О внесении изменений в решение маслихата города Актобе от 19 декабря 2024 года № 238 «Об утверждении бюджета города Актобе на 2025-2027 годы»
Маслихат города Актобе РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение маслихата города Актобе от 19 декабря 2024 года № 238 «Об утверждении бюджета города Актобе на 2025-2027 годы» от 18.12.2025 г. № 368 (Ақтөбе қалалық мәслихатының 2024 жылғы 19 желтоқсандағы № 238 «2025-2027 жылдарға арналған Ақтөбе қаласының бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести в решение маслихата города Актобе от 19 декабря 2024 года № 238 «Об утверждении бюджета города Актобе на 2025 – 2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города Актобе на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 155 015 831,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 117 963 171,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 614 201 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 511 485 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 28 926 974 тысяч тенге;
2) затраты – 178 769 281 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 736 799 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2 303 411 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 566 612 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 114 475 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 114 475 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 25 604 723,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25 604 723,8 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 2 303 411 тысяч тенге;
погашение займов – 7 222 563 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 30 523 875,8 тысяч тенге.».
2. Приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Приложение 1 к решению
маслихата города Актобе
от 18 декабря 2025 года № 368
Приложение 1 к решению
маслихата города Актобе
от 19 декабря 2024 года № 238
Бюджет города Актобе на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование доходов
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
4
5
I. Доходы
155 015 831,2
1
Налоговые поступления
117 963 171,2
01
Подоходный налог
69 367 003,6
1
Корпоративный подоходный налог
31 434 685,6
2
Индивидуальный подоходный налог
37 932 318
03
Социальный налог
15 485 056
1
Социальный налог
15 485 056
04
Налоги на собственность
10 904 951
1
Налоги на имущество
7 022 467
3
Земельный налог
387 813
4
Налог на транспортные средства
3 494 671
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
18 242 200,6
2
Акцизы
15 985 970,6
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
433 000
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1 823 230
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
3 963 960
1
Государственная пошлина
3 963 960
2
Неналоговые поступления
614 201
01
Доходы от государственной собственности
114 201
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
110 699
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
2 107
9
Прочие доходы от государственной собственности
1 395
06
Прочие неналоговые поступления
500 000
1
Прочие неналоговые поступления
500 000
3
Поступления от продажи основного капитала
7 511 485
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
6 790 485
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
6 790 485
03
Продажа земли и нематериальных активов
721 000
1
Продажа земли
543 000
2
Продажа нематериальных активов
178 000
4
Поступления трансфертов
28 926 974
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
28 926 974
2
Трансферты из областного бюджета
28 926 974
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Наименование расходов
Сумма, тысяч тенге
II. Затраты
178 769 281
01
Государственные услуги общего характера
5 507 690,3
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
2 283 456
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
94 321,4
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
92 971,4
003
Капитальные расходы государственного органа
1 350
122
Аппарат акима района (города областного значения)
1 324 020,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
1 110 921
003
Капитальные расходы государственного органа
967
009
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
212 132,1
123
Аппарат акима района в городе
865 114,5
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
845 832,9
022
Капитальные расходы государственного органа
19 281,6
2
Финансовая деятельность
96 360,3
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
24 643,1
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
24 492,5
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
150,6
805
Отдел государственных закупок района (города областного значения)
71 717,2
001
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
68 380,7
003
Капитальные расходы государственного органа
3 336,5
5
Планирование и статистическая деятельность
250
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
250
061
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
250
9
Прочие государственные услуги общего характера
3 127 624
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 481 375,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
2 248 459
013
Капитальные расходы государственного органа
34 100,2
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
198 816
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
243 709,4
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
243 709,4
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
402 539,4
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
402 539,4
02
Оборона
72 150,3
1
Военные нужды
64 490,9
122
Аппарат акима района (города областного значения)
64 490,9
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
64 490,9
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
7 659,4
122
Аппарат акима района (города областного значения)
7 659,4
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
7 659,4
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
1 743 653,9
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
1 743 653,9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 743 653,9
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
1 743 653,9
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
11 965 106,6
1
Социальное обеспечение
1 307 473
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1 307 473
005
Государственная адресная социальная помощь
1 307 473
2
Социальная помощь
8 816 464,8
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
8 631 218,7
006
Оказание жилищной помощи
2 062,5
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
1 881 078
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
267 721,6
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
557 742,6
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
5 922 614
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
185 246,1
068
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
185 246,1
9
Прочие услуги в области социальной помощи и
социального обеспечения
1 841 168,8
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1 841 168,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
475 839,5
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
4 966
021
Капитальные расходы государственного органа
5 255,5
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
202 559
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
716 147,4
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
407 545,1
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
21 904,8
094
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
6 951,5
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
49 986 567,2
1
Жилищное хозяйство
14 821 140,8
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
25 432,8
033
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
25 432,8
467
Отдел строительства района (города областного значения)
14 402 786,4
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
4 780 292,9
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
6 259 021,1
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
3 363 472,4
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
214 024,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
214 024,9
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
61 899,8
009
Изъятие земельных участков для государственных нужд
61 899,8
491
Отдел жилищных отношений района (города областного значения)
116 996,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
107 001,2
003
Капитальные расходы государственного органа
126
006
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
105
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
9 764,7
2
Коммунальное хозяйство
20 725 334
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
11 409 310,5
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
1 002 142,2
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
361 507
027
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
127 333
028
Развитие коммунального хозяйства
2 716 705,6
048
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
7 201 622,7
467
Отдел строительства района (города областного значения)
9 316 023,5
005
Развитие коммунального хозяйства
32 629,9
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
8 651 324,8
007
Развитие благоустройства городов и населенных
632 068,8
3
Благоустройство населенных пунктов
14 440 092,4
123
Аппарат акима района в городе
7 775 441,9
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 650 122,2
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 125 319,7
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
6 664 650,5
015
Освещение улиц в населенных пунктах
5 001 722,7
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
23 075,4
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
617
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 639 235,4
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
3 883 371,3
1
Деятельность в области культуры
2 355 472,5
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
1 431 147,9
003
Поддержка культурно-досуговой работы
1 431 147,9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
924 324,6
011
Развитие объектов культуры
924 324,6
2
Спорт
221 255,1
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
134 406,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
41 360,5
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
22 846
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
70 200
467
Отдел строительства района (города областного значения)
86 848,6
008
Развитие объектов спорта
86 848,6
3
Информационное пространство
615 655,2
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
311 946,2
006
Функционирование районных (городских) библиотек
306 246,2
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
5 700
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
303 709
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
303 709
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
690 988,5
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
374 120,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
48 400,5
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
325 719,6
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
316 868,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
224 865,9
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
88 727,5
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
3 275
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
38 238,8
1
Сельское хозяйство
38 238,8
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
38 238,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
38 238,8
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
989 813,9
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
989 813,9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
544 997,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
544 997,8
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
444 816,1
004
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
444 816,1
12
Транспорт и коммуникации
51 063 549
1
Автомобильный транспорт
33 019 246,7
123
Аппарат акима района в городе
2 914 800,1
045
Текущий ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов
2 914 800,1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
30 104 446,6
022
Развитие транспортной инфраструктуры
14 181 856,1
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
6 634 548,9
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
9 288 041,6
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
18 044 302,3
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
18 044 302,3
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
18 044 302,3
13
Прочие
8 088 027,9
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
76 054,3
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
76 054,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
69 609,3
003
Поддержка предпринимательской деятельности
6 445
9
Прочие
8 011 973,6
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
8 011 973,6
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
8 011 973,6
14
Обслуживание долга
1 158 102
1
Обслуживание долга
1 158 102
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 158 102
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
1 158 102
15
Трансферты
44 273 009,8
1
Трансферты
44 273 009,8
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
44 273 009,8
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
3 884 303,6
007
Бюджетные изъятия
39 858 488
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
242 153
053
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов
276 217,6
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
11 847,6
III. Чистое бюджетное кредитование
1 736 799
Бюджетные кредиты
2 303 411
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 303 411
1
Жилищное хозяйство
2 303 411
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 303 411
081
Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов
2 303 411
5
Погашение бюджетных кредитов
566 612
01
Погашение бюджетных кредитов
566 612
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
566 612
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
114 475
Приобретение финансовых активов
114 475
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
13
Прочие
114 475
9
Прочие
114 475
467
Отдел строительства района (города областного значения)
114 475
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
114 475
V. Дефицит (профицит) бюджета
-25 604 723,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
25 604 723,8
7
Поступления займов
2 303 411
01
Внутренние государственные займы
2 303 411
2
Договоры займа
2 303 411
16
Погашение займов
7 222 563
1
Погашение займов
7 222 563
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
7 222 563
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
7 198 879
022
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
23 684
8
Используемые остатки бюджетных средств
30 523 875,8
01
Остатки бюджетных средств
30 523 875,8
1
Свободные остатки бюджетных средств
30 523 875,8
Приложение 2 к решению
маслихата города Актобе
от 18 декабря 2025 года № 368
Приложение 4 к решению
маслихата города Актобе
от 19 декабря 2024 года № 238
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета
на 2025 год
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
Всего
10 248 422
Целевые текущие трансферты
3 080 404
в том числе:
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
3 488
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
543 111
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
3 277
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
539 834
Отдел строительства района (города областного значения)
2 533 805
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
2 533 805
Целевые трансферты на развитие
7 168 018
в том числе:
Отдел строительства района (города областного значения)
4 470 283
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 230 815
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
3 239 468
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 697 735
Развитие транспортной инфраструктуры
2 397 735
Развитие коммунального хозяйства
300 000
Приложение 3 к решению
маслихата города Актобе
от 18 декабря 2025 года № 368
Приложение 5 к решению
маслихата города Актобе
от 19 декабря 2024 года № 238
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета на 2025 год
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
Всего
20 981 963
Целевые текущие трансферты
8 177 301
в том числе:
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
2 588 786
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
1 397 113
Государственная адресная социальная помощь
1 068 584
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
117 089
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6 000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
5 588 515
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
3 220 923
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
64 181
Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов
2 303 411
Целевые трансферты на развитие
12 804 662
в том числе:
Отдел строительства района (города областного значения)
5 291 290
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
833 877
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
3 960 671
Развитие объектов культуры
496 742
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
7 513 372
Развитие транспортной инфраструктуры
5 676 642
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
1 329 877
Развитие коммунального хозяйства
506 853