О внесении изменений в решение Шемонаихинского районного маслихата от 19 декабря 2025 года № 42/2-VIII «О бюджете Шемонаихинского района на 2026-2028 годы»
Қолданыста
Өзге акт
№ 49/2-VIII
22.09.2026 жағдай бойынша
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение Шемонаихинского районного маслихата от 19 декабря 2025 года № 42/2-VIII «О бюджете Шемонаихинского района на 2026-2028 годы»
- Атауы (қаз.)
- Шемонаиха аудандық мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № 42/2-VIII «2026-2028 жылдарға арналған Шемонаиха ауданының бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 49/2-VIII
- Қабылданған күні
- 04.08.2026
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2026
- Көрсетілген редакция
- 04.08.2026 I228548_0.kaz
- Соңғы өзгеріс
- 04.08.2026
- Мәтін тілі
- қазақша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G26VS00492M
- ЭКБ идентификаторы
- 228548
- Редакция идентификаторы
- I228548_0
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 07.08.2026 03:30
22.09.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 04.08.2026. Бұл — корпустағы соңғы редакция.
Шемонаиха аудандық мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 42/2-VIII «2026-2028 жылдарға арналған Шемонаиха ауданының бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Шемонаиха аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
Шемонаиха аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Шемонаиха аудандық мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № 42/2-VIII «2026-2028 жылдарға арналған Шемонаиха ауданының бюджеті туралы» шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:
1) кірістер – 7 095 091,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 4 911 788,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 23 594,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 574 217,2 мың теңге;
арнаулы түсімдер – 0 теңге;
трансферттер түсімдері –1 585 492,7 мың теңге;
2) шығындар – 7 591 700,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 12 056,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 34 600,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 22 544,0 мың теңге;
4) қаржылық активтермен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -508 664,1 мың теңге;
7) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 508 664,1 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 355 752,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 35 334,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 188 246,1 мың теңге.»;
5-1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«5-1. 2026 жылға арналған аудандық бюджетте 382 902,2 мың теңге білім беру саласындағы және оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердегі атқарушы органдардың функциялары мен штат саны лимиттерінің өзгеруіне байланысты нысаналы ағымдағы трансферттер көзделсін.»;
Шешім мен қосымшалардың барлық мәтіні бойынша «тенге» сөзі «теңге» деген сөзбен алмастырылсын.
«1. 2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:
1) кірістер – 7 095 091,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 4 911 788,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 23 594,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 574 217,2 мың теңге;
арнаулы түсімдер – 0 теңге;
трансферттер түсімдері –1 585 492,7 мың теңге;
2) шығындар – 7 591 700,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 12 056,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 34 600,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 22 544,0 мың теңге;
4) қаржылық активтермен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -508 664,1 мың теңге;
7) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 508 664,1 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 355 752,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 35 334,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 188 246,1 мың теңге.»;
5-1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«5-1. 2026 жылға арналған аудандық бюджетте 382 902,2 мың теңге білім беру саласындағы және оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердегі атқарушы органдардың функциялары мен штат саны лимиттерінің өзгеруіне байланысты нысаналы ағымдағы трансферттер көзделсін.»;
Шешім мен қосымшалардың барлық мәтіні бойынша «тенге» сөзі «теңге» деген сөзбен алмастырылсын.
2. Осы шешiм 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.
2026 жылға арналған аудандық бюджет
Шемонаиха аудандық мәслихатының
2026 жылғы 4 тамыздағы
№ 49/2 -VIII шешіміне
қосымша
Шемонаиха аудандық мәслихатының
2025 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 42/2-VIII шешіміне
1- қосымша
2026 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КІРІСТЕР | 7 095 091,9 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 911 788,0 | ||
01 | Табыс салығы | 3 017 440,0 | ||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 360 818,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 656 622,0 | ||
03 | Әлеуметтiк салық | 18 148,0 | ||
1 | Әлеуметтiк салық | 18 148,0 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1 697 744,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 697 744,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 120 151,0 | ||
2 | Акциздер | 6 051,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 105 861,0 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргізгені үшiн алынатын алымдар | 8 239,0 | ||
07 | Басқа да салықтар | 65,0 | ||
1 | Басқа да салықтар | 65,0 | ||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкiлеттiгi бар мемлекеттiк органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшiн алынатын мiндеттi төлемдер | 58 240,0 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 58 240,0 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 23 594,0 | ||
01 | Мемлекеттiк меншiктен түсетiн кiрiстер | 16 262,0 | ||
5 | Мемлекет меншiгiндегі мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер | 15 707,0 | ||
9 | Мемлекет меншiгiнен түсетiн баска да кiрiстер | 555,0 | ||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 1 152,0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 1 152,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 6 180,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 6 180,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 574 217,2 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 22 200,0 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 22 200,0 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 552 017,2 | ||
1 | Жерді сату | 549 058,2 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 2 959,0 | ||
4 | Арнаулы түсімдер | 0 | ||
01 | Арнаулы түсімдер | 0 | ||
1 | Арнаулы түсімдер | 0 | ||
5 | Трансферттердің түсімдері | 1 585 492,7 | ||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 5 829,1 | ||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 5 829,1 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 1 579 663,6 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 1 579 663,6 | ||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. ШЫҒЫНДАР | 7 591 700,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 905 437,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 320 328,0 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 58 646,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 56 046,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 080,0 | |||
005 | Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру | 520,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiнiң аппараты | 261 682,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiнiң қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 258 999,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 683,0 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 51 729,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 51 729,0 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 48 556,0 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 3 173,0 | |||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 51 468,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 51 468,0 | |||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 51 257,0 | |||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 211,0 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 481 912,0 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 481 912,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 78 851,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 059,0 | |||
113 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 402 002,0 | |||
02 | Қорғаныс | 139 719,0 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 66 132,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 66 132,0 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 66 132,0 | |||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 73 587,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiнiң аппараты | 73 587,0 | |||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 43 110,0 | |||
007 | Аудандык (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай – ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс- шаралар | 30 477,0 | |||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 5 184,0 | |||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 5 184,0 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 5 184,0 | |||
019 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 5 184,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 738 302,0 | |||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 49 432,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi | 49 432,0 | |||
005 | Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек | 49 432,0 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 517 883,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi | 517 883,0 | |||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 33 440,0 | |||
007 | Жергiлiктi өкiлеттi органдардың шешiмi бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтiк көмек | 78 391,0 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 9 861,0 | |||
015 | Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы | 263 415,0 | |||
017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 132 776,0 | |||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 170 987,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 170 987,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 69 533,0 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1 207,0 | |||
028 | Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер | 5 833,0 | |||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту | 58 761,0 | |||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 35 417,0 | |||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 236,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 599 892,8 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 977 513,4 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 977 513,4 | |||
033 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 584 299,4 | |||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 393 214,0 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 621 833,4 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 621 833,4 | |||
014 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 547 575,4 | |||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 74 258,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 546,0 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 546,0 | |||
031 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 546,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 011 058,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 441 867,0 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 441 867,0 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 441 867,0 | |||
2 | Спорт | 245 509,0 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 245 509,0 | |||
008 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 219 007,0 | |||
009 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 3 435,0 | |||
010 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 23 067,0 | |||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 175 279,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 14 230,0 | |||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 14 230,0 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 161 049,0 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 122 050,0 | |||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 38 999,0 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 148 403,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 92 681,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 46 853,0 | |||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 44 328,0 | |||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500,0 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 55 722,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 45 793,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 9 929,0 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 89 437,0 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 36 315,0 | |||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 36 315,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 36 315,0 | |||
6 | Жер қатынастары | 37 718,0 | |||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 37 718,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 35 220,0 | |||
006 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру | 2 498,0 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 15 404,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 15 404,0 | |||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 15 404,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 166 226,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 91 174,0 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 91 174,0 | |||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 1 000,0 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 90 174,0 | |||
9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 75 052,0 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 75 052,0 | |||
039 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 75 052,0 | |||
13 | Басқалар | 273 083,0 | |||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 29 848,0 | |||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 29 848,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 848,0 | |||
9 | Басқалар | 243 235,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 243 235,0 | |||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 243 235,0 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 70 561,0 | |||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 70 561,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 70 561,0 | |||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 70 561,0 | |||
15 | Трансферттер | 2 592 800,2 | |||
1 | Трансферттер | 2 592 800,2 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 2 592 800,2 | |||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 343,0 | |||
007 | Бюджеттік алып коюлар | 1 668 710,0 | |||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 382 902,2 | |||
038 | Субвенциялар | 540 845,0 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 12 056,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 34 600,0 | ||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 34 600,0 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 34 600,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 34 600,0 | |||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 34 600,0 | |||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 22 544,0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 22 544,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 22 544,0 | |||
ІV. Қаржылық активтермен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0 | ||||
Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -508 664,1 | ||||
VII. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитін пайдалану) | 508 664,1 | ||||
8 | Қарыздар түсімдері | 355 752,0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 355 752,0 | |||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 355 752,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 35 334,0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 35 334,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 35 334,0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 35 334,0 | |||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 188 246,1 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 188 246,1 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 188 246,1 | |||