О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 20 декабря 2024 года № 18/118
«О бюджете города Актау на 2025-2027 годы»
Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 20 декабря 2024 года № 18/118 «О бюджете города Актау на 2025-2027 годы» от 19.11.2025 г. № 25/163 (Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2024 жылғы 20 желтоқсандағы № 18/118 «2025-2027 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести в решение городского маслихата «О бюджете города Актау на
2025-2027 годы» от 20 декабря 2024 года №18/118 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям
1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы – 48 005 806,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 40 262 791,5 тысяч тенге; неналоговым поступлениям – 548 298,1 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 138 940,2 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 6 055 776,2 тысяч тенге;
2)затраты – 49 386 511,7 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 5 929 042,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 6 042 438,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 113 396,0 тысяч тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5)дефицит (профицит) бюджета – -7 309 747,7 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 309 747,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 6 042 438,0 тысяч тенге;
погашение займов – 113 396,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 380 705,7 тысяч тенге.» ;
в пункте 2:
абзац первый изложить в новой редакции:
«корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 57,3 процентов»;
абзац второй изложить в новой редакции:
«индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 7,4 процентов»;
абзац пятый изложить в новой редакции:
«социальный налог – 7,3 процентов».
пункт 3 изложить в новой редакции:
«Учесть, что в городском бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 889 575 тысяч тенге.»;
приложения 1,4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Приложение 1
к решению Актауского
городского маслихата
от 19 ноября 2025 года
№25/163
Приложение 1
к решению Актауского
городского маслихата
от 20 декабря 2024 года
№18/118
Городской бюджет на 2025 год
Категория
ВСЕГО сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
1. ДОХОДЫ
48 005 806,0
1
Налоговые поступления
40 262 791,5
01
Подоходный налог
22 357 311,6
1
Корпоративный подоходный налог
16 557 996,1
2
Индивидуальный подоходный налог
5 799 315,5
03
Социальный налог
4 155 366,3
1
Социальный налог
4 155 366,3
04
Hалоги на собственность
7 357 307,1
1
Hалоги на имущество
3 890 095,2
3
Земельный налог
395 891,4
4
Hалог на транспортные средства
3 069 697,5
5
Единый земельный налог
1 623,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
2 563 267,2
2
Акцизы
429 290,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
267 481,2
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1 866 496,0
07
Прочие налоги
115,9
1
Прочие налоги
115,9
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
3 829 423,4
1
Государственная пошлина
3 829 423,4
2
Неналоговые поступления
548 298,1
01
Доходы от государственной собственности
120 614,6
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
114 498,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
2,8
9
Прочие доходы от государственной собственности
6 113,8
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
29,5
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
29,5
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
15 206,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
15 206,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
36 037,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
36 037,0
06
Прочие неналоговые поступления
376 411,0
1
Прочие неналоговые поступления
376 411,0
3
Поступления от продажи основного капитала
1 138 940,2
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
303 080,1
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
303 080,1
03
Продажа земли и нематериальных активов
835 860,1
1
Продажа земли
659 860,1
2
Продажа нематериальных активов
176 000,0
4
Поступления трансфертов
6 055 776,2
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
6 055 776,2
2
Трансферты из областного бюджета
6 055 776,2
Функциональная группа
ВСЕГО Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Подпрограмма
Наименование
2. ЗАТРАТЫ
49 386 511,7
01
Государственные услуги общего характера
666 989,3
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
373 812,0
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
63 280,6
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
60 263,0
003
Капитальные расходы государственного органа
3 017,6
122
Аппарат акима района (города областного значения)
310 531,4
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
300 531,4
003
Капитальные расходы государственного органа
10 000,0
2
Финансовая деятельность
110 027,4
452
Отдел финансов района (города областного значения)
110 027,4
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
73 395,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
13 448,4
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
16 669,0
018
Капитальные расходы государственного органа
6 515,0
5
Планирование и статистическая деятельность
74 337,1
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
74 337,1
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
71 537,1
004
Капитальные расходы государственного органа
2 800,0
9
Прочие государственные услуги общего характера
108 812,8
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
108 812,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
107 762,4
007
Капитальные расходы государственного органа
1 050,4
02
Оборона
188 725,8
1
Военные нужды
126 744,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
126 744,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
126 744,0
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
61 981,8
122
Аппарат акима района (города областного значения)
61 981,8
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
61 981,8
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
649 448,8
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
649 448,8
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
649 448,8
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
649 448,8
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
7 434 874,1
1
Социальное обеспечение
635 886,8
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
635 886,8
005
Государственная адресная социальная помощь
635 886,8
2
Социальная помощь
6 411 185,6
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
6 355 295,0
006
Оказание жилищной помощи
32 616,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
2 051 896,0
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
33 129,0
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
117 773,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
439 790,0
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
3 680 091,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
55 890,6
068
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
55 890,6
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
387 801,7
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
386 801,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
158 894,0
021
Капитальные расходы государственного органа
4 656,7
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
5 000,0
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
97 756,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
24 994,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
66 501,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
29 000,0
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
1 000,0
094
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
1 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
14 519 282,1
1
Жилищное хозяйство
3 666 418,6
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2 184 286,1
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
0,0
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 184 286,1
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
108 628,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
108 628,7
005
Капитальные расходы государственного органа
0,0
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
1 373 503,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства
310 068,7
003
Капитальные расходы государственного органа
0,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
626 151,9
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
437 283,2
2
Коммунальное хозяйство
3 788 951,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
3 488 951,0
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
1 419 395,2
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
2 069 555,8
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
300 000,0
016
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
300 000,0
3
Благоустройство населенных пунктов
7 063 912,5
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
7 063 912,5
005
Организация сохранения государственного жилищного фонда
39 575,0
025
Освещение улиц в населенных пунктах
1 993 933,2
030
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 305 139,0
034
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
18 973,0
035
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 706 292,3
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
3 308 951,1
1
Деятельность в области культуры
2 245 443,4
802
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
2 245 443,4
005
Поддержка культурно-досуговой работы
2 245 443,4
2
Спорт
208 273,0
802
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
208 273,0
007
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
184 273,0
008
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
24 000,0
3
Информационное пространство
301 240,7
470
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
4 992,7
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
4 992,7
802
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
296 248,0
004
Функционирование районных (городских) библиотек
296 248,0
4
Туризм
0,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
0,0
023
Развитие объектов туризма
0,0
9
Прочие услуги в области культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
553 994,0
470
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
474 602,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков
295 150,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 080,0
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
178 372,0
802
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
79 392,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
55 046,0
003
Капитальные расходы государственного органа
3 048,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
21 298,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
1 847 494,7
1
Топливо и энергетика
1 847 494,7
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1 847 494,7
009
Развитие теплоэнергетической системы
1 847 493,7
036
Развитие газотранспортной системы
1,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
314 852,4
6
Земельные отношения
312 915,4
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
312 915,4
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
77 539,6
003
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
1 084,5
016
Изъятие земельных участков для государственных нужд
231 336,9
007
Капитальные расходы государственного органа
2 954,4
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
1 937,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
1 937,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
1 937,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
481 716,6
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
481 716,6
467
Отдел строительства района (города областного значения)
276 290,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
273 848,8
017
Капитальные расходы государственного органа
2 442,0
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
205 425,8
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
80 469,8
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
124 956,0
12
Транспорт и коммуникации
9 829 867,4
1
Автомобильный транспорт
4 803 725,2
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
4 803 725,2
022
Развитие транспортной инфраструктуры
2 778 329,9
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 646 346,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
379 049,3
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
5 026 142,2
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
5 026 142,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
97 707,0
003
Капитальные расходы государственного органа
2 714,0
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
1 680,0
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
4 924 041,2
13
Прочие
1 295 746,7
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
24 898,7
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
24 898,7
006
Поддержка предпринимательской деятельности
24 898,7
9
Прочие
1 270 848,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
0,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
0,0
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
1 270 848,0
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
1 270 848,0
14
Обслуживание долга
1 251 145,0
1
Обслуживание долга
1 251 145,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
1 251 145,0
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
1 251 145,0
15
Трансферты
7 597 417,7
1
Трансферты
7 597 417,7
452
Отдел финансов района (города областного значения)
7 597 417,7
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
3,4
007
Бюджетные изъятия
6 881 462,0
021
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
152,0
038
Субвенции
668 540,4
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
47 259,9
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Подпрограмма
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
5 929 042,0
Бюджетные кредиты
6 042 438,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 252 794,0
1
Жилищное хозяйство
5 252 794,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
4 007 980,0
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
4 007 980,0
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
1 244 814,0
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
1 244 814,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
781 780,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
781 780,0
009
Развитие теплоэнергетический системы
781 780,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
7 864,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
7 864,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
7 864,0
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
7 864,0
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Погашение бюджетных кредитов
113 396,0
5
Погашение бюджетных кредитов
113 396,0
01
Погашение бюджетных кредитов
113 396,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
113 396,0
03
Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
0,0
06
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям
110 776,0
13
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам
2 620,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-7 309 747,7
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
7 309 747,7
7
Поступления займов
6 042 438,0
01
Внутренние государственные займы
6 042 438,0
2
Договоры займа
6 042 438,0
03
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
6 042 438,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Подпрограмма
16
Погашение займов
113 396,0
1
Погашение займов
113 396,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
113 396,0
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
113 396,0
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Используемые остатки бюджетных средств
1 380 705,7
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 380 705,7
01
Остатки бюджетных средств
1 380 705,7
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 380 705,7
Приложение 2
к решению Актауского
городского маслихата
от 19 ноября 2025 года
№25/163
Приложение 4
к решению Актауского
городского маслихата
от 20 декабря 2024 года
№18/118
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2025-2027 годов
тыс.тенге
Наименование
2025 год
2026год
2027 год
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет
668 540,4
235 244,0
246 999,0
Село Умирзак
668 540,4
235 244,0
246 999,0