Облыстық Әділет департаментінде 2005 жылғы
14 қантарда 1827- нөмірмен тіркелген қалалық
Мәслихаттың 2004 жылғы 14 желтоқсандағы
«2005жылға арналған қалалаық бюджет туралы»
№ 12/71 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік баскару туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасының Бюджеттік Кодексіне, «2005 жылға арналған бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына. Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 6 желтоқсандағы «Әділет департаментінде 2004 жылдың 21 желтоқсанда № 1801 тіркелген «2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2004 жылғы 8 желтоқсандағы № 8/126 шешіміне өзгерістер мен толықтуралы енгізу туралы» № 13/230 шешіміне сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
Облыстық Әділет департаментінде 2005 жылғы 14 қантарда 1827-нөмірмен тіркелген қалалық Мәслихаттың 2004 жылғы 14 желтоқсандағы «2005жылға арналған қалалаық бюджет туралы» № 12/71 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы от 09.12.2005 г. № 25/149 (Облыстық Әділет департаментінде 2005 жылғы 14 қантарда 1827-нөмірмен тіркелген қалалық Мәслихаттың 2004 жылғы 14 желтоқсандағы «2005жылға арналған қалалаық бюджет туралы» № 12/71 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы)
1. Қалалық мәслихаттың 2004 жылғы 14 желтоқсандағы «2005 жылға арналған қалалық бюджет туралы (облыстық Әділет департаментінде 2005 жылдғы 14 қаңтарда 1827-нөмірмен тіркелген» газетінде 2005 жылғы 14 ақпандағы 7-нөмірінде жарияланған; өзгірістер мен толықтырулар облыстық Әділет департаментінде 2005 жылғы 11 наурызда 1867- нөмірмен, Жаңаөзен қалалық әділет басқармасында 2005 жылғы 22 сэуірде 11-2-1 нөмірмен, 2005 жылғы 17 маусымда 11-2-5 нөмірмен, 2005 жылғы 10 қазанда 11-2-10-нөмірмен тіркелген, 2005 жылғы 28 қарашада 11-2-14-нөмірмен тіркелген, «Жаңаөзен» газетінде 2005 жылғы 24 наурыздағы, 2005 жылғы 19 мамырдағы 21-нөмірінде, 2005 жылғы 30 маусымдағы ЗИ.э жылғы 27 қазандағы 44-нөмірінде, 2005 жылғы 8 желтоқсандағы 50- інган) № 12/71 шешіміне мына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1) 1 тармақ мынадай мазмұнда жазылсын:
2005 жылға арналған қалалық бюджет 1-қосымшаға сәйкес, мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер - 1 821 906 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша - 1 493 551 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша - 24 476 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 5 933 мың теңге;
ресми трансферттер түсімдері бойынша - 297 946 мың тенге; 2) шығындар - 1 953 474 мың теңге;
3) операциялық сальдо - 131568 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо -14600 мың теңге, соның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу - 21 000 мың теңге;
қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер - 6 400 мың теңге;
4) бюджет тапшылығы - 146168 мың теңге;
5) бюджет тапшылығын қаржыландыру - 146168 мың теңге.»
2. 2-тармағы 1 ) -тармақшаның «4,9» саны «5,8» санымен және «5,6» саны «6,3» санымен ауыстырылсын.
3. Осы шеімге жаңа 10-тармақ қосылып, «жергілікті бюджеттен жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингофондық және мультимедиялык кабинеттер жасауға - 11164 мың теңге «қастырылсын» деген сөздер жазылып, әрі карай мәтін бойынша оқылсын.
4. Осы шешім жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.
қалалық мәслихаттың 2005 жылғы "9" желтоқсандағы
№25/149 шешіміне 1 қосымша
қалалық мәслихаттың 2005 жылғы "14" желтоқсандағы
12/71 шешіміне 1 қосымша
2005 жылға арналған қалалық бюджет
Саннатар
Сыныптар
Ішкі сыныбтар
Атау
2005 жылғы
бекітілген
бюджет
2005 жылғы
нақтылған
бюджет
Ауықту
І. КІРІСТІР
1 789 906
1 821 906
32 000
1
Салыктык түсірлімдер
1 466 697
1 493 551
26 854
1
Кірістерге салынатын табыс салығы
160 857
188 526
27 669
2
Жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы
160 857
188 526
27 669
3
Әлеуметтік салық
445 133
455 348
215
1
Әлеуметтік салық
445 133
455 348
215
4
Меншіке салынатын салық
727 960
730 777
2 817
1
Мүлікке салынатын салық
350 829
348 527
2 302
3
Жер салығы
316 366
313 930
2 436
4
Көлік құралдарына салынатын салық
60 765
68 320
7 555
5
Тауарға, атқарылатын жұмысқа және көрсетілетін қызметке салынатын ішкі салықтар
114 731
116 650
1 919
2
Акциздкр
3 977
2 986
991
3
Табиғат және басқа да ресурстарды пайдаланған үшін түсірілімдер
99 003
101 801
2 798
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметтерін жүргізгені үшін алымдар
11 751
11 863
112
8
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны үшін және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдардың немесе лаузымды тұлғалардың құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
18 016
12 250
5 766
1
Мемлекеттік баж
18 016
12 250
5 766
2
Салыққа жатпайтын түсімдер
20 351
24 476
4 125
1
Мемлекет меншігінен түсімдер
9 350
9 900
550
1
Мемлекеттік кәсіпорынның таза кіріс бөлігіндегі түсімдер
7 650
8 183
533
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
1 700
1 717
17
3
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі
8
7
1
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі
8
7
1
4
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар мен санкциялар
10 944
14 498
3 554
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар мен санкциялар
10 944
14 498
3 554
6
Басқа да салық емес түсірілімдер
49
71
22
1
Басқа да салық емес түсірілімдер
49
71
22
3
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
4 912
5 933
1 021
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін түсімдер
189
233
44
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін түсімдер
189
233
44
3
Жер учакелерін және сатудан түсетін түсімдер
4 723
5 700
977
1
Жер учакелерін сату
4 723
5 700
977
4
Ресми трансферттден түсетін түсімдер
297 946
297 946
-
2
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
297 946
297 946
-
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
297 946
297 946
-
Фун.топ
Әкімші
Ішкі сыныбтар
Атау
2005 жылғы
бекітілген
бюджет
2005 жылғы
нақтылған
бюджет
Ауықту
2. ШЫҒЫНДАР
1 915 074
1 953 474
38 400
1
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету
79 654
80 154
500
112
Мемлекеттік аппарта
7 852
7 852
-
001
Маслихат қызметін қамтамасыз ету
7 852
7 852
-
122
Әкім аппарты
40 460
40 960
500
001
Әкім қызметін қамтамасыз ету
40 460
40 960
500
123
Теңге кентін әкім аппарат
6 037
6 037
-
001
Аудандық әкім аппараты, кент, ауыл округінің қызметін қамтамасыз ету
6 037
6 037
-
123
Кызылсай ауылының әкім аппараты
5 268
5 268
-
001
Аудандық әкім аппарты,кент, ауыл округінің қызметін қамтамасыз ету
5 268
5 268
-
452
Қаржы бөлімі
11 151
11 151
-
001
Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
6 982
6 982
-
004
Қызметін біржолғы талон бойынша жүзеге асырытын және бір талондардыберу жөніндегі жұмысты қамтамасыз ету
4 169
4 169
-
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
8 886
8 886
-
001
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
8 886
8 886
-
2
Қорғаныс
4 558
4 558
-
122
Әкім аппарты
4 558
4 558
-
005
Жалпыға бірдей әскери міедетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
4 558
4 558
-
3
Қоғамдық тәртәп және қаупсіздік
4 900
4 900
-
458
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
4 900
4 900
-
021
Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану
4 900
4 900
-
4
Білім беру
1 125 123
1 139 729
14 606
454
Білім беру және спорт бөлімі
1 125 123
1 127 029
14 606
007
Мектеп жасында дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту
120 809
120 809
-
008
Жалпы білім беру
896 450
910 556
14 106
010
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтар сатып алу және жеткізу
25 100
25 100
-
011
Балалар мен жас өспірімдер үшін қосымша білім беру
70 064
70 064
500
457
Қала құрылыс және құрылыс бөлімі
12 700
12 700
-
003
Білім беру объектілерін дамыту
12 700
12 700
-
6
Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек
141 321
138 421
2 900
451
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
141 321
138 421
2 900
002
Еңбек қамту бығдарламасы
42 077
42 077
-
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
53 500
52 800
700
006
Тұрғын үй көмегі
8 035
5 535
2 500
007
Жергіліктті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматардың жекелген топтарына әлеуметтік көмек
16 225
16 225
-
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көрсету
2 184
2 184
-
015
Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушыларына біржолға көмекті төлеу
6 051
6 051
-
001
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар қызметін қамтамасыз ету
12 719
13 019
300
011
Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу,төлеу және жеткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу
530
530
-
7
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
367 784
372 434
4 650
123
Теңге кентінің әкім аппараты
9 000
9 500
500
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
700
1 200
500
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
5 700
5 700
-
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
2 600
2 600
-
123
Қызылсай ауылының әкім аппараты
4 340
4 840
500
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
-
500
500
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
2 700
2 700
-
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
1 640
1 640
-
457
Қала құрылысы және құрылыс бөлімі
190 630
192 130
1 500
004
Үй құрылысы
165 000
166 500
1 500
005
Коммуналдық шаруашылықты дамыту
25 100
25 100
-
006
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
530
530
-
458
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
163 814
165 964
2 150
004
Азаматтардың жекелген санаттарын тұрғынүймен қамтамасыз ету
590
590
-
Фун.топ
Әкімші
Ішкі сыныбтар
Атау
2005 жылғы
бекітілген
бюджет
2005 жылғы
нақтылған
бюджет
Ауықту
015
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
19 529
21 429
1 900
016
Елді мекендердің санитарлық жағдайын қамтамасыз ету
99 273
99 273
-
017
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу
245
245
-
018
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
44 177
44 427
250
8
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік
71 444
72 988
1 544
455
Мәдениет,және тілдерді дамыту бөлімі
40 256
40 756
500
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
37 832
38 332
500
001
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
2 424
2 424
-
454
Білім беру және спорт бөлімі
4 910
4 910
-
004
Аудандық (обылстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу
3 045
3 045
-
005
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (обылстық маңызы бар қала) құрама командалардыңмүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
1 865
1 865
-
455
Мәдениет,және тілдерді дамыту бөлімі
7 898
7 989
-
006
Аудандық (Қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі
7 898
7 989
-
456
Ішкі саясат бөлімі
18 380
19 424
1 044
002
Бұқарлық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу
6 004
7 048
1 044
001
Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
3 495
3 495
-
003
Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды іске асыру
8 881
8 881
-
9
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
70 980
70 980
-
457
Қала құрылысы және құрылыс бөлімі
70 980
70 980
-
009
Отын-энергетика жүйесін дамыту
70 980
70 980
-
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, өзге қоршаған ортаны қорғау, мал дуниесі, жер қатынастары
2 117
2 117
-
450
Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі
2 117
2 117
-
001
Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
2 117
2 117
-
11
Өнеркәсіп, сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі
2 246
2 246
-
457
Қала құрылысы және құрылыс бөлімі
2 246
2 246
-
001
Қала құрылысы және құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
2 246
2 246
-
12
Көлік және қатынас
13 980
13 980
-
458
Тұрғын үй-комуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
13 980
13 980
-
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
5 580
5 580
-
023
Автомобиль жолдарының қызмет етуін қамтамасыз ету
8 400
8 400
-
13
Басқалар
30 967
50 967
20 000
452
Қаржы бөлімі
18 000
38 000
20 000
012
Шұғыл шығындарға арналған ауданның (обылстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
-
20 000
20 000
013
Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін ауданның (обылстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының төтенше резерві
18 000
18 000
-
454
Білім беру және спорт бөлімі
9 819
9 819
-
001
Білім беру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
9 819
9 819
-
458
Тұрғын үй-комуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
3 148
3 148
-
001
Тұрғын үй-комуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
3 148
3 148
-
ІІІ. ОПЕРАЦИЯ САЛЬДО
125 168
131 568
6 400
ІV.ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ
-
-
-
V. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕ ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
21 000
14 600
6 400
13
Басқалар
21 000
21 000
-
122
Әкім аппараты
21 000
21 000
-
003
Заңды тұлғалардың жарғы капиталын қалыптастыру өсіру
21 000
21 000
-
6
Мемлекеттік қаржы актівтерін сатудан түсетін түсімдер
-
6 400
6 400
01
Мемлекеттік қаржы актівтерін сатудан түсетін түсімдер
-
6 400
6 400
1
Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсімдер
-
6 400
6 400
VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ
146 168
146 168
-
VІІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
146 168
146 168
-