О внесении изменений в решение Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 6С-40-2 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»
ҚАЗАқмола облыстық мәслихатының 2019 жылғы 13 желтоқсандағы № 6С-40-2 «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 6С-40-2 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»
- Атауы (қаз.)
- Ақмола облыстық мәслихатының 2019 жылғы 13 желтоқсандағы № 6С-40-2 «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 6С-50-2
- Қабылданған күні
- 07.10.2020
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2020
- Көрсетілген редакция
- 07.10.2020 · қолданыстағы 147215_484501.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 07.10.2020
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V20B0008067
- ЭКБ идентификаторы
- 147215
- Редакция идентификаторы
- 147215_484501
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 01.08.2026 12:26
0 О внесении изменений в решение
Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 6С-40-2
«Об областном бюджете на 2020-2022 годы»
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата «Об областном бюджете на 2020-2022 годы» от 13 декабря 2019 года № 6С-40-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7599, опубликовано 26 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1 «1. Утвердить областной бюджет на 2020-2022 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1 1) доходы – 275 091 388,1 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 30 803 537,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 431 840,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 242 856 009,8 тысяч тенге;
2 2) затраты – 285 977 415,4 тысячи тенге;
3 3) чистое бюджетное кредитование – 27 818 251,9 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 31 109 636,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 291 384,6 тысяч тенге;
4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 136 000,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 136 000,0 тысяч тенге;
5 5) дефицит (профицит) бюджета – -38 840 279,2 тысячи тенге;
6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 38 840 279,2 тысячи тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Учесть, что в областном бюджете на 2020 год предусмотрено погашение бюджетных кредитов в республиканский бюджет в сумме 4 913 012,8 тысяч тенге, в том числе: погашение долга местного исполнительного органа – 2 828 502,0 тысяч тенге, погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом – 2 084 060,2 тысячи тенге, возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета – 450,6 тысяч тенге.»;
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2020 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Акимат
Акмолинской области
Государственное
учреждение «Управление экономики
и бюджетного планирования
Акмолинской области»
0 Областной бюджет на 2020 год
Приложение 1 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 7 октября
2020 года № 6С-50-2
Приложение 1 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 13 декабря
2019 года № 6С-40-2
Областной бюджет на 2020 год
Категория
Сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
275 091 388,1
1
Налоговые поступления
30 803 537,5
01
Подоходный налог
27 398 957,5
1
Корпоративный подоходный налог
6 362 479,5
2
Индивидуальный подоходный налог
21 036 478,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
3 404 580,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
3 396 048,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
8 532,0
2
Неналоговые поступления
1 431 840,8
01
Доходы от государственной собственности
189 015,5
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
3 355,0
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
450,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
70 984,0
6
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах
3 937,5
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
110 289,0
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
46,0
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
46,0
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 000,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 000,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
784 152,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
784 152,0
06
Прочие неналоговые поступления
457 627,3
1
Прочие неналоговые поступления
457 627,3
4
Поступления трансфертов
242 856 009,8
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
5 467 754,8
2
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
5 467 754,8
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
237 388 255,0
1
Трансферты из республиканского бюджета
237 388 255,0
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Сумма
1
2
3
4
5
II. ЗАТРАТЫ
285 977 415,4
01
Государственные услуги общего характера
3 601 796,0
110
Аппарат маслихата области
62 410,3
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
62 410,3
120
Аппарат акима области
2 395 755,3
001
Услуги по обеспечению деятельности акима области
2 108 863,0
004
Капитальные расходы государственного органа
11 261,7
007
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
144 329,6
009
Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
7 023,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
124 278,0
257
Управление финансов области
148 896,9
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
89 246,9
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
59 650,0
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
213 456,8
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
151 661,8
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
61 795,0
263
Управление внутренней политики области
95 277,0
075
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
95 277,0
265
Управление предпринимательства и промышленности области
123 669,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
120 844,4
002
Капитальные расходы государственного органа
2 825,0
269
Управление по делам религий области
109 230,6
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
28 171,0
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
81 059,6
282
Ревизионная комиссия области
272 866,6
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
272 866,6
733
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области
180 233,1
001
Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне
110 978,1
004
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
9 095,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
60 160,0
02
Оборона
771 352,7
120
Аппарат акима области
349 152,0
010
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
56 658,0
012
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
292 494,0
287
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
422 200,7
002
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
359 339,6
004
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
62 861,1
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
9 633 777,9
252
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
9 333 777,9
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
7 272 753,2
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
5 268,0
006
Капитальные расходы государственного органа
1 856 220,2
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
199 536,5
271
Управление строительства области
300 000,0
053
Строительство объектов общественного порядка и безопасности
300 000,0
04
Образование
53 675 663,6
120
Аппарат акима области
1 773,0
019
Обучение участников избирательного процесса
1 773,0
253
Управление здравоохранения области
597 926,8
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
14 490,0
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
377 816,7
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
205 620,1
261
Управление образования области
47 096 070,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
125 052,4
003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
1 563 541,6
004
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования
128 298,7
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования
103 866,0
006
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
994 320,2
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба
429 444,1
011
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
508 068,4
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
10 880 496,5
029
Методическая работа
138 835,4
052
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
2 516 316,0
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
317 197,4
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
2 903 774,5
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
26 486 859,6
271
Управление строительства области
3 780 621,8
079
Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
3 648 435,9
086
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
48 828,6
099
Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования
83 357,3
285
Управление физической культуры и спорта области
2 199 271,2
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
1 851 868,1
007
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
347 403,1
05
Здравоохранение
16 137 767,9
253
Управление здравоохранения области
7 876 731,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
168 135,8
006
Услуги по охране материнства и детства
151 235,0
007
Пропаганда здорового образа жизни
107 252,0
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
120 354,0
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
2 791,0
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
25 378,0
023
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников, направленных в сельскую местность
11 000,0
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
1 394 755,0
029
Областные базы специального медицинского снабжения
270 592,8
030
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения
3 240,0
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
5 104 892,7
039
Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами
38 081,0
041
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
181 525,1
042
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
268,0
050
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга
297 231,3
271
Управление строительства области
8 261 036,2
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
8 261 036,2
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
10 492 876,6
256
Управление координации занятости и социальных программ области
9 167 111,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
132 725,5
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
925 937,9
003
Социальная поддержка инвалидов
790 464,3
013
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
1 786 928,9
015
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
294 963,0
019
Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
3 631,0
046
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
3 766,0
053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
87 822,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
230 424,2
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
4 910 448,8
261
Управление образования области
1 099 836,9
015
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
1 032 926,7
037
Социальная реабилитация
66 910,2
263
Управление внутренней политики области
29 386,0
077
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
29 386,0
270
Управление по инспекции труда области
85 992,1
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
85 992,1
271
Управление строительства области
110 550,0
039
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
110 550,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
37 511 051,2
253
Управление здравоохранения области
478 754,5
047
Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек
478 754,5
271
Управление строительства области
7 219 281,0
012
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
77 198,9
013
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
5 000,0
014
Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда
4 072 829,4
027
Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
3 064 252,7
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
29 813 015,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
84 298,7
005
Капитальные расходы государственного органа
974,9
010
Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения
3 002 286,0
030
Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
6 277 002,8
032
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
1 512 830,9
038
Развитие коммунального хозяйства
1 629 202,5
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
8 720 542,3
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
8 533 894,8
129
Проведение текущих мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Арысь Туркестанской области
51 982,8
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
9 864 217,7
263
Управление внутренней политики области
1 216 840,9
001
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
397 328,3
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
188 333,5
007
Услуги по проведению государственной информационной политики
569 120,9
010
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
62 058,2
271
Управление строительства области
15 842,1
017
Развитие объектов спорта
15 842,1
273
Управление культуры, архивов и документации области
3 807 013,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом
84 412,6
003
Капитальные расходы государственного органа
11 247,0
005
Поддержка культурно-досуговой работы
345 129,4
007
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
415 622,7
008
Поддержка театрального и музыкального искусства
887 732,0
009
Обеспечение функционирования областных библиотек
151 105,0
010
Обеспечение сохранности архивного фонда
477 369,9
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
467 213,3
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
967 181,3
284
Управление туризма области
123 745,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
60 790,7
004
Регулирование туристической деятельности
62 954,7
285
Управление физической культуры и спорта области
4 700 776,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
65 849,8
002
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
50 627,0
003
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
4 260 125,6
005
Капитальные расходы государственного органа
1 059,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
178 322,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
144 792,7
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
2 651 694,8
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
2 651 694,8
050
Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
2 295 715,0
081
Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов
355 979,8
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
43 776 743,3
251
Управление земельных отношений области
54 780,2
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
54 780,2
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
3 479 183,4
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
89 391,6
005
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
1 282 386,5
006
Охрана животного мира
51 133,0
008
Мероприятия по охране окружающей среды
1 883 315,3
009
Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск»
58 947,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
114 010,0
255
Управление сельского хозяйства области
38 122 259,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
178 084,5
002
Субсидирование развития семеноводства
1 028 624,0
003
Капитальные расходы государственного органа
24 286,0
008
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
8 845 072,0
018
Обезвреживание пестицидов
3 054,7
029
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
49 883,3
045
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
115 794,0
046
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
8 480,0
047
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
4 171 368,0
050
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
8 553 177,0
051
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
800 000,0
053
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
6 617 437,0
054
Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость
170 953,0
055
Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса
445 327,0
056
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
6 359 206,0
057
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
721 600,0
060
Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
29 913,0
265
Управление предпринимательства и промышленности области
750 000,0
035
Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров
750 000,0
271
Управление строительства области
35 459,4
020
Развитие объектов сельского хозяйства
35 459,4
719
Управление ветеринарии области
1 266 629,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
190 631,6
003
Капитальные расходы государственного органа
7 211,9
009
Организация санитарного убоя больных животных
15 000,0
010
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
39 000,0
011
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
76 465,0
013
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
40 000,0
014
Проведение противоэпизоотических мероприятий
834 893,0
028
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
1 990,0
030
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки)
61 438,0
725
Управление по контролю за использованием и охраной земель области
68 431,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель
64 645,8
003
Капитальные расходы государственного органа
3 785,5
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
4 860 753,1
271
Управление строительства области
4 582 019,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
72 600,1
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
4 509 419,6
272
Управление архитектуры и градостроительства области
227 484,1
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
40 522,5
004
Капитальные расходы государственного органа
818,8
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
186 142,8
724
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
51 249,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
51 249,3
12
Транспорт и коммуникации
25 308 573,1
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
25 308 573,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
68 304,7
002
Развитие транспортной инфраструктуры
669 308,4
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 300 000,0
025
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов
528 140,5
028
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
7 854 530,1
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
7 080 283,3
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
7 808 006,1
13
Прочие
8 502 618,8
253
Управление здравоохранения области
1 769 065,7
058
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
487 171,2
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
1 281 894,5
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
50 458,0
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
50 458,0
257
Управление финансов области
1 700 599,7
012
Резерв местного исполнительного органа области
1 700 599,7
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
93 243,4
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
93 243,4
265
Управление предпринимательства и промышленности области
2 429 895,0
004
Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
40 000,0
014
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2025»
1 935 231,0
015
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2025»
364 769,0
027
Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
50 895,0
082
Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
39 000,0
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
716 886,0
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
716 886,0
271
Управление строительства области
1 138 858,4
051
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
393 770,5
072
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
745 087,9
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
603 612,6
024
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
603 612,6
14
Обслуживание долга
107 441,6
257
Управление финансов области
107 441,6
004
Обслуживание долга местных исполнительных органов
103 605,4
016
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
3 836,2
15
Трансферты
59 081 087,1
257
Управление финансов области
59 081 087,1
007
Субвенции
53 095 660,0
011
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
201 426,6
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
4 703 463,0
029
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения
255 000,0
053
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
825 537,5
III. Чистое бюджетное кредитование
27 818 251,9
Бюджетные кредиты
31 109 636,5
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
22 218 506,5
256
Управление координации занятости и социальных программ области
44 654,1
088
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости
44 654,1
261
Управление образования области
4 873 156,9
088
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости
4 873 156,9
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
6 096 232,9
088
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости
6 096 232,9
271
Управление строительства области
4 807 545,7
088
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости
4 807 545,7
273
Управление культуры, архивов и документации области
878 081,1
088
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости
878 081,1
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
5 518 835,8
088
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости
5 518 835,8
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 058 628,0
271
Управление строительства области
4 058 628,0
009
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья
4 058 628,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
4 361 002,0
255
Управление сельского хозяйства области
2 961 274,0
037
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
2 961 274,0
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
1 399 728,0
007
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
1 399 728,0
13
Прочие
471 500,0
265
Управление предпринимательства и промышленности области
471 500,0
069
Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах
471 500,0
Погашение бюджетных кредитов
3 291 384,6
5
Погашение бюджетных кредитов
3 291 384,6
01
Погашение бюджетных кредитов
3 291 384,6
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
3 290 934,0
2
Возврат сумм бюджетных кредитов
450,6
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
136 000,0
Приобретение финансовых активов
136 000,0
13
Прочие
136 000,0
265
Управление предпринимательства и промышленности области
136 000,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
136 000,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-38 840 279,2
VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета
38 840 279,2
11 Целевые трансферты из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на 2020 год
Приложение 2 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 7 октября
2020 года № 6С-50-2
Приложение 5 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 13 декабря
2019 года № 6С-40-2
Целевые трансферты из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на 2020 год
Наименование
Сумма,
тысяч тенге
Всего
41 000 824,2
Целевые текущие трансферты
23 418 497,3
в том числе:
Аппарат акима области
124 278,0
На приобретение системы «Электронная очередь»
14 278,0
На содержание коммунальное государственное учреждение «Smart Aqkol»
110 000,0
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области
60 160,0
На приобретение здания
60 160,0
Управление финансов области
59 650,0
На внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета
59 650,0
Управление экономики и бюджетного планирования области
61 795,0
На увеличение размера подъемного пособия
61 795,0
Управление образования области
10 530 185,4
На открытие IT-классов в школах
91 312,8
На обеспечение горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей
139 737,2
На обеспечение горячим питанием учащихся 1-классов
144 207,8
На обеспечение школьной формой и канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей
285 319,6
На внедрение Программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних»
58 768,0
На приобретение компьютеров для школ
307 161,5
На приобретение кабинетов робототехники
95 191,3
На оснащение ресурсных центров
169 752,3
На увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций дошкольного образования
174 713,0
На доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования
6 627 733,0
На увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ
56 313,0
На доплату за преподавание на английском языке предметов естественно-математического направления
83 073,0
На доплату учителям со степенью магистра
112 863,0
На доплаты учителям за наставничество молодым учителям
79 778,0
На увеличение доплаты за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования
171 266,0
На увеличение доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального, основного и общего среднего образования
107 627,0
На увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций среднего образования
52 813,0
На оплату труда педагогам Целиноградского района
400 000,0
На оплату труда педагогам города Кокшетау
106 905,7
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
85 985,3
На приобретение блочно-модульных котельных
255 685,8
На приобретение школьных автобусов
342 845,0
На обеспечение системами видеонаблюдения организации дошкольного и среднего образования
144 070,1
На присуждение гранта «Лучшая организация среднего образования» Коргалжынской школе-гимназии Коргалжынского района
22 627,0
Приобретение оборудования и установка котлов для котельных школ Аккольского района
26 567,0
Приобретение угля для школ Аккольского района
36 700,0
На разработку проектно-сметной документации и ремонт объектов образования
351 170,0
Управление координации занятости и социальных программ области
674 410,8
Размещение государственного социального заказа на развитие служб «Инватакси»
21 695,0
На оказание специальных социальных услуг в рамках государственного социального заказа
68 821,0
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
1 240,3
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами
2 922,0
На выплату единовременной материальной помощи к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
36 000,0
На реализацию краткосрочного профессионального обучения
157 502,4
На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов
43 331,0
На обеспечение льготного проезда многодетных матерей и детей из многодетных семей, отдельной категории граждан пристоличной зоны
49 857,0
На выплату государственной адресной социальной помощи
52 478,0
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения
240 564,1
Управление культуры, архивов и документации области
107 332,0
На ремонт объектов культуры
17 652,8
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
28 124,6
На материально-техническое оснащение организациям культуры
61 554,6
Управление физической культуры и спорта области
47 779,3
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
10 779,3
На содержание и материально-техническое оснащение физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Астраханка Астраханского района
37 000,0
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
6 904 607,3
На развитие жилищно-коммунального хозяйства
6 228 151,8
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
319 329,9
На разработку проектно-сметной документации и ремонт системы водоснабжения и водоотведения
357 125,6
Управление архитектуры и градостроительства области
186 142,8
На разработку генеральных планов с проектом детальной планировки
134 627,6
На разработку схем развития и застройки
51 515,2
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
4 662 156,7
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог
4 240 278,6
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
421 878,1
Целевые трансферты на развитие
17 582 326,9
в том числе:
Управление строительства области
8 813 536,7
На строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
3 784 582,5
На строительство и реконструкцию объектов дошкольного воспитания и обучения
127 376,8
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда
2 051 446,9
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 723 250,2
На развитие объектов спорта
693 134,3
На развитие инженерной инфраструктуры и благоустройства города Кокшетау
296 805,0
На развитие объектов культуры и отдыха
136 941,0
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
6 634 099,6
На развитие систем водоснабжения и водоотведения
784 778,0
На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах
1 440 099,0
На развитие теплоэнергетической системы
498 720,5
На развитие коммунального хозяйства
2 158 174,5
На развитие газотранспортной системы
766 346,9
На развитие и благоустройство города Кокшетау
985 980,7
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
2 134 690,6
На развитие транспортной инфраструктуры
2 134 690,6