Қолданыстағы ред. 26.06.2007

О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» от 26.06.2007 г. № 38/334 (Қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» № 32/284 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы)

0

О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», «О республиканском бюджете на 2007 год»,
городской маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года №32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано №11-1-46, опубликовано в газетах «Мангистау» от 9 января 2007 года №5 и «Огни Мангистау» от 9 января 2007 года №6), от 31 января 2007 года №33/289 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год»
(зарегистрировано №11-1-51), от 13 апреля 2007 года № 35/309
««О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года №32/284 «О городском бюджете на 2007 год»
(зарегистрировано № 11-1-35) следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить городской бюджет на 2007 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1)доходы - 7 778 325 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 2 747 208 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 120 740 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 2 931 502 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 1 978 875 тысяч тенге;
2)затраты - 7 375 834 тысяч тенге;
3)операционное сальдо - 402 491 тысяч тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами - 114 568 тысяч тенге, в том числе на приобретение финансовых активов - 114 568 тысяч тенге;
5)дефицит бюджета - 287 923 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита бюджета - 287 923 тысяч тенге».
Пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания: «Учесть, что в городском бюджете на 2007 год предусмотрены объемы бюджетных изъятий в областной бюджет в сумме 853 451 тысяч тенге».
В пункте 5 цифру «597 326» заменить цифрой «518 351».
В пункте 5-1 цифру « 112 957» заменить цифрой «100 905»: в абзаце 1 цифру «48 872» заменить цифрой «37 110»; в абзаце 3 цифру «2 729» заменить цифрой « 2 439».
В пункте 5-2:
в абзаце 1 цифру «8 514» заменить цифрой «7 937».
В пункте 5-5 цифру «750 000» заменить цифрой « 737 429»: в абзаце 2 цифру «350 000» заменить цифрой «550 000»; в абзаце 3 цифру «400 000» заменить цифрой «187 429».
Дополнить пунктами 5-6, 5-7 следующего содержания:
«5-6. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год из
республиканского бюджета предусмотрено 100 000 тысяч тенге на кредитование строительства жилья по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в * рамках реализации Государственной программы
жилищного строительства на 2005-2007 годы»;
«5-7. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год из республиканского бюджета предусмотрено 8 471 тысяч тенге, на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства».
В пункте 6:
в абзаце 1 цифру «3 273» заменить цифрой «273»; в абзаце 2 цифру «1 811» заменить цифрой «2 054»; в абзаце 3 цифру «24 440» заменить цифрой «20 492»; в абзаце 4 цифру «1 217» заменить цифрой «305»; в абзаце 5 цифру «10 520» заменить цифрой «8 715»; в абзаце 6 цифру «57 514» заменить цифрой «52 226»; дополнить абзацами 7), 8), 9) следующего содержания:
«7) 3321 тысяч тенге - на проведение текущего и капитального
ремонта организаций общеобразовательного обучения»;
«8) 7000 тысяч тенге - на приобретение и доставку учебников и учебно - методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования»;
«9) 12 215 тысяч тенге - на обеспечение школьной формой единого образца для детей, поступающих в 1-ый класс в общеобразовательные организации области с 1 сентября 2007 года».
В пункте 8 приложение 2 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.
Пункты 10, 12,13 - исключить.

2

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела экономики
и бюджетного планирования
___________________А.Ким
26 июня 2007 года

3

Приложение I
к решению городского маслихата
от 26 июня 2007 года № 38/334
Городской бюджет на 2007 год
категория
класс
подкласс
Наименование
Сумма, в тыс.тенге
1 . ДОХОДЫ
7 778 325
1
Налоговые поступления
2 747 208
04
Налоги на собственность
2 320 635
1
Налоги на имущество
1 595 472
3
Земельный налог
478 999
4
Налог на транспортные средства
246 ПО
5
Единый земельный налог
54
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
329 673
2
Акцизы
60 244
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
172 594
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
96 835
07
Прочие налоги
2 200
1
Прочие налоги
2 200
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
94 700
1
Государственная пошлина
94 700
2
Неналоговые поступления
120 740
01
Доходы от государственной собственности
14 330
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
4 600
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
9 730
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
250
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
250
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
750
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
750
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
100 420
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
100 420
06
Прочие неналоговые поступления
4 990
1
Прочие неналоговые поступления
4 990
3
Поступления от продажи основного капитала
2 931 502
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
737 429
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
737 429
03
Продажа земли и нематериальных активов
2 194 073
1
Продажа земли
2 176 729
2
Продажа нематериальных активов
17 344
4
Поступления трансфертов
1 978 875
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1 978 875
2
Трансферты из областного бюджета
1 978 875
Функционалы* ая группа
Администрато р бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, в ты с.тенге
2. ЗАТРАТЫ
7 375 834
01
Государственные услуги общего характера
116 472
112
Городской маслихат
9 653
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
9 653
122
Аппарат акима города
63 782
001
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
63 782
123
Аппарат акима поселка Умирзак
6 863
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
6 863
452
Отдел финансов
24 852
001
Обеспечение деятельности отдела финансов
11 575
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 000
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
9 177
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
3 100
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
11 322
001
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
11 322
02
Оборона
6 526
122
Аппарат акима города
6 526
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
6 526
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно- испонительная деятельность
25 200
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
25 200
021
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах
25 200
04
Образование
3 458 243
464
Отдел образования
2 969 885
001
Обеспечение деятельности отдела образования
12 295
003
Общеобразовательное обучение
2 159 267
005
Приобретение и доставка учебников для государственных организаций образования района (города областного значения)
30 500
006
Дополнительное образование для детей и юношества
83 945
007
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий районного (городского) масштаба
7 175
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
668 232
116
Развита? человеческого капитала в рамках электронного правительства
8 471
467
Отдел строительства
488 358
002
Развитие объектов образования
488 358
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
197 670
123
Аппарат акима поселка Умирзак
301
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
301
451
Отдел занятости и социальных программ
197 369
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
37 344
002
Программа занятости
22 824
005
Государственная адресная социальная помощь
26 664
006
Жилищная помощь
11 004
Функциональн ая группа
Администрато р бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, в тыс.тенге
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
43 283
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
2 054
Oil
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
651
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
39 424
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
6 184
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
7 937
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 242 124
123
Аппарат акима поселка Умирзак
12 633
008
Освещение улиц населенных пунктов
2 114
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 289
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 230
467
-
Отдел строительства
1 736 868
003
Строительство жилья
371 601
004
Развитие и обустройство инжерно-коммуникационной инфраструктуры
1 194 889
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
63 080
006
Развитие системы водоснабжения
107 298
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
492 623
015
Освещение улиц в населенных пунктах
74 685
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
152 143
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
8 673
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
257 122
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
140613
455
Отдел культуры и развития языков
128 334
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
5 370
003
Поддержка культурно-досуговой работы
105 376
006
Функционирование районных (городских) библиотек
17 588
456
Отдел внутренней политики
6 601
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
6 601
465
Отдел физической культуры и спорта
5 678
001
Обеспечение деятельности отдела спорта
2 307
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения)уровне
2 247
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
1 124
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
48 289
467
Отдел строительства
48 289
009
Развитие теплоэнергетической системы
48 289
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
22 115
462
Отдел сельского хозяйства
1 867
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
1 867
463
Отдел земельных отношений
20 248
Функциональн ая группа
Администрато р бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, в тыс.тенге
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
11 153
005
Создание информационных систем
1 200
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов
7 895
и
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
13 077
467
Отдел строительства
6 503
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
6 503
468
Отдел архитектуры и градостроительства
6 574
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
6 574
12
Транспорт и коммуникации
194 896
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
194 896
022
Развитие транспортной инфраструктуры
69 896
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
125 000
13
Прочие
53 038
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
5 093
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы
5 093
469
Отдел предпринимательства
25 398
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
4 398
003
Поддержка предпринимательской деятельности
21 000
452
Отдел финансов
10 309
015
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязатеьств по решениям судов
10 309
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
12 238
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
12 238
15
Официальные трансферты
857 571
452
Отдел финансов
857 571
006
Возврат целевых трансфертов
4 120
007
Бюджетные изъятия
853 451
3. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО
402 491
5. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
114 568
Приобретение финансовых активов
114 568
13
Прочие
114 568
452
Отдел финансов
114 568
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
114 568
6. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
287 923
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
-287 923

4

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 26 июня 2007 года № 38/334
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2007 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функциональна я группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Инвестиционные проекты
4
Образование
467
Отдел строительства
002
Развитие объектов образования
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства
003
Строительство жилья
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
006
Развитие системы водоснабжения
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
467
Отдел строительства
009
Развитие теплоэнергетической системы
12
Транспорт и коммуникации
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
022
Развитие транспортной инфраструктуры
Инвестиционные программы
4
Образование
464
Отдел образования
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
463
Отдел земельных отношений
005
Создание информационных систем
13
Прочие
452
Отдел финансов
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц