Қолданыстағы ред. 07.11.2007 (Редакция 36123_222400.rus)

О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» от 07.11.2007 г. № 4/27 (Қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» № 32/284 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы)

0

О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год»
В соответствии с пунктом 2 статьи 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 22 октября 2007 года №1 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2007 год», городской маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года №32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано №11-1-46, опубликовано в газетах «Мангистау» от 9 января 2007 года №5 и «Огни Мангистау» от 9 января 2007 года №6), от 31 января 2007 года №33/289 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано №11-1-51), от 13 апреля 2007 года № 35/309 ««О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано № 11-1- 55), от 26 июня 2007 года № 38/334 ««О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано № 11-1-62), от 27 июля 2007 года № 40/350 ««О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано № 11-1-65), от 17 октября 2007 года № 3/21 ««О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано № 11-1-69) следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить городской бюджет на 2007 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 8 825 870 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 3 969 526 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 255 914 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 3 061 850 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 1 538 580 тысяч тенге;
2) затраты - 8 317 397 тысяч тенге;
3) операционное сальдо - 508 473 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 220 550 тысяч тенге, в том числе на приобретение финансовых активов - 220 550 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета - 287 923 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета - 287 923 тысяч тенге».
В пункте 5 цифру «518 351» заменить цифрой «508 064».
В пункте 5-1 цифру «106 989» заменить «101 025»: в абзаце 1 цифру «37 110» заменить «36 106»; в абзаце 5 цифру «17 769» заменить «12 809».
В пункте 6:
в подпункте 1 цифру «273» заменить цифрой «164»; в подпункте 2 цифру «2 054» заменить цифрой «1 921»; в подпункте 5 цифру «8 715» заменить цифрой «8 680».
В пункте 7 цифру «10 309» заменить цифрой «7 810»; в абзаце 1 цифру «10 309» заменить цифрой «7 810».

2

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела экономики и
бюджетного планирования
А.Ким
7 ноября 2007 года

3

Приложение 1
к решению городского маслихата от
7 ноября 2007 года № 4/27
Городской бюджет на 2007 год
категория
класс
подкласс
Наименование
Сумма
(тыс.тенге)
1 . ДОХОДЫ
8 825 870
1
Налоговые поступления
3 969 526
01
Подоходный налог
223 637
2
Индивидуальный подоходный налог
223 637
03
Социальный налог
610 027
1
Социальный налог
610 027
04
Налоги на собственность
2 638 035
1
Налоги на имущество
1 788 803
3
Земельный налог
485 094
4
Налог на транспортные средства
364 084
5
Единый земельный налог
54
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
370 600
2
Акцизы
71 056
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
172 594
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
126 950
07
Прочие налоги
2817
1
Прочие налоги
2 817
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
124410
1
Государственная пошлина
124 410
2
Неналоговые поступления
255 914
01
Доходы от государственной собственности
14 654
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
4 654
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
10 000
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
550
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
550
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 107
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 107
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми'из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
225 960
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и
категория
класс
подкласс
Наименование
Сумма
(тыс.тенге)
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
737 429
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
737 429
03
Продажа земли и нематериальных активов
2 324 421
1
Продажа земли
2 301 574
2
Продажа нематериальных активов
22 847
4
Поступления трансфертов
1 538 580
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1 538 580
2
Трансферты из областного бюджета
1 538 580
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Сумма
(тыс.тенге)
2. ЗАТРАТЫ
8 317 397
01
Государственные услуги общего характера
119 677
112
Городской маслихат
9 667
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
9 667
122
Аппарат акима города
68 376
001
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
68 376
123
Аппарат акима поселка Умирзак
7 109
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
7 109
452
Отдел финансов
23 683
001
Обеспечение деятельности отдела финансов
11 050
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 000
004-
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
9 177
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
2 456
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
10 842
001
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
10 842
02
Оборона
6 526
122
Аппарат акима города
6 526
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
6 526
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовноисполнительная деятельность
34 070
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
34 070
021
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах
34 070
04
Образование
3 057 1 13
464
Отдел образования
2 994 162
001
Обеспечение деятельности отдела образования
13 752
002
Создание информационных систем
850
003
Общеобразовательное обучение
2 167 360
005
Приобретение и доставка учебников для государственных организаций образования района (города областного значения)
30 500
006
Дополнительное образование для детей и юношества
84 292
007
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий районного (городского) масштаба
10 175
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
665 953
010
Внедрение новых технологий в государственной системе в сфере образования
12 809
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства
8 471
467
Отдел строительства
62 951
002
Развитие объектов образования
62 951
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
226 539
123
Аппарат акима поселка Умирзак
301
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Сумма (тыс.тенге)
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
301
451
Отдел занятости и социальных программ
226 238
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
41 253
002
Программа занятости
27 399
005
Государственная адресная социальная помощь
18 125
006
Жилищная помощь
10 064
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
61 503
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
1 921
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
541
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
16 798
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
36 302
016'
Государственные пособия на детей до 18 лет
7 139
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
5 193
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 712 196
123
Аппарат акима поселка Умирзак
13 033
008
Освещение улиц населенных пунктов
2 514
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 289
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 230
467
Отдел строительства
1 765 372
003
Строительство жилья
339 002
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 192 470
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
62 931
006
Развитие системы водоснабжения
170 969
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
933 791
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
2 200
015
Освещение улиц в населенных пунктах
74 685
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
253 022
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
8 600
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
595 284
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
139 976
455
Отдел культуры и развития языков
128 090
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
5216
003
Поддержка культурно-досуговой работы
105 376
006
Функционирование районных (городских) библиотек
17 498
456
Отдел внутренней политики
6 441
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
6 441
465
Отдел физической культуры и спорта
5 445
001
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта
2 074
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения)уровне
2 247
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Сумма
(тыс.тенге)
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
1 124
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
282 356
467
Отдел строительства
282 356
009
Развитие теплоэнергетической системы
282 356
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
18 648
462
Отдел сельского хозяйства
1 855
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
1 855
463
Отдел земельных отношений
16 793
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
8 898
006.
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов
7 895
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
16 482
467
Отдел строительства
6 283
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
6 283
468
Отдел архитектуры и градостроительства
10 199
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
10 199
12
Транспорт и коммуникации
761 721
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
761 721
022
Развитие транспортной инфраструктуры
69 896
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
691 825
13
Прочие
64 068
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
10 880
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы
10 880
469
Отдел предпринимательства
32 728
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
4 469
003
Поддержка предпринимательской деятельности
28 259
452
Отдел финансов
7 810
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты
0
013
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
0
015
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязательств по решениям судов
7 810
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
12 650
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
12 650
15
Официальные трансферты
878 025
452
Отдел финансов
878 025
006
Возврат целевых трансфертов
24 574
007
Бюджетные изъятия
853 451
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Сумма
(тыс.тенге)
3. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО
508 473
5. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
220 550
Приобретение финансовых активов
220 550
13
Прочие
220 550
452
Отдел финансов
220 550
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
220 550
6. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
287 923
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
-287 923