О внесении изменений в решение Туркестанского областного маслихата от 15 декабря 2025 года № 20/268-VІII «Об областном бюджете на 2026-2028 годы»
Туркестанский областной маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение Туркестанского областного маслихата от 15 декабря 2025 года № 20/268-VІII «Об областном бюджете на 2026-2028 годы» от 19.02.2026 г. № 21/289-VIIІ («2026-2028 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Түркістан облыстық мәслихатының 2025 жылғы 15 желтоқсандағы № 20/268-VІII шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести в решение Туркестанского областного маслихата от 15 декабря 2025 года №20/268-VІII «Об областном бюджете на 2026-2028 годы» следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить областной бюджет Туркестанской области на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 261 181 214 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 43 996 074 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 22 719 691 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 69 459 тысяч тенге;
специальные поступления – 6 763 975 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 187 632 015 тысяч тенге;
2) затраты – 1 278 153 794 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 18 062 973 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 24 165 312 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 42 228 285 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 950 152 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 950 152 тысячи тенге;
5) дефицит бюджета – - 859 759 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 859 759 тысяч тенге.»;
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
«2. Установить на 2026 год норматив распределения по социальному налогу в областной бюджет и районные (городов областного значения) бюджеты в следующих размерах:
в бюджет района Байдибек – 32,1 процента;
Жетысайского района – 40,4 процента;
Казыгуртского района – 28,6 процента;
Келесского района – 41,1 процента;
Мактааральского района – 33,7 процента;
Ордабасынского района – 51,4 процента;
Отрарского района – 4,8 процента;
Сайрамского района – 33,7 процента;
Сарыагашского района – 53,5 процента;
района Сауран – 53,4 процента;
Созакского района – 47 процентов;
Толебийского района – 38,8 процента;
Тюлькубасского района – 43,5 процента;
Шардаринского района – 46,2 процента;
города Арыс – 49,8 процента;
города Кентау – 51,1 процента;
города Туркестан – 44 процента;
в областной бюджет:
от района Байдибек – 67,9 процента;
Жетысайского района – 59,6 процента;
Казыгуртского района – 71,4 процента;
Келесского района – 58,9 процента;
Мактааральского района – 66,3 процента;
Ордабасынского района – 48,6 процента;
Отрарского района – 95,2 процента;
Сайрамского района – 66,3 процента;
Сарыагашского района – 46,5 процента;
района Сауран – 46,6 процента;
Созакского района – 53 процента;
Толебийского района – 61,2 процента;
Тюлькубасского района – 56,5 процента;
Шардаринского района – 53,8 процента;
города Арыс – 50,2 процента;
города Кентау – 48,9 процента;
города Туркестан – 56 процентов.»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Учесть, что в областном бюджете на 2026 год, предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения), в том числе по:
управлению земельных отношений области;
управлению сельского хозяйства области;
управление культуры области;
управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
управлению строительства области;
управлению архитектуры и градостроительства области;
управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области;
управлению туризма области;
управлению ветеринарии области.
Распределение указанных трансфертов бюджетам районов (городов областного значения) осуществляется на основании постановления акимата области.»;
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Учесть, что в областном бюджете на 2026 год предусмотрено кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на реализацию мер социальной поддержки специалистов.
Распределение кредитования бюджетам районов (городов областного значения) осуществляется на основании постановления акимата области.»;
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Приложение 1 к решению
Туркестанского областного маслихата
от 19 февраля 2026 года №21/289-VIIІ
Приложение 1 к решению
Туркестанского областного маслихата
от 15 декабря 2025 года № 20/268-VIII
Областной бюджет на 2026 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
I. Доходы
1 261 181 214
Налоговые поступления
43 996 074
1
Налоговые поступления
43 996 074
03
Социальный налог
42 264 260
1
Социальный налог
42 264 260
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 731 814
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
347 427
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1 384 387
Неналоговые поступления
22 719 691
2
Неналоговые поступления
22 719 691
01
Доходы от государственной собственности
2 499 680
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
35 011
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
173 146
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
292 127
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
1 999 396
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 076
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 076
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
18 198 481
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды
18 198 481
06
Прочие неналоговые поступления
2 018 454
1
Прочие неналоговые поступления
2 018 454
Поступления от продажи основного капитала
69 459
3
Поступления от продажи основного капитала
69 459
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
69 459
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
69 459
Специальные поступления
6 763 975
4
Специальные поступления
6 763 975
01
Специальные поступления
6 763 975
1
Специальные поступления
6 763 975
Поступления трансфертов
1 187 632 015
5
Поступления трансфертов
1 187 632 015
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
33 542 062
2
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
33 542 062
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1 154 089 953
1
Трансферты из республиканского бюджета
1 154 089 953
Функциональная группа Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
II. Затраты
1 278 153 794
01
Государственные услуги общего характера
7 695 486
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
6 011 894
110
Аппарат маслихата области
241 824
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
241 824
120
Аппарат акима области
4 460 772
001
Услуги по обеспечению деятельности акима области
3 955 091
007
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
15 967
009
Обеспечение и проведение выборов акимов
489 714
282
Ревизионная комиссия области
757 548
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
757 548
752
Управление общественного развития области
551 750
075
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
551 750
2
Финансовая деятельность
542 374
718
Управление государственных закупок области
207 219
001
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
207 219
751
Управление финансов и государственных активов области
335 155
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
332 230
009
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
2 925
5
Планирование и статистическая деятельность
664 162
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
664 162
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
664 162
9
Прочие государственные услуги общего характера
477 056
269
Управление по делам религий области
477 056
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
180 604
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
296 452
02
Оборона
1 060 728
1
Военные нужды
417 556
773
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
417 556
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
184 817
004
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
150 254
005
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
82 485
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
643 172
287
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
566 136
004
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
566 136
773
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
77 036
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
77 036
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
29 385 991
1
Правоохранительная деятельность
29 385 991
252
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
29 354 367
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
23 685 099
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
4 325
006
Капитальные расходы государственного органа
5 664 943
271
Управление строительства области
31 624
003
Развитие объектов органов внутренних дел
31 624
04
Образование
841 965 972
1
Дошкольное воспитание и обучение
129 045 650
261
Управление образования области
129 045 650
200
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
975 013
202
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
128 070 637
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
632 092 291
261
Управление образования области
596 567 257
003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
5 377 780
006
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
6 449 163
055
Дополнительное образование для детей и юношества
8 170 547
082
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
426 199 207
203
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
99 274 267
204
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
51 096 293
271
Управление строительства области
12 861 574
069
Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
4 109 061
086
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
8 752 513
285
Управление физической культуры и спорта области
22 663 460
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
21 653 023
007
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
1 010 437
4
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
59 130 592
253
Управление здравоохранения области
2 769 547
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
2 716 712
044
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
52 835
261
Управление образования области
55 792 706
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
55 028 589
089
Организация профессионального обучения
764 117
271
Управление строительства области
568 339
099
Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования
568 339
5
Переподготовка и повышение квалификации специалистов
181 157
253
Управление здравоохранения области
181 157
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
181 157
6
Высшее и послевузовское образование
1 410 968
253
Управление здравоохранения области
852 735
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
852 735
261
Управление образования области
558 233
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
558 233
9
Прочие услуги в области образования
20 105 314
261
Управление образования области
20 105 314
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
1 040 648
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
5 760 525
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
559 774
011
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
2 195 847
019
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
68 000
029
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
996 091
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
8 935 854
086
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
5 514
087
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
543 061
05
Здравоохранение
30 654 731
2
Охрана здоровья населения
10 653 088
253
Управление здравоохранения области
5 350 791
007
Пропаганда здорового образа жизни
49 319
041
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
4 221 554
042
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
850
050
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
1 079 068
256
Управление координации занятости и социальных программ области
5 161 198
031
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
5 161 198
271
Управление строительства области
141 099
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
141 099
3
Специализированная медицинская помощь
8 829 003
253
Управление здравоохранения области
8 829 003
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
8 829 003
4
Поликлиники
264 458
253
Управление здравоохранения области
264 458
039
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
264 458
5
Другие виды медицинской помощи
131 577
253
Управление здравоохранения области
131 577
029
Областные базы специального медицинского снабжения
131 577
9
Прочие услуги в области здравоохранения
10 776 605
253
Управление здравоохранения области
10 776 605
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
333 893
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
198 549
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
80 228
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
54 600
023
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
109 500
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
9 999 835
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
43 833 076
1
Социальное обеспечение
10 369 427
256
Управление координации занятости и социальных программ области
9 048 427
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
849 768
012
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
517 709
013
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
2 368 361
014
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
2 359 727
064
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
2 813 520
069
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
21 666
078
Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты
117 676
261
Управление образования области
1 321 000
015
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
1 240 942
092
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
80 058
2
Социальная помощь
32 777 196
256
Управление координации занятости и социальных программ области
32 777 196
068
Программа занятости
32 777 196
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
686 453
256
Управление координации занятости и социальных программ области
665 521
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
297 786
053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
260 400
066
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
47 257
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
60 078
752
Управление общественного развития области
20 932
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
20 932
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
61 183 840
1
Жилищное хозяйство
5 987 740
271
Управление строительства области
5 487 740
012
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
2 129 645
013
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
3 358 095
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
500 000
054
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
500 000
2
Коммунальное хозяйство
53 691 856
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
53 691 856
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
379 595
032
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
2 675 387
051
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
2 934 468
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
7 641 036
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
40 061 370
3
Благоустройство населенных пунктов
1 504 244
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
1 504 244
041
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)
1 504 244
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
34 241 554
1
Деятельность в области культуры
10 540 510
262
Управление культуры области
10 540 510
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
166 552
003
Поддержка культурно-досуговой работы
3 822 972
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
1 647 658
006
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
14 356
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
4 548 881
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
340 091
2
Спорт
9 823 197
285
Управление физической культуры и спорта области
9 823 197
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
193 037
002
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
45 920
003
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
8 776 642
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
807 598
3
Информационное пространство
9 521 488
262
Управление культуры области
660 516
008
Обеспечение функционирования областных библиотек
660 516
752
Управление общественного развития области
2 549 547
009
Услуги по проведению государственной информационной политики
2 549 547
755
Управление цифровизации, государственных услуг и архивов области
6 311 425
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг, управления архивным делом
4 720 802
003
Обеспечение сохранности архивного фонда
1 134 900
008
Обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр цифрового развития»
404 723
009
Капитальные расходы государственного органа
51 000
4
Туризм
3 546 579
284
Управление туризма области
3 546 579
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
518 985
071
Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности
132 110
074
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
38 984
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
2 856 500
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
809 780
752
Управление общественного развития области
809 780
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития
493 171
006
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
296 785
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
19 824
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
3 634 756
1
Топливо и энергетика
2 707 804
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
2 707 804
007
Развитие теплоэнергетической системы
2 617 379
081
Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов
90 425
9
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
926 952
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
926 952
071
Развитие газотранспортной системы
926 952
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
109 401 555
1
Сельское хозяйство
61 563 790
255
Управление сельского хозяйства области
43 984 711
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
484 341
002
Субсидирование развития семеноводства
521 162
006
Субсидирование развития производства приоритетных культур
3 090 233
008
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
500 000
014
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
200 000
019
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
40 000
029
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
133 536
045
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
30 000
047
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
9 500 000
050
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
10 087 418
053
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
6 650 200
056
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
10 522 839
057
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
1 120 150
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
504 832
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
600 000
271
Управление строительства области
3 984 505
020
Развитие объектов сельского хозяйства
3 984 505
719
Управление ветеринарии области
13 594 574
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
184 280
008
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
3 776
009
Организация санитарного убоя больных животных
206
011
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
24 468
012
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
110 727
013
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
35 045
014
Проведение противоэпизоотических мероприятий
8 104 146
015
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
3 904 500
028
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
24 056
030
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
733 242
031
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
359 064
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
111 064
2
Водное хозяйство
33 928 778
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
99 126
002
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
99 126
255
Управление сельского хозяйства области
33 829 652
023
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
31 302 728
068
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
2 526 924
3
Лесное хозяйство
9 212 838
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
9 212 838
005
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
8 804 313
104
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
408 525
4
Рыбное хозяйство
500 000
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
500 000
034
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
500 000
5
Охрана окружающей среды
2 630 977
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
2 630 977
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
194 984
008
Мероприятия по охране окружающей среды
5 037
010
Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
2 336 563
013
Капитальные расходы государственного органа
94 393
6
Земельные отношения
551 996
251
Управление земельных отношений области
551 996
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
138 439
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
413 557
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
1 013 176
255
Управление сельского хозяйства области
1 000 000
035
Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров
1 000 000
719
Управление ветеринарии области
13 176
033
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
13 176
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
37 729 626
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
36 886 764
271
Управление строительства области
36 167 995
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
291 662
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
17 690 922
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
18 185 411
272
Управление архитектуры и градостроительства области
537 473
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
214 135
002
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов
310 463
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
12 875
724
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
181 296
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
181 296
9
Прочие услуги в сфере промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
842 862
277
Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области
842 862
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере промышленности и индустриально-инновационного развития на местном уровне
182 062
004
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
660 800
12
Транспорт и коммуникации
25 804 863
1
Автомобильный транспорт
15 144 608
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
15 144 608
002
Развитие транспортной инфраструктуры
3 607 233
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
11 537 375
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
10 660 255
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
10 660 255
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
1 669 692
005
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
312 573
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
6 120 240
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
2 557 750
13
Прочие
28 906 269
1
Регулирование экономической деятельности
2 684 653
271
Управление строительства области
2 684 653
040
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
2 684 653
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
9 355 101
278
Управление предпринимательства и торговли области
3 712 930
004
Поддержка субъектов предпринимательства
100 000
006
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
2 865 165
007
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
500 000
008
Поддержка предпринимательской деятельности
197 765
082
Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей
50 000
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
5 642 171
024
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
5 642 171
9
Прочие
16 866 515
256
Управление координации занятости и социальных программ области
1 907 032
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
1 907 032
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
200 000
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
200 000
261
Управление образования области
4 169 246
079
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
1 444 791
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
2 724 455
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
1 088 853
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
1 088 853
271
Управление строительства области
4 364 202
078
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
4 364 202
278
Управление предпринимательства и торговли области
217 502
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли
217 502
285
Управление физической культуры и спорта области
752 589
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
752 589
751
Управление финансов и государственных активов области
1 298 620
012
Резерв местного исполнительного органа области
1 298 620
755
Управление цифровизации, государственных услуг и архивов области
2 868 471
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
2 868 471
14
Обслуживание долга
5 778 012
1
Обслуживание долга
5 778 012
751
Управление финансов и государственных активов области
5 778 012
004
Обслуживание долга местных исполнительных органов
5 526 521
016
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
251 491
15
Трансферты
16 877 335
1
Трансферты
16 877 335
751
Управление финансов и государственных активов области
16 877 335
007
Субвенции
16 390 720
011
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
13 485
053
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
473 130
III. Чистое бюджетное кредитование
-18 062 973
Функциональная группа Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Бюджетные кредиты
24 165 312
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
24 165 312
1
Сельское хозяйство
21 300 000
255
Управление сельского хозяйства области
21 300 000
087
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
15 300 000
092
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
6 000 000
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
2 865 312
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
2 865 312
007
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
2 865 312
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Погашение бюджетных кредитов
42 228 285
6
Погашение бюджетных кредитов
42 228 285
01
Погашение бюджетных кредитов
42 228 285
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
42 228 285
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
1 950 152
Функциональная группа Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Приобретение финансовых активов
1 950 152
13
Прочие
1 950 152
9
Прочие
1 950 152
255
Управление сельского хозяйства области
950 152
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
950 152
277
Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области
1 000 000
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
1 000 000
V. Дефицит (профицит) бюджета
-859 759
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
859 759
Приложение 2 к решению
Туркестанского областного
маслихата от 19 февраля
2026 года №21/289-VIIІ
Приложение 5 к решению
Туркестанского областного
маслихата от 15 декабря
2025 года № 20/268-VIIІ
Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ
АБП
БП
Наименование
Плановый период
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
262
Управление культуры области
003
Поддержка культурно-досуговой работы
Целевой индикатор:
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
33,4
33,6
33,9
Конечные результаты:
Доля населения, охваченного культурными мероприятиями, %
2,3
2,5
2,5
006
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
Целевой индикатор:
Доля населения, владеющего государственным языком
93
93,5
94
Конечные результаты:
проведение мероприятии каждый год, по развитию языка
4
4
4
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
Целевой индикатор:
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
33,4
33,6
33,9
Конечный результат:
Рост количества посетителей музея, % (к уровню 2024 года)
4
6
9
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
Целевой индикатор:
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
33,4
33,6
33,9
Конечный результат:
Доля охваченных зрителей, %
1,6
1,7
1,8
008
Обеспечение функционирования областных библиотек
Целевой индикатор:
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
33,4
33,6
33,9
Конечный результат:
Рост количества читателей, % (к уровню 2024 года)
6
9
12
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Целевой индикатор:
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
33,4
Конечный результат:
Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов по выделенным средствам на капитальный ремонт
100
269
Управление по делам религий области
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
Целевой индикатор:
ДСП
Конечный результат:
Обеспечение контента (фото, видео, аудио) в социальных сетях и СМИ, направленного на противодействие радикализации общества (национальные ценности, профилактика религиозного экстремизма и терроризма), %
25
30
35
Проведение информационно-разъяснительной работы, %
15
20
25
755
Управление цифровизации государственных услуг и архивов области
003
Обеспечение сохранности архивного фонда
Целевой индикатор:
Уровень обеспечения доступа населения к широкополосному интернету, %
97
98
99
Конечный результат:
Доведение количества запросов от граждан Республики Казахстан, а также из стран дальнего и ближнего зарубежья до 32 000
100
100
100
Доведение количества комплектования архивных фондов новыми документами до 23 000
100
100
100
008
Обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр цифрового развития»
Целевой индикатор:
Уровень обеспечения доступа населения к широкополосному интернету, %
97
98
99
Конечный результат:
Доведение числа обращений жителей Туркестанской области по коммунально-бытовым вопросам через Единый контакт-центр 109 до 150 000
100
100
100
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
Целевой индикатор:
Конечные результаты:
кол-во установленных камер «АПК Сергек трасса» для снижения преступностей и дорожно-транспортных проишесштвии на участках Туркестанской области
750
750
750
284
Управление туризма области
071
Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности
Целевой индикатор:
Количество внутренних, туристов, обслуженных местами размещения, млн. человек
0,36
0,38
0,4
Конечный результат:
Привлечение инвестиции в услуги по проживанию и питанию, %
12,3
11,3
9,8
074
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
Целевой индикатор:
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, тыс чел
20
21
25
Конечный результат:
Ежегодное обеспечение установки не менее трех санитарно-гигиенических узлов в туристских дестинациях и местах притяжения туристов в каждом регионе РК, %
100
100
100
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Целевой индикатор:
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, тыс чел
20
Конечный результат:
Обеспечение туристской инфраструктурой путем выкупа здания ремесленников, %
100
285
Управление физической культуры и спорта области
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
Целевой индикатор:
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году
44,5
46
48
Конечный результат:
Доля детей и подростков, занимающихся физической культурой, %
9,2
9,3
9,4
007
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
Целевой индикатор:
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году
44,5
46
48
Конечный результат:
Доля детей и подростков, занимающихся физической культурой в интернате, %
0,04
0,05
0,06
002
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
Целевой индикатор:
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году
44,5
46
48
Конечный результат:
Увеличить количество призовых мест до 15 по сравнению с предыдущим годом, %.
100
100
100
003
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
Целевой индикатор:
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году
44,5
46
48
Конечный результат:
Увеличить количество медалей на 50 по сравнению с предыдущим годом, %.
100
100
100
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Целевой индикатор:
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году
44,5
Конечный результат:
Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов по выделенным средствам на капитальный ремонт
100
Оснащение материально-технической базы ГККП центрального стадиона «Turkestan-Arena» (приобретение светодиодного LED экрана), %
100
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
Целевой индикатор:
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году
44,5
46
48
Конечный результат:
Уровень занятости спортом среди детей в возрасте от 6 до 18 лет, %
0,4
0,4
0,4
252
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
Целевой индикатор:
Борьба с наркоманией и наркобизнесом
100
100
100
Конечные результаты:
кол-во мероприятиипо борьбе с наркоманией
557
671
751
Целевой индикатор:
Установка стандартизированных систем видеонаблюдения, в том числе с функцией фиксации правонарушений, по возможным маршрутам следования наркокурьеров к местам потенциальных закладок наркотиков, обеспечением точки доступа к ним подразделений по противодействию наркопреступности, кол-во мероприятии
80
80
80
Конечные результаты:
повышение уровня общественной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на наркоприступления
100
100
100
006
Капитальные расходы государственного органа
Целевой индикатор:
Доведение до действующих норм положенности числа участковых пунктов полиции
45
45
45
Конечные результаты:
Повышение уровня общественной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и правонарушения, улучшение условий работы сотрудников уполномоченного подразделения полиции
45
45
45
287
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
004
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
Целевой индикатор:
Уровень оповещения населения при угрозе ЧС
71,1
76,2
78,6
Конечные результаты:
К 2028 году уровень оповещения населения при угрозе чрезвычайных ситуаций повышен до 78,6 % за счёт дооснащения сирено-речевыми устройствами, что обеспечит своевременное информирование населения и повышение эффективности предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций областного масштаба.
42,3
52,4
57,2
253
Управление здравоохранения области
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
Целевой показатель:
Доля государственных расходов на здравоохранение,%
8,4
9,4
9,4
Конечные результаты:
Доля выпускников программам технического и профессионального, послесреднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков %
99,9
99,9
100
044
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
Целевой показатель:
Доля государственных расходов на здравоохранение,%
8,4
9,4
9,4
Конечные результаты:
Доля выпускников программам технического и профессионального, послесреднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков %
99,9
99,9
100
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
Целевой показатель:
Доля государственных расходов на здравоохранение,%
8,4
9,4
9,4
Конечные результаты:
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10 000 сельского населения
95,2
95,2
95,1
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
Целевой показатель:
Доля государственных расходов на здравоохранение,%
8,4
9,4
9,4
Конечные результаты:
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10 000 сельского населения
95,2
95,2
95,1
007
Пропаганда здорового образа жизни
Целевой показатель:
Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни, %
33
37
38
Конечные результаты:
Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0 – 14 лет, на 100 тыс. населения), на 100 тыс. населения
28,5
28,3
28,2
041
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
Целевой показатель:
Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении, число лет
77,2
77,7
77,9
Конечные результаты:
Доля обеспечения лекарственными средствами от выписанных рецептов %
100
100
100
042
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
Целевой показатель:
Доля государственных расходов на здравоохранение,%
8,4
9,4
9,4
Конечные результаты:
Доля обеспечения лекарственными средствами от выписанных рецептов %
100
100
100
050
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
Целевой показатель:
Доля государственных расходов на здравоохранение,%
8,4
9,4
9,4
Конечные результаты:
Удовлетворенность населения медицинскими услугами, %
57
58
59
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
Целевой показатель:
Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет, на 1000 чел.
10,3
10,2
10,1
Конечные результаты:
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95%
95
95
95
039
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
Конечные результаты:
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 чел.
6,55
6,5
6,45
Конечные результаты:
Удовлетворенность населения медицинскими услугами, %
57
58
59
029
Областные базы специального медицинского снабжения
Целевой показатель:
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 чел.
6,55
6,5
6,45
Конечные результаты:
Степень готовности медицинских организаций к чрезвычайным ситуациям природно-техногенного характера, %
80
85
90
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
Целевой показатель:
Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения,
0,12
0,13
0,13
Конечные результаты:
Доля новых зараженных ВИЧ в структуре выявления с парентеральным путем передачи, %
2,9
2,9
2,8
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
Целевой показатель:
Доля государственных расходов на здравоохранение,%
8,4
9,4
9,4
Конечные результаты:
Удовлетворенность населения медицинскими услугами, %
57
58
59
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
Целевой показатель:
Доля государственных расходов на здравоохранение,%
8,4
9,4
9,4
Конечные результаты:
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 чел.
6,55
6,5
6,45
023
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
Целевой показатель:
Доля государственных расходов на здравоохранение,%
8,4
9,4
9,4
Конечные результаты:
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10 000 сельского населения
95,2
95,2
95,1
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
Целевой показатель:
Доля государственных расходов на здравоохранение,%
8,4
9,4
9,4
Конечные результаты:
Снижение уровня износа зданий медицинских организаций %
73,10
73,06
72,65
256
Управление координации занятости и социальных программ области
031
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
Целевой показатель:
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 чел.
6,55
6,5
6,45
Конечные результаты:
Удовлетворенность населения медицинскими услугами, %
57
58
59
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
Целевой показатель:
Уровень безработицы
4,8
4,8
4,7
Конечные результаты:
Предоставление социальных услуг: уход, лечение, оздоровление и реабилитация одиноких престарелых и лиц с инвалидностью %
100
100
100
012
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
Целевой показатель:
Уровень безработицы
4,8
4,8
4,7
Конечные результаты:
Уход, лечение, оздоровление, обучение, воспитание и реабилитация детей с инвалидностью с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата %
100
100
100
013
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
Целевой показатель:
Уровень безработицы
4,8
4,8
4,7
Конечные результаты:
Лечение, оздоровление и реабилитация лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями %
100
100
100
014
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
Целевой показатель:
Уровень безработицы
4,8
4,8
4,7
Конечные результаты:
Уход, лечение, оздоровление и реабилитация лиц инвалидностью и детей с инвалидностью с психоневрологическими отклонениями. %
100
100
100
064
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
Целевой показатель:
Уровень безработицы
4,8
4,8
4,7
Конечные результаты:
Содержание центров трудовой мобильности и 17 карьерных центров районов и городов %
100
100
100
069
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
Целевой показатель:
Уровень безработицы
4,8
Конечные результаты:
Субсидирование месячной заработной платы граждан с инвалидностью, направленных на специальные рабочие места %
100
078
Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты
Целевой показатель:
Уровень безработицы
4,8
4,8
4,7
Конечные результаты:
На оказание специальных социальных услуг детям с психоневрологическими патологиями, детям-инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидам старше 18 лет, лицам неспособным к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом, жертвам торговли людьми и бытового насилия %
100
100
100
068
Программа занятости
Целевой показатель:
Уровень безработицы
4,8
4,8
4,7
Конечные результаты:
Количество трудоустроенных граждан, в том числе молодежи
57 221
57 221
57 221
38 743
49 472
50 068
018
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
Целевой показатель:
Уровень безработицы
4,8
4,8
4,7
Конечные результаты:
На оказание специальных социальных услуг детям с психоневрологическими патологиями, детям-инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидам старше 18 лет, лицам неспособным к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом, жертвам торговли людьми и бытового насилия %
100
100
100
053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
Целевой показатель:
Уровень безработицы
4,8
4,8
4,7
Конечные результаты:
Обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов %
100
100
100
066
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
Целевой показатель:
Уровень безработицы
4,8
4,8
4,7
Конечные результаты:
Оплата услуг поверенному агенту по микрокредитованию молодежи до 35 лет, поддержка молодежных предпринимательских инициатив %
100
100
100
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Целевой показатель:
Уровень безработицы
4,8
Конечные результаты:
Капитальные расходы на центров социального обслуживания %
75
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
Целевой показатель:
Уровень безработицы
4,8
4,8
4,7
Конечные результаты:
Предоставление качественных услуг по организации питания людям с инвалидностью и престарелых, модернизация материально-технической базы столовых, оцифровка производственных процессов
100
100
100
255
Управление сельского хозяйства области
002
Субсидирование развития семеноводства
Целевой показатель:
Доля переработки кукуруза %
7
16
21
Конечные результаты:
В результате использования субсидируемых семян средняя урожайность сельскохозяйственных культур увеличится
1,0 - 1,1
1,2-1,3
1,5 – 1,7
006
Субсидирование развития производства приоритетных культур
Целевой показатель:
Доля переработки кукуруза %
7
16
21
Конечные результаты:
Доля поддержки сельхозтоваропроизводителей и покрытия урожайности продукции растениеводства %
100
100
100
008
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
Целевой показатель:
Доля переработки кукуруза %
7
16
21
Конечные результаты:
Доля обрабатываемых посевов %
100
100
100
014
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
Целевой показатель:
Доля переработки кукуруза %
7
16
21
Конечные результаты:
Субсидированием будет обеспечен лимит сточных вод %
7
6,2
6,3
019
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
Целевой показатель:
Доля переработки кукуруза %
7
Конечные результаты:
Средняя урожайность сельскохозяйственных культур ц / га
1,0 - 1,1
029
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
Целевой показатель:
Доля переработки кукуруза %
7
16
21
Конечные результаты:
Своевременное проведение химических обработок саранчи %
100
100
100
045
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
Целевой показатель:
Доля переработки кукуруза %
7
16
21
Конечные результаты:
В проведении лабораторной проверки семян сельскохозяйственных культур у товаропроизводителей для определения сортовых и посевных качеств семян %
100
100
100
047
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
Целевой показатель:
Доля переработки кукуруза %
7
16
21
Конечные результаты:
Валовый сбор сельскохозяйственных культур, увеличится %
2
2
2
050
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
Целевой показатель:
Доля переработки мяса %
27
27
27
Конечные результаты:
Привлечение инвестиции в основной капитал АПК %
100
100
100
053
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Целевой показатель:
Доля переработки мяса %
27
27
27
Конечные результаты:
Увеличение доли племенных животных, поддержка хозяйств, занимающихся развитием племенного животноводства %
100
100
100
056
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
Целевой показатель:
Доля переработки мяса %
27
27
27
Конечные результаты:
За счет субсидирования процентных ставок по кредитам, включая лизинг, сумма кредитов для субъектов агропромышленного комплекса составит %
100
100
100
057
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
Целевой показатель:
Доля переработки молоко %
48
48
48
Конечные результаты:
Оказание государственной поддержки перерабатывающим предприятиям в целях снижения себестоимости продукции глубокой переработки %
100
100
100
023
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
Целевой показатель:
Экономия поливной воды за счет внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии тыс. га (нарастающим)
108,3
135,3
162,3
Конечные результаты:
Повышение доступности товаров, работ и услуг в рамках реализации инвестиционных проектов путем снижения капиталоемкости и повышения окупаемости вложенных инвестиций %
100
100
100
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Целевой показатель:
Реконструкция каналов и восстановление водохозяйственных систем и сооружений для обеспечения водой орошаемых земель
174,9
Конечные результаты:
Повышение водообеспеченности орошаемых земель и рациональное использование водных ресурсов %
100
068
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
Целевой показатель:
Реконструкция каналов и восстановление водохозяйственных систем и сооружений для обеспечения водой орошаемых земель
174,9
955,6
552
Конечные результаты:
Повышение водообеспеченности орошаемых земель и рациональное использование водных ресурсов %
100
100
100
035
Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров
Целевой показатель:
Доля переработки молоко %
48
Конечные результаты:
Не превышение розничной цены на 15% по сравнению с предельными значениями социально значимых продовольственных товаров
100
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Целевой индикатор:
Уровень предоставления социальных пособий и услуг в соответствии с системой региональных стандартов
город
93
94
95
СНП
65,5
66
66,5
Конечный результат:
Повышение водообеспеченности орошаемых земель и рациональное использование водных ресурсов %
100
100
100
719
Управление ветеринарии области
008
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
Целевой показатель:
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
152,41
151,91
151,41
Конечные результаты:
Организация профилактики сибирской язвы, %
100
100
100
009
Организация санитарного убоя больных животных
Целевой показатель:
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
152,41
151,91
151,41
Конечные результаты:
Профилактика заболеваний, угрожающих здоровью животных и человека, и снижение заболеваемости среди людей %
100
100
100
010
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
Целевой показатель:
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
151,91
151,41
Конечные результаты:
Работы по отлову уничтожению собак и кошек , %
100
100
011
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
Целевой показатель:
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
152,41
151,91
151,41
Конечные результаты:
Профилактика заболеваний, представляющих опасность для здоровья животных и человека, и снижение заболеваемости среди населения %
100
100
100
012
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
Целевой показатель:
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
152,41
151,91
151,41
Конечные результаты:
Профилактика энзоотических болезней сельскохозяйственных животных %
100
100
100
013
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
Целевой показатель:
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
152,41
151,91
151,41
Конечные результаты:
Оказание услуги обеспечению доступа к базе данных идентификации сельскохозяйственных животных %
100
100
100
014
Проведение противоэпизоотических мероприятий
Целевой показатель:
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
152,41
151,91
151,41
Конечные результаты:
Профилактика особо опасных болезней сельскохозяйственных животных %
100
100
100
015
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Целевой показатель:
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
152,41
Конечные результаты:
Предоставление служебных помещений ветеринарным специалистам области и оснащение биотермическими сооружениями для профилактики инфекций и обеспечения ветеринарной безопасности %
100
028
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
Целевой показатель:
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
152,41
151,91
151,41
Конечные результаты:
Доля биопрепаратов против особо опасных болезней сельскохозяйственных животных %
100
100
100
030
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
Целевой показатель:
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
152,41
151,91
151,41
Конечные результаты:
Профилактика и профилактика энзоотических заболеваний %
100
100
100
031
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
Целевой показатель:
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
152,41
151,91
151,41
Конечные результаты:
Обеспечение ушными бирками, предназначенными для идентификации сельскохозяйственных животных %
100
100
100
040
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
Целевой показатель:
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
151,91
151,41
Конечные результаты:
Предоставление служебных помещений ветеринарным специалистам области и оснащение биотермическими сооружениями для профилактики инфекций и обеспечения ветеринарной безопасности %
100
100
032
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
Целевой показатель:
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
151,91
151,41
Конечные результаты:
Кормление собак и кошек, %
100
100
033
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
Целевой показатель:
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
152,41
151,91
151,41
Конечные результаты:
Учёт (регистрация) собак, кошек %
100
100
100
034
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
Целевой показатель:
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
151,91
151,41
Конечные результаты:
Вакцинация, стерилизация собак, кошек %
100
100
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Целевой показатель:
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
152,41
Конечные результаты:
Организация мероприятий по отлову, уничтожению собак, кошек , %
100
277
Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области
004
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
Целевой показатель:
Инвестиции в основной капитал, ВНП %
1 783,9
2 219,5
2 736,8
Конечные результаты:
Уровень активности в области инноваций %
17,5
19,7
20,9
278
Управление предпринимательства и торговли области
004
Поддержка субъектов предпринимательства
Целевой показатель:
Доля ВДС МСП в ВВП, %
29,7
30,6
31,5
Конечные результаты:
Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП, %
7,1
8,4
8,9
006
Сервисная поддержка ведения бизнеса
Целевой показатель:
Доля ВДС МСП в ВВП, %
29,7
30,6
31,5
Конечные результаты:
Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП, %
7,1
8,4
8,9
007
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
Целевой показатель:
Доля ВДС МСП в ВВП, %
29,7
30,6
31,5
Конечные результаты:
Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП, %
7,1
8,4
8,9
008
Поддержка предпринимательской деятельности
Целевой показатель:
Доля ВДС МСП в ВВП, %
29,7
30,6
31,5
Конечные результаты:
Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП, %
7,1
8,4
8,9
082
Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей
Целевой показатель:
Доля ВДС МСП в ВВП, %
29,7
30,6
31,5
Конечные результаты:
Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП, %
7,1
8,4
8,9
261
Управление образования области
003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
Целевой индикатор:
Доля государственных образовательных организаций, создавших условия для инклюзивного образования, %
100
100
100
Доля обучающихся, преодолевших пороговый уровень функциональной грамотности по результатам международного исследования PISA, %
93
95
97
Конечный результат:
Доля обеспечения детей с особыми образовательными потребностями дошкольным воспитанием и обучением, а также начальным и основным образованием, %
100
100
100
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
Целевой индикатор:
Доля библиотек организаций образования, обеспеченных методической поддержкой, %
40
48
55
Конечный результат:
Доля обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами в повышение качества образования, %
100
100
100
006
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Целевой индикатор:
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл
*оценка проводится в 2029 году
*оценка проводится в 2029 году
*оценка проводится в 2029 году
Доля обучающихся, преодолевших пороговый уровень функциональной грамотности по результатам международного исследования PISA, %
93
95
97
Конечный результат:
В целях создания качественной образовательной среды международного уровня обеспечить поэтапное участие областных специализированных образовательных организаций в процессе аккредитации и соответствия международному стандарту CIS (Council of International Schools), %
3
3
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
Целевой индикатор:
Проведение Олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в организациях среднего, основного и общего образования, %
2,3
2,3
2,3
Конечный результат:
Проведение Олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в организациях среднего, основного и общего образования, %
0,8
0,8
0,8
011
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
Целевой индикатор:
Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией, %
100
100
100
Конечный результат:
Открыть учреждения психолого-медико-педагогической консультаций
2
015
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
Целевой индикатор:
Доля воспитанников организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей этой категории, %
10
9,9
9,6
Конечный результат:
Доля воспитанников организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей этой категории, %
10
9,9
9,6
019
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
Целевой индикатор:
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %
93
95
97
Конечный результат:
Определение лучшей организации из числа учреждений среднего образования и присуждение грантов, укрепление материально-технической базы, количество организаций
1
1
1
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
Целевой индикатор:
Доля объектов технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО), расположенных в типовых зданиях, %
96
97
98
Конечный результат:
В процентах расширение спектра долгосрочного взаимодействия организаций технического и профессионального образования с предприятиями (организациями) для увеличения дуального обучения и охвата студентов по распределению специальностей и квалификаций, %
36
38
40
029
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
Целевой индикатор:
Реализация проекта «Учись у лучших» с участием победителей республиканского конкурса «Лучший педагог», роликтер
1
1
1
Конечный результат:
Автоматизация документов, обязательных для ведения педагогами и организациями среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, количество проектов
2
2
2
055
Дополнительное образование для детей и юношества
Целевой индикатор:
Охват детей дополнительным образованием, %
94
100
100
Конечный результат:
Охват детей дополнительным образованием, %
94
100
100
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
Целевой индикатор:
Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием и предоставление социальной поддержки обучающимся, количество
256
256
256
Конечный результат:
Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием и предоставление социальной поддержки обучающимся, количество
256
256
256
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Целевой индикатор:
Доля школ, расположенных в типовых зданиях, %
95
96
97
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %
93
95
97
Конечный результат:
Капитальный ремонт объектов средних общеобразовательных учреждений, количество
13
079
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
Целевой индикатор:
Доля школ, расположенных в типовых зданиях, %
95
96
97
Конечный результат:
Капитальный ремонт объектов средних общеобразовательных учреждений, количество
3
14
14
082
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
Целевой индикатор:
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл
*оценка проводится в 2029 году
*оценка проводится в 2029 году
*оценка проводится в 2029 году
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %
93
95
97
Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %
100
100
100
Конечный результат:
Доля учащихся, завершающих учебный год «Алтын белгі» и «Аттестат с отличием», %
14
14,5
15
086
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
Целевой индикатор:
Обеспечение единовременной выплатой денежных средств гражданам Казахстана, усыновившим (удочерившим) ребенка-сироту (детей-сирот) и детей, оставшихся без попечения родителей, %
100
100
100
Конечный результат:
Обеспечение единовременной выплатой денежных средств гражданам Казахстана, усыновившим (удочерившим) ребенка-сироту (детей-сирот) и детей, оставшихся без попечения родителей, %
100
100
100
087
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
Целевой индикатор:
Обеспечение ежемесячной выплатой денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и детей, оставшихся без попечения родителей, %
100
100
100
Конечный результат:
Обеспечение ежемесячной выплатой денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и детей, оставшихся без попечения родителей, %
100
100
100
089
Организация профессионального обучения
Целевой индикатор:
Обеспечение профессиональной подготовки по добровольному выбору учащихся старших классов в образовательных учреждениях, %
100
100
100
Конечный результат:
Количество учреждений, обеспечивающих профессиональное обучение
2
2
2
092
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
Целевой индикатор:
Обеспечение государственной поддержкой на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям, %
100
100
100
Конечный результат:
Обеспечение государственной поддержкой на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям, %
100
100
100
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
Целевой индикатор:
Доля выполнения государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства в развитии образования, %
100
100
100
Конечный результат:
Количество проектов государственно-частного партнерства
15
15
15
200
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
Целевой индикатор:
Охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, %
99,6
100
100
Уровень предшкольной подготовки детей, %
89
92
92,3
Внедрение системы независимой национальной оценки качества дошкольного образования (Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества образования и воспитания, независимо от форм собственности), %
100
100
100
Конечный результат:
Охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, %
99,6
100
100
202
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
Целевой индикатор:
Охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, %
99,6
100
100
Уровень предшкольной подготовки детей, %
89
92
92,3
Внедрение системы независимой национальной оценки качества дошкольного образования (Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества образования и воспитания, независимо от форм собственности), %
100
100
100
Конечный результат:
Охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, %
99,6
100
100
203
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
Целевой индикатор:
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл
*оценка проводится в 2029 году
*оценка проводится в 2029 году
*оценка проводится в 2029 году
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %
93
95
97
Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %
100
100
100
Конечный результат:
Доля учащихся, завершающих учебный год «Алтын белгі» и «Аттестат с отличием», %
14
14,5
15
204
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
Целевой индикатор:
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл
*оценка проводится в 2029 году
*оценка проводится в 2029 году
*оценка проводится в 2029 году
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %
93
95
97
Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %
100
100
100
Конечный результат:
Доля учащихся, завершающих учебный год «Алтын белгі» и «Аттестат с отличием», %
14
14,5
15
752
Управление общественного развития области
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития
Целевой индикатор:
Тематический обзор материалов, публикуемых в республиканских и областных печатных средствах массовой информации, обзор позитивной, нейтральной и критической информации в средствах массовой информации и социальных сетях, включая подробный разбор позитивных, критических и нейтральных материалов, %
100
100
100
Конечный результат:
Тематический обзор материалов, публикуемых в республиканских и областных печатных средствах массовой информации, обзор позитивной, нейтральной и критической информации в средствах массовой информации и социальных сетях, включая подробный разбор позитивных, критических и нейтральных материалов, %
100
100
100
006
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
Целевой индикатор:
Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), не охваченной обучением, трудовой занятостью или профессиональной подготовкой, %
5,6
5,2
4,8
Конечный результат:
Координация молодежных инициатив, разработка и реализация проектов для молодежи, а также поддержка деятельности других учреждений, занимающихся предоставлением социальных услуг, %
100
100
100
009
Услуги по проведению государственной информационной политики
Целевой индикатор:
Доля населения, владеющего государственным языком, %
93
93,5
94
Конечный результат:
Доля охвата населения области материалами, опубликованными в средствах массовой информации в рамках государственной информационной политики, %
50
50
50
Доля охвата населения области телерадиопрограммами в рамках государственной информационной политики, %
90
90
90
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Целевой индикатор:
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области, %
100
Конечный результат:
Обеспечение коммунального государственного учреждения «Қоғамдық келісім» оборудованием, %
100
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
Целевой индикатор:
Доля населения, владеющего государственным языком, %
93
93,5
94
Конечный результат:
Доля охвата населения области телерадиопрограммами в рамках государственной информационной политики, %
90
90
90
075
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
Целевой индикатор:
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области, %
100
100
100
Конечный результат:
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области, %
100
100
100
254
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования области
002
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
Целевой индикатор:
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %
63,2
65,1
67
Конечный результат:
Установка знаков и разметки на берегах рек и озер
2
005
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
Целевой индикатор:
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %
63,2
65,1
67
Конечный результат:
Посадка насаждений на территории населенного пункта, тыс. штук
247
247
247
Посадка насаждений в государственном лесном фонде, га
13 600
13 510
-
104
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
Целевой индикатор:
Доля переработанной продукции в АПК, %
27
27
27
Конечный результат:
Повышение доли использования новых технологии и техники в сфере рыбного хозяйства, %
20
31
68
010
Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
Целевой индикатор:
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %
63,2
65,1
67
Конечный результат:
Прирост численности краснокнижных животных и редких исчезающих видов птиц, в том числе:
Увеличение численности фазанов, кл-во
1 815
2 315
2 815
Увеличение голов бухарских оленей, кл-во
359
409
449
008
Мероприятия по охране окружающей среды
Целевой индикатор:
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %
63,2
65,1
67
Конечный результат:
Проведение экологических акций, кол-во акций
6
6
6
034
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
Целевой индикатор:
Доля переработанной продукции в АПК, %
27
27
27
Конечный результат:
Увеличение объемов товарного рыбоводства, %
45,6
61,3
74,2
271
Управление строительства области
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Целевой индикатор:
Уровень предоставления социальных пособий и услуг в соответствии с системой региональных стандартов
город
93
94
95
СНП
65,5
66
66,5
Конечный результат:
Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий (Приобретение кредитного и арендного жилья), кол-во
1 686
513
626
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Целевой индикатор:
Уровень предоставления социальных пособий и услуг в соответствии с системой региональных стандартов
город
93,0
94,0
95,0
СНП
65,5
66,0
66,5
Конечный результат:
Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии, %
81,0
83,0
85,0
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
Целевой индикатор:
Уровень предоставления социальных пособий и услуг в соответствии с системой региональных стандартов
город
93,0
94,0
95,0
СНП
65,5
66,0
66,5
Конечный результат:
Увеличение доли дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии, %
95,0
96,0
97,0
005
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
Конечный результат: млн тг
312,5
331,7
348,3
Конечный результат:
Транспорт и складирование, %
143,7
156,6
170,8
272
Управление архитектуры и градостроительства области
Целевой индикатор:
Уровень предоставления социальных пособий и услуг в соответствии с системой региональных стандартов
город
93,0
94,0
95,0
СНП
65,5
66,0
66,5
002
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населеннных пунктов
Целевой индикатор:
Обеспечение генеральных планов 30 населенных пунктов Туркестанской области, %
31,0
63,0
город
93,0
94,0
95,0
СНП
65,5
66,0
66,5
113
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населеннных пунктов
30
30
0
Конечный результат:
Обеспечение генерального плана города Туркестан,%
5
0
0
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
1
0
0
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
054
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
город
93
94
95
СНП
65,5
66
66,5
Конечный результат:
Количество получателей арендного жилья
2 200
2 200
2 200
032
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
город
93
94
95
СНП
65,5
66
66,5
Конечный результат:
Количество субсидированных населенных пунктов питьевой воды
307
307
307
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
город
93
94
95
СНП
65,5
66
66,5
Конечный результат:
Работы по текущему ремонту
26
2
2
041
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
город
93
94
95
СНП
65,5
66
66,5
Конечный результат:
Площадь территории для проведения дезинсекции и дератизации
5,4
5,4
5,4
251
Управление земельных отношений области
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, %
город
93
94
95
СНП
65,5
66
66,5
Конечный результат:
Количество земельных участков, изъятых для государственных нужд.
51
271
Управление строительства области
003
Развитие объектов внутренних дел
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
79,2
80,0
80,7
Конечные результаты:
Кол-во завершенных объектов
1,0
0,0
0,0
040
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
79,2
80,0
80,7
Конечные результаты:
Количество созданных рабочих мест в СЭЗ, индустриальных зонах и индустриальных парках, рабочих мест
600,0
750,0
800,0
069
Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
79,2
80,0
80,7
Конечные результаты:
Доля объектов, соответствующих современным требованиям безопасности и образовательных стандартов
88,0
91,0
93,0
086
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
79,2
80,0
80,7
Конечные результаты:
Количество ученических мест, введённых в эксплуатацию, мест
2600,0
2800,0
2800,0
099
Строительство и реконструкция объектов технического профессионального и послесреднего образования
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
79,2
80,0
80,7
Конечные результаты:
Повышение доступности технического профессионального и послесреднего образования за счёт ввода в эксплуатацию реконструированных и вновь построенных объектов
80,0
80,2
80,6
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
79,2
80,0
80,7
Конечные результаты:
Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, %
85,3
86,0
86,2
020
Развитие объектов сельского хозяйства
Целевой индикатор:
Внедрение водосберегающих технологий орошения обеспечивает экономию поливной воды, %
20,0
25,0
30,0
Конечные результаты:
Уровень потерь воды в сельском хозяйстве по водотранспортирующим каналам
53,0
51,0
49,0
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
79,2
80,0
80,7
Конечный результат:
Количество завершенных объектов, ед.
100,0
200,0
100,0
013
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Целевой индикатор:
Протяжённость построенных (или реконструированных) инженерных сетей, км
5,0
7,0
9,0
Конечный результат:
Улучшение качества жизни населения за счёт развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
5,4
6,2
6,5
078
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
Целевой индикатор:
Доля обеспеченности территорий инженерной инфраструктурой, га
0,4
0,5
0,5
Конечный результат:
Протяжённость построенных (или реконструированных) инженерных сетей, км
5,6
6,3
6,6
012
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
79,2
80,0
80,7
Конечный результат:
Общая площадь построенного (реконструированного) жилья коммунального жилищного
872,0
881,0
890,0
279
Управление энрегетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области
037
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
Целевой индикатор:
Доля благоустроенных культурно-духовных центров от общего числа, подлежащих благоустройству в рамках мероприятия
73,1
73,5
73,7
Конечный результат:
Количество созданых комфортных и эстетически привлекательных условии на территории культурно-духовных центров.
16,5
17,0
17,5
051
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
Целевой индикатор:
Снижение износа сетей водоснабжения %
9,0
10,2
10,3
Конечный результат:
Снижение износа сетей водоснабжения
9,0
10,2
10,3
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам (279)
Целевой индикатор:
Снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, %
46,0
44,0
42,0
Конечный результат:
Снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, %
46,0
44,0
42,0
071
Развитие газотранспортной системы
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
79,2
80,0
80,7
Конечный результат:
Уровень газификации населения
63,9
64,0
-
007
Развитие теплоэнергетической системы
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
79,2
80,0
80,7
Конечный результат:
Обеспеченность потребностей регионов в бесперебойном электроснабжении
100,0
100,0
100,0
024
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
79,2
80,0
80,7
Конечный результат:
Создание субъектами предпринимательства, получившими меры поддержки новых рабочих мест в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства, р/м
20,0
25,0
30,0
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
002
Развитие транспортной инфраструктуры
Целевой индикатор:
Увеличение перевозок всеми видами транспорта , тыс. пассажиров
500,0
510,0
520,0
Конечный результат:
Доля хороших, удовлетварающих дорог областного значения
96,0
97,0
98,0
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
Целевой индикатор:
Увеличение перевозок всеми видами транспорта, пассажиров, тыс. пасс
600,0
650,0
680,0
Конечный результат:
Доля качественных и удовлетворительных внутренних дорог
81,0
83,0
85,0