2 044 704
025
Увеличение размера доплаты за квалификационную
категорию учителям школ и воспитателям дошкольных
организаций образования
7 779
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
34 908
123
Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа
34 908
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам
на дому
34 908
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 637 524
123
Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа
4 637 524
008
Освещение улиц населенных пунктов
306 650
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 058 466
010
Содержание мест захоронений и погребение
безродных
43 984
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 228 424
Итого:
6 914 765
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин