Қолданыстағы ред. 19.12.2002 (Редакция 15173_263893.rus)

Об утверждении Индикативного плана социально-экономического развития Акмолинской области на 2003-2005 годы от 19.12.2002 г. № С-22-3 (Ақмола облысының әлеуметтік - экономикалық дамуының 2003 - 2005 жылдарға арналған Индикативтік жоспарын бекіту туралы)

0

Об утверждении Индикативного плана социально-экономического развития Акмолинской области на 2003-2005 годы
📌 Сноска. Утратило силу решением Акмолинского областного маслихата от 26.12.2003 № 3С-3-1.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", Постановления Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2002 года № 1000 "Об Индикативном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2003-2005 годы" и на основании представления акимата области от 14 декабря 2002 года № 1-16-32/1596, областной маслихат РЕШИЛ:

1

1. Утвердить Индикативный план социально-экономического развития Акмолинской области на 2003-2005 годы.(Прилагается)

2

2. Контроль за ходом реализации Индикативного плана социально - экономического развития Акмолинской области на 2003-2005 годы возложить на постоянную комиссию областного маслихата по вопросам бюджета, финансов, экономики, социального развития и социальной защиты населения.

3. СОДЕРЖАНИЕ

3. Решение вступает в силу после государственной регистрации в управлении юстиции Акмолинской области.
ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
г. Кокшетау 2002 год
УТВЕРЖДЕНО
Решением 22 сессии
областного маслихата
от 19.12. 2002г. С-22-3
И.о. секретаря областного маслихата Г. Марченкова
СОГЛАСОВАНО
Министерство экономики и торговли
Министерство финансов
Министерство сельского хозяйства
Министерство образования и науки
Министерство энергетики и минеральных ресурсов
Министерство труда и социальной защиты населения
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство здравоохранения
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
г. Кокшетау 2002 год
СОДЕРЖАНИЕ
Стр

1

1. Приоритеты развития области на 2003-2005 годы 1

2

2. Развитие промышленности 1

3

3. Развитие сельского хозяйства 3

4

4. Инвестиционная деятельность 5

5

5. Развитие инфраструктуры 6

6

6. Развитие малого предпринимательства 7

7

7. Внешнеторговый оборот 8

8

8. Снижение бедности и социальная защита 8

9

9. Население, занятость и развитие трудовых ресурсов 9

10

10. Образование 11

11

11. Здравоохранение 12

12

12. Культура. Туризм. Спорт 14

13

13. Региональные программы как механизм реализации ^. индикативного плана области 15

14

14. Местный бюджет 16
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

1. 1. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ.

1. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ.
Основным приоритетным направлением является дальнейшая стабилизация зернового производства, повышение экспортного потенциала по зерну, развитие животноводства для обеспечения потребностей населения, в том числе г. Астаны продовольствием и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции сырьем. Особое внимание будет обращено на развитие инфраструктуры села, в том числе на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог местного значения, улучшение обеспечения качественной питьевой водой, укрепление материально-технической базы школ, учреждений здравоохранения и культуры, повышение благосостояния сельских жителей.
В промышленности основной упор будет сделан на развитие горнодобывающей и обрабатывающей отраслей. Усилия будут направлены на продолжение эффективной социальной политики, ускоренное развитие и поддержку малого предпринимательства, охрану окружающей среды, развитие туризма, а именно Щучинско-Боровской курортной зоны. Учитывая природно-климатические условия, перспективным видом специализированного туризма в области станет экотуризм. Предусмотрено развитие инфраструктуры туризма для привлечения населения не только области, но и Республики к отдыху и путешествию.

2. 2. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

2. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

1

1) Анализ.
Тенденция стабилизации промышленного производства, наметившаяся во второй половине 1999 года, перешла в устойчивый рост. Индекс физического объема промышленной продукции (ИФО) за 2000-2001 год составил 121,7%, в том числе в 2001 году 108%. В 2002 году прогнозируется производство продукции в объеме 34,2 млрд. тенге с ростом на 5,6%.
В горнодобывающей отрасли в 2001 году ИФО составил 147,2%. По сравнению с 1999 годом увеличилась добыча золотосодержащей руды, каменного угля, железной руды.
В обрабатывающей отрасли спад производства был преодолен в 2000 году. В 2001 году рост производства пищевых продуктов составил 104,8%, химической промышленности - 138,4%, металлургической - 176,5%, машиностроения - 132,4%, производства неметаллических и минеральных продуктов - 148%.
Жилищное строительство и производство строительных материалов. В 2001 году введено 30,4 тыс. квадратных метров, что на 11,5% больше уровня 2000 года. В течение 2001 года получили новые квартиры 214 семей. В текущем году будет введено 39,3 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов, т.е. с ростом в 1,3 раза. Получило дальнейшее развитие производство стройматериалов, особенно выпуск железобетонных шпал на Вишневском заводе.
Экспортный потенциал промышленности области на сегодняшний день небольшой. Основной статьей экспорта являются поставки подшипников для подвижного состава железной дороги и авиационной техники для России, золота, продукции мукомольных предприятий, щебня.
Сумма инвестиций в промышленности за два года незначительна и составила около 1 млрд. тенге.

2

2). Перспективы.
В качестве приоритетных и перспективных направлений в развитии промышленности на 2003-2005 годы выбраны - стабилизация и развитие горнодобывающей отрасли, предприятий по переработке сельхозпродукции, металлургическое производство, производство машин и оборудования, химическая промышленность и развитие импортозамещающих производств.
Объем промышленной продукции к 2005 году увеличится на 16,2% и составит 39736 млн. тенге. Производство продукции горнодобывающей отрасли к 2005 году возрастет на 31,1%, в том числе добыча угля и лигнита на 16,7%, железной руды на 33%, руд цветных металлов на 39,6%.
Опережающими темпами будет развиваться химическая промышленность, рост в 2005 году к уровню 2002 года составит 29,8%. На ЗАО "КазСабтон"»начат выпуск минеральных удобрений. В 2002 году их производство составит 25 тыс. тонн и возрастет к 2005 году на 7%. В 2001 году открыто новое предприятие ТОО "Промпластмасса" по производству труб и профилей из поливинилхлорида.
В металлургической промышленности объем производства увеличится на 29%, в том числе производство цветных металлов на 37%. Предполагается начать производство золота в ЗАО "КазСабтон", провести техническое перевооружение производства в ОАО ГМК "Казахалтын"; увеличить объемы добычи и переработки золотосодержащей руды, ввести в действие СП "Васильковское золото".
В машиностроении в ближайшие три года качественного изменения не ожидается. Рост объемов производства прогнозируется не более чем на 4,5%.
Объем промышленной продукции предприятий по переработке сельхозпродукции увеличится на 18,3%. Значительно будет расти производство в ТОО "Биокорм", ТОО "Агровит", ТОО "Кокшетауминводы".
На ближайшие три года планируется увеличение производства строительных материалов в среднем на 25%. В 2005 году предполагается ввести 54,8 тыс. кв. метров жилья с ростом на 39,4%.
Экспорт промышленной продукции в ближайшие 2-3 года останется традиционным, то есть золото, подшипники, медицинская техника, продукция зернового хозяйства, щебень.
В 2003-2005 годах прогнозируется восстановить и создать 5200 рабочих мест, в основном на предприятиях численностью работающих до 50 человек.
Для дальнейшего развития промышленности необходимо на республиканском уровне решить следующие вопросы:
Начать выплату регрессных исков бывшим работникам АООТ "ЦГХК"» и АО "Казахалтын", вошедших в Правительственную Программу (44), на что потребуется 852 млн. тенге;
Решить вопрос списания (реструктуризации) задолженности предприятия военно-промышленного комплекса - ОАО "Тыныс" - перед Реабилитационным Фондом, по директивному кредиту, меж зачету и ссуде на пополнение оборотных средств, выданным в 1994-1995 годах. Необходимо 223,1 млн. тенге;
Решить вопрос снятия мобилизационного резерва на ОАО "Щучинскагрореммаш" и ускорить принятие нового плана мобилизационной подготовки на расчетный год по ОАО "Тыныс";
Привлечь АООТ «Вишневский завод ЖБШ» к строительству железнодорожной ветки "Хромтау-Алтынсарино", обеспечив заказами на производство шпал (Приложение 1, 2, 3, 4).

3. 3. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

3. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

1

1) Анализ.
С 1999 года началась стабилизация в земледелии. Среднегодовой валовой сбор зерновых составил за этот период 3,3 млн. тонн. Производство зерна в весе после доработки в 2001 году составило 3661,8 тыс. тонн. В 2002 году ожидается валовой сбор зерновых 2600 тыс. тонн с ростом к среднегодовому за 1997-2001 годы на 1,5%.
Имеющаяся в наличии техника на 70-80% находится в изношенном состоянии. Условия лизинга практически недоступны для большинства крестьянских хозяйств и мелких сельхоз формирований. Несмотря на это, в 2001 году приобретено 658 зерновых комбайнов.
В 2001 году использовано инвестиций в капитальные вложения в сумме 2,8 млрд. тенге. Основные вложения произведены на обновление сельскохозяйственной техники, строительство и модернизацию предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.
В течение последних трех лет наметилась тенденция увеличения производства животноводческой продукции, а также численности поголовья животных и птицы.
Основные проблемы отрасли:
Машинно-тракторный парк требует полной замены, поскольку его изношенность составляет 70-80%;
Наличие большого количества мелких и средних сельхозтоваропроизводителей, которые из-за отсутствия техники не могут самостоятельно возделывать сельхозугодия, принадлежащие им;
Низкая платежеспособность и отсутствие ликвидного залогового имущества у большинства сельхоз товаропроизводителей не позволяют использовать кредитные ресурсы банков второго уровня для приобретения техники и т. д;
Низкий уровень услуг, оказываемых сервис - центрами и МТС, ввиду их не укомплектованности техникой и оборудованием;
В мелких крестьянских и фермерских хозяйствах отсутствуют складские помещения, площади и семяочистительная техника для хранения и подработки семян;
Недостаточное поступление новых сортов сельскохозяйственных культур отечественной селекции на государственное испытание;
Существующие предприятия оснащены технологическим оборудованием 60-70 годов, что не позволяет производить качественную, конкурентоспособную продукцию.

2

2) Перспективы.
В ближайшие два-три года хозяйствующими субъектами аграрного сектора не планируется увеличение посевных площадей. Будет обращено особое внимание на повышение культуры земледелия, более бережное отношение к земле. Кроме того, сказывается недостаток техники и ее износ.
В соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан "Об основных направлениях внутренней и внешней политики на 2003 год" основным направлением в развитии сельского хозяйства на среднесрочную перспективу по-прежнему будет зерновое направление - стабильное получение к концу периода не менее 2,9 млн. тонн зерна в год. Это позволит покрыть все внутренние потребности и создать неплохой экспортный потенциал. Более высокими темпами будет развиваться производство крупяных, масличных, бобовых культур, пивоваренного ячменя, что частично решит проблему обеспечения населения отдельными видами продовольствия, в том числе г.г. Астаны, Кокшетау, курортной зоны, а также улучшит севообороты. Будут приняты меры по восстановлению тепличных хозяйств.
Ежегодно будет обновляться не менее 10-15% сельхозмашин. С учетом 2001-2002 годов их парк обновится на 50%. Получит дальнейшее развитие сеть машинно-технологических станций, сервисных обслуживающих пунктов на основе лизингового обеспечения.
Наметившаяся тенденция увеличения производства животноводческой продукции, а также поголовья скота и птицы во всех категориях хозяйств Акмолинской области сохраняется.
За три предстоящих года (2003-2005 гг.) производство мяса возрастет на 3,2%, молока на 5,6%, яйца на 6,1%, шерсти на 16,6%. Более высокими темпами растет производство в районах, прилегающих к столице. Будут приняты меры по дальнейшему совершенствованию селекционной - племенной работы и ветеринарного обслуживания, улучшению кормопроизводства, обеспечению кормами и молодняком скота домашних хозяйств, расширению и восстановлению репродуктивных ферм.
Согласно Постановления Правительства РК область вошла в число пилотных по созданию информационно-маркетинговой системы Министерства сельского хозяйства.
В настоящее время функционирует электронная связь на уровне Республика-Область-Район. В среднесрочном периоде предполагается дальнейшее совершенствование этой работы.
В среднесрочном периоде будет использовано инвестиций в капитальные вложения не меньше 10 млрд. тенге. Основные вложения предусматриваются на обновление сельскохозяйственной техники, строительство и модернизацию предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.
В последнее время государством оказывается существенная помощь сельхозпроизводителям в вопросах кредитования и финансовой поддержки производства. Вместе с тем, для дальнейшего развития сельского хозяйства на республиканском уровне необходимо решить следующие вопросы:
Предусмотреть снижение первоначальной оплаты за поставленную технику под лизинг с 20% до 10%, на что потребуется 360 млн. тенге;
Создать совместные предприятия по МТС на основе базовых промышленных предприятий Республики и сельхоз товаропроизводителей - 120 млн. тенге;
Предусмотреть для увеличения притока инвестиции в животноводство выделение долгосрочных кредитных ресурсов на льготных условиях и племенного молодняка на условиях лизинга - 200 млн. тенге;
Модернизировать предприятия переработки для выпуска импортозамещающей продукции - 150 млн. тенге (Приложение 5, 6).

4. 4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

1

1). Анализ.
За последние два года в области наблюдается активное привлечение инвестиций в основной капитал. В 2000 году объем инвестиций составил 3,3 млрд. тенге и увеличился по сравнению с предыдущим годом в 3,6 раза. В 2001 году этот показатель увеличился в 3,5 раза и достиг суммы 11,7 млрд. тенге.
В структуре инвестиций по видам экономической деятельности наибольший удельный вес занимают предприятия и организации транспорта и связи (37%), сельского хозяйства (36,7%), промышленности (13,3%).
Основными источниками инвестиций в основной капитал являются собственные средства предприятий, организаций и населения, на долю которых приходится 77,4%.
За счет Республиканского бюджета начата реконструкция автодороги "Астана-Боровое", ведутся работы по реконструкции Нуринского группового водопровода, Кокшетауского промводопровода, канализационных сетей Щучинско-Боровской курортной зоны. За счет средств местного бюджета в 2001 году началась реконструкция ДК "Кокшетау", где было освоено 277,7 млн. тенге, в текущем году планируется ее завершение, на что выделено 54 млн. тенге. Эти работы продолжаются и в текущем году. В 2002 году инвестиции в основной капитал составят 12,7млрд. тенге (в сопоставимых ценах).
За счет местного бюджета в областном центре производится реконструкция городской больницы (55 млн. тенге), планируется произвести реконструкцию кинотеатра "Дружба" (40 млн. тенге).

2

2) Перспективы.
В 2003 году, согласно Государственной Программы развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2001-2005 годы, планируется проведение капитального ремонта автомобильных дорог Щучинско-Боровской курортной зоны. Для полного завершения ремонта курортного участка дороги Республиканского значения (протяженностью 66 км) необходимый объем инвестиций составляет 2,1 млрд. тенге. В этом же году ожидается завершение реконструкции автодороги "Астана-Боровое" (0,3 млрд. тенге).
В плане на 2004 год Комитетом автомобильных дорог будут увеличены (на 12%) ассигнования на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог, в дальнейшем рост ассигнований будет увеличен почти на 22%.
В 2005 году инвестиции в основной капитал составят 15 млрд. тенге и возрастут по сравнению с 2002 годом на 18,5 %.
В индикативном плане предусматривается продолжение строительства Кокшетауского водопровода с вводом участка до г. Щучинска.
В 2005 году за счет государственного бюджета планируется завершить строительство напорного коллектора с очистными сооружениями в п. Боровое, так как на объектах Щучинско-Боровской курортной зоны отсутствует полноценная очистка сточных вод, что может привести к экологической катастрофе (Приложение 7, 8, 9, 10).

5. 5. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

5. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

1

1). Анализ.
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта в 2001 году увеличился по сравнению с 2000 годом на 66%, в том числе автомобильным - на 84,1%. В 2002 году предполагается снижение перевозок грузов в связи с тем, что резко сократятся перевозки зерна (по оценке в 2002 году производство зерновых составит 2,6 млн. тонн вместо 3,7 млн. тонн в 2001 году).
В настоящее время автобусным сообщением охвачены 53% населенных пунктов, до конца 2002 года этот показатель достигнет 60%, все райцентры имеют прямое сообщение с областным центром.
Резко сократились объемы перевозок воздушным транспортом.
На протяжении последних 10-15 лет на капитальный и средний ремонты средства не выделялись, что привело к значительному разрушению автомобильных дорог. В 2001-2002 годах положение несколько улучшилось. Построено и отремонтировано 180,4 км дорог республиканского значения. Закончено строительство и введено в эксплуатацию 14,9 км автодороги "Северный обход г. Астаны". Начата реконструкция автодороги "Астана-Боровое".
В 2001 году на содержание и текущий ремонт автодорог местного значения выделено 458,9 млн. тенге, в 2002 году только за счет областного и местных бюджетов предполагается направить на эти цели 309 млн. тенге.
За 2001 год объем реализации услуг связи населению по области в целом составил 954,3 млн. тенге, количество основных телефонных аппаратов (ОТА) 84 тыс. штук.

2

2) Перспективы.
Перевозки грузов всеми видами транспорта намечается к 2005 году увеличить на 15%. Увеличение объемов произойдет только на автомобильном транспорте за счет роста производства зерна, увеличения добычи железной руды, угля, доломита, щебня.
Перевозки пассажиров всеми видами транспорта увеличатся на 4,4%, в том числе железнодорожным на 7,2%, автомобильным на 4,2%.
Автобусным движением в 2005 году предусматривается охватить не менее 80% населенных пунктов области.
В 2003 году предполагается отремонтировать и реконструировать 250 км автомобильных дорог республиканского значения. Инвестиции на ремонт, реконструкцию и содержание дорог ежегодно будут увеличиваться на 10-15%.
Общий объем инвестиций на 2003-2005 года на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения составит ориентировочно 6,2 млрд. тенге.
К 2005 году будут модернизированы АТС всех райцентров области. К этому времени объем реализации услуг связи по области в целом достигнет 1571,1 млн. тенге или 141,8% к уровню 2002 года, количество ОТА составит 103,3 тыс. штук и 115,8% соответственно (Приложение 11).

6. 6. РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

6. РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

1

1). Анализ.
В области зарегистрировано более 20 тыс. субъектов малого предпринимательства. Количество действующих субъектов малого предпринимательства против уровня 2000 года увеличилось в 2 раза, в сфере малого бизнеса занято 64,9 тыс. человек, что составляет 14% от экономически активного населения. В 2001 году произведено продукции (работ, услуг) более 23,6 млрд. тенге, что на 42% больше, чем в предыдущем году. Платежи в бюджет от субъектов малого бизнеса за 2001 год составили около 2,4 млрд. тенге, что на 16% больше, чем в 2000 году. В 2001 году в сфере малого предпринимательства открыто 757 новых предприятий, что позволило создать 5834 новых и восстановить 193 рабочих места.
Финансовая поддержка субъектов малого бизнеса, в основном, оказывалась за счет собственных средств банков второго уровня, которыми, по данным Национального Банка РК, в 2001 году выдано 3,6 млрд. тенге кредитов. По сравнению с 2000 годом их сумма по малому предпринимательству возросла в 2 раза.
В 2000 году из областного бюджета для поддержки субъектов малого бизнеса было выделено средств в общей сумме 20,5 млн. тенге, в 2001 году 31,5 млн. тенге. В 2002 году на эти цели предусмотрено 50 млн. тенге, из которых в настоящее время уже освоено 27 млн. тенге.

2

2) Перспективы.
Ключевыми направлениями государственной поддержки малого бизнеса на 2003-2005 г.г. являются: финансово-кредитная и инвестиционная поддержка малого предпринимательства, производственная и инновационная поддержка малых предприятий, развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, кадровое, научно-методическое и информационное обеспечение малого предпринимательства.
Предусмотрено дальнейшее развитие ГКП "Кокшетехнопарк", бизнес-инкубаторов городов Кокшетау, Степногорск, Атбасарского района, Центра поддержки женской инициативы путем технического оснащения, финансовой и методической поддержки, создание Центра ремесленничества на базе ТОО "Блэк", расширение сети бизнес-инкубаторов в сельских районах области (Приложение 12).

7. 7. ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ.

7. ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ.

1

1) Анализ.
Область осуществляет экспортно-импортные операции с 54 странами мира.
По итогам 2002 года объем внешнеторгового оборота составит 394,4 млн. долларов США, в том числе экспорт - 272,9 млн. долларов США, импорт - 121,5 млн. долларов США. Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 151,4 млн. долларов США.

2

2) Перспективы.
Внешнеэкономическая политика до 2005 года будет направлена на увеличение экспортных поставок продукции и сохранение положительного сальдо торгового баланса. Внешнеторговый оборот области по прогнозам в 2003 году составит 86,5%, в 2004 году 99,2%. К 2005 году этот показатель составит 102,7% или 347,2 млн. долларов США (Приложение 13, 14).

8. 8. СНИЖЕНИЕ БЕДНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА.

8. СНИЖЕНИЕ БЕДНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА.

1

1) Анализ.
Реализуется Программа "По борьбе с бедностью и безработицей"» на 2000-2002 г.г. На 1 января 2002 года установлено, что 85,9 тыс. человек имели среднедушевой доход ниже черты бедности (15% от общей численности населения), то есть количество малообеспеченных граждан по сравнению с предыдущим годом сократилось почти на 40 тысяч.
По сравнению с 2000 годом сократилось количество семей, не имеющих ни одного работающего, до 38,5 тысяч (в 1,9 раза).
Размеры адресной социальной помощи в среднем увеличились на 10% по сравнению с 2000 годом.
Всего на оказание адресной социальной помощи из бюджета в 2000 году выделено 273 млн. тенге, в 2001 году на 8% больше, то есть 296 млн. тенге.
Оказано дополнительной помощи гражданам, проживающим ниже черты бедности, за счет средств бюджета и привлеченных средств в сумме на 97 млн. тенге в 2000 году, 117 млн. тенге - в 2001 году (рост 20%).
За 2001 год всего трудоустроено около 37 тыс. безработных, что на 6 тыс. человек больше, чем в 2000 году.
Сокращен на 1,4 пункта уровень официальной безработицы и составил 3,2%.
Из привлеченных источников региональных благотворительных фондов в 2001 году выделено 78 микрокредитов на сумму 3,6 млн. тенге.
В результате уровень бедности снизился на 4 процентных пункта по сравнению с 2000 годом и составил 11%.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 17.07.2001г. № 246 "О государственной адресной социальной помощи" принята нормативная база назначения и выплаты адресной помощи, изменился подход к критерию оказания социальной помощи. Так, если в 2000-2001 г.г. помощь оказывалась в виде детских, жилищных пособий и материальной помощи, то с 2002 года - в виде доплаты до черты бедности каждому члену семьи.
Полностью погашена задолженность прошлых лет по пособиям семьям, имеющим детей, в сумме 228 млн. тенге.
В области проживает 191,1 тыс. человек пенсионеров и получателей государственных социальных пособий.

2

2) Перспективы.
Будет реализовываться Государственная Программа по снижению бедности на 2003-2005 годы.
Целью Программы является сокращение бедности путем создания условий для экономического роста, продуктивной занятости и увеличения доходов населения, повышения доступа бедных к услугам здравоохранения и образования, улучшения адресности социальной защиты и повышения эффективности государственного управления с вовлечением общественных институтов в принятие необходимых решений.
Ожидается снижение масштабов бедности к 2005 году на 30% по сравнению с 2002 годом.
На 2003 год из бюджета на финансирование социальной помощи предусмотрено 504 млн. тенге, на 2004 - 532 млн. тенге, на 2005 г.- 566 млн. тенге (Приложение 15,16).

9. 9. НАСЕЛЕНИЕ, ЗАНЯТОСТЬ И РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ.

9. НАСЕЛЕНИЕ, ЗАНЯТОСТЬ И РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ.

1

1) Анализ.
Численность населения за 2001 год составила 719,9 тыс. человек, в том числе 338,9 тыс. человек (47,1%) городского и 381,0 тыс. человек (52,9%) - сельского. По сравнению с 2000 годом численность уменьшилась на 31,3 тыс. человек.
Общая численность пенсионеров -104,3 тыс. человек, получателей всех видов пособий - 86,8 тыс. человек.
Демографическая ситуация в последние годы характеризуется неустойчивыми тенденциями: наряду с увеличением рождаемости наблюдается повышение смертности и сохранение миграционного оттока населения, вследствие чего вопросы улучшения демографической ситуации отнесены к числу приоритетных.
Естественный прирост населения снизился на 27%, увеличилось в 3 раза сальдо миграции.
За счет сокращения числа безработных уровень официально зарегистрированной безработицы снижен с 4,6% до 3,2%.
Возросло экономически активное население до 435 тыс. человек.
Численность всех оплачиваемых наемных работников составила 172,9 тыс. человек, из них 23,2% занято в сельском хозяйстве, 19,5% в промышленности и т.д.
Трудоустроено 29,5 тыс. человек (из них через центры занятости 8,1 тыс. человек), что на 4,4 тыс. человек больше, чем в 2000 году. На общественные работы направлено свыше 7 тыс. человек (на 33% выше 2000 года).
Проведено 60 ярмарок вакансий, благодаря которым было трудоустроено 1,5 тыс. безработных, направлено на общественные работы 400 человек, на профессиональную подготовку 73 человека.
Доходы и расходы населения. Среднемесячная номинальная заработная плата в целом по региону за 2001 год составила 9740 тенге и остается самой низкой по Республике
Выплата пенсий, пособий, заработной платы работникам бюджетной сферы осуществляется своевременно.
Доходы, использованные на потребление, в среднем на одно домашнее хозяйство составили 244 тыс. тенге, что на 1,7% ниже среднереспубликанского уровня. Денежные расходы - 197 тыс. тенге, что составило 93% от среднереспубликанского уровня.

2

2) Перспективы.
В связи с определением приоритетных и целевых задач в сфере миграции предусмотрены меры по сокращению отрицательного сальдо в 2005 году от 5 до 1 тыс. человек.
Показатель рождаемости в 2005 году возрастет до 10 тыс. человек, а смертность снизится до 9 тыс. человек. С учетом динамики демографического и миграционного процессов численность населения снизится до 718 тыс. человек (на 1,7%).
В связи с наметившейся стабилизацией социально-экономического положения в регионе ожидается рост экономически активного населения до 437 тыс. человек (на 1,3%), а значит и числа занятых в экономике до 403 тыс. человек (на 2,8%), численность безработных сократится до 34 тыс. человек.
Планируется ежегодное трудоустройство около 6 тыс. человек, проведение по 72 ярмарки вакансий, создание рабочих мест для 6 тыс. безработных, организация общественных работ для 6,5 тыс. человек. Продолжится работа Клубов поиска работы.
В связи с увеличением объемов оказываемых услуг, производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, количества субъектов малого предпринимательства возрастет численность работников, занятых по видам экономической деятельности, в том числе сферы услуг - на 2,3%, сельского хозяйства - 3,3%, промышленности и строительства - 3,1%.
Рост численности работников по найму предполагает увеличение размера фонда заработной платы на 19% и среднемесячной номинальной заработной платы на 18%.
В 2003-2005 годы индекс реальной среднемесячной заработной платы составит 100,2%, 100,3% и 100,6% соответственно.
Денежные доходы населения в 2005 году по сравнению с 2002 годом возрастут на 17%, а расходы на 19%. Доля населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума, снизится с 16 до 12% (Приложение 17, 18, 19, 20).

10. 10. ОБРАЗОВАНИЕ.

10. ОБРАЗОВАНИЕ.

1

1) Анализ.
Резко сократилось количество организаций дошкольного образования. Большая часть детей в возрасте от 3 до 5 лет не охвачена дошкольным воспитанием. Для восстановления и развития сети дошкольного образования и преемственности в работе детского сада, "предшколы" и начальной школы, необходимо принять Государственную программу "Дошкольное образование Казахстана".
Большинство школ сельские, среди них преобладают малокомплектные. Оснащенность кабинетов физики, химии и биологии не отвечает современным требованиям, составляет всего 10-15% от нормативной и не обеспечивает возможность выполнения государственного общеобязательного стандарта, а также предстоящего перехода среднего общего образования на 12 летнее обучение.
В 30 школах области спортивные залы не работают, а в 4 занятия проводятся в приспособленных помещениях.
Следует отметить, что после введения нового механизма обеспечения учащихся учебниками, в бюджете области, начиная с 2001 года, не предусмотрены ассигнования на их приобретение в связи с недостаточностью средств.
Учебников для 6-11 классов недостаточно, многие из них были получены в 1995-1996 годах, по циклу фондирования они подлежат списанию. Заказы в 1998 году были уменьшены на 50%, поэтому еще в те годы в школы было выделено недостаточное количество многих учебников.
В организациях начального и среднего профессионального образования парк сельскохозяйственной техники, станочного и технологического оборудования устарел и не обеспечивает возможности профессиональной подготовки специалистов.
Сеть высшего образования представлена 14 высшими учебными заведениями, в том числе 3 государственными и 11 частными, из них 7 филиалов.
Налажена связь с университетами ближнего и дальнего зарубежья, в частности с Омским, Свердловским и Новосибирским государственными университетами, Бейлорским университетом штата Техас (США), Кэролл-колледжем и окружным колледжем г. Уокешо штата Висконсин (США) и другими.

2

2) Перспективы.
В соответствии с программой развития образования на 2001-2005 годы планируется:
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных школ, в т.ч. сельских и малокомплектных;
Открытие общеобразовательных школ и школ-садов в населенных пунктах, их не имеющих;
Развитие сети внешкольных организаций;
Создание школ-интернатов санаторного типа, пришкольных интернатов, школ-интернатов для детей с девиантным поведением и ограниченными возможностями;
Создание детского дома, дома Юношества.
Реализовать программу "Сельская школа Казахстана" и обеспечить разработку современных проектов для строительства сельских малокомплектных школ.
Необходимо на уровне Правительства Республики Казахстан принять Государственную программу технического переоснащения организаций начального и среднего профессионального образования, создать инфраструктуру, обеспечивающую производство учебно-наглядных пособий и учебного оборудования (Приложение 21, 22, 23).

11. 11. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

11. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

1

1) Анализ.
В области остается сложной эпидемиологическая ситуация по туберкулезу - заболеваемость на 4% больше, чем в прошлом году, по ВИЧ-инфекции, количество ВИЧ-инфицированных возрастает ежегодно.
Остается на высоком уровне инфекционная заболеваемость населения, постоянно существует угроза заноса, возникновения и распространения особо опасных инфекций (сибирская язва, туляремия, холера).
Одной из причин высокой заболеваемости вирусными гепатитами среди детей до 14 лет является неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и перегрузка школ области.
Государственное финансирование здравоохранения составляет всего 50% от потребности, кроме этого ежегодно объем финансирования от планового составляет 94%. Отсутствие эффективной системы финансирования отрасли привело к развитию теневого рынка или системы неформальных платежей в сфере оказания медицинской помощи. В связи сокращением и необоснованным закрытием структур первичной медицинской санитарной помощи снизилась доступность медицинской помощи, особенно в сельских населенных пунктах. Низкий уровень материально-технического оснащения центральных районных больниц, ряда областных медицинских организаций не позволяет на должном уровне организовать высокоспециализированную медицинскую помощь населению.
Лекарственное обеспечение населения осуществляют 412 аптечных организаций. В сельской местности слабо развита аптечная сеть и отсутствует нормативно-правовая база для реализации лекарственных препаратов. Выделяемые финансовые средства не покрывают потребность медицинских организаций в медикаментах при лечении больных в стационаре.
Проводится совершенствование санитарно-эпидемиологического просвещения среди населения. Санитарно-техническое состояние большинства водопроводных сооружений остается неудовлетворительным, многие из них требуют полной реконструкции, замены и ремонта отдельных сооружений и установок, организации зон санитарной охраны. Из 276 действующих водопроводов не отвечают санитарно-техническим требованиям 51 (18%). Серьезное положение складывается с объектами сельского водоснабжения, на эксплуатацию и ремонт которых не выделяются финансовые средства, а службы технической эксплуатации водопроводов отсутствуют.
Несмотря на проводимые мероприятия по здоровому образу жизни, состояние здоровья и системы здравоохранения области в целом характеризуется как сложное:
Не снижающийся уровень заболеваемости населения области (онкологические, сердечно-сосудистые, эндокринологические и др.);
Высокий уровень социально-обусловленных заболеваний (туберкулез, болезни, передаваемые половым путем, ВИЧ-инфекции, наркомания, психические расстройства);
Высокий уровень заболеваемости среди женщин фертильного возраста, детей, подростков кишечными инфекциями;
Низкая рождаемость, высокий уровень смертности и отрицательный естественный прирост населения;
Низкий уровень материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, не укомплектованность медицинскими кадрами лечебно-профилактических организаций сельского здравоохранения;
Малодоступность квалифицированной медицинской помощи, лекарственного обеспечения сельскому населению;
Дефицит доброкачественной питьевой воды.
Причинами являются непродуманное, стихийное реформирование системы здравоохранения, приведшее к закрытию большинства ФП, ФАП, СУБ, СВА в сельской местности, недостаточное финансирование системы здравоохранения, отсутствие аптечной сети в сельской местности и отсутствие нормативно-правовой базы для реализации лекарственных препаратов для сельского населения, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и перегрузка школ области, отток медицинских работников из сельской местности вследствие снятия определенных льгот, низкое санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений.
Пути решения проблемы:
Провести работу по восстановлению сети первичной медико-санитарной помощи в сельской местности;
Укомплектовать медицинскими кадрами, санитарным автотранспортом и медоборудованием;
Создать соответствующие материально-бытовые условия для медицинских работников на селе;
Организовать областные и районные передвижные врачебные бригады для оказания квалифицированной медицинской помощи сельскому населению;
Открыть аптечные пункты и организовать передвижные аптечные пункты на селе;
Предусмотреть в бюджетах районов не менее 25% на нужды здравоохранения;
Обеспечить реализацию региональных программ "Охрана здоровья матери и ребенка", "Диабет", "По противодействию эпидемии СПИД", "Лечение и медицинская профилактика наркомании", "Сапалы Су", плана мероприятий по проведению Года здоровья;
внедрить в практику лечебных учреждений новые технологии, интерактивные методы обучения населения, продолжить работу по повышению квалификации и обучению медицинских работников вопросам пропаганды ЗОЖ.

2

2) Перспективы.
С учетом приоритетности развития села работа будет проводиться по направлению восстановления сети сельского здравоохранения.
За счет открытия и восстановления в 2003 году прогнозируется увеличить количество сельских больниц на 3 (в Зерендинском районе - 2, в Щучинском районе - 1), коек на 85, количество сельских семейных врачебных амбулаторий на 3 единицы (все в Атбасарском районе).
В 2004 году планируется открыть 3 сельских семейных врачебных амбулаторий (в Атбасарском районе-2, в Целиноградском-1) и Константиновскую сельскую больницу (в Аршалынском районе).
В 2005 году количество самостоятельных амбулаторно- поликлинических организаций прогнозируется увеличить на одну за счет открытия сельской семейной врачебной амбулатории в Атбасарском районе в с. Акимовка (Приложение 24, 27).

12. 12. КУЛЬТУРА. ТУРИЗМ. СПОРТ.

12. КУЛЬТУРА. ТУРИЗМ. СПОРТ.

1

1) Анализ.
Культура. Принимаются меры по расширению сети учреждений культуры. В 2002 году планируется открыть 1 государственный музей, библиотеку, 3 клуба, провести реконструкцию кинотеатра "Дружба" в областном центре. Уже открыто областное государственное коммунальное казенное предприятие по охране и использованию памятников историко-культурного наследия.
Туризм. На рынке туристских услуг области функционирует 16 туристских фирм. За 2001 год доход от их деятельности составил 7 млн. тенге. На базе ТОО "Блэк" г. Кокшетау и оралманами Коргалжынского района развернуто производство сувенирной продукции.
В области работает 14 спортивно-туристских кружков, секций, клубов. Ежегодно принимают участие в походах, экскурсиях, городских, областных и республиканских соревнованиях 10 тыс. туристов нашей области.
Спорт. По состоянию на 1.01.2002 года в области имеется 1499 спортивных сооружений, в том числе 1490 государственных (99,4%). Количество людей, занимающихся физкультурой и спортом, составило 193,67 тыс. человек.
За истекший год введен в действие ипподром с конюшнями для ДЮСШ национальных видов спорта в г. Кокшетау, открыты 2 государственные спортивные школы. Кроме того, созданы 2 областных спортивных общества "Жастар" и "Десаулык".

2

2) Перспективы.
Культура. В 2005 году планируется увеличение сети организаций культуры на 113 государственных объектов, что составит 120,6% к отчету 2001 года, из них музеев на 1, библиотек на 48, клубов и Домов культуры на 63. Увеличение сети произойдет за счет передачи ведомственных учреждений государству, восстановления и открытия ранее закрытых клубов и библиотек. По-прежнему трудным и плохо решаемым в силу объективных причин вопросом является финансирование учреждений культуры. Основное условие их плодотворной работы стабильное и в полном объеме финансирование, по потребности, а не по остаточному принципу.
Туризм и спорт. Намечаются мероприятия по дальнейшему развитию туризма и спорта, особенно в Щучинско-Боровской курортной зоне.
Планируется реконструкция спорткомплекса "Юбилейный", второй очереди спорткомплекса "Кажимукан", строительство универсально-зрелищного зала в областной школе-интернате для одаренных в спорте детей, открытие областной школы высшего спортивного мастерства и областного центра олимпийской подготовки. На эти цели из областного бюджета планируется выделить 64 млн. тенге (Приложение 28, 29, 30, 31, 32).

13. 13. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНА

13. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНА
В настоящее время в области действуют 22 региональные программы. В соответствии с Планом мероприятий Акима Акмолинской области по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2002-2004 годы и перечня региональных Программ, рекомендуемых к разработке в составе индикативного плана на 2003-2005 годы планируется разработать 14 программ (Приложение 33, 34, 35).
Также будем принимать участие в разработке Республиканских Программ.
В Акмолинской области насчитывается 10 городов, в т.ч. 2 города областного значения (Кокшетау, Степногорск) и 8 малых городов (Акколь, Атбасар, Макинск, Степняк, Ерейментау, Есиль, Державинск, Щучинск). В настоящее время в социально-экономической жизни малых городов присутствует немало проблем, которые можно систематизировать следующим образом:
В промышленности отсутствие высокотехнологичных производств и глубокой переработки сырья; простаивающие или только частично загруженные предприятия промышленности; невостребованность предприятий стройиндустрии.
В инфраструктуре проблемы водоснабжения и обеспечения горячей водой; отсутствие канализации или ее недостаточность; недостаточное финансирование строительства и содержания автомобильных дорог; недостаточная обеспеченность электроэнергией.
В социальной сфере высокий уровень безработицы; большой миграционный отток населения; потеря квалифицированных высокопрофессиональных кадров; низкий уровень платежеспособности населения.
В связи с большим вниманием, уделяемым развитию села разрабатывается комплексная Программа социально-экономического развития малых городов, направленная на вывод их из депрессивного состояния. В Программе будут предусмотрены мероприятия по оздоровлению промышленности, созданию новых эффективных производств, развитию инфраструктуры (дороги, водоснабжение), социальной сферы, выработаны меры по улучшению ситуации в малых городах.

14. 14. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

14. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

1

1) Анализ.
В 2001 году по сравнению с 2000 годом доходы бюджета возросли до 8 млрд. тенге (на 30%), в том числе налоговые поступления до 7,8 млрд. тенге (19%), неналоговые - до 365 млн. тенге (на 14%), доходы от операций с капиталом - до 134 млн. тенге (в 9,4 раза).
В 2002 году доходная часть бюджета составит 7,3 млрд. тенге, в том числе налоговые поступления - 7,1 млрд. тенге, неналоговые - 165 млн. тенге, доходы от операций с капиталом - 73 млн. тенге.
Расходная часть бюджета с учетом трансфертов в 2000 году сложилась в сумме 11 млрд. тенге, в 2001 году на 20% больше 13,2 млрд. тенге. Соответственно увеличилось финансирование по приоритетным отраслям: социальное обеспечение - на 35%, образование 15% и др.
На 2002 год запланировано 15,2 млрд. тенге или 15% роста к предшествующему году.

2

2) Перспективы.
Основными задачами на предстоящий трехлетний период будут гармонизация стратегического, индикативного и бюджетного планирования, совершенствование бюджетной системы, направленное на повышение стабильности и прозрачности взаимоотношений, повышение эффективности процессов планирования, контроля за исполнением бюджетов. Начиная с 2002 года, бюджетные программы разделены на текущие бюджетные программы и программы развития.
Прогноз налоговых поступлений сформирован на основе мониторинга поступлений налогов по плательщикам, деклараций о совокупном годовом доходе, Индикативного плана развития и определен в объеме 8,1 млрд. тенге. Из них налоговые поступления - 98% или около 8 млрд. тенге, неналоговые - 1,5%, или 124 млн. тенге, доходы от операций с капиталом - 0,8% или 66 млн. тенге.
Согласно закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2003 год"» объем текущей субвенции утвержден в сумме 9,4 млрд. тенге или в сравнении с 2002 г. увеличен на 30% (2002г - 7,2 млрд. тенге).
Объем бюджета по расходам составил 17,5 млрд. тенге, том числе текущий - 15,6 млрд. тенге. Общий объем бюджета обеспечивает заявленную потребность только на 74%.
Рост объема бюджета 2003 года к уровню 2002 года - 1,5 млрд. тенге или 9%.
Бюджет развития направлен на повышение эффективности использования финансовых ресурсов местных бюджетов, поэтому к работе были приняты только те проекты, которые имели технико-экономическое обоснование на общую сумму 1 923,4 млн. тенге, в т. ч. районы - 227,6 млн. тенге, города - 594,3 млн. тенге, собственно областной бюджет - 1 101,5 млн. тенге.
На 2005 год планируется увеличение налоговых поступлений на 13% (8 млрд. тенге), в т. ч. по индивидуальному подоходному налогу на 24%, социальному налогу на 14%, в бюджете развития запланировано - 4,5 млрд. тенге или в 2,7 раза больше, чем в 2002 году, в том числе на образование - 1731 млн. тенге (рост составил 5,3 раза), здравоохранение - 807 млн. тенге (в 5,4 раза), транспорт и связь - 439 млн. тенге (в 4 раза) и другие (Приложение 36).

56. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 1
ФОРМА ПР-1
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Промышленность
млн. тенге
2001 г. отчет
2002 г. оценка
2003 г.
в ценах 2002 г.
в ценах 2003 г.
Производство промышленной продукции в стоимостном выражении
Объем промышленной продукции (работ, услуг)
32410
34200
35089
35797
в том числе:
Горнодобывающая промышленность
2362
2688
2879
2887
в том числе:
Добыча материалов для энергетики
131
165
165
165
из нее:
добыча угля и лигнита
131
165
165
165
добыча сырой нефти и попутного газа
услуги, связанные с добычей нефти и газа
добыча природного (горючего) газа
Горнодобывающая промышленность, кроме материалов для энергетики
2231
2523
2714
2722
добыча металлических руд
1584
1873
2064
2072
из нее:
железной руды
284
352
391
399
руд цветных металлов
1300
1521
1673
1673
Прочие отрасли горнодобывающей промышленности
647
650
650
650
Обрабатывающая промышленность
21707
22662
23095
23563
в том числе:
Переработка сельскохозяйственных продуктов
9671
9715
9860
10106
из нее:
производство пищевых продуктов
9671
9715
9860
10106
производство, переработка и консервирование мяса и мясопродуктов
612
612
625
625
переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов
1,1
1,1
1
производство растительных и животных масел и жиров
8,7
8,7
8,7
8,9
производство молочных продуктов
532
540
548
548
производство продуктов мукомольной
производство напитков
1079
1140
1140
1140
производство табачных изделий
Текстильная и швейная промышленность
237,4
245,0
245
245
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
1,4
1,4
1,4
1,4
Производство древесины и деревянных изделий
157,3
170
170
175
Производство бумаги и картона, издательское дело
185,9
185,9
185,9
185,9
Производство кокса, перегонка нефти, производство и переработка ядерных материалов
271
135
122
136,2
из нее:
производство кокса
перегонка нефти
Химическая промышленность
1232
1240
1240
1278
Производство резиновых и пластмассовых изделий
336
345
352
354
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
742
745
745
760
Металлургическая промышленность и обработка металлов
2000
2960
3254
3310
из нее:
черная металлургия
2
2
2
2,1
производство цветных металлов
1838
2650
2850
2914
Машиностроение
6526
6570
6570
6651
Прочие отрасли промышленности
347
350
350
360
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
8341
8850
9115
9347
в том числе:
производство и распределение электроэнергии
5999
6400
6600
6770
снабжение паром и горячей водой
1863
1960
2005
2060
сбор, очистка и распределение воды
419
430
450
457
продолжение таблицы
2004 г.
2005 г.
в ценах
2003 г.
в ценах 2004 г.
в ценах 2004 г.
в ценах 2005 г.
Производство промышленной продукции в стоимостном выражении
Объем промышленной продукции (работ, услуг)
36731
37586
38842
39736
в том числе:
Горнодобывающая промышленность
2930
3253
3494
3525
в том числе:
Добыча материалов для энергетики
165
165
194
195
из нее:
добыча угля и лигнита
165
165
194
195
добыча сырой нефти и попутного газа
услуги, связанные с добычей нефти и газа
добыча природного (горючего) газа
Горнодобывающая промышленность, кроме материалов для энергетики
2765
3088
3300
3330
добыча металлических руд
2115
2413
2625
2640
из нее:
железной руды
442
456
501
516
руд цветных металлов
1673
1957
2124
2124
Прочие отрасли горнодобывающей промышленности
650
675
675
690
Обрабатывающая промышленность
24330
24800
25542
26211
в том числе:
Переработка сельскохозяйственных продуктов
10358
10515
11132
11502
из нее:
производство пищевых продуктов
10358
10515
11132
11502
производство, переработка и консервирование мяса и мясопродуктов
630
630
630
645
переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов
1
1,2
1,2
1,3
производство растительных и животных масел и жиров
9
9,2
9,3
9,4
производство молочных продуктов
556
560
570
575
производство продуктов мукомольной
производство напитков
1140
1160
1160
1185
производство табачных изделий
Текстильная и швейная промышленность
245
250
250
255
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
1,4
1,5
1,5
1,6
Производство древесины и деревянных изделий
175
182
182
190
Производство бумаги и картона, издательское дело
185,9
186,8
186,8
190
Производство кокса, перегонка нефти, производство и переработка ядерных материалов
129
142,3
128,0
130
из нее:
производство кокса
перегонка нефти
Химическая промышленность
1540
1570
1570
1610
Производство резиновых и пластмассовых изделий
354
357
357
362
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
760
775
775
790
Металлургическая промышленность и обработка металлов
3522
3650
3750
3825
из нее:
черная металлургия
2,1
2,2
2,2
2,3
производство цветных металлов
3350
3435
3500
3640
Машиностроение
6700
6795
6835
6970
Прочие отрасли промышленности
360
375
375
385
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
9471
9533
9806
10000
в том числе:
производство и распределение электроэнергии
6870
6900
7115
7258
снабжение паром и горячей водой
2080
2103
2156
2200
сбор, очистка и распределение воды
461
470
475
482

57. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 2
ФОРМА ПР-2
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Промышленность
Единица измерения
2001 г. отчет
2002 г. оценка
Производство промышленной продукции в натуральном выражении
Горнодобывающая промышленность
в том числе:
добыча сырой нефти и природного газа
тыс. тонн
добыча угля и лигнита
"
248,6
300,0
добыча хромовой руды
"
добыча железной руды
364,0
450,0
добыча руд цветных металлов
1574,6
1845,0
окатыши
"
Обрабатывающая промышленность
в том числе:
медь рафинированная
тыс. тонн
свинец рафинированный
"
цинк металлический
"
прокат черных металлов
"
Ферросплавы
"
мясо и пищевые субпродукты крупного рогатого скота, овец, лошадей и свиней
тонн
2550,0
2575,0
жиры скота крупнорогатого, овец, коз, свиней и птицы домашней
"
27,0
27,3
мясо и субпродукты пищевые птицы домашней
"
1569,0
1592,0
куры (включая цыплят), индейки, утки гуси и цесарки, тушки
"
1374,0
1395,0
колбасные изделия
"
409,0
421,0
сухие животные корма
"
119,0
250,0
приготовленная и консервированная рыба
тонн
6,0
переработанные и консервированные овощи (кроме картофеля)
"
2,0
масло растительное
"
54,0
61,0
маргариновая продукция
"
сливочное масло
"
356,0
374,0
очищенный рис
"
мука из зерновых и растительная, смеси из них
"
167768,0
171125,0
крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых
"
199,0
199,0
готовые корма для с\х животных
"
11805,0
11810,0
свежий хлеб
"
29253,0
29300,0
кондитерские изделия из шоколада и сахара
"
макароны, лапша и аналогичные изделия
"
498,0
500,0
чай и кофе
"
Майонез
"
дрожжи пекарские
"
Сахар
молоко и сливки сгущенные или с добавками сахара
"
сыр и творог
"
758,0
770,0
свежие кондитерские изделия
"
434,0
435,0
Водка
тыс. дал
287,2
300,0
ликероводочные изделия
"
Коньяк
этиловый спирт
396,7
367,0
Вина
6,5
6,5
Пиво
"
70,9
71,0
безалкогольные напитки
тыс. литров
6296,3
6300,0
табачные изделия
млн. шт.
Волокно хлопковое
тонн
шерстяная пряжа не расфасованная для розничной торговли
"
хлопчатобумажная пряжа не расфасованная для розничной продажи
тыс. кв. м.
ткани шерстяные
тыс. кв. м.
ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей
"
ткани, кроме специальных тканей,
"
из хлопка
трикотажные ткани машинной или
ручной вязки
ковры и ковровые изделия
тыс. кв. м
чулочно-носочные изделия
тыс. пар
0,1
кожа из КРС или шкур семейства лошадиных без волосяного покрова
тыс. кв. дцм
обувь, кроме спортивной и защитной
тыс. пар
0,4
0,4
печатные книги, брошюры
тыс. экз.
журналы и периодическая публикация
6573,7
6574,0
обработанное жидкое молоко и сливки
тонн
9992,0
10142,0
мясные консервы
"
производство нефтепродуктов
млн. тонн
Керосин
"
газойли (топливо дизельное)
"
мазут топочный
"
Кокс
тыс. тонн
фосфорные удобрения
"
2,7
25,0
диоксид углерода
"
0,8
0,8
окись хрома
"
Хлор
"
краски и лаки на основе полимеров
тонн
4,0
препараты фармацевтические
тыс. тенге
252,0
300,0
Средства моющие
тонн
26,0
шины резиновые пневматические восстановленные
тыс. штук
шины для с\х машин, прочие новые
"
Пневматические резиновые шины
"
Цемент
тыс. тонн
известь
тонн
33,0
ленты конвейерные(транспортерные)
и ремни приводные из резины
кг
15200,0
15200,0
фосфор желтый
тонн
Тракторы
штук
трансформаторы
тыс. кВа
водосчетчики
штук
16438,0
20000,0
Производство электроэнергии
млн. кВт/ час
363,5
497,4
продолжение таблицы
в % к предыдущему году
2005г.
в %
к 2002г.
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
Производство промышленной продукции в натуральном выражении
Горнодобывающая промышленность
в том числе:
добыча сырой нефти и природного газа
добыча угля и лигнита
256,0
126,3
100,0
100,0
116,7
116,7
добыча хромовой руды
добыча железной руды
91,5
123,6
111,0
110,0
110,0
133,0
добыча руд цветных металлов
237,9
117,0
110,0
110,0
110,0
130,0
окатыши
Обрабатывающая промышленность
в том числе:
медь рафинированная
свинец рафинированный
цинк металлический
прокат черных металлов
ферросплавы
мясо и пищевые субпродукты крупного рогатого скота, овец, лошадей и свиней
100,0
101,0
101,0
101,0
101,0
103,0
жиры скота крупнорогатого, овец, коз, свиней и птицы домашней
100,0
101,0
100,5
100,5
100,5
101,5
мясо и субпродукты пищевые птицы домашней
100,0
101,5
101,0
101,0
101,0
103,0
куры (включая цыплят), индейки, утки гуси и цесарки, тушки
100,0
101,5
101,0
101,0
101,0
103,0
колбасные изделия
111,4
103,0
101,0
101,0
101,0
103,0
сухие животные корма
383,9
210,0
105,0
105,0
105,0
115,0
приготовленная и консервированная рыба
6,0
100,0
100,0
100,0
переработанные и консервированные овощи (кроме картофеля)
25,0
масло растительное
88,5
113,0
100,0
100,0
100,0
100,0
маргариновая продукция
сливочное масло
59,0
105,0
101,0
101,0
101,0
103,0
очищенный рис
мука из зерновых и растительная, смеси из них
93,3
105,0
101,5
101,5
101,5
104,6
крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых
42,7
100,0
85,0
85,0
85,0
61,4
готовые корма для с\х животных
в 13,2 р
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
свежий хлеб
97,6
100,2
100,5
100,5
100,5
101,5
кондитерские изделия из шоколада и сахара
макароны, лапша и аналогичные изделия
52,8
100,4
100,0
100,0
100,0
100,0
чай и кофе
майонез
дрожжи пекарские
сахар
молоко и сливки сгущенные или с добавками сахара
сыр и творог
105,0
101,6
102,0
101,5
101,5
105,0
свежие кондитерские изделия
274,7
100,2
100,0
100,0
100,0
100,0
водка
115,3
104,4
100,0
100,0
100,0
100,0
ликероводочные изделия
коньяк
этиловый спирт
50,6
92,0
109,0
100,0
100,0
109,0
вина
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
пиво
в 7 раз
100,1
100,0
100,0
100,0
100,0
безалкогольные напитки
в 26,6 р
100,1
100,0
100,0
100,0
100,0
табачные изделия
волокно хлопковое
шерстяная пряжа не расфасованная для розничной торговли
Хлопчатобумажная пряжа не расфасованная для розничной продажи
ткани шерстяные
ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей
ткани, кроме специальных тканей,
из хлопка
трикотажные ткани машинной или
ручной вязки
ковры и ковровые изделия
Чулочно-носочные изделия
кожа из КРС или шкур семейства лошадиных без волосяного покрова
обувь, кроме спортивной и защитной
133,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
печатные книги, брошюры
журналы и периодическая публикация
89,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
обработанное жидкое молоко и сливки
194,4
101,5
101,5
101,5
101,5
104,5
мясные консервы
производство нефтепродуктов
керосин
газойли (топливо дизельное)
мазут топочный
кокс
фосфорные удобрения
в 9,3 р
107,0
100,0
100,0
107,0
диоксид углерода
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
окись хрома
хлор
краски и лаки на основе полимеров
препараты фармацевтические
119,0
100,0
100,0
100,0
100,0
средства моющие
шины резиновые пневматические восстановленные
шины для с\х машин, прочие новые
пневматические резиновые шины
цемент
известь
ленты конвейер ные (транспортерные)
и ремни приводные из резины
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фосфор желтый
тракторы
трансформаторы
водосчетчики
85,9
121,7
100,0
100,0
100,0
100,0
Производство электроэнергии
84,1
136,8
108,0
100,0
100,0
100

58. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 3
ФОРМА 3-КС (ПСМ)
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Производство строительных материалов
Наименование
2001 год факт
2002 год оценка
Прогноз
2005 г. к 2002 г %
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Промышленность строительных материалов
Цемент, тыс. тонн
Кирпич строительный из керамики, тыс. куб. м.
8,7
9
9,4
10
10,8
120,0
Керамические плитки, тыс. кв. м.
Листы асбестоцементные млн. усл. штук
Известь, тонн
33
34
35
36
37
108,8
Плитки, плиты и кирпич из бетона, тонн
1
1,2
1,5
1,8
2
200,0
Сборные строительные конструкции из бетона, тонн
68312
71728
74238
77208
81068
118,7
Товарный бетон, тонн
7396
7600
8000
8500
9000
118,4
Мрамор и известковый камень, тыс. куб. м.
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
123,1
Гранит, тыс. куб. м.
0,8
0,9
1
1,2
1,3
144,4
Известняк и гипс, тыс. тонн

59. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 4
Форма 2 КС (жилье)
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Строительство жилья
(тыс. кв. м./тыс. тенге; кол-во квартир)
2001 г.
отчет
2002 г.
оценка
Прогноз
2003 г.
Ввод в действие жилья за счет всех источников финансирования,
Общая площадь и количество, в том числе за счет:
30,3
211289
214
39,3
230646
228
43,6
383841
292
Средств республиканского бюджета
Средств местного бюджета
4,5
130000
72
Средств государственных предприятий и организаций
3,3
96696
45
Средств предприятий и организаций негосударственного сектора
0,4
2495
4
9,5
33862
60
8,7
29000
43
Средств населения
26,6
112098
165
29,8
196784
168
30,4
224841
177
Средств иностранных инвесторов
продолжение таблицы
Прогноз
2005 г.
в %
к 2002 г.
2004 г.
2005 г.
Ввод в действие жилья за счет всех источников финансирования,
Общая площадь и количество, в том числе за счет:
46,8
274587
242
54,8
434809
309
139,4%
188,5%
135,5%
Средств республиканского бюджета
Средств местного бюджета
2,1
105000
36
Средств государственных предприятий и организаций
Средств предприятий и организаций негосударственного сектора
8,7
29400
43
8,8
29600
43
92,6%
87,4%
71,7%
Средств населения
38,1
245187
199
43,9
300209
230
147,3% 152,6%
136,9%
Средств иностранных инвесторов
Примечание:
Графы заполнены в дробном виде:
натуральный показатель(тыс.кв.м.) ; кол-во квартир и инд. жилых домов объем финансирования (тыс. тенге)

60. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 5
ФОРМА СХ 1
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Сельское хозяйство
млн. тенге
2001г. отчет
2002г.оценка
2003 г.
2004 г.
2005 г.
в ценах 2002г
в ценах 2003г
в ценах 2003г
в ценах 2004г.
в ценах
2004г.
в ценах 2005г.
Валовая продукция сельского хозяйства
72710
60695
61250
63200
65400
66900
69170
70550
в том числе
продукция растениеводства
54734
41615
42050
43250
44750
45850
47400
48410
продукция животноводства
17976
19080
19200
19950
20650
21050
21770
22140

61. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 6
ФОРМА СХ 2
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Сельское хозяйство
Показатели
Единица измерения
2001г.
отчет
2002г.
оценка
Прогноз
2005 г.
в % к
2002 г.
2003г.
2004г.
2005г.
Зерно
(в весе после доработки)
тыс.тонн
3661,8
2600,0
2700,0
2800,0
2900,0
111,5
в том числе
Пшеница
тыс.тонн
3073,4
2300,0
2320,0
2350,0
2400,0
104,3
Рис
тыс.тонн
Хлопок-
сырец
тыс.тонн
Сахарная
свекла (фабричная)
тыс.тонн
Семена масличных
культур
тыс.тонн
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
127,3
Картофель
тыс.тонн
203,2
151,0
154,0
157,0
165,0
109,3
Овощи
тыс.тонн
61,3
45,0
46,0
47,0
49,0
108,9
Скот и птица
(в убойном весе)
тыс.тонн
48,5
49,4
49,9
50,4
51,0
103,2
Молоко
тыс.тонн
386,1
393,9
400,5
406,5
416,0
105,6
Яйцо
млн.шт.
185,1
188,5
192,5
196,5
200,0
106,1
Шерсть
тонн
475,0
516,9
555,0
582,3
602,8
116,6
Кожевенное
сырье
крупное
тыс.шт.
164,5
173,3
178,2
181,2
186,2
107,4
мелкое
тыс.шт.
83,7
91,9
94,9
97,2
102,4
111,4

62. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 7
ФОРМА ИР 1
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Инвестиционная сфера
млрд. тенге
2001г.
отчет
2001г.
оценка*
Прогноз
2003г.
2004 г.
2005г.
1
2
3
4
5
Инвестиции в основной капитал, всего
11,710
12,674
13,298
14,157
15,013
в том числе за счет:
средств республиканского бюджета
2,340
4,017
5,598
4,957
5,314
средств местного бюджета
0,302
0,392
1,046
0,967
1,134
средств предприятий, организаций и населения
9,067
8,231
5,954
7,491
7,779
средств иностранных инвесторов
0,001
0,034
0,700
0,742
0,786
продолжение таблицы
2002г. в % к
2001г.
**
2003г. в % к
2002г.
**
2004 г. в % к 2003г.
**
2005 г. в % к
2004г.
**
6
7
8
9
Инвестиции в основной капитал, всего
100,2%
101,0%
100,7%
100,0%
в том числе за счет:
средств республиканского бюджета
159,0%
131,5%
83,5%
101,1%
средств местного бюджета
120,1%
251,8%
87,2%
110,6%
средств предприятий, организаций и населения
84,1%
68,2%
118,7%
98,0%
средств иностранных инвесторов
в 31,5 р
в 27,8 р
103,3%
100,0%
* в ценах 2002 года
** в сопоставимых ценах
Приложение 8

63. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

ФОРМА ИР 1
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Инвестиционная сфера
млрд. тенге
2001г.отчет
2002г
оценка
*
Прогноз
2003г.
2004г.
2005г.
1
2
3
4
5
Инвестиции в основной капитал, всего
11,710
12,674
13,298
13,980
15,013
по видам экономической деятельности:
Промышленность, всего в том числе:
1,563
2,217
2,933
3,453
3,677
горнодобывающая
0,531
0,717
0,435
0,592
0,780
обрабатывающая
0,560
0,632
0,435
0,598
0,391
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
0,472
0,868
2,064
2,263
2,506
Сельское хозяйство, охота и
лесоводство
4,294
4,387
3,576
4,361
4,808
Строительство
0,008
0,164
0,332
0,187
0,313
Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
0,260
0,141
0,178
0,217
0,197
Транспорт и связь
4,336
4,857
5,173
4,589
4,288
Гостиницы и рестораны
0,188
0,053
0,035
0,170
0,049
Финансовая
деятельность
0,008
0,016
0,004
0,009
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
0,480
0,231
0,269
0,309
0,388
Государственное управление
0,288
0,150
0,032
Образование
0,1136
0,104
0,193
0,181
0,748
Здравоохранение и социальные услуги
0,0183
0,159
0,094
0,136
0,131
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
0,153
0,195
0,478
0,370
0,414
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Средства республиканского бюджета
2,340
4,017
5,598
4,957
5,314
по видам экономической деятельности:
Промышленность, всего в том числе:
0,010
0,148
0,815
0,912
1,048
горнодобывающая
обрабатывающая
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
0,010
0,148
0,815
0,912
1,048
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
0,142
0,202
0,130
0,028
0,036
Строительство
0,150
0,158
0,165
0,175
Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
Транспорт и связь, в т.ч.:
2,092
3,400
4,410
3,762
3,561
Реконструкция дороги "Астана- Боровое"
2,092
3,400
0,318
Капитальный ремонт дорог ЩБКЗ
2,120
Реконструкция дороги "Астана- Челябинск"
0,933
1,812
1,906
Капитальный и средний ремонт дорог республиканского значения
Гостиницы и рестораны
Финансовая
деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
Государственное управление
Образование
0,016
0,037
0,399
Здравоохранение и социальные услуги
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
0,080
0,080
0,085
0,090
0,095
Средства местного бюджета
0,302
0,392
1,046
0,967
1,134
по видам экономической деятельности:
Промышленность, всего в том числе:
0,002
0,033
0,033
0,007
0,010
горнодобывающая
обрабатывающая
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
0,002
0,033
0,033
0,007
0,010
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
Строительство
0,138
0,125
Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
Транспорт и связь
0,191
0,220
0,239
Гостиницы и рестораны
Финансовая
деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
Государственное управление
0,288
0,135
0,032
0,178
Реконструкция ДК "Кокшетау"
0,278
0,054
Образование
0,0005
0,039
0,192
0,180
0,348
Здравоохранение и социальные услуги
0,0008
0,155
0,093
0,135
0,130
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
0,030
0,368
0,248
0,282
Средства предприятий, организаций и населения
9,067
8,231
5,954
7,491
7,779
по видам экономической деятельности:
Промышленность, всего в том числе:
1,550
2,002
1,385
1,792
1,833
горнодобывающая
0,530
0,703
0,435
0,592
0,780
из них: Реконструкция и перевооружение в ОАО "ГМК Казахалтын"
0,183
0,097
0,280
0,328
0,610
обрабатывающая
0,560
0,612
0,435
0,598
0,391
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
0,460
0,687
0,516
0,602
0,662
из них: Капитальные ремонты на ТЭЦ в ЗАО "КазСабтон" (г. Степногорск)
0,330
0,308
0,304
0,323
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
4,152
4,185
3,446
4,333
4,772
Строительство
0,008
0,014
0,036
0,021
0,013
Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
0,260
0,141
0,178
0,217
0,197
Транспорт и связь
2,244
1,457
0,572
0,607
0,487
ОАО "Казахтелеком"
0,067
1,045
0,463
0,343
0,378
Гостиницы и рестораны
0,188
0,053
0,035
0,170
0,049
Финансовая
деятельность
0,008
0,016
0,004
0,009
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
0,480
0,231
0,269
0,309
0,388
Государственное управление
0,015
Образование
0,097
0,028
0,001
0,001
0,001
Здравоохранение и социальные услуги
0,018
0,004
0,001
0,001
0,001
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
0,062
0,085
0,025
0,031
0,037
Средства иностранных инвесторов
0,001
0,034
0,700
0,742
0,786
по видам экономической деятельности:
Промышленность, всего в том числе:
0,001
0,034
0,700
0,742
0,786
горнодобывающая
0,001
0,014
обрабатывающая
0,020
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
0,700
0,742
0,786
Упр. Горводоканал
0,700
0,742
0,786
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
Строительство
Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
Транспорт и связь
Гостиницы и рестораны
Финансовая
деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
Государственное управление
Образование
Здравоохранение и социальные услуги
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
продолжение таблицы
2002 г.
в % к
2001 г.
**
2003 г.
в % к
2002г.
**
2004 г.
в % к
2003г.
**
2005 г.
в % к
2004г.
**
6
7
8
9
Инвестиции в основной капитал, всего
100,2%
101,0%
100,7%
100,0%
по видам экономической деятельности:
Промышленность, всего в том числе:
131,3%
124,8%
111,1%
100,5%
горнодобывающая
125,0%
57,2%
128,5%
124,3%
обрабатывающая
104,5%
64,9%
129,8%
61,7%
производство и распределение электро-энергии, газа и воды
170,3%
224,3%
103,4%
104,5%
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
94,6%
76,9%
115,0%
104,0%
Строительство
1898,1%
190,9%
53,0%
158,4%
Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
50,2%
119,1%
114,9%
85,5%
Транспорт и связь
103,7%
105,7%
85,1%
88,9%
Гостиницы и рестораны
26,1%
62,3%
457,6%
27,2%
Финансовая деятельность
185,2%
25,0%
200,0%
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
44,6%
110,0%
108,3%
118,5%
Государственное управление
48,2%
20,0%
Образование
84,8%
175,0%
88,5%
390,1%
Здраво- охранение и социальные услуги
804,5%
56,0%
136,0%
90,9%
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
118,0%
231,3%
72,9%
105,8%
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИ- РОВАНИЯ:
Средства республиканского бюджета
159,0%
131,5%
83,5%
101,1%
по видам экономической деятельности:
Промышленность, всего
в том числе:
1370,4%
519,6%
105,6%
108,4%
горнодобывающая
обрабатывающая
производство и распределение электро-энергии, газа и воды
1370,4%
519,6%
105,6%
108,4%
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
131,7%
60,9%
20,3%
120,0%
Строительство
99,3%
98,7%
100,0%
Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
Транспорт и связь, в т.ч.:
150,5%
122,4%
80,5%
89,3%
Реконструкция дороги "Астана- Боровое"
Капитальный ремонт дорог ЩБКЗ
Реконструкция дороги "Астана- Челябинск"
Капитальный и средний ремонт дорог республиканского значения
Гостиницы и рестораны
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
Государственное управление
Образование
214,1%
0,0%
0,0%
Здраво- охранение и социальные услуги
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
92,6%
100,0%
100,0%
100,0%
Средства местного бюджета
120,1%
251,8%
87,2%
110,6%
по видам экономической деятельности:
Промышленность, всего
в том числе:
1527,8%
93,9%
19,4%
133,3%
горнодобывающая
обрабатывающая
производство и распределение электро-энергии, газа и воды
1527,8%
93,9%
19,4%
133,3%
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
Строительство
Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
Транспорт и связь
108,9%
102,6%
Гостиницы и рестораны
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
Государственное управление
43,4%
22,2%
526,7%
0,0%
Реконструкция ДК "Кокшетау"
Образование
в 72,2 р.
464,1%
88,4%
182,5%
Здраво- охранение и социальные услуги
в 179,4р.
56,8%
136,4%
90,8%
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
252,5%
11,6 р
63,7%
107,2%
Средства предприятий, организаций и населения
84,1%
68,2%
118,7%
98,0%
по видам экономической деятельности:
Промышленность, всего
в том числе:
119,6%
65,3%
122,0%
96,5%
горнодобывающая
122,8%
58,3%
128,5%
124,3%
из них: Реконструкция и перевооружение в ОАО "ГМК Казахалтын"
49,1%
272,2%
110,6%
175,3%
обрабатывающая
101,2%
67,0%
129,8%
61,7%
производство и распределение электро- энергии, газа и воды
138,3%
70,9%
110,1%
103,7%
из них: Капитальные ремонты на ТЭЦ в ЗАО "КазСабтон" (г. Степно-горск)
88,2%
93,1%
100,0%
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
93,3%
77,7%
118,6%
103,9%
Строительство
162,0%
242,9%
55,9%
57,9%
Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
50,2%
119,1%
114,9%
85,5%
Транспорт и связь
60,1%
37,1%
100,0%
75,7%
ОАО "Казах- телеком"
1444,2%
41,8%
69,8%
103,9%
Гостиницы и рестораны
26,1%
62,3%
457,6%
27,2%
Финансовая деятельность
185,2%
25,0%
200,0%
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
44,6%
110,0%
108,3%
118,5%
Государственное управление
Образование
26,7%
3,6%
100,0%
100,0%
Здраво- охранение и социальные услуги
21,2%
25,0%
100,0%
100,0%
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
126,9%
28,2%
116,7%
110,7%
Средства иностранных инвесторов
в 31,5 р
в 27,8 р
103,3%
100,0%
по видам экономической деятельности:
Промышленность, всего
в том числе:
в 31,5 р
в 19,4 р
100,0%
100,0%
горнодобывающая
в 13 р
обрабатывающая
производство и распределение электро- энергии, газа и воды
100,0%
100,0%
Упр. Горводоканал
100,0%
100,0%
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
Строительство
Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
Транспорт и связь
Гостиницы и рестораны
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
Государственное управление
Образование
Здраво- охранение и социальные услуги
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
* в ценах 2002 года
** в сопоставимых ценах

64. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 9
ФОРМА ИР-2
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Инвестиционные проекты, полностью или частично финансируемые за счет средств местного бюджета
млн. тенге
№ п/п
Наименование проекта
Период реализации
Наименование источника софинансирования
Общая стоимость проекта
в т.ч. за счет средств местного бюджета
в т.ч. по годам
отчет до 2002 года
2002г.оценка
2003 г. прогноз
1
3
4
5
6
7
8
9
Транспорт и связь
1
Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения
2003- 2005 гг.
301,668
95,04
2
Организация общественных пассажирских перевозок между районами, внутри районов, населенных пунктов
2001-2005 гг.
6,881
1,614
1,35
1,234
3
Обеспечение функционирования автодорог местного значения
2001-2005 гг.
4959,016
261,817
140,987
1435,423
4
Обеспечение функционирования улиц городов и иных населенных пунктов
2001-2005 гг.
420,254
150,41
53
68,316
5
Строительство и реконструкция улиц городов и иных населенных пунктов
2001-2005 гг.
1044,332
109,16
294,624
6
Капитальный ремонт городских дорог
2001-2005 гг.
761,9
159,5
284,3
Итого по транспорту и связи
7494,051
573,341
304,497
2178,937
Культура
7
Реконструкция ДК "Кокшетау"
2001-2002 гг.
420
366
54
8
Реконструкция кинотеатра "Дружба"
2001-2002 гг.
40
40
9
Строительство Дома культуры в Аршалынском районе
2001-2002 гг.
36,5
32
4,5
Итого по культуре
496,5
398
98,5
Образование
10
Строительство школы на 1500 мест в г. Кокшетау
2005 г.
210
11
Строительство пристройки к Красноярской школе №3
2003 г.
70
70
12
Восстановление плавательного бассейна в ДЮСШ г. Степногорск
2001-2002 гг.
10
6
4
13
Улучшение условий для детей с ограниченными возможностями в развитии и обучении (г. Степногорск)
2002-2005 гг.
55,3
8,5
9,9
10,7
14
Открытие дошкольной организации в 4 микрорайоне г. Степногорска
2004 г.
17,2
15
Открытие станции юных техников (г. Степногорск)
2005 г.
12
16
Реконструкция здания бывшего детского сада в п. Аршалы под здание школы с гос. языком обучения
2003 г.
56
56
17
Капитальный ремонт Анарской средней школы
2004-
2005 гг.
35
18
Строительство спортивного зала в Ельтайской СШ
2002 г.
1
1
19
Пристройка к школе №1 (г.Макинск)
2003 г.
8
8
20
Капитальный ремонт школ (Енбекшильдерский район)
2003-
2005 гг.
49,9
15,6
21
Установка автономных систем отопления в 3 школах Енбекшильдерского района
2002 г.
2,2
2,2
22
Реанимация детского дошкольного учреждения (Енбекшильдерский район)
2002 г.
10
10
23
Капитальный ремонт школ Ерейментауского района
2001-2005 гг.
Хоз. Субъекты
5,9
0,4
2,5
24
Капитальный ремонт школ Коргалжынского района
2002-2005 гг.
52,05
1,35
16
Итого по образованию
594,55
14,9
30,95
176,3
Здравоохранение
25
Реконструкция здания горбольницы (Кокшетау)
2002 г.
50
50
26
Приобретение медицинского оборудования для учреждений и предприятий здравоохранения города Степногорск и поселков
2002- 2005 гг.
38,4
2,4
4,2
23
27
Капитальный ремонт хирургического и инфекционного отделений ЦРБ, обновление оборудования (Аршалынский район)
2002- 2005 гг.
23,8
5,8
5,5
28
Капитальный ремонт хирургического отделения ЦРБ (Енбекшильдерский район
2002- 2003 гг.
13,5
2,5
11
29
Капремонт здания Ерейментауской районной больницы
2001- 2003 гг.
34
11,5
10
30
Капитальный ремонт объектов здравоохранения Коргалжинского района
2002- 2005 гг.
21,8
5
5,3
Итого по здравоохранению
181,5
2,4
79
54,8
Государственное управление
31
Приобретение компьютеров (Аппарат Акима Енбекшильдерского района)
2002- 2003 гг.
2,5
1
1,5
32
Капремонт административного здания Акимата Ерейментауского района
2002- 2003 гг.
4
4
Итого по государственному управлению
6,5
5
1,5
Строительство
33
Окончание строительства 72 кв. жилого дома по ул. Валиханова
2003 г.
130
130
34
Окончание строительства 36 кв. жилого дома по ул. Ауэзова, 9
2005 г.
105
Итого по строительству
235
130
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
35
Переукладка сетей водопровода г. Кокшетау
2001- 2005 гг.
138,8
6,2
22,7
17
36
обустрой- ство полигона твердых бытовых отходов
2003- 2005 гг.
27,4
5,5
37
Реанимация коммунального предприятия
2004- 2005 гг.
13,1
38
Реконструкция водопроводов
34,9
0,5
3,9
17,9
39
Рекультивация уранового хвостохранилища
2003- 2005 гг. и далее еже- годно
160
70
Итого по прочим коммунальным, социальным и персональным услугам
374,2
6,7
26,6
110,4
ВСЕГО:
9382,301
995,341
544,547
2651,937
продолжение таблицы
N п/п
в т.ч. за счет источника софинансирования
в т.ч. по годам
2004 г. прогноз
2005 г. прогноз
объем финансирования после 2005 года
от- чет до 2002 г.
2002 г. оценка
2003 прогноз
2004 прогноз
2005 прогноз
объем финансирования после 2005 года
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Транспорт и связь
1
100,647
105,981
2
1,307
1,376
3
1520,112
1600,677
4
72,347
76,181
5
312,006
328,542
6
154,6
163,5
2161,019
2276,257
Культура
7
8
9
Образование
10
210
11
12
13
14,3
11,9
14
17,2
15
12
16
17
17
18
18
19
20
16,6
17,7
21
22
23
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
24
16,9
17,8
82,5
287,9
0,5
0,5
0,5
0,5
Здравоохранение
25
26
6,1
2,7
27
6
6,5
28
29
10,5
2
30
5,6
5,9
28,2
17,1
Государственное управление
31
32
Строительство
33
34
105
105
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
35
32,4
60,5
36
5,7
16,2
37
6,4
6,7
38
8,5
4,1
39
30
30
30
83
117,5
30
2354,719
2803,757
30
0
0,5
0,5
0,5
0,5

65. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 10
ФОРМА 4 КС (КВ ПСМ)
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Капитальные вложения в развитие производства строительных материалов и изделий
(млн.тенге)
Наименование
2001г. отчет
2002г. оценка
Прогноз
2005г. в % к 2002г.
2003г.
2004г
2005г
Капитальные вложения в развитие производства строительных материалов и изделий, в том числе:
3,2
11,2
10,5
2,5
3
26,8%
1. Средства республиканского бюджета
2. Средства местного бюджета
3. Средства иностранных инвесторов
4. Собственные средства предприятии негосударственного сектора,
в том числе:
3,2
11,2
10,5
2,5
3
26,8%
Ввод цеха по выпуску асфальтобетонной смеси, производительностью 3,1 тыс. тонн в год (ТОО "Айбат", Жаксынский р-н)
3,2
0,5
Обновление оборудования цеха по производству тротуарной плитки, производительность - 13 тыс. кв.м. в год (ТОО "Ардагер- Неруд", Зерендинский р-н)
0,7
0,5
0,5
0,5
71,4%
Обновление оборудования по производству мраморной плитки, увеличение произв-ти с 3 тыс. кв.м. до 15 тыс. кв.м. в год (ТОО "Тасколь", Целиноградский р-н)
10
10
2
2,5
25,0%

66. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 11
ФОРМА-ТРАНС-1
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Транспорт и связь
2001 г. отчет
2002 г. оценка
Прогноз
2005 г.в % к 2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Объем перевозок грузов, тыс.т
61700,03
53530,03
56720,03
59660,03
61530,03
114,9
в том числе:
железнодорожный транспорт
6300,0
4400,0
4400,0
4400,0
4400,0
100,0
автомобильный транспорт
55400,0
49130,0
52320,0
55260,0
57130,0
116,3
трубопроводный транспорт
воздушный транспорт
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
100,0
речной транспорт
Перевозка пассажиров, тыс. человек
49170,6
50536,3
50976,9
51672,5
52748,1
104,4
в том числе:
железнодорожный транспорт
2762,8
2925,0
3015,0
3130,0
3135,0
107,2
автомобильный транспорт
46400,0
47600,0
47950,0
48530,0
49600,0
104,2
воздушный транспорт
7,8
11,3
11,9
12,5
13,1
115,9
Грузооборот, млн. ткм
33335,6
23973,6
24002,4
24049,7
24086,1
100,5
в том числе:
железнодорожный транспорт
31180,0
21800,0
21800,0
21800,0
21800,0
100,0
автомобильный транспорт
2154,6
2172,3
2201,0
2248,2
2284,5
105,2
трубопроводный транспорт
воздушный транспорт
1,0
1,3
1,4
1,5
1,6
123,1
речной транспорт
Пассажирооборот, млн.пкм
1719,3
1822,0
1876,8
1946,7
1956,9
107,4
в том числе:
железнодорожный транспорт
1255,2
1328,0
1367,8
1419,7
1426,5
107,4
автомобильный транспорт
453,5
478,5
492,8
510,0
512,5
107,1
воздушный транспорт
10,6
15,5
16,2
17,0
17,9
115,8
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км
7846
7797
7797
7797
7797
100,0
в том числе:
протяженность реабилитированных дорог, км
213,4
284,0
402,2
362,7
431,2
151,8
Объем реализации услуг связи населению, млн. тенге
954,3
1108,2
1300,2
1451,4
1571,1
141,8
Основные телефонные аппараты, установленные у населения, тыс.шт.
84,0
89,2
93,7
98,4
103,3
115,8

67. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 12
ФОРМА МП - 1
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Малое предпринимательство
Единица измерения
2001г отчет
2002г. оценка
Прогноз
2005г. в % к 2002г.
2003г.
2004г
2005г.
Общий объем произведен- ной продукции (работ, услуг) субъектами малого предпринимательства
млн.тн.
23634,2
24844,3
25883,1
27196,1
28721,2
115,6
из них:
продукция промышленности
"
3048,5
3218,3
3352,4
3527,1
3771,9
117,2
продукция сельского хозяйства
"
7890,1
7970,4
8165,6
8736,1
9270,5
116,3
торговля
9627,5
10431,9
11009,3
11442,9
11925,3
114,3
оказанных услуг
"
990,3
1080,7
1123,1
1173,5
1327,6
122,8
другие (финансовая деятельность, образование, здравоохранение, социальные и коммунальные услуги)
"
2077,8
2143,0
2232,7
2316,5
2425,9
113,2
Количество субъектов малого предпринимательства
единиц
20487
20878
21273
21650
22053
105,6
в том числе:
юридические лица
"
2875
2914
2950
2960
2990
102,6
индивидуальные предприниматели
"
17612
17964
18323
18690
19063
106,1
Численность занятых в сфере МП
человек
64894
65283
67098
68388
70000
107,2
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесоводство
"
27641
27775
27862
28362
28973
104,3
промышленность
"
4421
4500
5125
5215
5765
128,1
Строительство
"
3444
3444
3718
3968
4068
118,1
торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
"
17812
17846
18097
18402
18612
104,3
гостиницы и рестораны
"
2122
2150
2323
2368
2408
112,0
транспорт и связь
"
3115
3120
3123
3178
3202
102,6
другие виды деятельности (финансовая деятельность, образование, здравоохранение, социальные и коммунальные услуги)
"
6339
6448
6850
6895
6972
108,1

68. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 13
ф.ВЭД-1
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Прогноз внешнеторгового оборота на 2003-2005 годы
Код ТН ВЭД
Наименование товара
2001 (отчет)
2001/ 2000, %
кол-во
цена $ за единицу товара
стоимость, млн. $
Внешнеторговый оборот
440,5
90,1
Экспорт таможенный
324,4
90,7
А. Основная товарная номенклатура по экспорту
292,01
2701-2702
Уголь каменный и лигнит, тыс.т.
63,7
5808
0,37
12,3р
2709
Нефть сырая и газовый конденсат, тыс.т
2074,5
135551
281,2
98,7
2601
Руды и окатыши железорудные, тыс.т
1,0
10000
0,01
-
7403
Медь рафинированная и сплавы, тонн
20,5
976
0,02
-
7801
Свинец необработанный, тонн
22,5
444
0,01
-
1001
Пшеница и меслин, тыс.т
105,0
99048
10,4
33,3
Б. Другие важные товары для области товары, (не включенные в перечень А)
17,7
1003
Ячмень, тыс.тонн
15,8
88608
1,4
15,2
1101
Мука, тыс.тонн
8,0
162500
1,3
43,3
8482
Подшипники, тонн
8362
1794
15,0
108,7
В. Прочие (не включенные в перечни А и Б)
14,7
123,5
Код ТН ВЭД
2002 (оценка)
2002/2001, %
2003 (прогноз)
2003/2002, %
кол-во
цена $ за единицу товара
стоимость, млн. $
кол-во
цена $ за единицу товара
стоимость, млн. $
394,4
89,5
341,0
86,5
272,9
84,1
218,1
79,9
2701-2702
235,55
179,13
2709
56,6
6007
0,34
91,9
52,0
6154
0,32
94,1
2601
1844,0
110792
204,3
72,7
1198,0
117446
140,7
68,9
7403
1,0
10000
0,01
100,0
1,0
10000
0,01
100,0
7801
1001
300,0
103000
30,9
в 3,0 р
350,0
108857
38,1
123,3
1003
21,8
22,0
1101
16,0
93750
1,5
107,1
16,4
91463
1,5
100,0
8482
8,6
162791
1,4
107,7
8,9
157303
1,4
100,0
10034
1884
18,9
126,0
10034
1904
19,1
101,1
15,5
105,4
17,0
109,7
Код ТН ВЭД
2004 (прогноз)
2004/ 2003, %
2005 (прогноз)
2005/ 2004, %
кол-во
цена $ за единицу товара
стоимость, млн. $
кол-во
цена $ за единицу товара
стоимость, млн. $
338,2
99,2
347,2
102,7
214,8
98,5
223,6
104,1
2701-2702
174,36
183,99
2709
52,3
6692
0,35
109,4
54,0
7037
0,38
108,6
2601
1106,0
121609
134,5
95,6
1106,0
130289
144,1
107,1
7403
1,0
10000
0,01
100,0
1,0
10000
0,01
100,0
7801
1001
350,0
112857
39,5
103,7
350,0
112857
39,5
100,0
1003
22,4
22,6
1101
18,0
94444
1,7
113,3
20,7
86957
1,8
105,9
8482
9,4
170213
1,6
114,3
9,6
177083
1,7
106,3
10034
1904
19,1
100,0
10034
1904
19,1
100,0
18,0
105,9
17,0
94,4

69. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 14
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Прогноз внешнеторгового оборота на 2003-2005 годы
Код ТН ВЭД
Наименование товара
2001 (отчет)
2001/2000, %
кол-во
цена $ за единицу товара
стоимость, млн. $
Импорт таможенный
116,1
88,7
А. Основная товарная номенклатура по импорту
67,0
1701
Сахар, тыс.тонн
1,3
415385
0,54
25,0
2201- 2202
Воды, вкл. минеральные, газированные, негазированные, тыс. литров
1605,4
492
0,79
146,3
2203- 2208
Алкогольные напитки, тыс. литров
350,1
628
0,22
52,4
2709
Нефть сырая и газовый конденсат, тыс. т
36,8
190
0,007
-
2710
Нефтепродукты, тыс.т.
84,9
216726
18,4
77,6
2716 00 000
Электроэнергия, млн.кВт/час
10,1
14851
0,15
-
гр. 30
Медикаменты
х
х
0,60
107,1
4011
Шины, тыс.штук
55,1
41742
2,3
109,5
7304- 7305
Трубы и трубки из черных металлов, тыс.тонн
5,8
672414
3,9
162,5
гр. 84-85
Машины и оборудование, их части
х
х
29,7
2,2 р
гр. 87
Средства наземного транспорта, их части
х
х
9,1
54,8
9401- 9404
Мебель
х
х
1,3
185,7
Б. Другие важные товары для области (товары, не включенные в перечень А)
6,9
1507- 1514
Масло растительное, тыс.тонн
2,4
541667
1,3
65,0
1704
Кондитерские изделия, тыс.тонн
2,3
739130
1,7
73,9
3808
Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, тонн
3565
1094
3,9
2,8 р
В. Прочие (не включенные в перечни А и Б)
42,2
79,3
Сальдо
208,3
продолжение таблицы
Код ТН ВЭД
2002 (оценка)
2002/2001, %
2003 (прогноз)
2003/ 2002, %
кол-во
цена $ за единицу товара
стоимость, млн. $
кол-во
цена $ за единицу товара
стоимость, млн. $
121,5
104,7
122,9
101,2
71,0
68,6
1701
1,3
438462
0,57
105,6
1,4
457143
0,64
112,3
2201-2202
1444,9
505
0,73
92,4
1504
525
0,79
108,2
2203-2208
315
667
0,21
95,5
300
667
0,2
95,2
2709
2710
86,0
225581
19,4
105,4
86,0
231395
19,9
102,6
2716 00 000
10,0
15000
0,15
100,0
9,9
15152
0,15
100,0
гр. 30
х
х
0,63
105,0
х
х
0,68
107,9
4011
55,4
43321
2,4
104,3
55,0
43636
2,4
100,0
7304-7305
5,8
672414
3,9
100,0
5,8
672414
3,9
100,0
гр. 84-85
х
х
32,6
109,8
х
х
30,0
92,0
гр. 87
х
х
9,2
101,1
х
х
8,7
94,6
9401-9404
х
х
1,2
92,3
х
х
1,2
100,0
6,4
6,7
1507-1514
2,0
550000
1,1
84,6
2,0
600000
1,2
109,1
1704
2,3
739130
1,7
100,0
2,3
782609
1,8
105,9
3808
3280
1098
3,6
92,3
3280
1128
3,7
102,8
44,1
104,5
47,6
107,9
151,4
95,2
продолжение таблицы
Код ТН ВЭД
2004 (прогноз)
2004/2003, %
2005 (прогноз)
2005/ 2004, %
кол-во
цена $ за единицу товара
стоимость, млн. $
кол-во
цена $ за единицу товара
стоимость, млн. $
123,4
100,4
123,6
100,2
1701
69,8
69,3
2201-2202
1,5
480000
0,72
112,5
2,0
500000
1,0
138,9
2203-2208
1594,2
521
0,83
105,1
1610,0
547
0,88
106,0
2709
290
655,2
0,19
95
280
642,9
0,18
94,7
2710
2716 00 000
86,0
232558
20,0
100,5
86,0
233720,9
20,1
100,5
гр. 30
10,2
15686
0,16
106,7
10,0
16000
0,16
100,0
4011
х
х
0,72
105,9
х
х
0,75
104,2
7304-7305
55,0
43636
2,4
100,0
55,0
43636
2,4
100,0
гр. 84-85
5,8
672414
3,9
100,0
5,8
672414
3,9
100,0
гр. 87
х
х
31,0
103,3
х
х
30,0
96,8
9401-9404
х
х
8,7
100,0
х
х
8,7
100,0
х
х
1,2
100,0
х
х
1,2
100,0
1507-1514
6,9
6,9
1704
2,0
650000
1,3
108,3
2,0
650000
1,3
100,0
3808
2,3
782608,7
1,8
100,0
2,3
782609
1,8
100,0
3300
1152
3,8
102,7
3300
1152
3,8
100,0
46,7
98,1
47,4
101,5
91,4
100,0

70. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 15
ФОРМА АСП
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Социальная защита населения
Единица измерен.
2001готчет
2002г.оценка
Прогноз
2005г. в % к 2002 г.
2003г
2004г
2005г
Черта бедности (среднегодовая)
тенге
1760
2104
2228
2701
3082
146,5
Количество лиц, проживающих ниже черты бедности (среднегодовая)
тыс.чел.
85,9
68,3
63,8
56,1
48,0
70,3
из них получают государственную адресную социальную помощь на региональном уровне
тыс.чел.
43,0
48,0
63,8
56,1
48,0
100,0
Среднемесячный размер государственной адресной социальной помощи
тенге
375
819
652
782
959
117,1
Количество получателей жилищной помощи
тыс. семей
19,3
16,6
13,1
12,5
12,1
72,9
Среднемесячный размер жилищной помощи
тенге
357
377
878
930
980
259,9
Сумма денежных средств, направляемых на реализацию программ на социальное обеспечение и социальную помощь (без спецгоспособий) финансируемых из местных бюджетов:
предусмотрено
млн. тенге
296,0
429,8
504,0
531,5
566,1
131,7
освоено
млн. тенге
296,0
260,7
в том числе:
Жилищная помощь
млн. тенге
66,5
72,8
122,7
129,8
144,3
198,2
Адресная социальная помощь
млн. тенге
227,6
353,8
374,8
394,9
414,4
117,1
Пособие детям-инвалидам, обуч. на дому
млн. тенге
1,9
3,2
6,5
6,8
7,4
231,3

71. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 16
ФОРМА СГП
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Социальная защита населения
Показатели
Единица измер.
2001готчет
2002г.оценка
Прогноз
2005 г. в % к 2003г
2003г.
2004г.
2005г
Численность получателей
тыс.чел
44,5
47,4
45,4
44,2
44,2
97,4
Расходы
млн. тенге
506,3
586,9
586,9
602,5
632,7
107,8

72. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 17
ФОРМА 1 -ТР
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Прогноз экономической активности населения (в среднегодовом исчислении)
Единица измерения
2001готчет
2002г оценка
Прогноз
2005г. в % к 2002г.
2003г
2004г
2005г
Общая численность населения
тыс.чел.
735,6
730,4
725,3
720,2
718,2
98,3
Экономически активное население
тыс.чел.
435,1
431,0
433,1
435,3
436,7
101,3
из него: занято в экономике - всего:
тыс.чел.
387,9
392,2
396,1
399,7
403,2
102,8
в том числе: по видам экономической деятельности по найму
205,4
207,2
209,0
211,1
212,9
102,8
Сельское , лесное и рыбное хозяйство
тыс.чел.
53,8
54,4
55,1
55,7
56,2
103,3
Промышленность и строительство
тыс.чел.
40,9
41,4
41,8
42,2
42,7
103,1
Услуги
тыс.чел.
110,7
111,4
112,1
113,2
114,0
102,3
Самостоятельно занятое население
тыс.чел.
182,5
185,0
187,1
188,6
190,3
102,9
Безработные - всего:
тыс.чел.
47,2
38,8
37,0
35,6
33,5
86,3

73. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 18
Форма 2 ТР
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Численность всех оплачиваемых наемных работников, фонд оплаты труда по видам экономической деятельности (независимо от форм собственности и включая малые предприятия)
Наименование
Ед. измерения
2001г. отчет
2002г. оценка
прогноз
2005г.в % к 2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
Всего по региону
Численность работников без совместителей
тыс. чел.
172,9
173,5
173,6
174,1
174,7
100,7
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс. чел.
165,1
165,6
166,0
166,4
166,9
100,8
Фонд оплаты труда
млн. тенге
19472,5
22533,1
23862,6
25294,3
26812,0
119,0
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн. тенге
19297,2
22240,2
23647,8
25066,7
26570,7
119,5
Среднемесячная номинальная заработная плата
тенге
9740
11192
11871
12553
13267
118,5
Реальная среднемесячная заработная плата
в % к предыд. году
100,7
108,8
100,2
100,3
100,6
По видам экономической деятельности
Промышленность
Численность работников
тыс. чел.
33,7
33,8
33,8
33,9
33,9
100,3
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс. чел.
33,0
32,7
32,7
32,8
32,9
100,6
Фонд оплаты труда
млн. тенге
4361,8
4822,1
5058,9
5311,8
5576,9
115,7
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн. тенге
4322,5
4778,7
5038,7
5290,6
5553,6
116,2
Среднемесячная заработная плата
тенге
10915
12178
12841
13442
14067
115,5
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
Численность работников
тыс. чел.
40,1
40,3
40,3
40,3
40,4
100,2
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс. чел.
36,0
36,1
36,4
36,4
36,5
101,1
Фонд оплаты труда
млн. тенге
3290,9
3740,5
3961,2
4173,6
4370,4
116,8
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн. тенге
3281,0
3620,8
3846,3
4069,4
4243,5
117,2
Среднемесячная заработная плата
тенге
7595
8358
8806
9316
9688
115,9
Рыболовство, рыбоводство
Численность работников
тыс. чел.
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс. чел.
Фонд оплаты труда
млн. тенге
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн. тенге
Среднемесячная заработная плата
тенге
Строительство
Численность работников
тыс. чел.
5,4
5,4
5,4
5,5
5,5
101,9
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс. чел.
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
100,0
Фонд оплаты труда
млн. тенге
642,6
721,1
763,6
784,1
831,2
115,3
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн. тенге
640,0
715,4
761,3
782,1
827,8
115,7
Среднемесячная заработная плата
тенге
10063
11248
11970
12297
13016
115,7
Торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
Численность работников
тыс.
чел.
5,5
5,6
5,6
5,6
5,7
101,8
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс.
чел.
5,5
5,5
5,5
5,5
5,6
101,8
Фонд оплаты труда
млн. тенге
447,9
495,7
525,0
556,5
589,9
119,0
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн.
тенге
446,5
494,7
523,2
555,9
587,6
118,8
Среднемесячная заработная плата
тенге
6765
7495
7927
8423
8744
116,7
Гостиницы и рестораны
Численность работников
тыс.
чел.
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7
116,7
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс.
чел.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
100,0
Фонд оплаты труда
млн.
тенге
39,0
45,1
47,7
50,6
80,4
178,3
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн.
тенге
38,8
45,0
47,0
50,2
80,2
178,2
Среднемесячная заработная плата
тенге
6467
7500
7833
8367
13367
178,2
Транспорт и связь
Численность работников
тыс.
чел.
17,6
17,6
17,6
17,7
17,7
100,6
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс.
чел.
16,0
16,6
16,6
16,7
16,7
100,6
Фонд оплаты труда
млн.
тенге
3018,2
3334,9
3507,8
3718,3
3941,3
118,2
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн.
тенге
2948,8
3258,2
3455,2
3662,5
3882,2
119,2
Среднемесячная заработная плата
тенге
15358
16356
17345
18276
19372
118,4
Финансовая деятельность
Численность работников
тыс.
чел.
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
108,3
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс.
чел.
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
108,3
Фонд оплаты труда
млн.
тенге
272,6
315,5
357,9
379,4
429,0
136,0
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн.
тенге
256,2
307,9
351,4
390,2
421,3
136,8
Среднемесячная заработная плата
тенге
17792
21382
24403
25013
27006
126,3
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятия
Численность работников
тыс.
чел.
7,3
7,3
7,3
7,3
7,4
101,4
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс.
чел.
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
100,0
Фонд оплаты труда
млн.
тенге
895,7
991,4
1026,1
1087,6
1152,9
116,3
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн.
тенге
890,3
985,4
1025,1
1086,5
1151,7
116,9
Среднемесячная заработная плата
тенге
10304
11405
11865
12575
13330
116,9
Государственное управление
Численность работников
тыс.
чел.
12,1
12,1
12,1
12,1
12,2
100,8
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс.
чел.
12,0
12,0
12,0
12,0
12,1
100,8
Фонд оплаты труда
млн.
тенге
1830,4
2253,3
2434,0
2630,6
2842,1
126,1
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн.
тенге
1824,9
2246,5
2431,6
2628,0
2839,2
126,4
Среднемесячная заработная плата
тенге
12673
15601
16886
18250
19554
125,3
Образование
Численность работников
тыс.
чел.
29,1
29,2
29,2
29,3
29,3
100,3
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс.
чел.
28,6
28,7
28,7
28,8
28,8
100,3
Фонд оплаты труда
млн.
тенге
2920,9
3627,8
3865,7
4123,0
4397,2
121,2
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн.
тенге
2909,2
3616,9
3861,8
4081,8
4392,8
121,5
Среднемесячная заработная плата
тенге
8477
10502
11213
11811
12711
121,0
Здравоохранение и социальные услуги
Численность работников
тыс.
чел.
14,7
14,7
14,8
14,8
14,8
100,7
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс.
чел.
14,2
14,2
14,3
14,3
14,3
100,7
Фонд оплаты труда
млн.
тенге
1285,2
1599,8
1694,3
1795,9
1876,8
117,3
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн.
тенге
1278,8
1591,8
1692,6
1794,1
1874,9
117,8
Среднемесячная заработная плата
тенге
7505
9342
9864
10455
10926
117,0
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
Численность работников
тыс.
чел.
5,7
5,7
5,7
5,7
5,8
101,8
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс.
чел.
5,6
5,6
5,6
5,6
5,7
101,8
Фонд оплаты труда
млн.
тенге
467,3
585,9
620,4
682,9
723,9
123,6
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн.
тенге
460,2
578,9
613,6
675,4
715,9
123,7
Среднемесячная заработная плата
тенге
6848
8615
9131
10051
10466
121,5

74. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 19
ФОРМА ПРОЖМИН 1
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Денежные доходы населения и их структура
в среднем на душу населения, в тенге
Годы
Всего
в том числе
Доля населения, имеющая доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума, %
доходы от трудовой деятельности
социальные трансферты
доходы от всех видов продаж
прочие денежные поступления
2001 г. (отчет)
6320
3691
1473
834
322
20,41
2002 г. (оценка)
6674
3904
1562
874
334
16,24
2003 г. (прогноз)
7068
4142
1661
919
346
15,28
2004 г. (прогноз)
7449
4372
1751
968
358
13,52
2005 г. (прогноз)
7822
4599
1838
1017
368
11,61
2005 г.в % к 2002 г.
117,2
117,8
117,7
116,4
110,2

75. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 20
ФОРМА ПРОЖМИН 2
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Денежные расходы населения и их структура
в среднем на душу населения, в тенге
Годы
Всего
в том числе
Величина прожиточного минимума
потребительские расходы
из них на
налоги, сборы, платежи
прочие денежные расходы
продовольственные товары
непродовольственные товары
платные услуги
2001 г. (отчет)
5105
4896
2752
1144
1000
20,4
189
4723
2002 г. (оценка)
5398
5166
2860
1231
1075
20,5
212
5260
2003 г. (прогноз)
5716
5465
2979
1315
1171
20,0
231
5570
2004 г. (прогноз)
6025
5754
3073
1464
1217
18,1
253
5871
2005 г. (прогноз)
6400
6106
3200
1594
1312
17,3
277
6165
2005 г.в % к 2002 г.
118,6
118,2
111,9
129,5
122,0
84,4
130,7
117,2

76. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 21
ФОРМА 1 - ОБР
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Образование (по организациям, финансируемым из местного и республиканского бюджетов)
Наименование показателей
Ед. изм.
2001г. отчет
2002г.оценка
2003г.прогноз
2004г.прогноз
2005гпрогноз
2002г.к2001 г. в %
2005г.к2002 г.в %
1. Детские дошкольные организации
Количество детских дошкольных организаций - всего
ед.
76
81
95
106
108
106,6
133,3
Численность детей в них
тыс.чел
6,27
6,59
7,14
7,7
8,1
105,1
122,2
Количество государственных детских дошкольных организаций
тыс.чел
72
75
88
97
99
104,2
132,0
Численность детей в них
тыс.чел
6,12
6,34
6,90
7,41
7,81
103,6
123,2
Объем выполняемых работ, услуг детскими дошкольными организациями,
млн.тен-ге
247,4
277,7
332,8
382,9
405,2
112,2
145,9
в том числе за счет средств бюджета
млн.тен-ге
157,6
201
260,7
299,8
320,2
127,5
159,3
2. Среднее общее образование
Государственные организации среднего общего образования - всего
ед.
733
735
738
742
747
100,3
101,6
Количество учащихся государственных организациями среднего общего образования
тыс.чел
155,3
156,02
157,07
158,5
159,8
100,5
102,4
Выпуск из 9-го класса
тыс.чел
14,99
15,71
16,11
16,1
16,1
104,8
102,7
Прием в 10-й класс
тыс.чел
10,5
11,55
12,43
12,5
12,3
110,0
106,6
Количество негосударственных организаций среднего образования
ед.
4
5
5
5
5
125,0
100,0
Количество учащихся в них
тыс.чел
0,4
0,38
0,37
0,36
0,35
95,0
92,1
Объем выполняемых работ, услуг учреждениями средн. общ. образован.
млн тен-ге
3738,9
4765,3
6425
6531,5
6734,1
127,5
141,3
в том числе за счет средств бюджета
млн тен-ге
3523,1
4458,9
5804,5
5840,5
5956,4
126,6
133,6
3. Начальное профессиональное образование
Количество государственных профессиональных школ
ед.
18
18
18
18
18
100,0
100,0
Количество учащихся в них
тыс.чел
7,37
7,38
7,59
7,8
8,0
100,1
108,4
в том числе на базе 9 классов
тыс.чел
6,3
6,34
6,45
6,48
6,6
102,4
104,3
Количество негосударственных профессиональных школ
ед.
0
0
0
0
0
0
0,0
Количество учащихся в них
тыс.чел
0
0
0
0
0
0
0,0
Объем выполняемых работ, услуг организациями начального профессионального образования :
млн тен-ге
372
401,5
650
672,0
695,0
107,9
173,1
в том числе за счет средств бюджета
млн тен-ге
320
352,7
596,5
618,0
638,4
110,2
181,0
4. Среднее профессиональное образование
Количество государственных колледжей
ед.
12
12
12
12
12
100,00
100,0
Количество учащихся государственных колледжей - всего
тыс.чел
7,27
7,17
7,08
7,11
7,07
98,6
98,6
в том числе обучаются за счет средств бюджета
тыс.чел
3,95
4,15
4,26
4,23
4,29
105,1
103,4
Прием в колледжи по госзаказу
тыс.чел
1,22
1,18
1,45
1,51
1,59
96,7
134,7
Количество негосударственных колледжей
ед.
3
8
8
8
8
266,7
100,0
в них учащихся
тыс.чел
1,14
1,35
1,75
1,81
1,87
118,4
138,5
Объем выполняемых работ, услуг организациями среднего профессионального образования :
млн тен-ге
441,6
501,3
659,7
686
712,8
113,5
142,2
в том числе за счет средств бюджета
млн тен-ге
284,1
339,3
465,3
481,2
496,6
119,4
146,4
5.Высшее профессиональное образование
Количество государственных высших учебных заведений
ед.
3
3
3
3
3
100,0
100,0
Количество студентов в государственных вузах
тыс.чел
8,74
8,63
8,73
8,93
9,03
98,7
104,6
Количество негосударственных высших учебных заведений
ед.
4
4
4
4
4
100,0
100,0
Количество студентов в негосударственных ВУЗах
тыс.чел
3,60
4,24
5,42
6,8
8,32
117,8
196,2
Количество филиалов высших учебных заведений
ед.
7
7
7
7
7
100,0
100,0
Количество студентов в филиалах
тыс.чел
3,66
4,26
4,56
4,66
4,9
116,4
115,0

77. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 22
ФОРМА 1 - ОБР
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Образование (по организациям, финансируемым из республиканского бюджета)
Наименование показателей
Ед. изм.
2001 г. отчет
2002 г. оценка
2003г. прогноз
2004 г. прогноз
2005 г. прогноз
2002 г. к 2001 г. в %
2005 г. к 2002 г. в %
2. Среднее общее образование
Государственные организации среднего общего образования - всего
ед.
3
3
3
3
3
100,0
100,0
Количество учащихся государственных организаций среднего общего образования
тыс. чел
2,28
2,37
2,80
2,41
2,43
103,9
102,5
Выпуск из 9-го класса
тыс. чел
0,18
0,17
0,23
0,2
0,3
94,4
147,1
Прием в 10-й класс
тыс. чел
0,12
0,14
0,017
0,2
0,2
116,7
128,6
Количество негосударственных организаций среднего образования
ед.
Количество учащихся в них
тыс. чел
Объем выполняемых работ, услуг организациями среднего общего образования
млн тенге
72,5
73,9
92,1
103,4
113,6
101,9
153,7
в том числе за счет средств бюджета
млн тенге
42,6
43,4
43,8
47,4
50,3
101,9
115,9
4. Среднее профессиональное образование
Количество государственных колледжей
ед.
1
1
1
1
1
100,00
100,0
Количество учащихся государственных колледжей - всего
тыс. чел
0,38
0,375
0,38
0,38
0,38
98,7
101,3
в том числе обучаются за счет средств бюджета
тыс. чел
0,38
0,375
0,380
0,380
0,38
98,7
101,3
Прием в колледжи по госзаказу
тыс. чел
0,165
0,2
0,2
0,2
0,2
121,2
100,0
Количество негосударственных колледжей
ед.
в них учащихся
тыс. чел
Объем выполняемых работ, услуг организациями среднего профессионального образования :
млн тенге
62,2
80,2
86,4
91,6
96,8
128,9
120,7
в том числе за счет средств бюджета
млн тенге
62,2
80,2
86,4
91,6
96,8
128,9
120,7
5.Высшее профессиональное образование
Количество государственных высших учебных заведений
ед.
3
3
3
3
3
100,0
100,0
Количество студентов в государственных вузах
тыс. чел
8,74
8,63
8,73
8,93
9,03
98,7
104,6
Количество негосударственных высших учебных заведений
ед.
4
4
4
4
4
100,0
100,0
Количество студентов в негосударственных ВУЗах
тыс. чел
3,60
4,24
5,42
6,8
8,32
117,8
196,2
Количество филиалов высших учебных заведений
ед.
7
7
7
7
7
100,0
100,0
Количество студентов в филиалах
тыс. чел
3,66
4,26
4,56
4,66
4,9
116,4
115,0

78. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 23
ФОРМА 1 - ОБР
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Образование (по организациям, финансируемым из местного бюджета)
Наименование показателей
Ед. изм.
2001 г. отчет
2002 г. оценка
2003г. прогноз
2004 г. прогноз
2005 г. прогноз
2002 г. к 2001 г. в %
2005 г. к 2002 г. в %
1. Детские дошкольные организации
Количество детских дошкольных организаций - всего
ед.
76
81
95
106
108
106,6
133,3
Численность детей в них
тыс.чел
6,27
6,59
7,14
7,7
8,1
105,1
122,2
Количество государственных детских дошкольных организаций
тыс.чел
72
75
88
97
99
104,2
132,0
Численность детей в них
тыс.чел
6,12
6,34
6,90
7,41
7,81
103,6
123,2
Объем выполняемых работ, услуг детскими дошкольными организациями,
млн.тен-ге
247,4
277,7
332,8
382,9
405,2
112,2
145,9
в том числе за счет средств бюджета
млн.тен-ге
157,6
201
260,7
299,8
320,2
127,5
159,3
2. Среднее общее образование
Государственные организации среднего общего образования - всего
ед.
730
732
735
739
744
100,3
101,6
Количество учащихся государственных организаций среднего общего образования
тыс.чел
153,02
153,65
154,69
156,1
157,4
100,4
102,4
Выпуск из 9-го класса
тыс.чел
14,81
15,54
15,88
15,9
15,9
104,9
102,3
Прием в 10-й класс
тыс.чел
10,38
11,41
12,26
12,3
12,1
109,9
106,3
Количество негосударственных организаций среднего образования
ед.
4
5
5
5
5
125,0
100,0
Количество учащихся в них
тыс.чел
0,4
0,38
0,37
0,36
0,35
95,0
92,1
Объем выполняемых работ, услуг организациями среднего общего образования
млн тен-ге
3666,4
4691,4
6332,9
6428,1
6620,5
128,0
141,1
в том числе за счет средств бюджета
млн тен-ге
3480,5
4415,5
5760,7
5793,1
5906,1
126,9
133,8
3. Начальное профессиональное образование
Количество государственных профессиональных школ
ед.
18
18
18
18
18
100,0
100,0
Количество учащихся в них
тыс.чел
7,37
7,38
7,59
7,8
8,0
100,1
108,4
в том числе на базе 9 классов
тыс.чел
6,3
6,34
6,45
6,48
6,6
102,4
104,3
Количество негосударственных профессиональных школ
ед.
0
0
0
0
0
0
0,0
Количество учащихся в них
тыс.чел
0
0
0
0
0
0
0,0
Объем выполняемых работ, услуг организациями начального. профессионального образования :
млн тен-ге
372
405,1
650
672,0
695,0
108,9
171,6
в том числе за счет средств бюджета
млн тен-ге
320
352,7
596,5
618,0
638,4
110,2
181,0
4. Среднее профессиональное образование
Количество государственных колледжей
ед.
11
11
11
11
11
100,00
100,0
Количество учащихся государственных колледжей - всего
тыс.чел
6,9
6,79
6,7
6,73
6,69
98,4
98,5
в том числе обучаются за счет средств бюджета
тыс.чел
3,6
3,82
4,01
4,1
4,2
106,1
110,7
Прием в колледжи по госзаказу
тыс.чел
1,05
0,98
1,25
1,3
1,4
93,3
141,8
Количество негосударственных колледжей
ед.
3
8
8
8
8
266,7
100,0
в них учащихся
тыс.чел
1,14
1,35
1,75
1,81
1,87
118,4
138,5
Объем выполняемых работ, услуг организациями среднего профессионального образования :
млн тен-ге
379,3
421,1
573,5
594,4
607,9
111,0
144,4
в том числе за счет средств бюджета
млн тенге
221
259
378,9
389,6
399,8
117,2
154,4

79. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 24
ФОРМА 1 - ЗДР
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (ВСЕГО ПО ТЕРРИТОРИИ)
Наименование показателя
Ед. изм.
2001готчет
2002гоценка
Прогноз
2002г в % к 2001 г
2005гв %к 2002г
2003г
2004г
2005г
Количество самостоятельных амбулаторно-поликлинических организаций - всего
ед.
148
146
146
149
150
98,6
102,7
в том числе:
государственные
"
130
126
126
129
130
96,9
103,2
частные
"
8
10
10
10
10
125,0
100,0
частные стоматологические кабинеты
"
10
10
10
10
10
100,0
100,0
Количество врачебных амбулаторий - всего
ед.
114
111
111
114
115
97,4
103,6
в том числе:
государственные
"
114
110
110
113
114
96,5
103,6
частные
"
1
1
1
1
100,0
Из общего количества врачебных амбулаторий:
"
а) сельские - всего
"
в том числе:
государственные
"
частные
"
б) семейные - всего
ед.
114
111
111
114
115
97,4
103,6
в том числе:
государственные
"
114
110
110
113
114
96,5
103,6
частные
"
1
1
1
1
100,0
сельские семейные - всего
"
87
87
90
93
94
100,0
108,0
в том числе:
государственные
"
87
87
90
93
94
100,0
108,0
частные
"
Количество фельдшерско- акушерских пунктов всего
ед.
129
127
128
127
126
98,4
99,2
в том числе:
государственные
"
122
120
121
120
119
98,4
99,2
частные
"
ведомственные
"
7
7
7
7
7
100,0
100,0
Количество фельдшерских пунктов - всего
ед.
339
338
346
347
347
99,7
102,7
в том числе:
государственные
"
339
338
346
347
347
99,7
102,7
частные
"
Количество больничных организаций - всего
ед.
46
50
53
54
54
108,7
108,0
в том числе:
государственные
"
43
46
49
50
50
107,0
108,7
частные
"
3
4
4
4
4
133,3
100,0
Количество центральных районных больниц - всего
ед.
16
16
16
16
16
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
16
16
16
16
16
100,0
100,0
частные
"
Количество районных больниц - всего
ед.
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество сельских участковых больниц - всего
ед.
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество сельских больниц - всего
ед.
4
8
11
12
12
200,0
150,0
в том числе:
государственные
"
4
7
10
11
11
175,0
157,1
частные
"
1
1
1
1
100,0
Количество развернутых коек - всего
ед.
6774
6914
6999
6999
6999
102,1
101,2
в том числе:
государственные
"
6655
6785
6870
6870
6870
102,0
101,3
частные
"
119
129
129
129
129
108,4
100,0
Количество аптечных организаций - всего
ед.
412
419
422
426
428
101,7
102,1
в том числе:
государственные
"
34
34
36
39
39
100,0
114,7
частные
"
378
385
386
387
389
101,9
101,0
Количество аптек-всего
ед.
172
179
182
186
188
104,1
105,0
в том числе:
государственные
"
22
22
24
27
27
100,0
122,7
частные
"
150
157
158
159
161
104,7
102,5
Количество аптечных складов-всего
ед.
18
18
18
18
18
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
частные
"
18
18
18
18
18
100,0
100,0
Количество аптечных пунктов-всего
ед.
142
142
142
142
142
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
10
10
10
10
10
100,0
100,0
частные
"
132
132
132
132
132
100,0
100,0
Количество аптечных киосков-всего
ед.
66
66
66
66
66
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
2
2
2
2
2
100,0
100,0
частные
"
64
64
64
64
64
100,0
100,0
Количество магазинов-оптика-всего
ед.
14
14
14
14
14
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
частные
"
14
14
14
14
14
100,0
100,0
Численность врачей
человек
2200
2259
2279
2301
2312
102,7
102,3
в том числе:
в государственных организациях
"
2056
2110
2125
2142
2152
102,6
102,0
в частных организациях
"
144
149
154
159
160
103,5
107,4
Численность среднего медперсонала
человек
5999
6117
6130
6137
6145
102,0
100,5
в том числе:
в государственных организациях
"
5820
5933
5941
5945
5951
101,9
100,3
в частных организациях
"
179
184
189
192
194
102,8
105,4

80. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 25
ФОРМА 1-ЗДР
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ)
Наименование показателя
Ед. изм.
2001готчет
2002г.оценка
Прогноз
2002г. в %к
2001г
2005 г.
в % к 2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Количество самостоятельных амбулаторно- поликлинических организаций - всего
единиц
1
1
1
1
1
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
1
1
1
1
1
100,0
100,0
частные
"
Количество врачебных амбулаторий - всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
Из общего количества врачебных амбулаторий:
"
а) сельские - всего
"
в том числе:
государственные
"
частные
"
б) семейные - всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
сельские семейные - всего
"
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество фельдшерско-акушерских пунктов всего
единиц
7
7
7
7
7
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
ведомственные
"
7
7
7
7
7
100,0
100,0
частные
"
Количество фельдшерских пунктов - всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество больничных организаций - всего
единиц
1
1
1
1
1
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
частные
"
1
1
1
1
1
100,0
100,0
Количество центральных районных больниц - всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество районных больниц - всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество сельских участковых больниц - всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество сельских больниц - всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество развернутых коек - всего
единиц
60
60
60
60
60
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
частные
"
60
60
60
60
60
100,0
100,0
Количество аптечных организаций - всего
единиц
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
Количество аптек-всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество аптечных складов-всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество аптечных пунктов-всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество аптечных киосков-всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество магазинов-оптика-всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
Численность врачей
чело- век
37
62
62
62
62
167,6
100,0
в том числе:
в государственных организациях
"
37
37
37
37
37
100,0
100,0
в частных организациях
"
25
25
25
25
100,0
Численность среднего медперсонала
чело- век
66
140
140
140
140
212,1
100,0
в том числе:
в государственных организациях
"
66
69
69
69
69
104,5
100,0
в частных организациях
"
71
71
71
71
100,0

81. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 26
ФОРМА 1 - ЗДР
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ)
Наименование показателя
Ед. изм.
2001 г. отчет
2002 г. оценка
Прогноз
2002 г. в % к 2001 г.
2005 г. в % к 2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Количество самостоятельных амбулаторно-поликлинических организаций - всего
единиц
137
135
135
138
139
98,5
103,0
в том числе:
государственные
"
129
125
125
128
129
96,9
103,2
частные
"
8
10
10
10
10
125,0
100,0
Количество врачебных амбулаторий - всего
единиц
114
111
111
114
115
97,4
103,6
в том числе:
государственные
"
114
110
110
113
114
96,5
103,6
частные
"
1
1
1
1
100,0
Из общего количества врачебных амбулаторий:
"
а) сельские - всего
"
в том числе:
государственные
"
частные
"
б) семейные - всего
единиц
114
111
111
114
115
97,4
103,6
в том числе:
государственные
"
114
110
110
113
114
96,5
103,6
частные
"
1
1
1
1
100,0
сельские семейные - всего
единиц
87
87
90
93
94
100,0
108,0
в том числе:
государственные
"
87
87
90
93
94
100,0
108,0
частные
"
Количество фельдшерско- акушерских пунктов всего
единиц
122
120
121
120
119
98,4
99,2
в том числе:
государственные
"
122
120
121
120
119
98,4
99,2
частные
"
Количество фельдшерских пунктов - всего
единиц
339
338
346
347
347
99,7
102,7
в том числе:
государственные
"
339
338
346
347
347
99,7
102,7
частные
"
Количество больничных организаций - всего
единиц
44
48
51
52
52
109,1
108,3
в том числе:
государственные
"
42
45
48
49
49
107,1
108,9
частные
"
2
3
3
3
3
150,0
100,0
Количество центральных районных больниц - всего
единиц
16
16
16
16
16
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
16
16
16
16
16
100,0
100,0
частные
"
Количество районных больниц - всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество сельских участковых больниц - всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество сельских больниц - всего
единиц
4
8
11
12
12
200,0
150,0
в том числе:
государственные
"
4
7
10
11
11
175,0
157,1
частные
"
1
1
1
1
100,0
Количество развернутых коек - всего
единиц
6684
6824
6909
6909
6909
102,1
101,2
в том числе:
государственные
"
6625
6755
6840
6840
6840
102,0
101,3
частные
"
59
69
69
69
69
116,9
100,0
Количество аптечных организаций - всего
единиц
412
419
422
426
428
101,7
102,1
в том числе:
государственные
"
34
34
36
39
39
100,0
114,7
частные
"
378
385
386
387
389
101,9
101,0
Количество аптек-всего
единиц
172
179
182
186
188
104,1
105,0
в том числе:
государственные
"
22
22
24
27
27
100,0
122,7
частные
"
150
157
158
159
161
104,7
102,5
Количество аптечных складов-всего
единиц
18
18
18
18
18
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
частные
"
18
18
18
18
18
100,0
100,0
Количество аптечных пунктов-всего
единиц
142
142
142
142
142
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
10
10
10
10
10
100,0
100,0
частные
"
132
132
132
132
132
100,0
100,0
Количество аптечных киосков-всего
единиц
66
66
66
66
66
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
2
2
2
2
2
100,0
100,0
частные
"
64
64
64
64
64
100,0
100,0
Количество магазинов-оптика-всего
единиц
14
14
14
14
14
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
частные
"
14
14
14
14
14
100,0
100,0
Численность врачей
человек
2163
2182
2202
2224
2235
100,9
102,4
в том числе:
в государственных организациях
"
2019
2033
2048
2065
2075
100,7
102,1
в частных организациях
"
144
149
154
159
160
103,5
107,4
Численность среднего медперсонала
человек
5933
5952
5965
5972
5980
100,3
100,5
в том числе:
в государственных организациях
"
5754
5768
5776
5780
5786
100,2
100,3
в частных организациях
"
179
184
189
192
194
102,8
105,4

82. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 27
ФОРМА 1 - ЗДР
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (ВЕДОМСТВЕННЫЕ)
Наименование показателя
Ед. изм.
2001 г. отчет
2002 г. оценка
Прогноз
2002 г. в % к 2001 г.
2005 г. в % к 2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Количество самостоятельных амбулаторно- поликлинических организаций - всего
единиц
10
10
10
10
10
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
частные
"
частные стоматологические кабинеты
"
10
10
10
10
10
100,0
100,0
Количество врачебных амбулаторий - всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
Из общего количества врачебных амбулаторий:
"
а) сельские - всего
"
в том числе:
государственные
"
частные
"
б) семейные - всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
сельские семейные - всего
"
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество фельдшерско- акушерских пунктов- всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество фельдшерских пунктов - всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество больничных организаций - всего
единиц
1
1
1
1
1
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
1
1
1
1
1
100,0
100,0
частные
"
Количество центральных районных больниц - всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество районных больниц - всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество сельских участковых больниц - всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество сельских больниц - всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество развернутых коек - всего
единиц
30
30
30
30
30
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
30
30
30
30
30
100,0
100,0
частные
"
Численность врачей
чело- век
15
15
15
15
100,0
в том числе:
в государственных организациях
"
15
15
15
15
100,0
в частных организациях
"
Численность среднего медперсонала
чело- век
25
25
25
25
100,0
в том числе:
в государственных организациях
"
25
25
25
25
100,0
в частных организациях
"

83. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 28
ФОРМА КУЛЬТ-1
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Культура (по республиканским организациям)
наименование показателя
Единица измерения
2001 г. отчет
2002 г. оценка
Прогноз
2002 г. в % к 2001 г.
2005 г. в % к 2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Количество организаций культуры - всего
единиц
в том числе:
музеев
"
музеев- заповедников
"
библиотек
"
Среднесуточный объем государст-го заказа телевещания
час
1,6
1,8
2
2
2,2
112,5
122,2
Среднесуточный объем государственного заказа радиовещания
"
Объем оказываемых платных услуг учреждениями культуры - всего:
млн. тенге
в том числе государственными
Количество государственных архивных учреждений - всего
единиц
в т. ч. содержащиеся за счет республиканского бюджета
"
Объем оказываемых платных услуг архивными учреждениями
млн. тенге

84. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 29
ФОРМА КУЛЬТ-2
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Культура (по организациям, финансируемым из местных бюджетов)
Наименование показателя
Ед. изм.
2001 г. отчет
2002 г. оценка
Прогноз
2002гв % к
2001г
2005г
в % к
2002г
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Количество организаций культуры - всего:
единиц
723
729
761
779
794
100,8
108,9
в том числе государственные
"
548
554
601
637
661
101,1
119,3
Количество музеев - всего:
"
14
16
16
16
16
114,3
100
в том числе государственные
"
13
14
14
14
14
107,7
100
Количество музеев- заповедников - всего:
"
в том числе государственные
"
Количество библиотек - всего:
"
394
395
412
424
431
100,3
109,1
в том числе государственные
"
362
363
384
400
410
100,3
112,9
Количество культурно- досуговых организаций - всего:
"
315
317
332
338
346
100,6
109,1
в том числе государственные
"
173
176
202
222
236
101,7
134,1
Объем оказываемых платных услуг учреждениями культуры - всего:
млн. тенге
23,194
25,798
32,89
35,02
37,05
111,2
143,6
в том числе государственными
"
21,046
23,338
30,49
32,36
34,17
110,9
146,4
Количество государственных архивных организаций - всего
единиц
21
21
21
21
21
100
100
в том числе содержащиеся за счет местных бюджетов
"
21
21
21
21
21
100
100

85. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 30
ФОРМА СПОРТ-1
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Спорт (по республиканским организациям)
Наименование показателя
Единица измерения
2001г отчет
2002г. оценка
Прогноз
2002 г. в % к 2001 г.
2005 г. в % к 2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Количество спортивных сооружений
единиц
5
6
6
6
6
120
100
Количество детско-юношеских спортивных школ
"
в том числе специализированных спортивных школ
"
количество детей, занимающихся ДЮСШ
тыс. человек
Количество школ высшего спортивного мастерства
единиц
количество учащихся, занимающихся в них
тыс. человек
Школы-интернаты для одаренных в спорте детей
единиц
количество учащихся, занимающихся в них
тыс. человек
Центры олимпийской подготовки
единиц
количество учащихся, занимающихся в них
тыс. человек

86. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 31
ФОРМА СПОРТ-2
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Спорт (по организациям, финансируемым из местных бюджетов)
Наименование показателя
Ед. изм.
2001г. отчет
2002г оценка
Прогноз
2002 г. в % к 2001г
2005 г. в % к 2002г
2003г
2004г
2005г
Количество спортивных сооружений
ед.
1499
1535
1559
1580
1610
102,4
104,9
в том числе государственные
"
1490
1526
1550
1571
1601
102,4
104,9
Количество спортивных клубов-всего
"
11
13
15
19
20
118,2
153,8
в том числе профессиональных клубов
"
1
1
1
1
1
100,0
100,0
количество занимающихся в них
тыс. человек
1,3
1,7
1,8
1,9
2,1
130,8
123,5
Количество подростковых клубов
ед.
12
13
13
13
13
108,3
100,0
количество занимающихся в них
тыс. чело-век
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
107,1
100
Количество детско- юношеских клубов физической подготовки
ед.
5
5
5
5
5
100
100
количество занимающихся в них
тыс. чело- век
0,8
0,8
0,9
0,9
1
100
125
Количество федераций по различным видам спорта
"
24
32
39
41
47
133,3
146,9
Количество детско- юношеских спортивных школ
ед.
26
26
28
28
28
100
107,7
Количество занимающихся в них
тыс. чело- век
10,92
11,68
12,51
12,95
13,96
106,9
119,5
Объем оказываемых платных услуг организациями спорта-всего
млн. тенге
7,648
8,888
9,053
9,197
9,292
116,2
104,5
в том числе государственными
"
6,9
7
7
7,1
7,1
101,4
101,4
негосударственными
"
0,75
1,88
2,05
2,09
2,19
250,7
116,5
Численность профес-х спортсменов
тыс. чело-век
0,047
0,067
0,067
0,067
0,067
142,6
100
Количество людей, занимающихся физкультурой и спортом
"
193,67
197,3
199,84
202,35
205,26
101,9
104

87. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 32
ФОРМА ТУР - 1
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Туризм
млн. тенге
2001 г.
отчет
2002 г.
оценка
Прогноз
2005г.в % к
2002г.
2003 г.
2004 г.
2005г.
Туризм
Всего инвестиции в основной капитал, млн. тенге
26
28,8
38,4
38,4
41,0
142,4
в том числе средства:
республиканского бюджета
местного бюджета
1,7
10,3
10,9
13,0
в 7,6 раза
в т.ч. Щучинский район
0,2
0,3
0,4
государственных предприятий и организаций
предприятий и организаций негоссектора
26
27,1
28,1
27,5
28,0
103,3
в т.ч. продолжение строительства отеля "Нурсат"
26
27,1
27,5
27,5
28,0
103,3
населения
иностранных инвесторов

88. Перечень действующих программ Акмолинской области

Приложение 33
Перечень действующих программ Акмолинской области

Наименование Программы
Цель программы
Период реализации
Разработчик
1
2
3
4
5
1
Программа развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области
Создание благоприятных условий для развития курортной зоны и решения назревших социально- экономических проблем
2000- 2003 гг.
Областное управление экономики и развития малого бизнеса
2
Областная программа «Обеспечение жителей городов, районов Акмолинской области качественной питьевой водой «Сапалы су»
Основной целью программы является снабжение населения питьевой водой в необходимом количестве и гарантированного качества.
2001 2003 гг.
Облсан-эпидем-станция
3
Программа развития и поддержки малого предпринимательства в Акмолинской области
Поддержка и обеспечение стабильного развития малого предпринимательства как одного из главных направлений создания и расширения производства приоритетных товаров и услуг, инструмента создания новых рабочих мест и источника пополнения бюджета.
2001 2002 гг.
Областное управление экономики и развития малого бизнеса
4
Программа инновационного развития Акмолинской области
Создание благоприятных условий стабильного развития экономики области на основе использования достижений науки и техники с целью производства и улучшения качества продукции (товаров и услуг), формирование производственной инфраструктуры
2002 2003 гг.
Областное управление экономики и развития малого бизнеса
5
Программа стабилизации и развития промышленного производства Акмолинской области
Продолжение и углубление принятых ранее приоритетных направлений развития отраслей промышленности, в т. ч. развитие горнорудной промышленности, расширение производства и углубление переработки сельскохозяйственной продукции, рост и стабилизация машиностроения химической, швейной и текстильной.
2000 2002 г.г.
Областное управление промышленности и торговли
6
Программа реанимации простаивающих предприятий, восстановления и создания новых рабочих мест
Развитие промышленного производства, ввод в действие простаивающих предприятий, создание новых рабочих мест
2002 г.
Областное управление промышленности торговли
7
Программа по борьбе с бедностью и безработицей по Акмолинской области
Целенаправленная работа по трудоустройству высвобождаемых граждан из отраслей экономики, в связи с проводимыми структурными преобразованиями и банкротированием. Постоянное обследование населения с целью выявления лиц, проживающих ниже черты бедности и оказания адресной помощи, своевременная выплата пенсий, детских и жилищных пособий
2000-2002 г.г.
Областное управление труда, занятости и социальной защиты населения
8
Комплексная программа развития физической культуры и спорта в Акмолинской области
Охватывает основные аспекты физического воспитания детей дошкольного возраста, учащейся и студенческой молодежи, населения среднего и старшего возрастов, инвалидов, а также вопросы подготовки спортивного резерва и спортсменов международного класса, предусматривает меры по укреплению и развитию материально-технической базы физической культуры и спорта.
2001-2005г.г.
Областное управление по туризму и спорту
9
Комплексная Программа развития туризма в Акмолинской области
Создание благоприятных условий для дальнейшего целенаправленного развития туристской отрасли в Акмолинской области.
2002- 2005 гг.
Областное управление по туризму и спорту
10
Региональная программа «Диабет»
Оказание медицинской помощи больным сахарным диабетом путем создания экономической обоснованной модели диабетологической службы в области.
2000- 2003 г.г.
Областное управление здравоохранения
11
Региональная программа «Профилактика и снижение травматизма в Акмолинской области»
Снижение и предупреждение травматизма, разработка и внедрение в практику современных методов диагностики и лечения травматических повреждений и их последствий. Обеспечение материально-технической базы образовательных и медицинских организаций на основе межведомственной интеграции.
2000 2002 г.г.
Областное управление здравоохранения
12
Региональная целевая комплексная программа «Охрана здоровья матери и ребенка в области»
Создание условий для обеспечения сохранения жизни и здоровья матери и ребенка, получения качественной медицинской помощи путем межотраслевого сотрудничества.
2001- 2005 гг.
Областное управление здравоохранения
13
Программа по борьбе с бедностью и безработицей по Акмолинской области среди репатриантов (оралманов)
Оказание помощи оралманам-репатриантам в период адаптации, помощь в трудоустройстве и выплата материальной помощи для начального ведения домашнего хозяйства
2000- 2002 г.г.
Областное управление миграции и демографии
14
Региональная программа по реализации концепции миграционной политики РК по Акмолинской области
Разработка комплекса мер, реализация которых позволит предать положительные тенденции в структуре миграционного оборота, улучшить демографическую ситуацию в регионе.
2001 2005 г.г.
Областное управление миграции и демографии
15
Региональная программа по реализации концепции демографической политики РК по Акмолинской области
Преодоление негативных тенденций в демографических процессах, предотвращение депопуляции, обеспечение количественного и качественного роста населения в соответствии с долгосрочной стратегией развития.
2001 2005 г.г.
Областное управление миграции и демографии
16
Программа управления и приватизации коммунальной собственности по области
Эффективное управление и оптимизация структуры государственной собственности и активов, осуществление контроля за сохранностью государственного имущества, а также достижение и закрепление преобладания частного сектора в экономике области на основе приватизации и реструктуризации.
2001- 2002 гг.
Областное управление коммунальной собственности
17
Программа развития архивного дела в Акмолинской области
Обеспечение развития и совершенствования архивного дела в Акмолинской области
2002- 2005 гг.
Отдел архивов и документации акима Акмолинской области
18
Программа по противодействию эпидемии СПИДа в Акмолинской области
Снижение темпов распространения ВИЧ инфекции, не допустить генерализацию в гг. Атбасаре, Степногорске, Кокшетау. Уменьшить поколение уязвимых в отношении инфицирования ВИЧ групп населения новыми лицами из среды молодежи. Обеспечить не менее 80% людей, живущих с ВИЧ медицинскими, социальными программами, снижающими уровень их контагиозности, профилактика заболеваемости
2002- 2005 гг.
Областной центр «СПИД»
19
Государственная программа развития системы среднего образования Акмолинской области
Создать условия для эффективного развития национальной модели системы образования, обеспечивающей широкий доступ к качественному образованию.
2001- 2005 гг.
Областное управление образования
20
Региональная Программа борьбы с коррупцией по Акмолинской области на 2001-2005 годы
Мобилизация действий правоохранительных и государственных органов на выявление и пресечение коррупционных преступлений, принятие мер, направленных на ограничение проявлений коррупции
2001- 2005 гг.
Отдел государственно-правовой работы аппарата акима области, УВД области
21
Программа функционирования и развития языков в Акмолинской области на 2002-2010 годы
Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государственного языка; сохранение общекультурных функций русского языка; развитие языков этнических групп.
2002- 2010 гг.
Областное управление информации и общественного согласия
22
Областная Программа реабилитации инвалидов на 2002-2005 годы
Создание системы реабилитации инвалидов, предоставление возможностей для всесторонней интеграции их в общество, создание условий для обеспечения независимого образа жизни, снижение уровня инвалидности
2002- 2005гг.
Областное управление труда, занятости и социальной защиты населения, областное управление здравоохранения
продолжение таблицы

Дата утверждения
Источник финансирования Предполагаемые расходы
Основание
1
6
7
8
1
Решением Акима № 568 12.09.00г., решением маслихата № С-4-4/1 13.09.2000г.
Всего: 3030 млн. тенге В т. ч. республ. бюджет -2885 млн. тенге; местный бюджет 9 млн. тенге;
средства предприятий 136 млн. тенге
Протокольное решение Президента РК от 24.03.00 г. № 01-9/14 "О развитии города Астана"»; Поручение Президента РК от 2.05.00 № 12-7/17;
Поручение Первого Заместителя Премьер-Министра РК от 5.05.00 г. № N5872 к поручению Президента РК от 2.05.00 г. № 12-7/17;
Поручение Президента РК от 6 июня 2000 г. № 12-17/17-3 Протокольное решение совещания у заместителя Премьер-Министра РК Д.К. Ахметова от 14.06.00 г. № 005-153 и от 18.07.00г. № 11-49/5872; Протокольное решение совещания у руководителя Администрации Президента РК от 26.06. 2000 г. № 04-5/13
2
Решением Акима № 486 марта 2001 г. решением маслихата№ С-10-2 6 июля 2001г.
Республиканский бюджет, областной фонд окружающей среды, местный бюджет, средства предприятий 1200 млн. тенге
Разработана во исполнение Указа Президента РК от 16.11.1998 г. № 4153 «О государственной программе «Здоровье народа», Постановления Правительства РК от 9.06. 2000 г. № 878 «Об утверждении национального плана действий по гигиене окружающей среды Республики Казахстан» и задач поставленных Президентом РК Назарбаевым Н.А. перед акимами административных территорий к Году 10-летия независимости Казахстана.
3
Решением маслихата№ С-9-04 11 мая 2001г.
Средства областного и местных бюджетов в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели и собственных средств банков 2001г. 76 млн. тенге 2002г. 72 млн. тенге
Сформирована на основе принципа преемственности ранее разработанных программ на 1997 2000 гг., с учетом предложений областных управлений и ведомств, общественных организаций, предпринимателей, райгоракиматов, а также Программы по борьбе с бедностью и безработицей по Акмолинской области на 2000 2002 гг. и Индикативного плана социально-экономического развития области.
4
Решением маслихата № С-13-6
20.12. 2001г.
Республиканский и местные бюджеты, кредитные ресурсы, собственные средства инновационной деятельности, иностранный капитал
Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2001 года № 617 «Об утверждении Программы инновационного развития Республики Казахстан»
5
Решением Акима № 443 24.02.2000 г.
За счет собственных средств предприятий
2000г. 7814 млн. тенге
2001г. - 299 млн. тенге
2002г. - 623 млн. тенге
В соответствии с Планом действий Правительства на 2000-2002 годы, где одним из приоритетов является развитие реального сектора экономики и в рамках «Стратегии 2030», областным управлением промышленности, торговли, транспорта и коммуникаций на основе предложений предприятий районов и городов разработана Программа стабилизации и развития промышленного производства на 2000-2002 год.
6
Решением Акима 17.01. 2001 г.
За счет собственных средств предприятий. Программа является составной частью Программы стабилизации и развития промышленного производства
Программа стабилизации и развития промышленного производства Акмолинской области на 2000-2002 гг.
7
Первым заместителем акима области Сейтжановым А.С. 1.02. 2000 г.
За счет средств местного бюджета:
2000г. 434 млн. тенге
2001г. 411 млн. тенге
2002г. 562 млн. тенге (план)
За счет привлеченных средств:
2000г. 97 млн. тенге
2001г. 117 млн. тенге.
2002г. 130 млн. тенге (план)
Послание Президента страны народу Казахстана 2030, Программа действий Правительства РК на 2000-2002 годы, Поручение Президента страны Назарбаева Н.А. Правительству 29 октября 1999 года. При разработке Программы приоритет отдан Постановлению Правительства РК № 999 от 19 июля 1999 года «О национальном плане действии по улучшению положения женщин в РК», Распоряжения Президента РК «О концепции молодежной политики РК» № 73 от 28 августа 1999 года, Указу Президента РК от 30 декабря 1998 года «Об объявлении 1999 года годом единства и преемственности поколений».
8
Решением Акима
№П 3/11
2.08.2001 г.
решением маслихата№
№ С-10-4
6.07. 2001г.
Местный бюджет:
2001г. отчет 143,7 млн. тенге
2002г. прогноз 170,5 млн. тенге
2003г. план - 180,7 млн. тенге
2004г. план 191 млн. тенге
2005г. план 203 млн. тенге
Закон Республики Казахстан от 2 декабря 1999 года «О физической культуре и спорте», Указ Президента Республики Казахстан № 570 от 12.03.2001г. «О Государственной программе развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2001-2005 годы».
9
Решением маслихата № С-16-7 12.04. 2002г.
Республиканский бюджет в рамках финансирования государственных целевых программ, местный бюджет, инвестиционные средства, средства банков второго уровня, гранты, средства, привлекаемые от туристских фирм
2002г. 7,3 млн. тенге
2003г. 8,5 млн. тенге
2004г. 9 млн. тенге
2005г. 11 млн. тенге
* - сноска в конце таблицы
10
Решением Акима № 634 21.08. 2000 г. решением маслихата № С-6-9 20.12. 2000г.
Местный бюджет:
2001г. 22,1 млн. тенге
2002г. 29,6 млн. тенге
2003г. 29,9 млн. тенге
Целевая комплексная программа «Диабет», утвержденная Постановлением Правительства Республики Казахстан № 978 от 30 июня 2000 г.
11
Решением маслихата № С- 6-9 20.12.2000 г.
Местный бюджет:
2001г. 3,8 млн. тенге (план 12,7 млн. тенге)
2002г. 15,9 млн. тенге
Постановление Правительства РК № 1020 от 6 июля 2000 года "Об утверждении Целевой комплексной программы "Профилактика и снижение травматизма в Республике Казахстан на 2001-2002 годы"
12
Решением маслихатом №С-13-7 20.12. 2001г.
Местный бюджет 520,2 млн. тенге
в т. ч. 2002г. 61,1 млн. тенге
2003г.92,5 млн. тенге
2004г. 287,1 млн. тенге 2005г.139,5 млн. тенге
Постановление Правительства Республики Казахстан № 630 от 14.05.01 г. «Об утверждении Программы охраны здоровья матери и ребенка в Республике Казахстан на 2001 2005 гг.»
13
Первым зам. акима области Сейтжановым А.С. 15.04. 2000 г.
Местный бюджет: Ежеквартально рассчитывается и выплачивается материальная помощь 2001г. выплачено материальной помощи репатриантам4,5 млн. тенге
В основу программы принято Послание Президента страны народу Казахстана- 2030, Программа действий Правительства РК на 2000- 2002 годы, Поручение Президента страны Назарбаева Н. А. Правительству 29 октября 1999 г., Постановление Правительства РК от 25.01.2000 г. № 126.
14
Первым зам. акима области Сейтжановым А.С. 2.12.00г.
Республиканский бюджет: 2013 млн. тенге Местный бюджет: 206,5 млн. тенге
Постановление Правительства Республики Казахстан № 1346 от 05.09.2000 г. О Концепции миграционной политики Республики Казахстан»
15
Первым заместителем акима области Сейтжановым А.С. 27.11. 2000 г.
Республиканский бюджет: 2352 млн. тенге Местный бюджет: 681,5 млн. тенге
Концепция государственной демографической политики Республики Казахстан, послание Президента страны народу Казахстана- 2030.
16
Решением маслихата № С-7-8 12.04. 2001г.
-
Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Указ Президента Республики Казахстан "О приватизации" от 23 декабря 1995 года № 2721, Закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах " от 10.07.98 г. № 281-I, Указ Президента Республики Казахстан, "О государственном предприятии" от 19.06.95 года № 2335, послание Президента страны народу Казахстана "Казахстан-2030", Концепция управления государственным имуществом и приватизации в Республике Казахстан, одобренной постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2000 года № 1095.
17
Решением маслихата № С-16-8 12.04. 2002 г.
Областной бюджет:
104 млн. тенге,
в т. ч.
2002г. 26 млн. тенге
2003г. 26 млн. тенге
2004г. 26 млн. тенге
2005г. 26 млн. тенге
Постановления Правительства Республики Казахстан от 26 января 2001 года № 146 "О Концепции развития архивного дела в Республике Казахстан на 2001-2005 годы" и от 11 июня 2001 года № 797 "Об утверждении Программы развития архивного дела в Республике Казахстан на 2001-2005 годы"
18
Решением маслихата № С-16-6 12.04.2002 г.
Республиканский бюджет- 2,87 млн. тенге Областной бюджет 48,4 млн. тенге
Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2001 года № 1207 «Об утверждении Программы по противодействию эпидемии СПИДа в Республике Казахстан на 2001-2005 годы»
19
Решением Акима № 2-6/40 20.11.2 001 г.
По государственным учреждениям образования средства местных бюджетов По государственным предприятиям образования собственные доходы от собственной деятельности, включая средства, полученные от выполнения государственного заказа на подготовку кадров. Объем финансирования 126,2 млн. тенге
Указ Президента РК Назарбаева Н.А. от 30 сентября 2000 года № 448 «О Государственной программе «Образование», п.4.3.1.9 Плана мероприятий по реализации Программы действий Правительства Республики Казахстан-на 2000-2002 годы, Стратегический план действий акима Акмолинской области на 2000-2002 г.г., Государственные программы «Образование» городов и районов Акмолинской области.
20
Решением акима от 28.02.2001г. № 43
Местный бюджет
Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 20 апреля 2000 года № 377 «О мерах по совершенствованию системы борьбы с преступностью и коррупцией» и Государственной Программы борьбы с коррупцией на 2001-2005 годы.
21
Решением маслихата№ N С-18-4 19 июля 2002г.
За счет средств местных бюджетов, а также иных источников, не запрещенных законодательными актами РК. Ежегодную потребность в бюджетных средствах по предложению акимата области определяет областной маслихат.
Разработана в соответствии со статьями 7 и 93 Конституции РК, Законом РК«О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года, Концепцией языковой политики РК, одобренной Распоряжением Президента Республики Казахстан от 4 ноября 1996 года № 3186, Постановлением Правительства Республики Казахстан № 450 от 6 апреля 2001 года «О плане мероприятий по реализации Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы».
22
Решением маслихата № С-18-4 19 июля 2002г.
Областной и местный бюджеты 50 млн. тенге
Республиканская программа реабилитации инвалидов на 2002-2005гг., утвержденная Постановлением Правительства РК 29 декабря 2001 г. № 1758
* - основание разработки Комплексной Программы развития туризма в Акмолинской области:

1

1. Постановление Правительства Республики Казахстан "О Плане мероприятий по реализации Программы действий Правительства Республики Казахстан на 2000-2002 г.г." от 7 марта 2000 года.

2

2. Постановление Правительства Республики Казахстан № 1604 от 26 октября 2000 года "Об утверждении Плана мероприятий по формированию туристского имиджа Казахстана на 2000-2003 годы".

3

3. Постановление Правительства Республики Казахстан №1947 от 29 декабря 2000 года "О первоочередных мерах по развитию туристской отрасли".

4

4. Постановление Правительства Республики Казахстан №333 от 6 марта 2001 года "О концепции развития туризма в Республике Казахстан".

5

5. Указ Президента Республики Казахстан "О государственной программе Республики Казахстан "Возрождение исторических центров Шелкового пути, сохранение и преемственное развитие культурного наследия тюркоязычных государств, создание инфраструктуры туризма"» от 27 февраля 1998 года №3859.

6

6. Указ Президента Республики Казахстан "О дополнительных мерах по усилению государственной поддержки и активизации развития малого предпринимательства" от 6 марта 1997 года № 3398.

7

7. Указ Президента Республики Казахстан "О мерах по реализации гарантий свободы предпринимательской деятельности" от 14 июня 1997 года № 3036.

8

8. Указ Президента Республики Казахстан "О защите прав граждан и юридических лиц на свободу предпринимательской деятельности" от 27 апреля 1998 года № 3928.

9

9. Решение акима Акмолинской области №568 от 12 сентября 2000 года "О Программе развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области".

10

10. Решение четвертой (внеочередной) сессии Акмолинского областного маслихата №С-4/1от 13 сентября 2000 года "Об утверждении программы развития Щучинско-Боровской курортной зоны".

99. Перечень разрабатываемых программ Акмолинской области

Приложение 34
Перечень разрабатываемых программ Акмолинской области
№ п/п
Наименование программы
Цель программы
Период реализации
Ответственные исполнители
1.
Программа по снижению бедности в Акмолинской области на 2003-2005гг.
Определение мер по сокращению бедности путем обеспечения продуктивной занятости и увеличения расходов населения, повышения доступа бедных к услугам здравоохранения и образования, улучшения адресной социальной защиты
2003-2005 гг.
Областное управление экономики и развития малого бизнеса
2.
Программа улучшения водоснабжения сельских населенных пунктов области на 2003-2005гг.
Улучшение водоснабжения сельских населенных пунктов, устойчивое обеспечение населения качественной питьевой водой
2003-2005 гг.
Областная санэпидстанция, областное управление охраны окружающей среды
3.
Областная программа «Ауыл-Мектебі»
Развития сельской школы, укрепление материально-технической базы, обеспечение кадрами
2003-2005 гг.
Областное управление образования
4.
Региональная программа «Борьба с туберкулезом в Акмолинской области на 2002-2004гг.»
Стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу с снижением показателей заболеваемости, смертности и инвалидности.
2002-2004 гг.
Областное управление здравоохранения, санэпидстанция, облтубдиспансер
5.
Программа «Совершенствование онкологической службы в Акмолинской области на 2002-2006 годы»
Улучшение ранней диагностики опухолевых заболеваний и повышение качества оказания медицинской помощи на всех этапах лечения
2002-2006 гг.
Областное управление здравоохранения, профилактические учреждения
6.
Программа социально-экономического развития малых городов Акмолинской области на 2003-2005 годы
Динамичное развитие малых городов, оздоровление экономики, государственная поддержка этих регионов
2003-2005 гг.
Областные управления экономики и развития малого бизнеса, сельского хозяйства, промышленности и торговли
7.
Программа научно-технического обеспечения социально-экономического развития регионов
Создание благ-ных условий стабильного развития экономики на основе достижений науки и техники, формирование производственной инфраструктуры
2004-2005 гг.
Областное управление экономики и развития малого бизнеса, областное управление промышленности и торговли
8.
Программа развития промышленного производства Акмолинской области на 2003-2005 годы
Увеличение промышленного производства, повышение качества производимой продукции, внедрение новых технологий, определение приоритетов развития промышленности области и пути их реализации
2003-2005 гг.
Областное управление промышленности и торговли
9.
Программа развития и поддержки малого предпринимательства в Акмолинской области на 2003-2005 годы
Поддержка и обеспечение стабильного развития малого предпринимательства, создание новых рабочих мест
2003-2005 гг.
Областное управление экономики и развития малого бизнеса
10.
Агропродовольственная программа на 2003-2005 годы (с включением вопросов социально-экономического развития села и переработки сельхозпродукции)
Обеспечение продовольственной безопасности области на основе формирования эффективной системы агробизнеса, оптимизации структуры посевных площадей зерновых культур и производства конкурентоспособной продукции. Определение мер по социально-экономическому развитию села.
2003-2005 гг.
Областное управление сельского хозяйства
11.
Областная комплексная Программа работы с молодежью «Акмола жастары»
Реализация социально-ориентированной молодежной политики
2003-2005 гг.
Областное управление информации и общественного согласия
12.
Программа «Охрана окружающей среды»
Стабилизация уровня, снижение загрязнения окружающей среды; совершенствование системы природопользования; рациональное использование и воспроизводство лесов, ресурсов растительного и животного мира
2004-2005 гг.
Областное управление охраны окружающей среды, областная санэпидемстанция
13.
Программа капитального ремонта ветхого жилья и сноса аварийных жилых домов на 2003-2005 годы
Определение мер по ремонту ветхого и подлежащего сносу аварийного жилья
2003-2005 гг.
Областное управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
14.
Программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Акмолинской области на 2003-2004гг.
Уменьшение количества преступлений, улучшение криминогенной обстановки
2003-2004 гг.
КНБ, УВД
продолжение таблицы
№ п/п
Предполагаем. Расходы (млн. тенге)
Источник финансирования
Основание разработки
1.
Республиканский и местный бюджеты
Государственная программа по снижению бедности в Республике Казахстан на 2003-2005гг.
Период разработки
Протокол совещания у Заместителя Премьер-Министра РК Павлова А. С. от 6 марта 2002г.
2.
1500
Республиканский и местный бюджеты, средства спонсоров, собственные средства предприятий
Программа «Питьевые воды» на 2003-2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства РК от 23 января 2002 года № 93. План мероприятий по реализации Программы Правительства РК на 2002-2004гг.
3.
Республиканский и местный бюджеты, средства спонсоров
Протокол заседания Правительства РК от 26 марта 2002г. № 6 «О состоянии и перспективах развития сельской школы» План мероприятий по реализации Программы Правительства РК на 2002-2004гг.
4.
529
Республиканский и местный бюджеты
Указ Президента РК от 30.12.2001г. № 750
План мероприятий по организации и проведению Года Здоровья по Акмолинской области
5.
287
Республиканский и местный бюджеты
-«-
6.
Республиканский, местный бюджеты, собственные средства предприятий, кредитные ресурсы
План мероприятий по реализации Программы Правительства РК на 2002-2004гг.
Протокол совещания у Заместителя Премьер-Министра РК Масимова К. К. от 16.05.02г. № 11-7/И-178
7.
Республиканский и местный бюджеты, средства спонсоров, кредитные ресурсы
План мероприятий по реализации Программы Правительства РК на 2002-2004гг.
8.
Собственные средства предприятий
План мероприятий по реализации Программы Правительства РК на 2002-2004гг.
9.
500
Областной и местный бюджеты, собственные средства банков
Статья 6 Закона РК от 19 июня 1997 года № 131-1 «О государственной поддержке малого предпринимательства». План мероприятий по реализации Программы Правительства РК на 2002-2004гг.
10.
Республиканский и местный бюджеты
Указ Президента РК «О Государственной агропродовольственной программе на 2003-2005 годы» от 5 июня 2002 года № 889; Послание Президента РК «Об основных направлениях внутренней и внешней политики на 2003 год» от 29 апреля 2002 года.
11.
Местный бюджет
Раздел 5.4 Программы Правительства РК на 2002-2004 годы
12.
Республиканский и местный бюджеты
Разрабатывается в соответствии с пунктами 2.5.1., 2.5.12. Плана мероприятий по реализации Программы Правительства на 2002-2004 годы, утвержденного постановлением Правительства РК от 24 апреля 2002 года № 470.
13.
Республиканский и местный бюджеты
Поручение Заместителя Премьер-Министра РК Д. Ахметова от 14 марта 2001 года № 17-12-12/1016
14.
Областной и местный бюджеты
План мероприятий по реализации Программы Правительства РК на 2002-2004гг.

100. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 35
ФОРМА ОХР-1
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Охрана окружающей среды
2001готчет
2002г. оценка
прогноз
2005г в % к 2002г
2003г.
2004г
2005г
Рекультивация нарушенных земель, га
57,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Потребность в средствах, млн.тенге
4,7
8,4
8,4
8,4
8,4
100,0
Водные ресурсы
Объем забора воды из природных водных объектов, млн.куб.м
53,7
61,0
61,1
61,8
62,0
101,6
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы, млн.куб.м
5,2
7,5
7,5
7,5
7,5
100,0
Потребность в средствах, млн.тенге
295,8
409,2
409,2
409,2
409,2
100,0
Лесные ресурсы и особо охраняемые природные территории
Авиационная охрана лесов, тыс.га
330,6
330,6
564,4
564,4
564,4
170,7
Потребность в средствах, млн.тенге
3,0
3,1
33,9
34,8
35,9
в 11,6 р
Площадь лесов, подлежащая обработке от вредителей и болезней, тыс.га
1,9
1,9
1,9
4,9
1,9
100,0
Потребность в средствах, млн.тенге
0,76
1,3
1,5
2,5
1,7
130,8
Лесоустройство, тыс.га
47,6
549,8
549,8
Потребность в средствах, млн.тенге
1,0
12,3
13,0
Лесовосстановление в лесах государственного значения, тыс.га
0,7
0,7
1,0
1,1
1,1
155,3
Потребность в средствах, млн.тенге
8,0
17,7
81,6
65,5
44,5
250,7
Создание защитных лесных насаждений, тыс.га
Потребность в средствах, млн.тенге
Противопожарные мероприятия, тыс.га
151,5
160,7
160,7
160,7
160,7
100,0
Потребность в средствах, млн.тенге
16,2
13,7
19,5
20,8
22,4
163,0
Отвод лесосек, тыс.га
3,2
3,2
3,1
3,1
3,1
96,9
Потребность в средствах, млн.тенге
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
100,0
Рубки ухода в молодняках (осветление и прочистка) тыс.га
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
100,0
Потребность в средствах, млн.тенге
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
100,0
Рубки ухода за лесом и санитарные рубки, тыс.куб.м
198,5
171,0
191,0
185,0
182,0
106,4
Потребность в средствах, млн.тенге
13,1
11,5
17,5
17,5
17,7
154,2
Охотничье хозяйство
Восстановление промысловой численности сайги, тыс. шт
0,150
0,200
0,275
0,365
0,470
235,0
Рыбные ресурсы
Воспроизводство рыбных запасов (молоди рыб), млн.шт.
16,3
16,8
17,2
17,2
17,8
106,3
Воспроизводство гибрида (карп-карась)
8,8
9,0
9,5
10,0
11,0
122,2
Воспроизводство сиговые
17,5
20,0
23,0
27,0
154,3

101. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ

Приложение 36
1-ФР
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ
Местный бюджет
млн. тенге
2001г. отчет
2002 г. оценка
контин.
отчисл.
контин.
отчисл.
ПОСТУПЛЕНИЯ
18919,0
13836,0
21784,0
16039,0
ДОХОДЫ
14028,0
8312,0
14562,0
7337,0
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
12577,0
7813,0
12748,0
7099,0
Корпоративный подоходный налог
2276,0
1138,0
1450,0
Индивидуальный подоходный налог
1335,0
1335,0
1442,0
1442,0
Социальный налог
3910,0
3910,0
3743,0
3743,0
Налоги на имущество
389,0
389,0
390,0
390,0
Земельный налог
380,0
380,0
326,0
326,0
Налоги на транспорт
285,0
285,0
324,0
324,0
НДС
2933,0
2775,0
Акцизы - всего
419,0
172,0
402,0
373,0
- на алкогольную продукцию
260,0
128,0
344,0
337,0
- на бензин и дизельное топливо
147,0
44,0
47,0
36,0
Другие налоги
650,0
204,0
1896,0
501,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
645,0
365,0
261,0
165,0
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ
173,0
134,0
73,0
73,0
СУБВЕНЦИИ (если есть)
4891,0
4891,0
7222,0
7222,0
ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО РАНЕЕ ВЫДАННЫМ КРЕДИТАМ
633,0
633,0
1480,0
1480,0
продолжение таблицы
2003г. прогноз
2004г. прогноз
2005г. прогноз
контин.
отчисл.
контин.
отчисл.
контин.
отчисл.
ПОСТУПЛЕНИЯ
22740,0
17539,0
30306,0
24134,0
31806,0
25316,0
ДОХОДЫ
13345,0
8144,0
13973,0
7784,0
14705,0
8197,0
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
13038,0
7954,0
13626,0
7561,0
14349,0
8003,0
Корпоративный подоходный налог
1618,0
1607,0
1692,0
Индивидуальный подоходный налог
1758,0
1758,0
1779,0
1779,0
1782,0
1782,0
Социальный налог
4198,0
4198,0
4014,0
4014,0
4253,0
4253,0
Налоги на имущество
406,0
406,0
398,0
398,0
419,0
419,0
Земельный налог
222,0
222,0
288,0
288,0
300,0
300,0
Налоги на транспорт
222,0
222,0
183,0
183,0
195,0
195,0
НДС
2882,0
3071,0
3234,0
Акцизы - всего
398,0
368,0
383,0
348,0
404,0
368,0
- на алкогольную продукцию
339,0
329,0
319,0
312,0
333,0
329,0
- на бензин и дизельное топливо
43,0
38,0
34,0
32,0
36,0
34,0
Другие налоги
1334,0
780,0
1903,0
551,0
2070,0
686,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
241,0
124,0
260,0
153,0
266,0
123,0
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ
66,0
66,0
70,0
70,0
72,0
71,0
СУБВЕНЦИИ (если есть)
9361,0
9361,0
16333,0
16333,0
17101,0
17101,0
ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО РАНЕЕ ВЫДАННЫМ КРЕДИТАМ
34,0
34,0
17,0
17,0
18,0
18,0
млн.тенге
Наименование
2001 год отчет
2002год оценка
2003год прогноз
2004год прогноз
2005год
прогноз
РАСХОДЫ И КРЕДИТОВАНИЕ
14011,0
16164,0
17538,6
24134,0
25316,0
Расходы
13175,0
15180,0
17508,6
23898,0
25026,0
Текущие расходы
11793,0
13535,0
15615,2
19890,0
20509,0
Государственные услуги общего характера
680,0
728,0
851,4
803
824
Оборона
272,0
313,0
557,0
470
483
Общественный порядок и безопасность
688,0
766,0
912,6
1035
1059
Образование
4164,0
5184,0
6380,3
6651
6758
Здравоохранение
2866,0
3373,0
3654,4
5301
5483
Социальное обеспечение и социальная помощь
1503,0
1793,0
1495,3
2453
2545
Жилищно-коммунальное хозяйство
259,0
94,0
80,6
124
158
Культура, спорт и информационное пространство
528,0
588,0
714,8
718
747
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и охрана окружающей среды
141,0
167,0
466,0
455
478
Промышленность, энергетика, строительство и недропользование
3,0
6,0
0,0
Транспорт и связь
289,0
204,0
14,3
1577
1662
Прочие
350,0
288,0
488,5
303
312
Обслуживание госдолга
50,0
31,0
Бюджет развития
1382,0
1645,0
1923,4
4008,0
4517,0
Государственные услуги общего характера
47,0
84,0
23,5
90,0
94,0
Оборона
8,0
17,0
28,5
30
31
Общественный порядок и безопасность
19,0
42,0
75,3
343
361
Образование
314,0
328,0
568,5
1449
1731
Здравоохранение
65,0
149,0
548,4
767
807
Социальное обеспечение и социальная помощь
6,0
14,0
37,3
92
96
Жилищно-коммунальное хозяйство
354,0
145,0
176,9
217
227
Культура, спорт и информационное пространство
1,0
11,0
84,4
232
240
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и охрана окружающей среды
7,0
13,0
7,1
17
18
Промышленность, энергетика, строительство и недропользование
11,0
Транспорт и связь
124,0
109,0
332,5
416
439
Прочие
437,0
733,0
355
473
Изъятия (если есть)
Кредитование
836,0
984,0
30,0
236
290
Дефицит бюджета
Погашение
197,0
Использование свободного остатка бюджетных средств
372,0
125,0