О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» Қолданыста

10.08.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 26.06.2007. Бұл — корпустағы соңғы редакция.
Басқа 0
Қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» №32/284 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексіне, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы», «2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы» Заңдарына сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
Тармақ 1
1. Қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» №32/284 (№11-1-46 тіркелген, 2007 жылы 9 қаңтардағы №5 «Маңғыстау» газетінде жэне 2007 жылдың 9 қаңтардағы №6 «Огни Мангистау» газетінде жарияланған), «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы №32/284 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 31 қаңтардағы №33/289 шешіміне (№11-1-51 тіркелген), «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы №32/284 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 13 ақпандағы №35/309 шешіміне (№11-1-35 тіркелген) шешіміне төмендегідей өзгерістер енгізілсін: 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «2007 жылға арналған қалалық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін: 1)кірістер - 7 778 325мың теңге, соның ішінде: салықтық түсімдер бойынша - 2 747 208 мың теңге; салықтық емес түсімдер бойынша - 120 740 мың теңге; негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 2 931 502 мың теңге; ресми трансферттерден түсетін түсімдер - 1 978 875 мың теңге; 2)шығындар - 7 375 834 мың теңге; 3)операциялық сальдо - 402 491 мың теңге; 4)қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо - 114 568 мың теңге, соның ішінде қаржылық активтерді сатып алуға - 114 568 мың теңге; 5)бюджеттің тапшылығы - 287 923 мың теңге; 6)бюджеттің тапшылығын қаржыландыру - 287 923 мың теңге». Келесі мазмұндағы 2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын: «2007 жылға арналған қалалық бюджеттің көлемінен 853 451 мың тенге бюджеттік алулар шығарылып облыстық бюджетке қаралғаны ескерілсін». 5-тармақтағы «597 326» санын «518 351» санымен ауыстырылсын; 5-1 тармақтағы «112 957» санын «100 905» санымен ауыстырылсын; 1-абзацтағы «48 872» санын «37 110» санымен ауыстырылсын; 3-абзацтағы «2 729» санын «2 439» санымен ауыстырылсын; 5-2 тармақтағы: 1-абзацтағы «8 514» санын «7 937» санымен ауыстырылсын; 5-5 тармақтағы «750 000» санын «737 429» санымен ауыстырылсын; 2-абзацтағы «350 000» санын «550 000» санымен ауыстырылсын; 3-абзацтағы «400 000» санын «187 429» санымен ауыстырылсын; Келесі мазмұндағы 5-6, 5-7 тармағымен толықтырылсын: «5-6. 2007 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен 2005-2007 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде нөлдік сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі бойынша тұрғын үй құрылысын несиелендіруге 100 000 мың теңге қаралғаны ескерілсін»; «5-7. 2007 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамытуға 8 471 мың теңге қаралғаны ескерілсін». 6 тармақтағы: 1-абзацтағы «3 273» санын «273» санымен ауыстырылсын; 2-абзацтағы «1 811» санын «2 054» санымен ауыстырылсын; 3-абзацтағы «24 440» санын «20 492» санымен ауыстырылсын; 4-абзацтағы «1 217» санын «305» санымен ауыстырылсын; 5-абзацтағы «10 520» санын «8 715» санымен ауыстырылсын; 6-абзацтағы «57 514» санын «52 226» санымен ауыстырылсын; келесі мазмұндағы 7), 8), 9) абзацтарымен толықтырылсын: «7) 3 321 мың теңге - мемлекеттік жалпы білім беру ұйымдарын ағымдағы және күрделі жөндеуге»; «8) 7 000 мың теңге - жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелеріне кітапханалық қорларын жаңарту үшін оқулық пен оқу- әдістемелік кешенін сатып алуға және жеткізуге аудандар»; «9) 12 215 мың теңге - 2007 жылғы 1 қыркүйекте жалпы білім беру ұйымдарына 1 сыныпқа баратын балаларға арналған бір үлгідегі мектеп формасымен қамтамасыз етуге». 8-тармақтағы көрсетілген шешімге 2-қосымша осы шешімнің 2- қосымшасына сәйкес, жаңа редакцияда жазылсын. 10, 12,13 тармақтары алынып тасталсын.
Тармақ 2
2. Осы шешім 2007 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі. КЕЛІСІЛДІ: Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің бастығы ___________________ А.Н.Ким «26» маусым 2007 жыл
Басқа 3
Қаяалық мәслихаттың шешіміне 2007 жылдың 26 маусымдағы № 38/334 І-косымша 2007 жылға арналған қалалық бюджет Санаты Сыныбы Ішкі сыныбы Атауы Сомасы, мың тенге 1. КІРІСТЕР 7 778 325 1 Салықтық түсімдер 2 747 208 04 Меншікке салынатын салық 2 320 635 1 Мүлікке салынатын салық 1 595 472 3 Жер салығы 478 999 4 Көлік кұралдарына салынатын салық 246 110 5 Бірыңғай жер салығы 54 05 Тауарларға, жүмыстарға және кызметтер көрсетуге салынатын ішкі салықтар 329 673 2 Акциздер 60 244 3 Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 172 594 4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алым 96 835 07 Басқа да салықтар 2 200 1 Басқа да салықтар 2 200 08 Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны үшін және (немесе) кұжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алынатын міндетті төлемдер 94 700 1 Мемлекеттік баж 94 700 2 Салықтық емес түсімдер 120 740 01 Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер 14 330 1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кіріс бөлігінің түсірілімдері 4 600 5 Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 9 730 02 Мемлекеттік бюджеттен каржыландырылатын мемлекеттік мекемелердін тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 250 1 Мемлекеттік бюджеттен каржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, кызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 250 03 Мемлекетгік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін акта түсімдері 750 1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен мемлекеттік сатып-алу ұйымдастыруын өткізгеннен түсетін ақша 750 04 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ак Қазакстан Республикасынын ¥лттық Банкінін бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтамасыз етілетін және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімақы, ықпалшаралармен өндіріп алулар 100 420 1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ак Қазақстан Республикасынын Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтамасыз етілетін және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімақы, ықпалшаралармен өндіріп алулар 100 420 06 Салыққа жатпайтын өзге де түсірілімдері 4 990 1 Салыққа жатпайтын өзге де түсірілімдері 4 990 3 Негізгі капитал сатудан түсірілімдері 2 931 502 01 Мемлекеттік мекемелердін атынан тіркелген мемлекеттік мүлікті сату 737 429 1 Мемлекеттік мекемелердің атынан тіркелген мемлекеттік мүлікті сату 737 429 03 Жерді және материалдык емес активтерді сату 2 194 073 1 Жерді сату 2 176 729 2 Материалдык емес активтерді сату 17 344 4 Трансферттердін түсімдері 1 978 875 02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 1 978 875 2 Облыстык бюджеттен түсетін трансферттер 1 978 875 Функционалдық топ 'Бюджеттік бағдарлама әкішілігі багдарлама Атауы Сомасы, мың тенге 2. ШЫҒЫНДАР 7 375 834 01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер корсету 116 472 112 Қалалық мәслихат 9 653 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету 9 653 122 Қала әкімінің аппараты 63 782 001 Аудан (облыстық маңызы барқ қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету 63 782 123 Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты 6 863 001 Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар каланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету 6 863 452 Қаржы бөлімі 24 852 001 Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 11 575 003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 1 000 004 Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру 9 177 011 Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату 3 100 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 11 322 001 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 11 322 02 Қорғаныс 6 526 122 Қала әкімінің аппараты 6 526 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті аткару шеңберіндегі іс-шаралар 6 526 03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік мүлік, сот, қылмыстық-атқару қызметі 25 200 458 Тұрғын үй-коммуналдык шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 25 200 021 Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен кұралдарды пайдалану 25 200 04 Білім беру 3 458 243 464 Білім беру бөлімі 2 969 885 001 Білім беру бөлімінің кызметін қамтамасыз ету 12 295 003 Жалпы білім беру 2 159 267 005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтар сатып алу және жеткізу 30 500 006 Балалар мен жас өспірімдер үшін косымша білім беру 83 945 007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу 7 175 009 Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 668 232 116 Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту 8 471 467 Қала кұрылысы бөлімі 488 358 002 Білім беру объектілерін дамыту 488 358 06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 197 670 Функционалдык топ Бюджеттік бағдарлама әкішілігі багдарлама Атауы Сомасы, мың тенге 123 Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты 301 003 Мұктаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 301 451 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 197 369 001 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 37 344 002 Еңбекпен қамту бағдарламасы 22 824 005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 26 664 006 Тұрғын уй көмегі 11 004 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 43 283 010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 2 054 01 1 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 651 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 39 424 016 18 жаска дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 6 184 017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету 7 937 07 Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық 2 242 124 123 Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты 12 633 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 2 114 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 5 289 Oil Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 5 230 467 Құрылыс бөлімі 1 736 868 003 Тұрғын үй салу 371 601 004 Инженерлік коммуниациялык инфрақұрылымды дамыту және жайластыру 1 194 889 005 Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту 63 080 006 Сумен жабдықтау жүйесін дамыту 107 298 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 492 623 015 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 74 685 016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 152 143 017 Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу 8 673 018 Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру 257 122 08 Мәдениет, спорт, туризм жәэне ақпараттық кеңістік 140 613 455 Мәдениет және спорт бөлімі 128 334 001 Мәдениет және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 5 370 003 Мәдени-демалыс жұмысын колдау 105 376 006 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 17 588 456 Ішкі саясат бөлімі 6 601 001 Ішкі саясат бөлімінің қызметін камтамасыз ету 6 601 465 Дене шынықтыру және спорт бөлімі 5 678 001 Спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 2 307 Функционалдык топ 'Бюджеттік бағдарлама әкішілігі бағдарлама Атауы Сомасы, мың тенге 006 Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу 2 247 007 Облыстық спорт жарыстарында спорттың әр түрлері бойынша ауданның (облыс маңызы бар қаланың) құрама топтарының мүшелерін дайындау және қатыстыру 1 124 09 Отын-энергетика кешені және жер койнауын пайдалану 48 289 467 Қала кұрылысы бөлімі 48 289 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту 48 289 10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін корғау, жер қатынастары 22 115 462 Ауыл шаруашылық бөлімі 1 867 001 Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 1 867 463 Жер қатынастар бөлімі 20 248 001 Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 11 153 005 Ақпараттық жүйелер құру 1 200 006 Аудандық маңызы бар капалардың, кенттердің, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру 7 895 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 13 077 467 құрылыс бөлімі 6 503 001 Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 6 503 468 Сәулет және қапа кұрылысы бөлімі 6 574 001 Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 6 574 12 Көлік және коммуникациялар 194 896 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 194 896 022 Көлік инфракұрылымын дамыту 69 896 023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін камтамасыз ету 125 000 13 Басқалар 53 038 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 5 093 003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалык негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу 5 093 469 Кәсіпкерлік бөлімі 25 398 001 Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету 4 398 003 қәсіпкерлік қызметті қолдау 21 000 452 Қаржы бөлімі 10 309 015 Соттардың шешімі бойынша міндеттемелерді орындауға арналған ауданның (обыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 10 309 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 12 238 001 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 12 238 Функционалдык топ 'Бюджеттік бағдарлама әкішілігі багдарлама Атауы Сомасы, мың тенге 15 Ресми трансферттер 857 571 452 Қаржы бөлімі 857 571 006 Нысаналы трансферттерді қайтару 4 120 007 Бюджеттік алулар 853 451 3. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО 402 491 5. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 114 568 Қаржылык активтерді сатып алу 114 568 13 Басқалар 114 568 452 Қаржы бөлімі 114 568 014 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 114 568 6. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ1) 287 923 7. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТШ ПАЙДАЛАНУ) -287 923
Басқа 4
Қалалық мәслихаттың шешіміне 2007 жылдың 26 маусымдағы № 38/334 2-косымша БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАРҒА БӨЛІНГЕН, 2007 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТіҢ БЮДЖЕТТІ ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІБЕСІ Функционалдық топ 'Бюджеттік бағдарлама әкішілігі Бағдарлама Атауы Инвес гициялық жобалар 4 Білім беру 467 Қала құрылысы бөлімі 002 Білім беру объектілерін дамыту 7 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 467 Қала құрылысы бөлімі 003 Тұрғын үй салу 004 Инженерлік коммуниациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру 005 Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту 006 Сумен жабдықтау жүйесін дамыту 9 Отын-эиергетика ксшені және жер қойнауын пайдалану 467 Қала құрылысы бөлімі 009 Жылу - энергетикалық жүйені дамыту 12 Көлік және коммуникациялар 458 Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту Инвестициялық багдарламалар 4 Білім беру 464 Білім беру бөлімі 116 Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту 10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынасгары 463 Жер қатынастар бөлімі 005 Ақпараттық жүйелер құру 13 Басқалар 452 Қаржы бөлімі 014 Занды тұлғалардың жаргылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту