О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» Қолданыста
Басқа 0
Қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы»
№32/284 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексіне, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы», «2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы» Заңдарына сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
Тармақ 1
1. Қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» №32/284 (№11-1-46 тіркелген, 2007 жылы 9 қаңтардағы №5 «Маңғыстау» газетінде жэне 2007 жылдың 9 қаңтардағы №6 «Огни Мангистау» газетінде жарияланған), «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы №32/284 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 31 қаңтардағы №33/289 шешіміне (№11-1-51 тіркелген), «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы №32/284 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 13 ақпандағы №35/309 шешіміне (№11-1-35 тіркелген) шешіміне төмендегідей өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «2007 жылға арналған қалалық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
1)кірістер - 7 778 325мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша - 2 747 208 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша - 120 740 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 2 931 502 мың теңге;
ресми трансферттерден түсетін түсімдер - 1 978 875 мың теңге;
2)шығындар - 7 375 834 мың теңге;
3)операциялық сальдо - 402 491 мың теңге;
4)қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо - 114 568 мың теңге, соның ішінде қаржылық активтерді сатып алуға - 114 568 мың теңге;
5)бюджеттің тапшылығы - 287 923 мың теңге;
6)бюджеттің тапшылығын қаржыландыру - 287 923 мың теңге».
Келесі мазмұндағы 2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын: «2007 жылға
арналған қалалық бюджеттің көлемінен 853 451 мың тенге бюджеттік алулар шығарылып облыстық бюджетке қаралғаны ескерілсін».
5-тармақтағы «597 326» санын «518 351» санымен ауыстырылсын;
5-1 тармақтағы «112 957» санын «100 905» санымен ауыстырылсын;
1-абзацтағы «48 872» санын «37 110» санымен ауыстырылсын;
3-абзацтағы «2 729» санын «2 439» санымен ауыстырылсын;
5-2 тармақтағы:
1-абзацтағы «8 514» санын «7 937» санымен ауыстырылсын;
5-5 тармақтағы «750 000» санын «737 429» санымен ауыстырылсын;
2-абзацтағы «350 000» санын «550 000» санымен ауыстырылсын;
3-абзацтағы «400 000» санын «187 429» санымен ауыстырылсын;
Келесі мазмұндағы 5-6, 5-7 тармағымен толықтырылсын:
«5-6. 2007 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық
бюджеттен 2005-2007 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде нөлдік сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі бойынша тұрғын үй құрылысын несиелендіруге 100 000 мың теңге қаралғаны ескерілсін»;
«5-7. 2007 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамытуға 8 471 мың теңге қаралғаны ескерілсін».
6 тармақтағы:
1-абзацтағы «3 273» санын «273» санымен ауыстырылсын;
2-абзацтағы «1 811» санын «2 054» санымен ауыстырылсын;
3-абзацтағы «24 440» санын «20 492» санымен ауыстырылсын;
4-абзацтағы «1 217» санын «305» санымен ауыстырылсын;
5-абзацтағы «10 520» санын «8 715» санымен ауыстырылсын;
6-абзацтағы «57 514» санын «52 226» санымен ауыстырылсын;
келесі мазмұндағы 7), 8), 9) абзацтарымен толықтырылсын:
«7) 3 321 мың теңге - мемлекеттік жалпы білім беру ұйымдарын ағымдағы және күрделі жөндеуге»;
«8) 7 000 мың теңге - жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелеріне кітапханалық қорларын жаңарту үшін оқулық пен оқу- әдістемелік кешенін сатып алуға және жеткізуге аудандар»;
«9) 12 215 мың теңге - 2007 жылғы 1 қыркүйекте жалпы білім беру ұйымдарына 1 сыныпқа баратын балаларға арналған бір үлгідегі мектеп формасымен қамтамасыз етуге».
8-тармақтағы көрсетілген шешімге 2-қосымша осы шешімнің 2- қосымшасына сәйкес, жаңа редакцияда жазылсын.
10, 12,13 тармақтары алынып тасталсын.
Тармақ 2
2. Осы шешім 2007 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
КЕЛІСІЛДІ:
Экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімінің бастығы
___________________ А.Н.Ким
«26» маусым 2007 жыл
Басқа 3
Қаяалық мәслихаттың шешіміне
2007 жылдың 26 маусымдағы № 38/334
І-косымша
2007 жылға арналған қалалық бюджет
Санаты
Сыныбы
Ішкі
сыныбы
Атауы
Сомасы, мың тенге
1. КІРІСТЕР
7 778 325
1
Салықтық түсімдер
2 747 208
04
Меншікке салынатын салық
2 320 635
1
Мүлікке салынатын салық
1 595 472
3
Жер салығы
478 999
4
Көлік кұралдарына салынатын салық
246 110
5
Бірыңғай жер салығы
54
05
Тауарларға, жүмыстарға және кызметтер көрсетуге салынатын ішкі салықтар
329 673
2
Акциздер
60 244
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
172 594
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алым
96 835
07
Басқа да салықтар
2 200
1
Басқа да салықтар
2 200
08
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны үшін және (немесе) кұжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алынатын міндетті төлемдер
94 700
1
Мемлекеттік баж
94 700
2
Салықтық емес түсімдер
120 740
01
Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер
14 330
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кіріс бөлігінің түсірілімдері
4 600
5
Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
9 730
02
Мемлекеттік бюджеттен каржыландырылатын мемлекеттік мекемелердін тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
250
1
Мемлекеттік бюджеттен каржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, кызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
250
03
Мемлекетгік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін акта түсімдері
750
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен мемлекеттік сатып-алу ұйымдастыруын өткізгеннен түсетін ақша
750
04
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ак Қазакстан Республикасынын ¥лттық Банкінін бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтамасыз етілетін және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімақы, ықпалшаралармен өндіріп алулар
100 420
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ак Қазақстан Республикасынын Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтамасыз етілетін және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімақы, ықпалшаралармен өндіріп алулар
100 420
06
Салыққа жатпайтын өзге де түсірілімдері
4 990
1
Салыққа жатпайтын өзге де түсірілімдері
4 990
3
Негізгі капитал сатудан түсірілімдері
2 931 502
01
Мемлекеттік мекемелердін атынан тіркелген мемлекеттік мүлікті сату
737 429
1
Мемлекеттік мекемелердің атынан тіркелген мемлекеттік мүлікті сату
737 429
03
Жерді және материалдык емес активтерді сату
2 194 073
1
Жерді сату
2 176 729
2
Материалдык емес активтерді сату
17 344
4
Трансферттердін түсімдері
1 978 875
02
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
1 978 875
2
Облыстык бюджеттен түсетін трансферттер
1 978 875
Функционалдық топ
'Бюджеттік бағдарлама әкішілігі
багдарлама
Атауы
Сомасы, мың тенге
2. ШЫҒЫНДАР
7 375 834
01
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер корсету
116 472
112
Қалалық мәслихат
9 653
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету
9 653
122
Қала әкімінің аппараты
63 782
001
Аудан (облыстық маңызы барқ қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету
63 782
123
Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты
6 863
001
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар каланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету
6 863
452
Қаржы бөлімі
24 852
001
Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
11 575
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
1 000
004
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру
9 177
011
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
3 100
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
11 322
001
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
11 322
02
Қорғаныс
6 526
122
Қала әкімінің аппараты
6 526
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті аткару шеңберіндегі іс-шаралар
6 526
03
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік мүлік, сот, қылмыстық-атқару қызметі
25 200
458
Тұрғын үй-коммуналдык шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
25 200
021
Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен кұралдарды пайдалану
25 200
04
Білім беру
3 458 243
464
Білім беру бөлімі
2 969 885
001
Білім беру бөлімінің кызметін қамтамасыз ету
12 295
003
Жалпы білім беру
2 159 267
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтар сатып алу және жеткізу
30 500
006
Балалар мен жас өспірімдер үшін косымша білім беру
83 945
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу
7 175
009
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
668 232
116
Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту
8 471
467
Қала кұрылысы бөлімі
488 358
002
Білім беру объектілерін дамыту
488 358
06
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
197 670
Функционалдык топ
Бюджеттік бағдарлама әкішілігі
багдарлама
Атауы
Сомасы, мың тенге
123
Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты
301
003
Мұктаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету
301
451
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
197 369
001
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
37 344
002
Еңбекпен қамту бағдарламасы
22 824
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
26 664
006
Тұрғын уй көмегі
11 004
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
43 283
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
2 054
01 1
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
651
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
39 424
016
18 жаска дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
6 184
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету
7 937
07
Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық
2 242 124
123
Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты
12 633
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
2 114
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
5 289
Oil
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
5 230
467
Құрылыс бөлімі
1 736 868
003
Тұрғын үй салу
371 601
004
Инженерлік коммуниациялык инфрақұрылымды дамыту және жайластыру
1 194 889
005
Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту
63 080
006
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
107 298
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
492 623
015
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
74 685
016
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
152 143
017
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу
8 673
018
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
257 122
08
Мәдениет, спорт, туризм жәэне ақпараттық кеңістік
140 613
455
Мәдениет және спорт бөлімі
128 334
001
Мәдениет және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
5 370
003
Мәдени-демалыс жұмысын колдау
105 376
006
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі
17 588
456
Ішкі саясат бөлімі
6 601
001
Ішкі саясат бөлімінің қызметін камтамасыз ету
6 601
465
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
5 678
001
Спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
2 307
Функционалдык топ
'Бюджеттік бағдарлама әкішілігі
бағдарлама
Атауы
Сомасы, мың тенге
006
Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу
2 247
007
Облыстық спорт жарыстарында спорттың әр түрлері бойынша ауданның (облыс маңызы бар қаланың) құрама топтарының мүшелерін дайындау және қатыстыру
1 124
09
Отын-энергетика кешені және жер койнауын пайдалану
48 289
467
Қала кұрылысы бөлімі
48 289
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
48 289
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін корғау, жер қатынастары
22 115
462
Ауыл шаруашылық бөлімі
1 867
001
Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
1 867
463
Жер қатынастар бөлімі
20 248
001
Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
11 153
005
Ақпараттық жүйелер құру
1 200
006
Аудандық маңызы бар капалардың, кенттердің, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру
7 895
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
13 077
467
құрылыс бөлімі
6 503
001
Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
6 503
468
Сәулет және қапа кұрылысы бөлімі
6 574
001
Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
6 574
12
Көлік және коммуникациялар
194 896
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
194 896
022
Көлік инфракұрылымын дамыту
69 896
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін камтамасыз ету
125 000
13
Басқалар
53 038
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
5 093
003
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалык негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу
5 093
469
Кәсіпкерлік бөлімі
25 398
001
Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету
4 398
003
қәсіпкерлік қызметті қолдау
21 000
452
Қаржы бөлімі
10 309
015
Соттардың шешімі бойынша міндеттемелерді орындауға арналған ауданның (обыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
10 309
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
12 238
001
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
12 238
Функционалдык топ
'Бюджеттік бағдарлама әкішілігі
багдарлама
Атауы
Сомасы, мың тенге
15
Ресми трансферттер
857 571
452
Қаржы бөлімі
857 571
006
Нысаналы трансферттерді қайтару
4 120
007
Бюджеттік алулар
853 451
3. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО
402 491
5. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
114 568
Қаржылык активтерді сатып алу
114 568
13
Басқалар
114 568
452
Қаржы бөлімі
114 568
014
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
114 568
6. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ1)
287 923
7. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТШ ПАЙДАЛАНУ)
-287 923
Басқа 4
Қалалық мәслихаттың шешіміне
2007 жылдың 26 маусымдағы № 38/334
2-косымша
БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАРҒА БӨЛІНГЕН, 2007 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТіҢ БЮДЖЕТТІ ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІБЕСІ
Функционалдық
топ
'Бюджеттік бағдарлама әкішілігі
Бағдарлама
Атауы
Инвес гициялық жобалар
4
Білім беру
467
Қала құрылысы бөлімі
002
Білім беру объектілерін дамыту
7
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
467
Қала құрылысы бөлімі
003
Тұрғын үй салу
004
Инженерлік коммуниациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру
005
Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту
006
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
9
Отын-эиергетика ксшені және жер қойнауын пайдалану
467
Қала құрылысы бөлімі
009
Жылу - энергетикалық жүйені дамыту
12
Көлік және коммуникациялар
458
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
Инвестициялық багдарламалар
4
Білім беру
464
Білім беру бөлімі
116
Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынасгары
463
Жер қатынастар бөлімі
005
Ақпараттық жүйелер құру
13
Басқалар
452
Қаржы бөлімі
014
Занды тұлғалардың жаргылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту