Облыстық Әділет департаментінде 2005 жылғы 14 қантарда 1827-нөмірмен тіркелген қалалық Мәслихаттың 2004 жылғы 14 желтоқсандағы «2005жылға арналған қалалаық бюджет туралы» № 12/71 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қолданыста

09.08.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 09.12.2005. Бұл — корпустағы соңғы редакция.
Басқа 0
Облыстық Әділет департаментінде 2005 жылғы 14 қантарда 1827- нөмірмен тіркелген қалалық Мәслихаттың 2004 жылғы 14 желтоқсандағы «2005жылға арналған қалалаық бюджет туралы» № 12/71 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік баскару туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасының Бюджеттік Кодексіне, «2005 жылға арналған бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына. Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 6 желтоқсандағы «Әділет департаментінде 2004 жылдың 21 желтоқсанда № 1801 тіркелген «2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2004 жылғы 8 желтоқсандағы № 8/126 шешіміне өзгерістер мен толықтуралы енгізу туралы» № 13/230 шешіміне сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
Тармақ 1
1. Қалалық мәслихаттың 2004 жылғы 14 желтоқсандағы «2005 жылға арналған қалалық бюджет туралы (облыстық Әділет департаментінде 2005 жылдғы 14 қаңтарда 1827-нөмірмен тіркелген» газетінде 2005 жылғы 14 ақпандағы 7-нөмірінде жарияланған; өзгірістер мен толықтырулар облыстық Әділет департаментінде 2005 жылғы 11 наурызда 1867- нөмірмен, Жаңаөзен қалалық әділет басқармасында 2005 жылғы 22 сэуірде 11-2-1 нөмірмен, 2005 жылғы 17 маусымда 11-2-5 нөмірмен, 2005 жылғы 10 қазанда 11-2-10-нөмірмен тіркелген, 2005 жылғы 28 қарашада 11-2-14-нөмірмен тіркелген, «Жаңаөзен» газетінде 2005 жылғы 24 наурыздағы, 2005 жылғы 19 мамырдағы 21-нөмірінде, 2005 жылғы 30 маусымдағы ЗИ.э жылғы 27 қазандағы 44-нөмірінде, 2005 жылғы 8 желтоқсандағы 50- інган) № 12/71 шешіміне мына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
Тармақша 1
1) 1 тармақ мынадай мазмұнда жазылсын: 2005 жылға арналған қалалық бюджет 1-қосымшаға сәйкес, мынадай көлемде бекітілсін:
Тармақша 1
1) кірістер - 1 821 906 мың теңге, оның ішінде: салықтық түсімдер бойынша - 1 493 551 мың теңге; салықтық емес түсімдер бойынша - 24 476 мың теңге; негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 5 933 мың теңге; ресми трансферттер түсімдері бойынша - 297 946 мың тенге; 2) шығындар - 1 953 474 мың теңге;
Тармақша 3
3) операциялық сальдо - 131568 мың теңге;
Тармақша 4
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо -14600 мың теңге, соның ішінде: қаржылық активтерді сатып алу - 21 000 мың теңге; қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер - 6 400 мың теңге;
Тармақша 4
4) бюджет тапшылығы - 146168 мың теңге;
Тармақша 5
5) бюджет тапшылығын қаржыландыру - 146168 мың теңге.»
Тармақ 2
2. 2-тармағы 1 ) -тармақшаның «4,9» саны «5,8» санымен және «5,6» саны «6,3» санымен ауыстырылсын.
Тармақ 3
3. Осы шеімге жаңа 10-тармақ қосылып, «жергілікті бюджеттен жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингофондық және мультимедиялык кабинеттер жасауға - 11164 мың теңге «қастырылсын» деген сөздер жазылып, әрі карай мәтін бойынша оқылсын.
Тармақ 4
4. Осы шешім жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.
Басқа 11
қалалық мәслихаттың 2005 жылғы "9" желтоқсандағы №25/149 шешіміне 1 қосымша қалалық мәслихаттың 2005 жылғы "14" желтоқсандағы 12/71 шешіміне 1 қосымша 2005 жылға арналған қалалық бюджет Саннатар Сыныптар Ішкі сыныбтар Атау 2005 жылғы бекітілген бюджет 2005 жылғы нақтылған бюджет Ауықту І. КІРІСТІР 1 789 906 1 821 906 32 000 1 Салыктык түсірлімдер 1 466 697 1 493 551 26 854 1 Кірістерге салынатын табыс салығы 160 857 188 526 27 669 2 Жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы 160 857 188 526 27 669 3 Әлеуметтік салық 445 133 455 348 215 1 Әлеуметтік салық 445 133 455 348 215 4 Меншіке салынатын салық 727 960 730 777 2 817 1 Мүлікке салынатын салық 350 829 348 527 2 302 3 Жер салығы 316 366 313 930 2 436 4 Көлік құралдарына салынатын салық 60 765 68 320 7 555 5 Тауарға, атқарылатын жұмысқа және көрсетілетін қызметке салынатын ішкі салықтар 114 731 116 650 1 919 2 Акциздкр 3 977 2 986 991 3 Табиғат және басқа да ресурстарды пайдаланған үшін түсірілімдер 99 003 101 801 2 798 4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметтерін жүргізгені үшін алымдар 11 751 11 863 112 8 Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны үшін және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдардың немесе лаузымды тұлғалардың құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 18 016 12 250 5 766 1 Мемлекеттік баж 18 016 12 250 5 766 2 Салыққа жатпайтын түсімдер 20 351 24 476 4 125 1 Мемлекет меншігінен түсімдер 9 350 9 900 550 1 Мемлекеттік кәсіпорынның таза кіріс бөлігіндегі түсімдер 7 650 8 183 533 5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 1 700 1 717 17 3 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі 8 7 1 1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі 8 7 1 4 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар мен санкциялар 10 944 14 498 3 554 1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар мен санкциялар 10 944 14 498 3 554 6 Басқа да салық емес түсірілімдер 49 71 22 1 Басқа да салық емес түсірілімдер 49 71 22 3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 4 912 5 933 1 021 1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін түсімдер 189 233 44 1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін түсімдер 189 233 44 3 Жер учакелерін және сатудан түсетін түсімдер 4 723 5 700 977 1 Жер учакелерін сату 4 723 5 700 977 4 Ресми трансферттден түсетін түсімдер 297 946 297 946 - 2 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 297 946 297 946 - 2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 297 946 297 946 - Фун.топ Әкімші Ішкі сыныбтар Атау 2005 жылғы бекітілген бюджет 2005 жылғы нақтылған бюджет Ауықту 2. ШЫҒЫНДАР 1 915 074 1 953 474 38 400 1 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету 79 654 80 154 500 112 Мемлекеттік аппарта 7 852 7 852 - 001 Маслихат қызметін қамтамасыз ету 7 852 7 852 - 122 Әкім аппарты 40 460 40 960 500 001 Әкім қызметін қамтамасыз ету 40 460 40 960 500 123 Теңге кентін әкім аппарат 6 037 6 037 - 001 Аудандық әкім аппараты, кент, ауыл округінің қызметін қамтамасыз ету 6 037 6 037 - 123 Кызылсай ауылының әкім аппараты 5 268 5 268 - 001 Аудандық әкім аппарты,кент, ауыл округінің қызметін қамтамасыз ету 5 268 5 268 - 452 Қаржы бөлімі 11 151 11 151 - 001 Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 6 982 6 982 - 004 Қызметін біржолғы талон бойынша жүзеге асырытын және бір талондардыберу жөніндегі жұмысты қамтамасыз ету 4 169 4 169 - 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 8 886 8 886 - 001 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 8 886 8 886 - 2 Қорғаныс 4 558 4 558 - 122 Әкім аппарты 4 558 4 558 - 005 Жалпыға бірдей әскери міедетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 4 558 4 558 - 3 Қоғамдық тәртәп және қаупсіздік 4 900 4 900 - 458 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 4 900 4 900 - 021 Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану 4 900 4 900 - 4 Білім беру 1 125 123 1 139 729 14 606 454 Білім беру және спорт бөлімі 1 125 123 1 127 029 14 606 007 Мектеп жасында дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту 120 809 120 809 - 008 Жалпы білім беру 896 450 910 556 14 106 010 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтар сатып алу және жеткізу 25 100 25 100 - 011 Балалар мен жас өспірімдер үшін қосымша білім беру 70 064 70 064 500 457 Қала құрылыс және құрылыс бөлімі 12 700 12 700 - 003 Білім беру объектілерін дамыту 12 700 12 700 - 6 Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек 141 321 138 421 2 900 451 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 141 321 138 421 2 900 002 Еңбек қамту бығдарламасы 42 077 42 077 - 005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 53 500 52 800 700 006 Тұрғын үй көмегі 8 035 5 535 2 500 007 Жергіліктті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматардың жекелген топтарына әлеуметтік көмек 16 225 16 225 - 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көрсету 2 184 2 184 - 015 Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушыларына біржолға көмекті төлеу 6 051 6 051 - 001 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар қызметін қамтамасыз ету 12 719 13 019 300 011 Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу,төлеу және жеткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу 530 530 - 7 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы 367 784 372 434 4 650 123 Теңге кентінің әкім аппараты 9 000 9 500 500 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 700 1 200 500 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 5 700 5 700 - 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 2 600 2 600 - 123 Қызылсай ауылының әкім аппараты 4 340 4 840 500 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру - 500 500 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2 700 2 700 - 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 1 640 1 640 - 457 Қала құрылысы және құрылыс бөлімі 190 630 192 130 1 500 004 Үй құрылысы 165 000 166 500 1 500 005 Коммуналдық шаруашылықты дамыту 25 100 25 100 - 006 Сумен жабдықтау жүйесін дамыту 530 530 - 458 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 163 814 165 964 2 150 004 Азаматтардың жекелген санаттарын тұрғынүймен қамтамасыз ету 590 590 - Фун.топ Әкімші Ішкі сыныбтар Атау 2005 жылғы бекітілген бюджет 2005 жылғы нақтылған бюджет Ауықту 015 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 19 529 21 429 1 900 016 Елді мекендердің санитарлық жағдайын қамтамасыз ету 99 273 99 273 - 017 Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу 245 245 - 018 Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру 44 177 44 427 250 8 Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік 71 444 72 988 1 544 455 Мәдениет,және тілдерді дамыту бөлімі 40 256 40 756 500 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 37 832 38 332 500 001 Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 2 424 2 424 - 454 Білім беру және спорт бөлімі 4 910 4 910 - 004 Аудандық (обылстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу 3 045 3 045 - 005 Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (обылстық маңызы бар қала) құрама командалардыңмүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы 1 865 1 865 - 455 Мәдениет,және тілдерді дамыту бөлімі 7 898 7 989 - 006 Аудандық (Қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 7 898 7 989 - 456 Ішкі саясат бөлімі 18 380 19 424 1 044 002 Бұқарлық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу 6 004 7 048 1 044 001 Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 3 495 3 495 - 003 Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды іске асыру 8 881 8 881 - 9 Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану 70 980 70 980 - 457 Қала құрылысы және құрылыс бөлімі 70 980 70 980 - 009 Отын-энергетика жүйесін дамыту 70 980 70 980 - 10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, өзге қоршаған ортаны қорғау, мал дуниесі, жер қатынастары 2 117 2 117 - 450 Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі 2 117 2 117 - 001 Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 2 117 2 117 - 11 Өнеркәсіп, сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі 2 246 2 246 - 457 Қала құрылысы және құрылыс бөлімі 2 246 2 246 - 001 Қала құрылысы және құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 2 246 2 246 - 12 Көлік және қатынас 13 980 13 980 - 458 Тұрғын үй-комуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 13 980 13 980 - 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту 5 580 5 580 - 023 Автомобиль жолдарының қызмет етуін қамтамасыз ету 8 400 8 400 - 13 Басқалар 30 967 50 967 20 000 452 Қаржы бөлімі 18 000 38 000 20 000 012 Шұғыл шығындарға арналған ауданның (обылстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві - 20 000 20 000 013 Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін ауданның (обылстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының төтенше резерві 18 000 18 000 - 454 Білім беру және спорт бөлімі 9 819 9 819 - 001 Білім беру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 9 819 9 819 - 458 Тұрғын үй-комуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 3 148 3 148 - 001 Тұрғын үй-комуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 3 148 3 148 - ІІІ. ОПЕРАЦИЯ САЛЬДО 125 168 131 568 6 400 ІV.ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ - - - V. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕ ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 21 000 14 600 6 400 13 Басқалар 21 000 21 000 - 122 Әкім аппараты 21 000 21 000 - 003 Заңды тұлғалардың жарғы капиталын қалыптастыру өсіру 21 000 21 000 - 6 Мемлекеттік қаржы актівтерін сатудан түсетін түсімдер - 6 400 6 400 01 Мемлекеттік қаржы актівтерін сатудан түсетін түсімдер - 6 400 6 400 1 Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсімдер - 6 400 6 400 VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ 146 168 146 168 - VІІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ 146 168 146 168 -