Қолданыстағы ред. 10.12.2004 (Редакция 22651_262181.rus)

Об утверждении Среднесрочного плана социально-экономического развития Акмолинской области на 2005-2007 годы от 10.12.2004 г. № 3С-9-3 (Ақмола облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған Орта мерзімді жоспарын бекіту туралы)

0

Об утверждении Среднесрочного плана социально-экономического развития Акмолинской области на 2005-2007 год
В соответствии с пунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстана «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», Постановлением Правительства Республики Казахстан № 647 от 14 июня 2002 года «Об утверждении правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан» и согласно постановления акимата области № А-10/288 от 30 ноября 2004 года и представления акимата области № 1-16/1708 от 7 декабря 2004 года областной маслихат РЕШИЛ:

1

1. Утвердить Среднесрочный план социально-экономического развития Акмолинской области на 2005-2007 годы (Прилагается).

2

2. Контроль за реализацией Среднесрочного плана социально-экономического развития Акмолинской области на 2005-2007 годы возложить на постоянную комиссию областного маслихата по вопросам экономики и бюджета.

3

3. Считать утратившим силу решение областного маслихата № 3С-3-1 от 26 декабря 2003 года «Об утверждении Индикативного плана социально-экономического развития Акмолинской области на 2004-2006 годы», зарегистрированного в управлении юстиции Акмолинской области № 2186 от 27 декабря 2003 года.

4

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области.

5. СОДЕРЖАНИЕ

УТВЕРЖДЕН
решением сессии
областного маслихата
№ 3С-9-3 от 10
декабря 2004 года
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2005-2007 ГОДЫ
СОДЕРЖАНИЕ

1

1. Введение 3

2

2. Анализ развития экономики региона в 2003 году и оценка развития на 2004 год 3

3

3. Цели, задачи и приоритеты развития региона на 2005-2007 гг.

1

1) Стратегические задачи 5

2

2) Среднесрочные задачи 5

4

4. Программы развития и их финансирование 7

5

5. Фискальная, налоговая и бюджетная политика 8

6

6. Внешнеэкономическая деятельность 8

7

7. Развитие человеческого капитала

1

1) Образование 9

2

2) Здравоохранение 10

3

3) Социальное обеспечение населения 11

4

4) Снижение бедности и безработицы 12

5

5) Доходы населения 13

6

6) Развитие малого предпринимательства и создание среднего класса 13

7

7) Культура и информация 14

8

8) Туризм и спорт 15

8

8. Развитие произведенного капитала

1

1) Инвестиционная политика 16

2

2) Развитие жилищного строительства 17

3

3) Индустриально-инновационное развитие 18

4

4) Агропродовольственная политика 20

9

9. Развитие природного капитала

1

1) Охрана окружающей среды и природопользование 21

10

10. Территориальное развитие и инфраструктура 21

1

1) Демография и рациональное размещение населения 22

2

2) Развитие социальной сферы и инфраструктуры села 22

3

3) Развитие транспорта и связи 23
Приложение
Перечень действующих и разрабатываемых региональных программ

1. 1. Введение

1. Введение
Среднесрочный план социально-экономического развития Акмолинской области на 2005-2007 годы разработан в соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, Правилами разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года № 647 и Среднесрочным планом развития Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правительства РК от 31 августа 2004 года № 917.
Среднесрочный план направлен на достижение главной цели - создание условий для динамичного развития экономики региона и повышения уровня жизни населения.
План обосновывает темпы развития экономики области на 2005-2007 годы в зависимости от внешних и внутренних факторов и определяет действия местных органов для создания благоприятных условий для развития частного и государственного секторов экономики.
План определяет задачи на 2005-2007 годы в области развития отраслей экономики и пути их решения для достижения целей и реализации приоритетов, определенных в стратегических планах, посланиях Президента Республики Казахстан к народу Казахстана и Программе Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы.
Прогнозные показатели определены исходя из макроэкономических показателей социально-экономического развития Республики Казахстан, фактических результатов 2003 года, оценки развития на 2004 год, тенденций, сложившихся в предыдущие годы, и методологических рекомендаций.
Реализация Плана обеспечивается местными органами в соответствии с принятыми региональными программами развития.

2. 2. Анализ развития экономики региона в 2003 году и оценка развития на 2004 года

2. Анализ развития экономики региона в 2003 году и оценка развития на 2004 года
Валовой региональный продукт области в 2003 году возрос на 17%.
Промышленными предприятиями за 2003 год произведено товарной продукции (работ, услуг) на 46,1 млрд. тенге, что на 22% больше, чем в 2002 году. Индекс физического объема товарной продукции составил 121,1%.
Посевы сельскохозяйственных культур составили 3,8 млн. га, из них под зерновыми и зернобобовыми - 3,4 млн. га. Получено 3,1 млн. тонн зерна в весе после доработки при средней урожайности 9,1 ц/га, произведено картофеля 206 тыс. тонн, овощей - 63 тыс. тонн, масличных - 2 тыс. тонн.
В животноводстве сохранена тенденция устойчивого увеличения поголовья всех видов скота и птицы и производства животноводческой продукции. Произведено мяса в убойном весе - 50,1 тыс. тонн, молока - 411,6 тыс. тонн, яиц - 216,6 млн. штук, шерсти - 546,9 тонн. Возросла численность крупного рогатого скота на 3,6%, свиней - на 9,9%, овец - на 8%, лошадей - на 3,2% и птицы - на 6%.
По состоянию на 1 января 2004 года по данным органов статистики зарегистрировано 24,4 тысячи субъектов малого бизнеса с численностью занятых 36,6 тыс. человек. Доходы от реализации продукции малых предприятий в 2003 году составили 59,8 млрд. тенге и возросли по сравнению с 2002 годом на 38,5%.
Объем инвестиций в основной капитал с учетом дооценки составил 13,8 млрд. тенге. Доля местного бюджета возросла с 3,6% в 2002 году до 11,7% в 2003 году. За счет средств местного бюджета реконструирован областной Казахский музыкально-драматический театр им. Ш. Хусаинова, проведены капитальные ремонты объектов образования, здравоохранения, культуры, дорожной инфраструктуры и тепловых сетей населенных пунктов.
Внешнеторговый оборот увеличился в 1,5 раза, положительное сальдо торгового баланса сложилось в размере 32,5 млн. долл. США.
Устойчивость экономического развития и улучшение благосостояния населения способствовали стабилизации демографической и миграционной ситуации. Отмечен рост численности населения по сравнению с 2002 годом на 0,7 тыс. человек - до 748,9 тыс. человек (из них в сельской местности - 54%, в городской - 46%). Значительно сокращено отрицательное сальдо миграции - с 7,7 тысяч человек до 17 человек (в т.ч. в сельской местности - более чем в 2 раза).
Заработная плата возросла на 20%, средний размер пенсий и всех видов социальных пособий увеличился на 22%.
Численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с 2002 годом сокращена на 25%, трудоустроено 8,6 тыс. безработных или 66% от числа обратившихся в центры занятости (за 2002 год - 48%).
Доходы ниже черты бедности у 29,4 тыс. человек, что меньше показателя 2002 года на 34%, процент бедности - 3,9%, сокращен на 1,9 процентных пункта.
В 2003 году по сравнению с 2002 годом расходы на развитие сферы образования возросли на 36%, здравоохранения - на 31%.
За десять месяцев 2004 года произведено промышленной продукции на 43,5 млрд. тенге с ростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 16%.
В секторе услуг увеличены объемы перевозки грузов всеми видами транспорта на 10% и розничного товарооборота - на 13,5%.
Объем валовой продукции сельского хозяйства за январь - октябрь 2004 года составил 56,5 млрд. тенге в сопоставимых ценах 2003 года или 79,9% к соответствующему периоду 2003 года.
По предварительным данным собрано более 3,1 млн. тонн зерна в бункерном весе при средней урожайности 8,6 ц/га. Возросло поголовье всех видов скота и производство животноводческой продукции.
Объем произведенной продукции (работ, услуг) в сфере малого предпринимательства составил 40 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза.
Для оказания поддержки субъектам малого бизнеса функционируют бизнес-инкубатора, 8 бизнес-центров, региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Акмолинской области, представительство общественного фонда НПО «Микрокредит» в Зерендинском районе, 5 сельских кредитных товариществ и 14 отраслевых общественных объединений.
Инвестиции в основной капитал с дооценкой составили 11,6 млрд. тенге, что с учетом индекса фактических цен на 0,4% больше уровня прошлого года.
Введено в действие 44,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что составило 153,4% к аналогичному периоду 2003 года.
Прогноз по налогам и другим обязательным платежам выполнен по всем видам бюджетов, рост к соответствующему периоду 2003 года - 12,7% (на 1,8 млрд. тенге). Поступило 16,3 млрд. тенге (100,8% к плану) налогов и других обязательных платежей в бюджет, в том числе в республиканский бюджет - 7,4 млрд. тенге (103,6%), в местный - 8,9 млрд. тенге (98,6%).
Численность граждан, проживающих ниже черты бедности, сокращена на 8,5 тысяч человек и составила 18,3 тысячи, уровень безработицы снижен до 2,1%.
По оценке в 2004 году объем производства промышленной продукции увеличится на 10% и составит 50,9 млрд. тенге.
Намечается произвести мяса в убойном весе 50,4 тысяч тонн, молока - 413,4 тысяч тонн, яиц - 212,9 млн. штук, шерсти - 580 тонн.
Доходы от реализации товаров, услуг малых предприятий планируется увеличить на 4,7%, ожидается рост численности занятых на 5,6%.
Прогнозируется опережающий темп объема предоставляемых услуг, в том числе туристских.
Инвестиции в основной капитал ожидаются в объеме 14 млрд. тенге или 101,4% к уровню 2003 года.
Предполагается, что сохранится положительное сальдо торгового баланса, внешнеторговый оборот планируется в объеме 300,2 млн. долларов США, что больше по сравнению с 2003 годом на 37,1%.
Численность населения предположительно составит 749,1 тыс. человек, при этом естественный прирост планируется 0,8 тыс. человек, ожидается положительное сальдо миграции - 0,1 тыс. человек.
Средняя заработная плата предположительно составит 16874 тенге, планируемый рост - на 16,7%.
Ожидается увеличение размера черты бедности до 2130 тенге, при этом предполагается уменьшение количество лиц, проживающих ниже черты бедности, до 28,4 тыс. человек. Планируется трудоустройство 7,8 тысяч безработных и направление на общественные работы и профессиональную подготовку - более 7 тысяч.
С учетом потребности региона планируется рост числа дошкольных организаций на 5 единиц, численности государственных общеобразовательных школ - на 13 единиц, 75% от общего числа школ намечается подключить к сети Интернет.

3. 3. Цели, задачи и приоритеты развития региона на 2005-2007 годы

3. Цели, задачи и приоритеты развития региона на 2005-2007 годы

1

1) Стратегические задачи
Цель и задачи среднесрочного периода направлены на обеспечение достижения Стратегических целей развития Республики Казахстан до 2010 года и Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан до 2015 года.
Стратегической целью является создание условий для динамичного развития экономики региона и повышения уровня жизни населения.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;
устойчивое развитие промышленности, увеличение выпуска конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции, внедрение наукоемких и высокотехнологичных производств, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью;
обеспечение продовольственной безопасности на основе формирования эффективной системы агропромышленного комплекса;
ускоренное развитие малого и среднего предпринимательства;
эффективная социальная политика;
развитие туризма.

2

2) Среднесрочные задачи
В планируемом периоде социально-экономическое развитие области будет соответствовать целям и задачам Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы, Стратегического плана развития Акмолинской области до 2010 года и региональным программам.
Приоритетными направлениями бюджетных расходов определены: дальнейшее развитие образования и здравоохранения, социальное обеспечение, индустриально-инновационное развитие, реализация жилищной и аграрной политики.
Для этого необходимо решение следующих задач:
удержание инфляции в пределах 4,1- 6,5%;
повышение качества общеобразовательных услуг, создание современной и эффективной системы образования и профессиональной квалификации;
обеспечение доступности населения к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи, снижение заболеваемости туберкулезом и другими социально-значимыми заболеваниями;
повышение социальной защиты населения и снижение уровня бедности;
диверсификация и финансово-экономическое оздоровление предприятий;
реализация жилищной политики;
развитие животноводства и растениеводства, создание условий для повышения продуктивности сельскохозяйственного производства, увеличение числа предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции для обеспечения потребностей населения области и г. Астаны;
расширение лизинга сельскохозяйственных машин и оборудования для переработки сельхозпродукции;
в структуре валового регионального продукта повышение удельного веса продукции, произведенной субъектами малого предпринимательства, расширение среднего класса за счет развития малого бизнеса, ориентированного на новые технологические производства, мини-производства по переработке сельхозпродукции и стройиндустрию;
увеличение числа предприятий, сертифицированных по международным стандартам систем качества ИСО серий 9000 и 14000;
улучшение экологического состояния водоемов, обеспечение населения качественной питьевой водой;
повышение качества обслуживания туристов, содействие развитию малого предпринимательства, занятости населения в области туризма и сферы обслуживания;
внедрение современных технологий в сфере телекоммуникаций и почтовой связи. Завершение телефонизации школ и учреждений здравоохранения, создание эффективной почтово-сберегательной системы.

4. 4. Программы развития и их финансирование

4. Программы развития и их финансирование
Региональные программы являются основным инструментом реализации социально-экономической политики области. Практически по каждой отрасли экономики разработаны и реализуются соответствующие программы.
Предстоит оптимизировать количество программ в целях повышения качества их реализации и усиления контроля за эффективностью использования бюджетных средств, а также ужесточения требований к программным документам.
В настоящее время действуют 23 региональные программы. Стабилизация в реальном секторе позволила улучшить социальную направленность экономики, в связи с чем большая часть программ имеет социальное значение и направлена на укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, улучшение водоснабжения населения.
Приоритетными программами социально-экономического развития Акмолинской области являются: Программа индустриально-инновационного развития на 2004-2006 годы, Агропродовольственная Программа на 2003-2005 годы, Программа развития сельских территорий на 2004-2006 годы, Программа по снижению бедности на 2003-2005 годы, Программа развития и поддержки малого предпринимательства на 2003-2005 годы, Программа развития жилищного строительства на 2005-2007 годы.
В 2004 году завершают действие 3 программы (Программа функционирования и развития языков в Акмолинской области на 2002-2004 годы, Программа молодежной политики в Акмолинской области на 2004 год, Программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Акмолинской области на 2003-2004 годы).
В планируемом периоде, во исполнение Плана мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы, предстоит разработать 11 программ. Большое внимание уделено разработке региональных программ по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению объектов образования и здравоохранения, программы развития предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, программы по ремонту, строительству и развитию местных автомобильных дорог.
Достижение конечных результатов программ будет обеспечиваться путем осуществления полноценного и достоверного анализа эффективности их реализации, т. е. посредством проведения внутренней и внешней оценки результативности программ. Решение о целесообразности дальнейшей реализации программы и дальнейшего выделения средств будет основываться на результатах анализа проведенных оценок, в том числе определения источников и объемов финансирования (Приложение)

5. 5. Фискальная, налоговая и бюджетная политика

5. Фискальная, налоговая и бюджетная политика
Основные направления налоговой политики:
планирование бюджета с соблюдением принципов среднесрочной фискальной политики и с учетом результатов исполнения бюджета предшествующего и текущего финансовых периодов;
единый подход к формированию расчетов прогнозных показателей по административно-территориальным единицам;
повышение качества и эффективности налогового администрирования.
Прогнозирование налоговых и неналоговых поступлений будет базироваться на объемных показателях налоговой базы, что позволит более реально отражать налоговый потенциал районов и городов.
Бюджетная политика будет проводиться в соответствии с приоритетами, определенными в стратегических и среднесрочных планах, государственных и региональных программах.
Основная цель бюджетной политики - поддержка устойчивого развития экономики региона, улучшение благосостояния населения, повышение качества планирования и исполнения бюджета.
Фискальная политика будет направлена на повышение конкурентоспособности экономики, стабильности и прозрачности взаимоотношений между уровнями бюджета, увеличение доходной части бюджета путем расширения налогооблагаемой базы.
Для этого будут решаться следующие задачи:
гармонизация среднесрочного и бюджетного планирования;
принятие мер по упорядочению процесса подготовки, рассмотрения и отбора инвестиционных проектов с целью обеспечения системности формирования расходов бюджета;
развитие инфраструктуры и человеческого капитала;
повышение качества предоставляемых государством услуг;
реализация действующих региональных программ.
Планируется завершить работу по внедрению типовой структуры местного государственного управления и продолжить работу по совершенствованию межбюджетных отношений.

6. 6. Внешнеэкономическая деятельность

6. Внешнеэкономическая деятельность
Внешнеторговая политика в среднесрочном периоде будет направлена на увеличение экспортных поставок продукции, сохранение положительного сальдо торгового баланса, привлечение необходимых для экономического развития области товаров, услуг и капиталов.
Приоритетными направлениями являются:
диверсификация экспорта и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, отход от сырьевой направленности экспорта;
обеспечение благоприятного климата для притока инвестиций в развитие обрабатывающей и перерабатывающей отраслей промышленности;
дальнейшее развитие взаимовыгодных торгово-экономических связей со странами ближнего и дальнего зарубежья.
В среднесрочной перспективе социально - экономического развития большое внимание будет уделяться вопросам углубленной переработки сельскохозяйственной продукции, производству высококачественных и освоению новых видов экспортных товаров.
Рост объема внешнеторгового оборота в 2007 году по сравнению с 2004 годом ожидается на 9,4%, в том числе экспорт - на 31,2%.
Основными экспортными статьями останутся продукция машиностроения и химической промышленности, зерновые злаки, цветные металлы.
Ожидается, что конкурентоспособность отечественной продукции позволит снизить импорт кондитерских изделий, минеральных вод и напитков, алкогольных напитков, резинотехнических изделий, средств защиты растений, что, в свою очередь, к 2007 году даст возможность уменьшить зависимость области от импорта продовольственных товаров. (Форма ВЭД-1М).

7. 7. Развитие человеческого капитала

7. Развитие человеческого капитала

1

1) Образование
В организациях образования продолжается работа по формированию новой модели национального образования - внедрение государственных общеобязательных стандартов образования, учебников и учебно-методических комплексов нового поколения, обновление содержания учебно-воспитательного процесса в школах, развитие национальной системы оценки качества образования.
Основные задачи в сфере образования:
восстановление сети детских садов, решающих одновременно проблемы дошкольного и общего образования, расширение сети общеобразовательных школ;
достижение качества образования всех ступеней обучения;
обеспечение процесса совершенствования и развития системы высшего образования с учетом ситуации, складывающейся на рынке труда;
развитие многопрофильной и многофункциональной сети учебных заведений профессионального образования;
обеспечение опережающего развития начального и среднего профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации взрослого населения с учетом ситуации, складывающейся на рынке труда, и структурных изменений в экономике.
Развитие системы образования будет обеспечено за счет:
увеличения с учетом потребностей региона к 2007 году по сравнению с 2004 годом числа дошкольных организаций и общеобразовательных школ на 20 и 9 единиц соответственно;
оснащения организаций образования необходимым оборудованием, подключения общеобразовательных школ к сети Интернет, реализации государственных общеобразовательных стандартов;
учебно-методического и кадрового обеспечения системы образования, подготовки педагогов и специалистов с учетом потребностей малого и среднего бизнеса;
увеличения сети начального профессионального образования на 5 профессиональных школ для подготовки кадров рабочих специальностей с целью реализации мероприятий региональных программ индустриально-инновационного развития, агропродовольственной и развития сельских территорий;
развития и обновления учебно-материальной базы организаций среднего и начального профессионального образования;
активизации социального партнерства между предприятиями, организациями и учебными заведениями.
Предполагается трансферты из республиканского бюджета направить на обеспечение содержания типовых штатов государственных общеобразовательных школ, на содержание вновь вводимых объектов, на функционирование общеобразовательных учреждений, переданных с баланса акционерного общества «Национальная компания «Казахстан темир жолы», на увеличение размера стипендии студентам, обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа.
Для придания объектам образования высокого качественного уровня будет реализована региональная Программа по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению учреждений и объектов образования на 2005-2007 годы. Особое внимание будет уделено объектам образования, находящимся в аварийном состоянии. Намечаются мероприятия по оснащению предметных, лингафонных и мультимедийных кабинетов. Реализация программы позволит значительно улучшить условия для учащихся, что является одной из предпосылок получения более высокого уровня знаний. (Форма-1-ОБР).

2

2) Здравоохранение
Основной целью среднесрочного плана развития здравоохранения является повышение качества и эффективности оказываемых услуг медицинскими учреждениями, усиление профилактической направленности мер по защите здоровья.
Для достижения указанных целей предстоит решение следующих задач:
обеспечение доступности медицинской и лекарственной помощи для жителей каждого населенного пункта, в том числе первичной медико-санитарной помощи;
снижение заболеваемости социально-обусловленными заболеваниями, в т.ч. туберкулезом;
обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи населения в государственных лечебных организациях;
укрепление материально-технической базы медицинских организаций, в том числе в сельской местности;
укомплектование лечебных организаций медицинскими кадрами и регулярное повышение уровня их квалификации.
В 2005 году будет проведена централизация управлением здравоохранения и консолидация бюджета. Также будут введены обязательные отчисления в фонд социального страхования (2005г. - 1,5% от объекта исчисления социальных отчислений, 2006г. - 2%, 2007г. - 3%).
Планируется укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, телефонизация всех сельских медицинских организаций (СВА, ФАП, ФП), поэтапный переход от стационарных к амбулаторным принципам лечения, расширение объема использования малозатратных дневных форм пребывания больных в стационаре.
В результате реализации указанных мероприятий ожидается снижение заболеваемости населения основными классами болезней, что, наряду с системой мотивации амбулаторного лечения, предполагает 10-15 процентное уменьшение госпитализации.
Заболеваемость туберкулезом планируется снизить в среднем по области с 218,9 на 100 тысяч населения в 2003 году до 195,0 в 2007 году.
Трансферты из республиканского бюджета предполагается направить на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, содержание вновь вводимых объектов здравоохранения, обеспечение детей от 1 года до 5 лет, детей и подростков, находящихся на диспансерном учете, бесплатными лекарственными средствами, беременных железо- и йодосодержащими препаратами. За счет этих средств планируется строительство объектов здравоохранения, в первую очередь родильных домов и центральных районных больниц.
Будет принята региональная Программа по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению учреждений и объектов здравоохранения на 2005-2007 годы, предусматривающая укрепление материально-технической базы медицинских организаций, внедрение современных методов диагностики и лечения, обеспечение более высокого уровня качества медицинской помощи. На реализацию мероприятий программы предусмотрено 2119 млн. тенге. Выполнение всех запланированных мероприятий позволит обеспечить доступность медицинской помощи населению и довести оснащенность медицинских организаций области оборудованием до 80% от норматива. (Форма 1-ЗДР).

3

3) Социальное обеспечение населения
Цель - дальнейшее развитие и реализация активных мер социального обеспечения населения.
Для достижения указанной цели предстоит решение следующих задач:
расширение доступности и повышение качества социальных услуг;
внедрение и развитие системы обязательного социального страхования;
обеспечение целевой направленности и адресности оказываемой социальной помощи.
С 1 января 2005 года будут введены обязательные отчисления в фонд социального страхования, что повысит уровень социальной защиты населения.
С 2005 года, в связи с повышением тарифов на телефонную связь, предусматривается возмещение затрат на жилищную помощь малообеспеченным гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций.
Трансферты из республиканского бюджета будут направлены на реабилитацию и социальную помощь ветеранов и инвалидов, социальную и медико-педагогическую коррекционную поддержку детей с ограниченными возможностями, предоставление медицинских услуг по протезированию и обеспечение инвалидов сурдосредствами и сурдопомощью, тифлосредствами.
Планируется строительство социального дома для проживания ветеранов Великой Отечественной войны и труда в г. Кокшетау.
В 2007 году по сравнению с 2004 годом ожидается увеличение среднего размера пенсий на 17% - до 9773 тенге, госсоцпособий на 50% - до 7082 тенге, госспецпособий на 16% - до 8512 тенге. (Форма АСП-1, АСП-2).

4

4) Снижение бедности и безработицы
Основной целью по снижению бедности и безработицы является создание условий для экономического роста, активной и эффективной политики занятости, повышения качества рабочей силы, увеличения доходов населения и улучшения социальной защиты населения.
Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:
обеспечение стабильного экономического развития области;
создание условий для развития предпринимательства;
анализ и прогноз рынка труда;
повышение качества профессионального образования, переобучения безработных граждан;
содействие в реализации мер по поддержке и защите целевых групп населения;
совершенствование мер по трудоустройству выпускников организаций образования;
расширение видов общественных работ;
повышение роли и расширение сферы социального партнерства;
продолжение работы по вовлечению инвалидов в общественно-трудовую деятельность области.
Будет продолжена реализация Программ по снижению бедности и реабилитации инвалидов в Акмолинской области на 2003-2005 годы, предусматривающих комплексный подход к решению проблемы снижения бедности путем обеспечения занятости населения, повышения адресности социальной помощи, оказания поддержки социально-уязвимым группам населения.
В 2007 году по сравнению с 2004 годом предполагается рост численности занятых в экономике на 4%, что составит 93,8% от экономически активного населения.
Ожидается, что планируемый рост объемов промышленного производства (на 15%) создаст предпосылки для увеличения в 2007 году численности работников, занятых в этой отрасли, на 5,8% по сравнению с 2004 годом.
Реализация Программы жилищного строительства Акмолинской области на 2005-2007 годы, высокие темпы строительства жилья также будут способствовать увеличению занятости населения, снижению уровня безработицы. Предполагается увеличение численности работников, занятых в строительстве, на 55,9%.
В результате использования различных форм трудоустройства и занятости (общественные работы, ярмарки вакансий, клубы поиска работы) планируется сокращение численности безработных на 26%, общего уровня безработицы - до 6,2%.
За счет повышения жизненного уровня населения ожидается снижение в 2007 году по сравнению с 2004 годом количества граждан, проживающих ниже черты бедности, на 28%. (Форма 1- ТР, 2- ТР, АСП-2)

5

5) Доходы населения
Целью политики доходов и роста благосостояния населения по-прежнему определено повышение общего уровня оплаты труда и увеличение размеров пенсионных и других социальных выплат.
Для реализации этой цели предусматривается решение следующих задач:
повышение стимулов к труду;
увеличение доходов от предпринимательской деятельности;
снижение количества семей, не имеющих ни одного работающего;
проведение мероприятий социального обеспечения и социального обслуживания, фиксирующих количественные и качественные параметры жизни граждан.
В соответствии с продолжающейся активной социальной политикой планируется проведение ряда мероприятий, направленных на дальнейшее повышение оплаты труда. В 2007 году по сравнению с 2004 годом ожидается рост среднемесячной заработной платы на 36,1% - до 22967 тенге. (Форма 1ТР, 2ТР. СД-1).
6) Развитие малого предпринимательства и создание среднего класса
Целью государственной политики в области развития малого предпринимательства является увеличение доли предпринимательства в структуре валового регионального продукта, создание новых рабочих мест, реальной конкурентной среды.
Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:
развитие существующих и создание новых объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, информационное обеспечение и пропаганда малого бизнеса;
повышение эффективности деятельности государственных и негосударственных структур по поддержке малого предпринимательства;
развитие малого бизнеса в стройиндустрии, сфере переработки сельхозпродукции, туристских услуг и придорожного сервиса;
повышение эффективности финансово - кредитной и инвестиционной поддержки малого предпринимательства;
внедрение проектов товарного кредитования.
В 2005 году планируется открытие областного филиала в г. Кокшетау и представительства в Жаксынском районе общественного фонда НПО «Микрокредит», кредитных товариществ в Аккольском и Аршалынском районах.
В 2005-2007 годы в Жаркаинском, Аккольском, Шортандинском и Буландынском районах планируется установка линии по переработке молока, цехов по производству твердых сыров, переработке мяса и производству колбасных изделий. В Ерейментауском районе ожидается открытие макаронного и маслобойного цеха, в Жаксынском - цеха по производству растительного масла.
В целях реализации Программы жилищного строительства Акмолинской области на 2005-2007 годы планируется строительство минизавода по производству кирпича в Целиноградском районе, кирпичного цеха - в Ерейментауском, участка лесопиления - Шортандинском. Индивидуальными предпринимателями Зерендинского района и г. Кокшетау планируется выпуск строительных материалов (пескоблоков, блочных стеновых материалов из полистеролбетона и пенобетона).
В 2005 году намечен рост доходов от реализации товаров и услуг на 5,2% (строительство - 7,6%, транспорт и связь - 7,3%, торговля - 5,4%, промышленность - 3,1%, гостиницы и рестораны - 3%, сельское хозяйство - 1,9%, другие - 7%). Общее количество субъектов малого предпринимательства в целом по области возрастет на 3,1%, в том числе по юридическим лицам - 2,3%, индивидуальным предпринимателям - 9,7%, крестьянским хозяйствам - 2,4%. Численность занятых возрастет на 3,7%.
В 2006-2007 годах планируется рост доходов от реализации товаров и услуг на 15,5% (строительство - 18,9%, торговля - 17,5%, промышленность - 11,6%, гостиницы и рестораны - 14,6%, транспорт и связь - 15%, сельское хозяйство - 6,3%, другие - 17%). Рост количества субъектов малого бизнеса составит 8,8%. (Форма МП-1).

7

7) Культура и информация
Основной целью в сфере культуры является реализация духовного потенциала общества, сохранение и развитие историко-культурного наследия.
Приоритетными задачами являются:
информационно-пропагандистское обеспечение реализации Стратегии «Казахстан-2030», основных программных документов Главы государства и Правительства;
обеспечение функционирования объектов культуры в каждом населенном пункте, для чего необходимо восстановление объектов культуры на селе и укрепление их материально-технической базы. В 2007 году по сравнению с 2004 годом планируется увеличение количества организаций культуры на 79 единиц;
сохранение культурного наследия, историко-культурных и архитектурных памятников;
создание условий для поддержки и развития самодеятельного творчества;
поддержка талантов и дарований, классического и национального искусства;
поддержка и развитие молодежной и языковой политики;
создание необходимых условий для развития архивного дела.
Пути достижения намеченных целей и задач:
проведение на более высоком и профессиональном уровне пропагандистских мероприятий в средствах массовой информации;
утверждение и реализация региональной программы «Культурное наследие»;
функционирование Фонда историко-культурного наследия Акмолинской области, за счет средств которого планируется реставрация музея писателя М. Габдуллина в г. Кокшетау;
реализация региональной программы функционирования и развития языков, увеличение количества районов области, в которых осуществлен перевод делопроизводства на государственный язык;
пополнение книжных фондов библиотек области, особенно в сельской местности;
поддержка и развитие молодежных организаций путем создания социально-экономических и организационных условий для становления и социальной самореализации молодежи. (форма 1-культ).

8

8) Туризм и спорт.
Целями развития туристской отрасли является формирование инфраструктуры туризма, создание условий для привлечения туристов и повышение качества предоставляемых туристских услуг, а целями развития спорта - утверждение принципов здорового образа жизни и дальнейшее развитие массового спорта.
В предстоящем периоде предусматривается решение следующих задач:
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристскую отрасль;
содействие развитию малого предпринимательства в области туризма;
совершенствование системы подготовки и повышения квалификации кадров в туристской отрасли;
создание современной базы для подготовки спортсменов высокого класса, широкой сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
развитие массового спорта, особенно на селе;
создание условий для занятия физической культурой и спортом, развитие олимпийских, национальных, технических, прикладных видов спорта и народных игр;
подготовка спортивного резерва в сборные национальных команд Республики Казахстан.
Для достижения поставленных целей и решения задач предполагается:
реализация региональных программ развития физической культуры и спорта на 2001-2005 годы и развития туристской отрасли на 2004-2005 годы;
разработка и реализация Программы развития Щучинско-Боровской курортной зоны;
пропаганда и внедрение здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта;
развитие сети детско-юношеских спортивных школ и школ олимпийского резерва, создание школ-интернатов для одаренных в спорте детей, региональных центров подготовки олимпийского резерва, республиканских центров олимпийской подготовки;
укрепление материально-технической базы спортивных и туристских организаций.
В результате проведенных мероприятий планируется на 10-15% увеличить количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом.
Предполагается стабильный рост общего потока туристов, рост числа граждан, обслуженных туристскими организациями по внутреннему туризму в 2007 году по сравнению с 2004 годом ожидается на 17,6%. (формы ТУР-1, 1-спорт).

8. 8. Развитие произведенного капитала

8. Развитие произведенного капитала

1

1) Инвестиционная политика
Основными направлениями деятельности будут привлечение прямых отечественных и иностранных инвестиций в приоритетные секторы экономики, активизация сотрудничества с институтами развития по продвижению приоритетных инвестиционных проектов.
Для создания благоприятной экономической среды и обеспечения условий для перерабатывающей отрасли приоритетным направлением является оказание инвестиционной поддержки проектов по развитию перерабатывающих предприятий, предусматривающих внедрение нового высокотехнологического оборудования и технологий.
Для улучшения инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата региона будет активизирована работа по повышению информированности инвесторов о перспективных направлениях для вложений финансовых средств.
Одним из путей активизации инвестиционного процесса определено распространение практики лизинга дорогостоящих видов техники, как наиболее приемлемой формы в условиях нехватки оборотных средств.
Важной задачей инвестиционной политики является стимулирование инвестиций в жилищное строительство, что окажет положительное влияние на развитие промышленности строительных материалов, мебельной промышленности, металлообработки.
В 2007 году инвестиции в основной капитал планируются в сумме 28,7 млрд. тенге и возрастут по сравнению с 2004 годом в 2 раза. Из них 58,2% капвложений предполагается освоить за счет республиканского бюджета (16,7 млрд. тенге), 32,8% за счет собственных средств хозяйствующих субъектов (9,4 млрд. тенге), 7,6% за счет местного бюджета (2,2 млрд. тенге) и 1,4% за счет иностранных инвестиций (0,4 млрд. тенге).
Целевые трансферты из республиканского бюджета будут направлены в приоритетные отрасли: образование, здравоохранение, водоснабжение, жилищное строительство.
В среднесрочном периоде предусматривается возведение ряда жизненно важных для области объектов.
За счет средств республиканского бюджета планируется:
строительство межрегиональных противотуберкулезных больниц в Есильском и Целиноградском районах;
детского корпуса областного противотуберкулезного диспансера в г. Кокшетау;
завершение строительства корпуса детского противотуберкулезного санатория «Бурабай» в Щучинском районе;
строительство двух средних школ в Атбасарском районе и казахских средних школ в Есильском и Жаксынском районах;
завершение реконструкции сетей водоснабжения в городах Державинск Жаркаинского района и Степняк Енбекшильдерского района в рамках реализации Программы развития малых городов Республики Казахстан на 2004-2006 годы;
реконструкция систем водоснабжения в районах области в рамках реализации Государственной программы развития сельских территорий на 2004-2010 годы;
реконструкция международного транзитного коридора «Астана-Костанай-граница РФ на Челябинск»;
завершение реконструкции автодороги «Астана-Боровое». (Перечень местных бюджетных инвестиционных проектов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета на 2004-2007 годы. стр. )
За счет средств местного бюджета планируется:
строительство и реконструкция 18 средних школ в районах области, из которых 6 находятся в аварийном состоянии;
строительство реабилитационного центра областной больницы и поликлиники областного наркологического диспансера;
строительство Ледового дворца спорта на 2500 мест специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по зимним видам спорта в г. Кокшетау;
завершение реконструкции областной филармонии.
В рамках реализации Программы развития сельских территорий Акмолинской области на 2004-2006 годы намечается строительство жилья для сотрудников Малотимофеевского дома-интерната для престарелых и инвалидов Целиноградского района и Купчановского дома-интерната для психохроников Буландынского района. (Перечень местных бюджетных инвестиционных проектов бюджета на 2004-2007 годы. стр.)

2

2) Развитие жилищного строительства.
Целью жилищной политики является улучшение жилищных условий и обеспечение доступности жилья широким слоям населения.
Особое внимание будет уделено завершению строительства незавершенных объектов, решению проблемы аварийного, ветхого и пустующего жилья.
Для реализации жилищной политики будут созданы условия для обеспечения граждан жильем посредством строительства недорогого и доступного жилья для среднего класса, имеющего определенные технические и ценовые параметры.
Такая категория жилья будет строиться за счет государственных средств, при этом выкуп жилья населением будет осуществляться преимущественно путем ипотечного кредитования или за счет кредитов жилищных строительных сберегательных банков в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными органами.
Планируется привлекать дополнительные инвестиции в строительство недорогого жилья путем предоставления кредитных ресурсов строительным компаниям-подрядчикам через банки - операторы или за счет собственных средств инвесторов.
В 2007 году ожидается построить жилья в 3,4 раза больше, чем в 2004 году.
За 2005-2007 годы предполагается ввести в эксплуатацию за счет всех источников финансирования около 350 тыс. кв. метров жилья. За счет средств населения планируется ввести 47% жилья, за счет бюджетных средств - 27%, за счет предприятий и организаций негосударственного сектора - 26%.
Достижение поставленных целей будет осуществляться через реализацию программы развития жилищного строительства в Акмолинской области на 2005-2007 годы, которая предполагает комплексное решение проблем развития жилищного строительства. (Формы жилье-1, Информация о сносе аварийных многоквартирных жилых домов за период 2003-2007 годы, 1-КС, 3-КС, ПСМ).

3

3) Индустриально-инновационное развитие
Реализация государственной индустриально-инновационной политики в среднесрочной перспективе будет осуществляться в рамках Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года № 1096, и Программы индустриального-инновационного развития Акмолинской области на 2004-2006 годы, утвержденной решением сессии областного маслихата от 24 сентября 2004 года № 3С-7-4.
Главной целью является достижение устойчивого развития области, отход от сырьевой направленности, производство конкурентоспособных и экспортоориентированных товаров, развитие перерабатывающей отрасли и отрасли стройиндустрии, увеличение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
Задачи на среднесрочный период:
обеспечение в обрабатывающей промышленности среднегодовых темпов роста в размере 4,5-5%;
повышение производительности основных фондов обрабатывающей промышленности;
стимулирование создания наукоемких и высокотехнологичных экспортоориентированных производств;
переход к международным стандартам качества.
Для достижения целей, определенных Стратегией, утвержден План мероприятий по реализации Стратегии индустриально - инновационного развития Республики Казахстан на 2003 - 2015 годы в Акмолинской области на 2003-2005 годы.
Первоначальным мероприятием реализации Стратегии будет целенаправленная подготовка управленческих, инженерных, технических, рабочих кадров, способных обеспечить реализацию этой программы.
Будет продолжена работа по определению промышленного и инвестиционного потенциала области, для интенсивного развития экономики области будут определены региональные кластеры.
В рамках государственной политики по качеству в области будет продолжена работа по переходу промышленных предприятий на международные стандарты систем качества ИСО серий 9000 и 14000.
Расширится число предприятий, работающих по положениям международных стандартов. К этой работе будут привлечены предприятия, занимающиеся производством продуктов питания, потребительских товаров, строительных материалов.
В 2007 году по сравнению с 2004 годом ожидается рост объема промышленной продукции на 15%.
Дальнейшее развитие получит горнодобывающая промышленность. На Атансорском месторождении (ТОО «Оркен») планируется увеличение добычи железной руды. Предполагается строительство каолинового ГОКа на Алексеевском месторождении каолина (ТОО «Кокшетау-каолин», Зерендинский район).
На СарыАдырском месторождении (ТОО «Аркада - Индастри») ожидается разработка более глубоких пластов каменного угля.
Производство руд цветных металлов в 2007 году по сравнению с 2004 годом планируется увеличить в 1,4 раза. АО «ГМК Казахалтын» намечает строительство фабрик прямого цианирования на рудниках Аксу, Жолымбет, комплекса кучного выщелачивания на рудниках Аксу и Бестобе. При благоприятных условиях, начиная с 2006 года, производство золота предполагается довести до 6 тонн в год.
Дальнейшее развитие получит Васильковское месторождение золота, на котором АО «Васильковское золото» планирует строительство высокопроизводительной золотоизвлекательной фабрики. Методом кучного выщелачивания предполагается разработка месторождения «Узбой» по производству золота. ТОО ГМК «Нурдаулет» планирует заниматься производством золота из золотосодержащих хвостов бывшей Степнякской обогатительной фабрики.
В химической промышленности средние темпы роста производства ожидаются на уровне 8-9%. Планируется рост производства минеральных удобрений, серной кислоты. ТОО «Завод бытовой химии», освоив проект по производству пенополиминеральной изоляции труб, планирует внедрить линию по производству утеплителя - пеноизола.
Предусматривается дальнейшее развитие биотехнологического производства. Технопарк НПО «Прогресс» планирует внедрение нескольких проектов по производству новой конкурентоспособной продукции (кормовые добавки, микробиологических средств защиты растений, пестицидов, антибиотиков и аминокислот для сельского хозяйства).
Фирмой «Pharm Industru corporation» планируется строительство фармацевтического завода в Зерендинском районе.
После проведения реструктуризации ожидается увеличение объемов производства в ЗАО «КазСабтон». К 2007 году планируется ввести в эксплуатацию новое месторождение урана «Семизбай», которое позволит увеличить объемы переработки урановых соединений.
Приоритетные направления развития машиностроения в период 2005 - 2007 годы основываются на росте производства сельскохозяйственного, транспортного машиностроения, оборудования для медицины, авиации, космонавтики, нефтегазового комплекса страны. АО «Тыныс» внедряет проект по производству пластмассовых труб на итальянском оборудовании, намечается реализация проекта по производству композитных баллонов. Имеются намерения открытия на базе этого предприятия представительства автомобильного завода «КАМАЗ» с перспективой сборки автобусов с проектной мощностью около тысячи штук в год.
Планируется рост объемов производства легкой промышленности в 2007 году по сравнению с 2004 годом на 12%. Намечается проведение модернизации и расширение производства в ТОО «Кокшетауская швейная фабрика», ТОО «Швейная фабрика Силуэт» г. Щучинска.
С принятием жилищной программы актуальным становится развитие промышленности строительных материалов. В среднесрочном периоде планируется строительство кирпичного завода в Жаксынском районе - 15 млн. штук в год, реконструкция кирпичного завода ДГП «Енбек - Кокшетау», организация кирпичного производства в ТОО «Макинский завод строительных материалов». ТОО «Жана-курылыс» намеревается открыть в г. Кокшетау производство керамической плитки, ТОО «Астана-Бетон-НТ» планируется организация производства по добыче и переработке природного камня.
Одной из основных отраслей промышленности является производство пищевых продуктов. Ожидается задействовать новые мощности по переработке зерна в ТОО «Агрофирма Кенащи» Енбекшильдерского района, провести реконструкцию с увеличением мощности в ТОО «Колутон 95» Астраханского района, ТОО «Урожай» Жаксынского района, планируется восстановить молочный завод в п. Аршалы, построить заводы по переработке молока в Енбекшильдерском и Атбасарском районах. К 2007 году производство пищевых продуктов по сравнению с 2004 годом возрастет на 10%.(Формы ПР-1, ПР-2, Пр-2 дополнение, 2-ИП).

4

4) Агропродовольственная политика
Основной целью развития агропродовольственного сектора области является обеспечение продовольственной безопасности на основе формирования эффективной системы агропромышленного комплекса и производства конкурентоспособной продукции.
Для ее достижения предусматривается решить следующие задачи:
производство сельхозпродукции и высококачественных продовольственных товаров широкого ассортимента для обеспечения населения области основными продовольственными товарами, увеличение поставок продовольствия в г. Астану;
внедрение в производство научных достижений и инновационных разработок в агропродовольственном секторе;
дальнейшая оптимизация посевных площадей, в том числе путем увеличения посевов масличных и крупяных культур;
улучшение культуры земледелия, качества семян и плодородия почвы, сортосмена и сортообновление, разведение высокопродуктивных пород животных;
обновление основных средств производства и, прежде всего, машинотракторного парка сельхозформирований. Предполагается обновлять ежегодно не менее 15% сельскохозяйственной техники;
завершение идентификации сельскохозяйственных животных, улучшение селекционно-племенной работы;
техническая и технологическая модернизация перерабатывающих производств и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции;
создание благоприятных условий для роста инвестиций в агропромышленный комплекс.
В настоящее время идет реализация Агропродовольственной программы Акмолинской области на 2003-2005 годы. В 2005 году намечено подведение итогов и выработка мер дальнейшего развития аграрного сектора.
В 2007 году по сравнению с 2004 годом ожидается рост валовой продукции сельского хозяйства на 21,3%, в том числе продукции растениеводства - на 27,6%, животноводства - на 7,6%.
Производство зерна предположительно возрастет на 7,9%. Планируется увеличение производства продукции животноводства: мяса на 3,6%, молока - на 3,3%, яиц - на 1,3%, шерсти - на 5%. Прогнозируется увеличение объема валовой продукции на 21,3%, в том числе продукции растениеводства - на 27,6%, продукции животноводства - на 7,6%. (Формы СХ-1, СХ-1 дополнение, СХ-2).

9. 9. Развитие природного капитала

9. Развитие природного капитала

1

1) Охрана окружающей среды и природопользование
Целью является снижение уровня загрязнения окружающей среды.
Основными задачами являются:
снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников;
уменьшение загрязнения природных источников сточными водами и их очистка;
повсеместное внедрение водосберегающих технологий, оборотной системы водопользования;
снижение удельного водопотребления на единицу продукции.
Учитывая особое рекреационное значение курортных зон, предполагается рассмотреть возможность перевода источников тепловой энергии на экологически чистое топливо.
Планируется рассмотреть возможность очистки озер Щучинско - Боровской курортной зоны и озера Копа от иловых отложений.
Для снижения воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду будут приняты жесткие меры ко всем природопользователям по выполнению экологических требований.
Планируется проведение лесопатологического надзора за санитарным состоянием лесов, проведение профилактических противопожарных мероприятий, увеличение количества летного времени для авиапатрулирования.
Планируется проведение работы по лесовосстановлению и лесоустройству и увеличение объемов воспроизводства рыбных запасов.
По объектам, проблемным с точки зрения экологических требований, на среднесрочный период запланированы природоохранные мероприятия, в том числе по развитию Щучинско-Боровской курортной зоны.
С целью создания условий для стабилизации качества окружающей среды будет разработана региональная программа «Охрана окружающей среды на 2005-2007 годы». (Форма ОХР-1).

10. 10. Территориальное развитие и инфраструктура

10. Территориальное развитие и инфраструктура
В целях снижения существующих различий в уровнях социально-экономического развития районов планируется реализация мероприятий региональной Программы развития сельских территорий на 2004-2006 годы, предусматривающих снижение диспропорций за счет развития предприятий переработки сельскохозяйственного сырья, развития инфраструктуры и сферы малого бизнеса. Предполагается принятие мер по эффективному развитию сельских территорий и формированию оптимальных схем сельского расселения, особое внимание намечается уделить поддержке перспективных сельских территорий. Планируется активизировать процесс урбанизации за счет развития малых городов и районных центров, что создаст стимулы для внутренней миграции из неперспективных населенных пунктов в перспективные.
В рамках реализации Программы развития малых городов на 2004 - 2006 годы будут решаться вопросы создания условий для социально-экономического развития малых городов, направленных на достижение ими экономического роста и улучшения жизни населения. Особое внимание будет уделено городам с депрессивной экономикой - Державинску и Степняку.
Дальнейшее развитие Щучинско-Боровской курортной зоны и придание ей статуса объекта государственного природно-заповедного фонда республиканского значения даст дополнительный импульс развитию города Щучинска, как центра этой уникальной природной зоны.

1

1) Демография и рациональное размещение населения
Основными целями в области демографии и миграции является проведение политики, направленной на увеличение численности населения путем создания условий для поддержки материнства и детства, улучшения демографических индикаторов состояния общества (рождаемости, смертности, продолжительности жизни), повышения занятости населения и уровня благосостояния общества.
Необходимо решить следующие задачи:
стабилизация численности населения за счет сдерживания эмиграционных процессов и активизации иммиграции;
создание условий для проживания оралманов;
улучшение здоровья населения;
повышение престижа семьи, улучшение условий жизнедеятельности семьи, укрепление семейно-брачных отношений;
классификация сельских населенных пунктов по критериям уровня социально-экономического развития. (Форма СД-1).

2

2) Развитие социальной сферы и инфраструктуры села
Основополагающими документами развития социальной сферы и инфраструктуры села являются Государственная на 2004-2010 годы и областная на 2004-2006 годы программы развития сельских территорий, в соответствии с которыми определена цель - создание благоприятных условий жизнеобеспечения села путем оптимизации сельского расселения.
Для достижения этой цели предусмотрено решение следующих задач:
анализ сложившейся ситуации по основным показателям социально-экономического развития и ранжирование сельских населенных пунктов по степени развития;
инвестирование строительства, ремонта и реконструкции объектов социальной сферы;
стимулирование населения к проживанию на селе путем улучшения социально-бытовых условий жизнедеятельности, совершенствования системы финансирования сельского образования и здравоохранения на селе.
В рамках разрабатываемой программы по ремонту, строительству и развитию местных автомобильных дорог Акмолинской области на 2005-2007 годы намечается проведение капитального и среднего ремонта автомобильных дорог местного значения. На эти цели из областного бюджета планируется выделить 2,2 млрд. тенге. Всего планируется капитально отремонтировать 57,3 км. приоритетных дорог местной сети, в том числе Жалтыр-Макинск - 18,3 км., Аршалы-Ерейментау - 14 км., Акколь-Ивановское-Минский ХПП - 10 км., Щучинск-Степняк - 4 км, Жаксы-Кийма - 5 км, Жолымбет-Шортанды - 6 км..
Предусматривается охватить автобусным сообщением не менее 65% населенных пунктов.
Для решения вопросов водоснабжения будет реализована Программа обеспечения жителей Акмолинской области качественной питьевой водой «Сапалы-су» на 2004-2006 годы, выполнение мероприятий которой является вторым этапом реализации Государственной Программы «Питьевые воды» на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года № 93.
За счет республиканского бюджета планируется реконструкция сетей водоснабжения депрессивных городов Державинск Жаркаинского и Степняк Енбекшильдерского района.

3

3) Развитие транспорта и связи
Основными целями транспортно-коммуникационного комплекса будет обеспечение экономики области и населения в перевозках, улучшение качества услуг, улучшение технического состояния автомобильных дорог, ремонтной базы подвижного состава.
В предстоящее трехлетие намечается реконструкция дороги Астана - Костанай - граница Российской Федерации на Челябинск. Предполагается начать работы по реконструкции дороги Боровое - Кокшетау - Петропавловск. Намечается вторая очередь реконструкции автодороги Астана - Боровое.
Планируется, что увеличится охват автобусных сообщением населенных пунктов области, произойдет обновление автобусного парка, возрастут объемы ремонта железнодорожного подвижного состава.
Будут продолжены работы по модернизации сети телекоммуникаций. Ставится задача по продолжению работы по телефонизации населенных пунктов, учреждений образования и здравоохранения.
В отрасли почтовой связи будут продолжены мероприятия, направленные на обновление, модернизацию, переоборудование существующей связи, на стабилизацию ее финансового и материального состояния, внедрение новых видов услуг, повышение качественных и количественных показателей.
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта в 2007 году по сравнению с 2004 годом предположительно увеличится на 6,3%, пассажиров - на 3,9%, объем реализованных населению услуг связи - в 1,5 раза.
Планируется улучшить газоснабжения населения области, в том числе принять меры по восстановлению объектов газонакопительной системы и обеспечению централизованного газоснабжения многоэтажных жилых домов г. Кокшетау. (Форма Транс-1).

61

ФОРМА ПР-1
Акмолинская область
Промышленность
2003 г.
отчет
2004 г.
оценка
2005 г.
2006 г.
в ценах 2004 г.
в ценах 2005 г.
в ценах 2005 г.
в ценах 2006 г.
Производство промышленной продукции в стоимостном выражении
Объем промышленной продукции (работ, услуг), млн.тенге
46105
50900
53572
54522
55636
56335
в  том  числе:
Горнодобывающая промышленность
3430
4290
4957
5087
5508
5652
в том числе:
Добыча материалов для энергетики
246
138
138
138
138
138
из нее:
добыча угля и лигнита
246
138
138
138
138
138
добыча сырой нефти и попутного газа
услуги, связанные с добычей нефти и газа
добыча природного (горючего) газа
Горнодобывающая промышленность,  кроме материалов для энергетики
3184
4152
4819
4949
5370
5514
в том числе:
добыча металлических руд
1797
2982
3633
3703
4086
4186
из нее:
железной руды
87
305
305
426
426
руд цветных металлов
1797
2895
3328
3398
3660
3760
Прочие отрасли горнодобывающей промышленности
1387
1170
1186
1246
1284
1328
Обрабатывающая промышленность
30582
33978
35765
36485
37028
37483
в том числе:
Переработка сельскохозяйственных продуктов
10554
11580
11800
11830
12000
12100
из нее:
производство пищевых продуктов
10554
11580
11800
11830
12000
12100
производство табачных изделий
Текстильная и швейная промышленность
363
365
374
380
386
395
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
4
4
4
4
4
5
Производство древесины и деревянных изделий
165
165
167
169
170
173
Производство бумаги и картона, издательское дело
323
363
363
363
363
363
Производство кокса, перегонка нефти, производство и переработка ядерных материалов
539
539
1050
1115
1116
1252
Химическая промышленность
1891
1400
1440
1500
1600
1650
Производство резиновых и пластмассовых изделий
412
412
416
418
423
425
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
2196
1500
1861
1890
1956
1985
Металлургическая промышленность и обработка металлов
3812
3850
4090
4096
4160
4175
из нее:
черная металлургия
производство цветных металлов
3473
3500
3710
3760
3810
3850
Машиностроение
10092
13800
14200
14300
14400
14500
прочие отрасли промышленности
231
378
410
420
450
460
Производство и распределение электроэнергии,  газа и воды
12093
12632
12850
12950
13100
13200
в том числе:
производство и распределение электроэнергии
9137
9549
9770
9840
9970
10050
2007 г.
2004 г. в % к 2003 г.
2005 г. в % к 2004 г.
2007 г. в % к 2004 г.
в ценах
2006 г.
в ценах
2007 г.
Производство промышленной продукции в стоимостном выражении
Объем промышленной продукции (работ, услуг), млн.тенге
57883
58712
110
105
115
в  том  числе:
Горнодобывающая промышленность
5902
6015
125
116
140
в том числе:
Добыча материалов для энергетики
138
138
56
100
100
из нее:
добыча угля и лигнита
138
138
56
100
100
добыча сырой нефти и попутного газа
услуги, связанные с добычей нефти и газа
добыча природного (горючего) газа
Горнодобывающая промышленность,  кроме материалов для энергетики
5764
5877
130
116
142
в том числе:
добыча металлических руд
4369
4440
166
122
149
из нее:
железной руды
461
461
351
530
руд цветных металлов
3908
3979
161
115
137
Прочие отрасли горнодобывающей промышленности
1395
1437
84
101
123
Обрабатывающая промышленность
38531
39177
111
105
115
в том числе:
Переработка сельскохозяйственных продуктов
12500
12700
110
102
110
из нее:
производство пищевых продуктов
12500
12700
110
102
110
производство табачных изделий
Текстильная и швейная промышленность
400
410
101
102
112
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
5
6
100
100
150
Производство древесины и деревянных изделий
175
178
100
101
108
Производство бумаги и картона, издательское дело
363
363
112
100
100
Производство кокса, перегонка нефти, производство и переработка ядерных материалов
1288
1324
100
195
246
Химическая промышленность
1700
1750
74
103
125
Производство резиновых и пластмассовых изделий
429
431
100
101
105
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
2025
2055
68
124
137
Металлургическая промышленность и обработка металлов
4616
4710
101
106
122
из нее:
черная металлургия
производство цветных металлов
4216
4289
101
106
123
Машиностроение
14550
14750
137
103
107
прочие отрасли промышленности
480
500
164
108
132
Производство и распределение электроэнергии,  газа и воды
13450
13520
104
102
107
в том числе:
производство и распределение электроэнергии
10250
10300
105
102
108

62

ФОРМА ПР - 2
Акмолинская область
Промышленность
Наименование
Единица
измерения
2003 г.
отчет
2004 г.
оценка
Прогноз
2004 г. в % к    2003 г.
2005 г. в % к    2004 г.
2007 г. в % к     2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Производство промышленной продукции в натуральном выражении
Горнодобывающая промышленность
Добыча материалов для энергетики
Уголь каменный
тыс. тонн
537,8
300
300
300
300
56
100
100
Лигнит
тыс. тонн
Нефть сырая
тыс. тонн
Конденсат газовый
тыс. тонн
Газ природный (ест) в газообр.сост (валовый)
млрд.куб.м
Газ природный (ест) в газообр.сост (тов. выпуск)
млрд.куб.м
Сера
тыс. тонн
Добыча металлических руд
Руда железная
тыс. тонн
100
350
500
600
350
143
120
Окатышы железорудные
тыс. тонн
Марганцевый концентрат
тыс. тонн
Руды хромовые
тыс. тонн
Цинк в концентрате
тыс. тонн
Свинец в концентрате
тыс. тонн
Медь в концентрате
тыс. тонн
Обрабатывающая промышленность
в том числе:
медь рафинированная
тыс. тонн
свинец рафинированный
тыс. тонн
цинк металлический
тыс. тонн
прокат черных металлов
тыс. тонн
ферросплавы
тыс. тонн
золото аффинированное
тонн
серебро аффинированное
тонн
хлеб свежий
тонн
31256
31568
31726
31884
32044
101
101
102
маргарин
тонн
кондитерские изделия из шоколада и сахара
тыс. тонн
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
100
100
100
макароны и аналогичные мучные изделия
тыс. тонн
309
318
323
328
333
103
102
105
чай и кофе
тонн
майонез
тонн
ликеро-водочные изделия
тыс. дал.
182,5
230
240
252
264
126
104
115
пиво
тыс. дал
7,9
8
8,1
8,2
8,3
101
101
103
Прочие безалкогольные изделия
тыс. дал.
945,5
1040
1092
1147
1204
110
116
119
соки фруктовые и овощные
тыс. дал.
вина
тыс. дал.
Сухари и печенья, изделия кондитерские
и пироженые длительного хранения
тонн
186
186
186
186
186
100
100
100
сыр и творог
тонн
647
656
667
676
687
101
102
105
масло сливочное
тонн
324
332
340
348
356
103
102
107
растительное масло
тонн
19
21
23
24
27
111
110
129
мука и крупа
тыс. тонн
165
156
156
156
156
95
100
100
рыба приготовленная и консервированная
тонн
шерсть
тыс. тонн
Производство табачных изделий
млн. штук
производство древесины и деревянных изделий
лесоматериалы, продольно распиленные или
расколотые, разрезанные на части или
раскроенные толщиной 6 мм и более;
тыс. куб.
30,7
31,1
31,5
32
32,5
101
101
105
шпалы из дерева
м.
окна, двухстворчатые окна и их рамы, двери
тыс. кв.
18,4
и их рамы и плинтусы деревянные
м
18,9
19,1
19,5
20
103
101
106
мебель для сидения с деревянными
каркасом
шт.
1351
1351
1351
1351
1351
100
100
100
деревянная мебель для учреждения
шт.
2079
2080
2080
2080
2080
100
100
100
кухонная мебель
шт.
862
862
862
862
862
100
100
100
Производство бумаги и картона,
издательское дело
обои
тыс. кв. м.
печатные книги, брошюры
тыс. экз.
газеты, журналы и периодические издания
выходящие не реже четырех раз в неделю
тыс. экз.
Текстильная и швейная промышленность
волокно хлопковое
тыс. тонн
шерстянная пряжа не расфасованная для
розничной продажи
тонн
хлопчатобумажная пряжа не расфасованная
для розничной продажи

ткани
тыс. кв. м.
ткани шерстянные

ткани из синтетических и искуств. нитей

ткани, кроме специальных тканей, из хлопка

ковры и ковровые изделия

чулочно-носочные изделия
тыс. пар
верхняя одежда, трикотажная, машинной
или ручной вязки
тыс. шт.
2,5
2,5
2,6
2,7
2,8
100
104
112
Производство кожи, изделий из кожи,
производство обуви
кожа из КРС или шкур семейства
тыс.кв.
лошадинных без волосянного покрова
дцм.
Обувь кроме спортивной и защитной
тыс.пар
Производство кокса, перегонка нефти
Кокс
тыс.тонн
Продукты переработки нефти - всего
тыс.тонн
в том числе:
бензин
тыс.тонн
керосин
тыс.тонн
газойли
тыс.тонн
мазут топочный
тыс.тонн
Химическая промышленность
Фосфор желтый
тыс. тонн
Фосфорные удобрения
тыс. тонн
52,6
122
122
122
122
232
100
100
Азотные удобрения
тыс. тонн
Окись хрома
тыс. тонн
Краски и лаки на основе полимеров
тонн
12
12,6
12,9
13,5
14,2
105
98
113
Средства моющие
тонн
9
8,4
8,6
9
9,5
93
102
113
Шины резиновые пневматические восстановленные
тыс. штук
триполифосфат натрия
тыс. тонн
Производство электроэнергии
млн.кВт/ час
433
574
689
764
958
133
120
167

63

ФОРМА ПР -2
Дополнение
Акмолинская область
Промышленность
Наименование
Единица
измерения
2003 г.
отчет
2004 г.
оценка
Прогноз
2004 г. в % к 2003г.
2005 г. в % к      2004 г.
2007 г. в % к 2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Производство промышленной продукции в натуральном выражении
Спирт
тыс. дал
201,1
192,7
202,3
212,5
223,1
96
105
116
Водка
тыс. дал
182,5
230,0
240,0
252,0
264,0
126
104
115
Крепкие ликероводочные изделия и прочие крепкоалкогольные напитки
тыс. дал
0,6
2,0
2,1
2,2
2,3
333,3
105,0
115,0
Коньяк
тыс. дал
Шампанские вина
тыс. дал
Слабоградусные ликероводочные изделия и прочие слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта от 12 до 30 процентов
тыс. дал
Виноматериалы
тыс. дал.
Винные напитки
тыс. дал.
Прочие слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта до 12 процентов
тыс. дал.
8,7
4,0
4,2
4,4
4,8
46
105
120
Икра осетровых и лососевых рыб
тыс. тонн
Табачные изделия с фильтром
млн.шт
Табачные изделия без фильтра и прочие изделия, содержащие табак
млн.шт
Бензин
тыс.тонн
Дизельное топливо
тыс.тонн

64

ФОРМА ТРАНС - 1
Акмолинская область
Инфраструктура
Показатели
2003г.   отчет
2004 г. оценка
Прогноз
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Транспорт и связь
Объем перевозок грузов, тыс.тонн
78831,83
72000,032
73800,03
75400,03
76500,04
в том числе:
железнодорожный транспорт
5100
4000
4500
4900
5100
автомобильный транспорт, всего
73731,8
68000
69300
70500
71400
воздушный транспорт
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
Перевозка пассажиров, млн.чел.
820,2
832,7
844,9
852,9
865,0
в том числе:
железнодорожный транспорт
2,54
2,68
2,94
2,94
2,94
автомобильный транспорт, всего
817,7
830,0
842,0
850
862
воздушный транспорт
0,0082
0,0089
0,0093
0,0098
0,0102
Грузооборот, млн. ткм.
30155,9
29601,08
29931,14
30061,2
30201,25
в том числе:
железнодорожный транспорт
28300
27800
28100
28200
28300
автомобильный транспорт, всего
1854,9
1800,0
1830,0
1860,0
1900,0
воздушный транспорт
1,03
1,08
1,14
1,2
1,25
Пассажирооборот, млн.пкм.
5345,3
5454,7
5673,1
5825,7
6028,4
в том числе:
железнодорожный транспорт
1235
1235
1311
1313
1315
автомобильный транспорт, всего
4099,3
4208,2
4350
4500
4700
воздушный транспорт
11
11,5
12,1
12,7
13,4
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км
4573,7
4573,7
4573,7
4573,7
4573,7
в том числе:
республиканского значения
2217
2217
2217
2217
2217
местного значения
2356,7
2356,7
2356,7
2356,7
2356,7
из них: реабилитированных дорог, км:
246,9
204,0
305,4
354,0
356,4
в том числе:
республиканского значения
218,7
189,0
289,5
337,0
338,0
местного значения
28,2
15,0
15,9
17,0
18,4
Объем реализации услуг связи населению, млн.тенге
1459,28
1699,8
1967,8
2257,8
2572,9
в том числе:
ОАО «Казахтелеком»
1224,5
1422,0
1649,0
1897
2181
Почта, млн.тенге
214,0
250,0
290,0
330,0
360,0
Основные телефонные аппараты, установленные у населения, тыс.шт.
99,5
105,9
111,4
117,1
123,2
в том числе: ОАО «Казахтелеком»
97,8
103,9
109,1
114,5
120,3
Показатели
2004 г. в % к   2003 г.
2005 г. в % к 2004 г
2007 г. в % к 2004 г.
Транспорт и связь
Объем перевозок грузов, тыс.тонн
91,30
102,50
106,30
в том числе:
железнодорожный транспорт
78,4
112,5
127,5
автомобильный транспорт, всего
92,2
101,9
105,0
воздушный транспорт
100
100,0
133,3
Перевозка пассажиров, млн.чел.
101,5
101,5
103,9
в том числе:
железнодорожный транспорт
105,5
109,7
109,7
автомобильный транспорт, всего
101,5
101,5
103,9
воздушный транспорт
109,0
104,5
114,6
Грузооборот, млн. ткм.
98,2
101,1
102,0
в том числе:
железнодорожный транспорт
98,2
101,1
101,8
автомобильный транспорт, всего
97,0
101,7
105,6
воздушный транспорт
104,9
105,6
115,7
Пассажирооборот, млн.пкм.
102
104
110,5
в том числе:
железнодорожный транспорт
100
106,2
106,5
автомобильный транспорт, всего
102,7
103,4
111,7
воздушный транспорт
104,5
105,2
116,5
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км
100
100
100
в том числе:
республиканского значения
100
100
100
местного значения
100
100
100
из них: реабилитированных дорог, км:
82,6
150,3
175,4
в том числе:
республиканского значения
86,4
153,2
178,8
местного значения
53,2
106,0
122,7
Объем реализации услуг связи населению, млн.тенге
116,5
115,8
151,4
в том числе:
ОАО «Казахтелеком»
116,1
116,0
153,4
Почта, млн.тенге
116,8
116,0
144,0
Основные телефонные аппараты, установленные у населения, тыс.шт.
106,4
105,2
116,3
в том числе: ОАО «Казахтелеком»
106,2
105,0
115,8

65

ФОРМА СХ - 1
Акмолинская область
Валовая продукция сельского хозяйства
млн. тенге
2003 г. отчет
2004 г. оценка
2005 г.
2006 г.
в ценах 2004 г.
в ценах 2005 г.
в ценах 2005 г.
в ценах 2006 г.
Валовая продукция сельского хозяйства
64479,4
69174
73666
76080
78404
81016
в том числе:
продукция растениеводства
44085,0
47511,0
51028,6
53367,6
55528,6
58077,7
продукция животноводства
20394,4
21663,0
22637,7
22712,6
22875,0
22938,0
2007 г.
2004г. в % к 2003г.
2005г. в % к 2004г.
2007г. в % к 2004г.
в ценах 2006 г.
в ценах 2007 г.
Валовая продукция сельского хозяйства
81749
83918
107,3
110,0
121,3
в том числе:
продукция растениеводства
58475,5
60611,4
107,8
112,3
127,6
продукция животноводства
23273,9
23306,8
106,2
104,8
107,6

66

ФОРМА СХ - 1
Дополнение
Акмолинская область
Сельское хозяйство
2003 г. отчет
2004 г. оценка
2005 г.
2006 г.
в ценах 2004 г.
в ценах 2005 г.
в ценах 2005 г.
в ценах 2006 г.
Количество крестьянских и фермерских хозяйств, ед
4406
4500
4550
4650
в том числе: действующие
2780
2840
2871
2934
Оценочная стоимость земельных участков, занимаемых фермерскими и крестьянскими хозяйствами, млн тенге
52260
54000
54600
55800
в том числе: по действующим крестьянским и фермерским хозяйствам
32976
34074
34453
35210
2007 г.
2004 г. в % к 2003г.
2005 г. в % к 2004г.
2007 г. в % к 2004 г.
в ценах 2006г.
в ценах 2007 г.
Количество крестьянских и фермерских хозяйств, ед
4700
102,1
101,1
104,4
в том числе: действующие
2966
102,2
101,1
104,4
Оценочная стоимость земельных участков, занимаемых фермерскими и крестьянскими хозяйствами, млн тенге
56400
103,3
101,1
104,4
в том числе: по действующим крестьянским и фермерским хозяйствам
35588
103,3
101,1
104,4

67

ФОРМА СХ- 2
Акмолинская область
Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции
Показатели
Ед. изм-я
2003 г. отчет
2004 г. оценка
Прогноз
2004 г. в % к    2003 г.
2005 г.
в %
к 2004 г.
2007 г.
в %
к 2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Зерно (в весе после доработки)
тыс.тонн
3112,2
2800
2900
3000
3020
90,0
103,6
107,9
в т.ч.  пшеница

2680,1
2350
2400
2450
2470
87,7
102,1
105,1
рис

Хлопок- сырец

Сахарная свекла (фабричная)

Семена масличных культур

2,2
1,9
2,1
2,2
2,2
86,4
110,5
115,8
Картофель

205,5
157
165
180
181
76,4
105,1
115,3
Овощи

62,8
47
49
53
54
74,8
104,3
114,9
Мясо скота и птица (в убойном весе)

50,1
50,4
51,0
51,2
52,2
100,6
101,2
103,6
Молоко (всех видов)

411,6
413,4
417,5
423,0
427,2
100,4
101,0
103,3
Яйца
млн.шт.
216,6
217,0
217,3
217,6
218,0
100,2
100,1
100,5
Шерсть (всех видов)
тонн
546,9
580,0
590,0
597,3
609,2
106,1
101,7
105,0
Кожсырье
крупное
тыс. шт.
179,7
181,2
186,2
188,2
190,2
100,8
102,8
105,0
мелкое

95,6
97,2
102,4
103,4
104,2
101,7
105,3
107,2

68

ФОРМА МП 1
Акмолинская область
Малое предпринимательство
Наименование
Единица измер.
2003 г отчет
2004 г оценка
Прогноз
2005 г
2006 г
2007 г
Доход от реализации товаров, услуг (по юридическим лицам)
млн. тенге
59842,2
61764,4
65005,6
67788,1
71360,9
из них:
промышленность
млн. тенге
5272,3
5965,3
6153
6227,6
6655,2
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство
млн. тенге
8074,7
8097,8
8248,5
8418,0
8611,6
торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования
млн. тенге
29802,2
30059,6
31684,2
33425,8
35323,4
строительство
млн. тенге
7895
8264,5
8896,6
9348,7
9824,8
гостиницы и рестораны
млн. тенге
213,7
250,6
258,1
271,3
287,3
транспорт и связь
млн. тенге
1103,2
1129,6
1212,4
1255,8
1299,6
другие (финансовая деятельность, образование, здравоохранение, социальные и коммунальные услуги)
млн. тенге
7481,1
7997,0
8552,8
8840,9
9359,0
Количество субъектов МП
единиц
24425
29182
30101
30911
31760
в том числе:
юридические лица
единиц
4074
6214
6359
6491
6607
индивидуальные предприниматели
единиц
15953
18436
19121
19726
20379
крестьянские хозяйства
единиц
4398
4532
4621
4694
4774
Численность занятых в сфере МП
человек
36563
47537
49313
51054
53390
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесоводство, рыболовство, рыбоводство
человек
5156
5532
5722
5932
6227
промышленность
человек
4427
5140
5597
5986
6509
строительство
человек
3006
3235
3605
3908
4481
торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования
человек
5073
13116
13453
13710
14079
гостиницы и рестораны
человек
265
1046
1101
1162
1241
транспорт и связь
человек
1415
1325
1381
1484
1534
другие (финансовая деятельность, образование, здравоохранение, социальные и коммунальные услуги)
человек
3005
3868
4000
4229
4494
крестьянские хозяйства
человек
14216
14275
14454
14643
14825
Наименование
2004 г в % к 2003 г
2005 г в % к 2004 г
2007 г в % к 2004 г
Доход от реализации товаров, услуг (по юридическим лицам)
103,2
105,2
115,5
из них:
промышленность
113,1
103,1
111,6
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство
100,3
101,9
106,3
торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования
100,9
105,4
117,5
строительство
104,7
107,6
118,9
гостиницы и рестораны
117,3
103,0
114,6
транспорт и связь
102,4
107,3
115,0
другие (финансовая деятельность, образование, здравоохранение, социальные и коммунальные услуги)
106,9
107,0
117,0
Количество субъектов МП
119,5
103,1
108,8
в том числе:
юридические лица
152,5
102,3
106,3
индивидуальные предприниматели
108,0
109,7
125,4
крестьянские хозяйства
102,2
102,4
105,5
Численность занятых в сфере МП
130,0
103,7
112,3
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесоводство, рыболовство, рыбоводство
107,3
103,4
112,6
промышленность
116,1
108,9
126,6
строительство
107,6
111,4
138,5
торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования
258,5
102,6
107,3
гостиницы и рестораны
394,7
105,3
118,6
транспорт и связь
93,6
104,2
115,8
другие (финансовая деятельность, образование, здравоохранение, социальные и коммунальные услуги)
128,7
103,4
116,2
крестьянские хозяйства
100,4
101,3
103,9
Акмолинская область
Внешнеэкономическая деятельность
Код ТН ВЭД
Наименование товара
2003 (отчет)
2003 к 2002, %
кол-во
цена $ за единицу товара
стоимость, млн. $
1
2
3
4
5
6
Внешнеторговый оборот, всего
218,9
153,1
Сальдо, всего
32,5
х
Экспорт таможенный, всего
125,7
224,1
А. Основная товарная номенклатура по экспорту
72,9
2701-2702
Уголь каменный и лигнит, тыс.тонн
13,7
9489
0,13
65,0
2601
Руды и окатыши железорудные, тыс.тонн
2844
Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (уран природный и обогащенный ураном-235, их соединения), тонн
125
20800
2,6
-
7108
Золото, необработанное или полуобработанное, тонн
0,7
10285714
7,2
82,8
1001
Пшеница и меслин, тыс.тонн
660
95455
63,0
в 4,1 р.
Б. Другие важные для области товары, (не включенные в перечень А)
42,7
1003
Ячмень, тыс.тонн
54
66667
3,6
в 9,0 р.
1101
Мука пшеничная или пшенично-ржанная, тыс.тонн
14,2
119718
1,7
188,9
2506
Кварц (кроме песка природного); кварцит грубо раздробленный или нераздробленный, тыс.тонн
0,9
133333
0,12
21,4
2517
Галька, гравий, щебень или дробленный камень; гранулы, крошка, тыс.тонн
15,7
3694
0,058
в 5,8 р.
2616
Руды и концентраты драгоценных металлов, тыс.тонн
25,1
306773
7,7
в 2,4 р.
3102-3105
Удобрения минеральные или химические, азотные, прочие, тыс.тонн
8,2
134146
1,1
в 23,4 р.
7322
Воздухонагреватели и распределительные  устройства для подачи горячего воздуха и их части, из черных металлов, тонн
25
52000
1,3
в 2,6 р.
7326
Изделия прочие из черных металлов, тыс.тонн
2,1
428571
0,9
в 4,5 р.
8482
Подшипники шариковые или роликовые, тыс.тонн
22,7
1154185
26,2
149,7
В. Прочие (товары не включенные                          в перечни А и Б)
10,1
108,6
Код ТН ВЭД
2004 (оценка)
2004 к 2003, %
2005 (прогноз)
2005 к 2004, %
кол-во
цена $ за единицу товара
стоимость, млн. $
кол-во
цена $ за единицу товара
стоимость, млн. $
1
7
8
9
10
11
12
13
14
300,2
137,1
300,4
100,1
-48,0
х
-18,6
х
126,1
100,3
140,9
111,7
42,2
46,6
2701-2702
1,4
7143
0,01
7,7
1,5
13333
0,02
в 2 р.
2601
2844
125
21600
2,7
103,8
130
23077
3,0
111,1
7108
0,3
10333333
3,1
43,1
0,35
10285714
3,6
116,1
1001
227
160352
36,4
57,8
335
119403
40,0
109,9
74,9
78,3
1003
63
134921
8,5
в 2,4 р.
64
134375
8,6
101,2
1101
5,4
222222
1,2
70,6
5,5
236364
1,3
108,3
2506
6,3
190476
1,2
в 10 р.
7,0
200000
1,4
116,7
2517
53,4
14981
0,8
в 13,8 р.
54,1
16636
0,9
112,5
2616
35
305714
10,7
139,0
36
305556
11,0
102,8
3102-3105
7,3
136986
1
90,9
7,9
139241
1,1
110,0
7322
10
60000
0,6
46,2
12
66667
0,8
133,3
7326
16,7
149701
2,5
в 2,8 р.
17,5
160000
2,8
112,0
8482
31,3
1546326
48,4
184,7
31,3
1610224
50,4
104,1
9
89,2
16
177,8
Код ТН ВЭД
2006 (прогноз)
2006 к 2005, %
2007 (прогноз)
2007 к 2006, %
2007 к 2004, %
кол-во
цена $ за единицу товара
стоимость, млн. $
кол-во
цена $ за единицу товара
стоимость, млн. $
1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
308,9
102,8
328,4
106,3
109,4
2,3
х
2,4
х
х
155,6
110,4
165,4
106,3
131,2
48,0
50,9
2701- 2702
1,6
14375
0,02
115,0
1,7
12941
0,022
95,7
220,0
2601
2844
135
24444
3,3
110,0
137
25547
3,5
106,1
129,6
7108
0,35
10571429
3,7
102,8
0,36
11111111
4,0
108,1
129,0
1001
338
121302
41,0
102,5
340
127647
43,4
105,9
119,2
80,6
83,5
1003
68
137778
9,3
108,1
70
143472
10,0
107,5
117,6
1101
5,6
250000
1,4
107,7
5,7
263158
1,5
107,1
125,0
2506
7,7
207792
1,6
114,3
9,8
214286
2,1
131,3
175,0
2517
55,1
18149
1
111,1
55,8
23297
1,3
130,0
162,5
2616
36
308333
11,1
100,9
37
313514
11,6
104,5
108,4
3102-3105
8,5
152941
1,3
118,2
9
155556
1,4
107,7
140,0
7322
13,5
81481
1,1
137,5
13,5
88889
1,2
109,1
200,0
7326
17,5
177143
3,1
110,7
18,3
185792
3,4
109,7
136,0
8482
31,3
1619808
50,7
100,6
31,3
1629393
51
100,6
105,4
27
168,8
31
114,8
344,4
Акмолинская область
Внешнеэкономическая деятельность
Код ТН ВЭД
Наименование товара
2003 (отчет)
2003 к 2002, %
кол-во
цена $ за единицу товара
стоимость, млн. $
1
2
3
4
5
Импорт таможенный
93,2
107,3
А. Основная товарная номенклатура по импорту
46,0
1701
Сахар, тонн
3,3
909
0,003
100
2201-2202
Воды, вкл.минеральные, газированные, негазированные, тыс.литр
3,5
714
0,0025
2,5
2203-2208
Алкогольные напитки, тыс.литр
256,3
429
0,11
в 9,2 р.
2710
Нефтепродукты, тыс.тонн, в т.ч.
14,4
194444
2,8
36,8
2711 21 000
Газ природный в газообразном состоянии, тыс.тонн
0,049
132653
0,0065
9,3
2716 00 000
Электроэнергия, млн.кВт/час
-
-
-
-
гр. 30
Медикаменты
х
х
1,6
145,4
4011
Шины, тыс.штук
41,4
33816
1,4
87,5
7304-7305
Трубы и трубки из черных металлов, тыс.тонн
0,051
2745098
0,14
70
гр. 84-85
Машины и оборудование, их части
х
х
30,2
102,0
гр. 87
Средства наземного транспорта, их части
х
х
8,9
127,1
9401-9404
Мебель
х
х
0,8
114,3
Б. Другие важные товары для области (товары, не включенные в перечень А)
17,3
1704, 1905
Кондитерские изделия из сахара, мучные, тыс.тонн
2,0
600000
1,2
70,6
3808
Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, тыс. тонн
0,2
8500000
1,7
31,5
7228
Прутки из легированных сталей прочие, тыс.тонн
43,2
305556
13,2
188,6
8607
Части железнодорожных или трамвайных локомотивов или подвижного состава
х
х
1,2
171,4
В. Прочие (не включенные в перечни А и Б)
29,9
Код ТН ВЭД
2004 (оценка)
2004 к 2003, %
2005 (прогноз)
2005 к 2004, %
кол-во
цена $ за единицу товара
стоимость, млн. $
кол-во
цена $ за единицу товара
стоимость, млн. $
6
7
8
9
10
11
12
13
174,1
186,8
159,5
91,6
70,9
67,4
1701
0,3
1000
0,0003
10,0
0,29
1000
0,00029
96,7
2201-2202
180
500
0,09
в 36 р.
173,0
636
0,11
122,2
2203-2208
517,2
580
0,3
в 2,7 р.
517,2
580
0,3
100,0
2710
2,8
428571
1,2
42,9
2,7
481481
1,3
108,3
2711 21 000
0,049
138776
0,0068
104,6
0,05
150000
0,0075
110,3
2716 00 000
19,8
15152
0,3
-
19
15789
0,3
100,0
гр. 30
х
х
0,2
12,5
х
х
0,3
150,0
4011
16,2
98765
1,6
114,3
17,2
98837
1,7
106,3
7304-7305
0,3
666667
0,2
142,9
0,3
733333
0,22
110,0
гр. 84-85
х
х
37,8
125,2
х
х
36
95,2
гр. 87
х
х
28
в 3,2 р.
х
х
26
92,9
9401-9404
х
х
1,2
150,0
х
х
1,2
100,0
68,2
69,1
1704, 1905
2,0
800000
1,6
133,3
1,8
833333
1,5
93,8
3808
4,2
7142857
30
в 23,4 р.
4,0
7525000
30,1
100,3
7228
54,8
481752
26,4
в 2р.
55,6
505396
28,1
106,4
8607
х
х
10,2
в 8,5 р.
х
х
9,4
92,2
35,0
116,9
23,0
65,7
Код ТН ВЭД
2006 (прогноз)
2006 к 2005, %
кол-во
цена $ за единицу товара
стоимость, млн. $
14
15
16
17
153,3
96,1
71,7
1701
0,29
1034
0,0003
103,4
2201-2202
170,0
588
0,1
90,9
2203-2208
508,7
609
0,31
103,3
2710
2,7
518519
1,4
107,7
2711 21 000
0,05
146000
0,0073
97,3
2716 00 000
19,5
15385
0,3
100,0
гр. 30
х
х
0,32
106,7
4011
17,5
102857
1,8
105,9
7304-7305
0,3
733333
0,22
100,0
гр. 84-85
х
х
40
111,1
гр. 87
х
х
26
100,0
9401-9404
х
х
1,3
108,3
69,6
1704, 1905
1,8
944444
1,7
113,3
3808
4
7550000
30,2
100,3
7228
55,6
508993
28,3
100,7
8607
х
х
9,4
100,0
12,0
52,2
Код ТН ВЭД
2007 (прогноз)
2007 к 2006, %
2007 к 2004, %
кол-во
цена $ за единицу товара
стоимость, млн. $
18
19
20
21
22
163,0
106,3
93,6
76,0
1701
0,29
1069
0,000
103,3
103,3
2201-2202
167
599
0,10
100,0
111,1
2203-2208
508,7
629
0,320
103,2
106,7
2710
2,7
555556
1,5
107,1
125,0
2711 21 000
0,05
146000
0,0073
100,0
107,4
2716 00 000
21
19048
0,4
133,3
133,3
гр. 30
х
х
0,34
106,3
170,0
4011
17,5
108571
1,9
105,6
118,8
7304-7305
0,3
766667
0,23
104,5
115,0
гр. 84-85
х
х
43,8
109,5
115,9
гр. 87
х
х
26
100,0
92,9
9401-9404
х
х
1,4
107,7
116,7
71,0
1704, 1905
1,8
1000000
1,8
105,9
112,5
3808
4
7625000
30,5
101,0
101,7
7228
55,6
512590
28,5
100,7
108,0
8607
х
х
10,2
108,5
100,0
16,0
133,3
45,7
Акмолинская область
Перечень местных бюджетных инвестиционных проектов на 2004 - 2007 годы
млн. тенге
№ п/п
Наименование проекта
Период реали- зации
Общая стоимость
Освоение до 2005 г
Всего
в том числе
2003 год
(факт)
2004 год
(план)
1
2
3
4
5
6
7
Программа развития сельских территорий Акмолинской области на 2004-2006 годы
здравоохранение
39,9
0,0
0,0
0,0
1
Строительство котельной с пристройкой прачечной регионального противотуберкулезного диспансера г.Щучинск
2006 г.
9,2
2
Строительство поликлиники областного наркологического диспансера в г.Кокшетау
2007 г.
30,7
образование
500,1
0,0
0,0
0,0
3
Строительство СШ на 144  ученических места с.Костомаровка Зерендинского район (школа сгорела)
2005 г.
87,6
4
Строительство ОШ на 100 ученических мест в с.Хрящевка Атбасарского района (решение проблемы аварийности)
2006 г.
63,5
5
Строительство СШ на 132 ученических места в с.Когам Енбекшильдерского района (решение проблемы аварийности)
2006 г.
94,4
6
Строительство пристройки  казахской СШ №3 на 320 ученических  мест в с.Красный Яр г.Кокшетау (дефицит ученических мест)
2006- 2007 гг.
136,9
7
Строительство  СШ на 132 ученических места в с.Койгельды, Аршалынского района (решение проблемы аварийности)
2007 г.
87,7
5
Строительство НСШ на 60 ученических мест в с.Ортакшил Буландынского района (сельские населенные пункты не имеющие организации образования)
2007 г.
30,0
Социальное обеспечение
135,0
0,0
0,0
0,0
8
Купчановский дом-интернат для психохроников (535 госопекаемых), с.Купчановка Буландынского района
2005- 2007 гг.
96,4
Строительство котельной
2005 г.
11,1
Расширение и реконструкция прачечной
2005 г.
10,6
Строительство мастерских
2006 г.
33,2
Строительство 5-ти двухквартирных домов
2006- 2007 гг.
41,5
9
Строительство жилья для сотрудников Малотимофеевского дома-интерната для престарелых и инвалидов, с.Малотимофеевка Целиноградского района
2006- 2007 гг.
38,6
в т.ч. Строительство 3-х одноквартирных жилых домов
2007 г.
9,3
Строительство 5-ти двухквартирных жилых домов
2006- 2007 гг.
29,3
Всего по программе
675,0
0,0
0,0
0,0
Программа развития системы образования города Кокшетау на 2003-2006 гг. и на период до 2010 года
11
Реконструкция недостроенного 9-квартирного жилого дома под детскую дошкольную организацию на 60 мест в мкр.Жайляу г. Кокшетау (развитие сети дошкольных организаций )
2005 г.
28,1
12
Строительство в г. Кокшетау пристройки на 60 мест к существующему зданию  школы-интерната  »Куаныш» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (дефицит ученических мест)
2007 г.
60,0
Всего по программе
88,1
0,0
0,0
0,0
Комплексная программа развития физической культуры и спорта Акмолинской области на 2001-2005 годы
12
Строительство Ледового дворца спорта на 2500 мест «Специализированного детско-юношеской школы олимпийского резерва» СДЮШОР по зимним видам спорта г.Кокшетау
2006- 2008 гг. (200 млн.- 2008 г.)
600,0
Всего по программе
600,0
0,0
0,0
0,0
Программа развития жилищно-коммунального хозяйства г.Кокшетау на 2005-2007 годы
13
Строительство тепломагистрали-4
2005 г.
113,4
Всего по программе
113,4
0,0
0,0
0,0
Вне программ
здравоохранение
135,0
0,0
0,0
0,0
14
Строительство реабилитационного центра областной больницы г.Кокшетау
2006- 2007 гг.
135,0
образование
453,8
0,0
0,0
0,0
15
Реконструкция дошкольной организации на 220 мест г. Степногорск
2005 г.
77,0
16
Строительство ОШ на 120 ученических мест с.Гордеевка Буландынского района (решение проблем аварийности)
2005 г.
92,8
17
Строительство котельной ГККП «Катаркольский сельскохозяйственный колледж» в с.Катарколь Щучинского района
2005 г.
10,7
18
Реконструкция  СШ на 120 ученических мест в с.Шоиндыколь Жаркаинского района (решение проблемы аварийности)
2006 г.
15,0
19
Реконструкция СШ на 77 ученических мест  с.Карасу Жаркаинского района (решение проблемы аварийности)
2006 г.
15,0
20
Строительство СШ на 144 ученических мест в с.Водопьяновка Зерендинского района (дефицит ученических мест)
2006 г.
83,0
21
Строительство пристройки к Валихановской СШ Жаркаинского района
2006 г.
30,0
22
Строительство пристройки на 100 ученических мест (учебных кабинетов, актовый и спорт. залы) к СШ с.Кенское Жаркаинского района (дефицит ученических мест)
2007 г.
28,0
23
Реконструкция СШ № 15 (пристройка спортзала) с.Покровка Целиноградского района (доведение организаций образования до установленного стандарта)
2007 г.
10,0
21
Строительство СШ на 100 ученических мест в с.Талапкер, Целиноградского района (дефицит ученических мест)
2007 г.
40,0
19
Строительство пристройки спортзала к СШ  с.Садовое Зерендинского района (доведение организаций образования до установленного стандарта)
2006 г.
7,0
24
Строительство СШ на 72 ученических места  с.Айдарлы Зерендинского района (дефицит ученических мест, приспособленное здание)
2007 г.
45,3
ЖКХ
69,7
0,0
0,0
0,0
25
Реконструкция напорного коллектора от канализационной насосной станции до полей фильтрации в г.Акколь Аккольского района
2005- 2007 гг.
63,5
26
Строительство теплотрассы от центральной котельной до Зерендинской СШ №1 (6 км) Зерендинский район
2007 г.
6,2
туризм и спорт
35,0
0,0
0,0
0,0
27
Реконструкция стадиона «Торпедо» г.Кокшетау
2005 г.
35,0
культура
208,0
49,6
0,0
49,6
28
Реконструкция областной филармонии г.Кокшетау
2004- 2007 гг.
208,0
49,6
49,6
прочие
229,0
0,0
0,0
0,0
Социальное обеспечение
14,0
0,0
0,0
0,0
29
Строительство котельной Щучинского дома-интерната для престарелых и инвалидов
2007 г.
14,0
Правоохранительные органы
215,0
0,0
0,0
0,0
30
Строительство центра оперативного управления ГУВД по Акмолинской области, г.Кокшетау
2005- 2007 гг.
215,0
Всего вне программ
1130,5
49,6
0,0
49,6
Итого
2607,0
49,6
0,0
49,6
№ п/п
Наименование проекта
Прогноз
№ и дата заключения Госэкспертизы и приказа об утв. предпроектной докум. (ТЭО, ОИ, ТЭР)
№ и дата заключения Госэкспертизы и приказа об утв. ПСД
2005 год
2006 год
2007 год
1
2
8
9
10
12
13
Программа развития сельских территорий Акмолинской области на 2004-2006 годы
здравоохранение
0,0
9,2
30,7
1
Строительство котельной с пристройкой прачечной регионального противотуберкулезного диспансера г.Щучинск
9,2
ПСД № 189/03 май 2004 года разработана ТОО «Строй Смета», госэкспертиза проводится РГП «Госэкспертиза», срок выполнения - декабрь 2004 г.
2
Строительство поликлиники областного наркологического диспансера в г.Кокшетау
30,7
ТЭО разработано ТОО «Дизайн- Центр» в апреле 2003 года, госэкспертиза № 19/79 КП-2003 от 16 мая 2003 года  РГП «Госэкспертиза»
ПСД на стадии разработки (договор № 112 от 29.09.2004 г. с ТОО «Дизайн-центр», срок выполнения - 31.01.2005 г.
образование
87,6
226,3
186,2
3
Строительство СШ на 144  ученических места с.Костомаровка Зерендинского район (школа сгорела)
87,6
Акт о пожаре от 12.01.2003 года.
ПСД сентябрь 2003 г. разработана ГКП ПИ «Кокшетаугорсельпроект», госэкспертиза № 19/300 КП от 3.10.2003 г. выдана КП РГП «Госэкспертиза»
4
Строительство ОШ на 100 ученических мест в с.Хрящевка Атбасарского района (решение проблемы аварийности)
63,5
Акт обследования здания от 02.11.2002 г. ТЭО № 92/04 от 25.11.2004 г. разработано ТОО «Дизайн-центр».
ПСД на стадии разработки (договор № 86 от 22.07.2004 г.с ТОО «Дизайн-Центр»), срок выполнения - 29 декабря 2004 года
5
Строительство СШ на 132 ученических места в с.Когам Енбекшильдерского района (решение проблемы аварийности)
94,4
Акт обследования здания имеется. ТЭО на стадии разработки (договор № 97 от 16.04.2004 года в ГКП ПИ «Кокшетаугорсельпроект»).
6
Строительство пристройки  казахской СШ №3 на 320 ученических  мест в с.Красный Яр г.Кокшетау (дефицит ученических мест)
68,4
68,5
ТЭО №138/04 разработано ГКП ПИ «Кокшетаугорсельпроект», госэкспертиза не проводилась (письмо  РГП «Госэкспертиза» от 26.08.2004 г.»178-КП)
ПСД № 14/02 2003 г. разработана ГКП ПИ «Кокшетаугорсельпроект», госэкспертиза №19/159КП-2003 от 04.07.2003 г.
7
Строительство  СШ на 132 ученических места в с.Койгельды, Аршалынского района (решение проблемы аварийности)
87,7
Акт обследования здания от 01.08.2002 г. (ТЭО разработано отделом образования, заключают договор с проектной организацией)
ПСД от 25.11.2002 г. ГСЛ №002108 разработано КГП «Госархитектура, госэкспертиза №19/373КП -2004 от 06.08.2004 г. выдана КГП «Горархитектура» г.Астана
5
Строительство НСШ на 60 ученических мест в с.Ортакшил Буландынского района (сельские населенные пункты не имеющие организации образования)
30,0
Нет ТЭО
Нет ПСД
Социальное обеспечение
21,7
64,5
48,8
8
Купчановский дом-интернат для психохроников (535 госопекаемых), с.Купчановка Буландынского района
21,7
49,7
25,0
Строительство котельной
11,1
ТЭО май 2004 г. разработано ТОО «Дизайн Центр», госэкспертиза № 96/04-э от 30.07.2004 г. выдана Нац.центром «Курылысконсалтинг», г.Астана
Расширение и реконструкция прачечной
10,6
ПСД №163/06 разработана ГКП ПИ «Кокшетаугорсельпроект», госэкспертиза №19/157КП-2004 от 27.04.2004г.
Строительство мастерских
33,2
Средства на разработку ТЭО предусмотрены в областном бюджете на 2005 год *
Строительство 5-ти двухквартирных домов
16,5
25,0
ТЭО май 2004 г. разработано ТОО «Дизайн Центр»,  госэкспертиза № 96/04-э от 30.07.2004 г. выдана Нац.центром «Курылысконсалтинг», г.Астана
9
Строительство жилья для сотрудников Малотимофеевского дома-интерната для престарелых и инвалидов, с.Малотимофеевка Целиноградского района
14,8
23,8
в т.ч. Строительство 3-х одноквартирных жилых домов
9,3
ТЭО разработано ТОО «Дизайн Центр» май 2004г., заключение госэкспертизы № 44-ОЭПрСД-ОАО от 02.07.2004 г. выдано Нац.центром «Курылысконсалтинг», г.Астана
Строительство 5-ти двухквартирных жилых домов
14,8
14,5
ТЭО разработано ТОО «Дизайн Центр» май 2004г., заключение госэкспертизы № 44-ОЭПрСД-ОАО от 02.07.2004 г. выдано Нац.центром «Курылысконсалтинг», г.Астана
Всего по программе
109,3
300,0
265,7
Программа развития системы образования города Кокшетау на 2003-2006 гг. и на период до 2010 года
45
Реконструкция недостроенного  9-квартирного жилого дома под детскую дошкольную организацию на 60 мест в мкр.Жайляу г. Кокшетау (развитие сети дошкольных организаций )
28,1
ТЭО № 148/04 июль 2004 г. разработано ГКП ПИ «Кокшетаугорсельпроект», госэкспертиза будет проведена в ноябре 2004 г. (договор № 19-343КП/2004 от 04.08.2004 г.)
ПСД на стадии разработки (договор №2 от 01.07.2004 г. с ТОО «Кокше-Проект»), срок выполнения - декабрь.
46
Строительство в г. Кокшетау пристройки на 60 мест к существующему зданию школы-интерната «Куаныш» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (дефицит ученических мест)
60,0
Нет ТЭО
Нет ПСД
Всего по программе
28,1
0,0
60,0
Комплексная программа развития физической культуры и спорта Акмолинской области на 2001-2005 годы
12
Строительство Ледового дворца спорта на 2500 мест «Специализированного детско-юношеской школы олимпийского резерва» СДЮШОР по зимним видам спорта г.Кокшетау
200,0
200,0
Средства на разработку ТЭО предусмотрены в областном бюджете на 2005 год*
Всего по программе
0,0
200,0
200,0
Программа развития жилищно-коммунального хозяйства г.Кокшетау на 2005-2007 годы
13
Строительство тепломагистрали-4
113,4
ПСД № 210/38 от 29.07.04 г. разработано ГКП ПИ «Кокшетаугорсельпроект», госэкспертиза проводится, срок выполнения -декабрь 2004 г.
Всего по программе
113,4
0,0
0,0
Вне программ
здравоохранение
0,0
81,0
54,0
14
Строительство реабилитационного центра областной больницы г.Кокшетау
81,0
54,0
ТЭО май 2004 г.разработано ТОО «Дизайн-центр», госэкспертиза проводится (договор № 19-431КП/2004 29.09.2004 г. с РГП «Госэкспертиза», срок выполнения -15 декабря 2004 г.)
ПСД на стадии разработки  (договор № 40 от 5.03.2004г с ТОО «Дизайн-центр»), срок выполнения - 5 декабря 2004 г.
образование
180,5
150,0
123,3
15
Реконструкция дошкольной организации на 220 мест г. Степногорск
77,0
Дефектный акт от 13.03.1999 г.
ПСД разработано АО «Сус», госэкспертиза №2-310/04 от 12.07.2004 г. выдана АО «Сус»
16
Строительство ОШ на 120 ученических мест с.Гордеевка Буландынского района (решение проблем аварийности)
92,8
Акт обследования здания от 30. 04 2004 г. ТЭО № 275/04 2004 г. разработано «Кокшетаугорсельпроект», госэкспертиза № 25-ЭП от 22 октября 2004 г. выдана ТОО «Кокше-экспертиза».
ПСД на стадии разработки в ГКП ПИ «Кокшетаугорсельпроект» (тендер прошел 22.11.2004 г. ТОО «Промстройпроект»)
17
Строительство котельной ГККП «Катаркольский сельскохозяйственный колледж» в с.Катарколь Щучинского района
10,7
ТЭО № 56/04 разработано ГКП ПИ «Кокшетаугорсельпроект» в 2004 г., госэкспертиза № 37 от 24.05.2004 г. выдана ОАО «Нац. центр Курылысконсалтинг»
ПСД май 2004 года разработана ТОО «Дизайн-Центр, госэкспертиза №19/274 КП-2004 от 23.06.04г., выдана РГП «Госэкспертиза»
18
Реконструкция  СШ на 120 ученических мест в с.Шоиндыколь Жаркаинского района (решение проблемы аварийности)
15,0
Акт обследования здания от 24.05.2004 г. (договор № 14 от 09.07.2004 г. с ТОО «Проект Кокшетау»)
19
Реконструкция СШ на 77 ученических мест  с.Карасу Жаркаинского района (решение проблемы аварийности)
15,0
Акт обследования здания от 24.05.2004 г. (договор № 14 от 09.07.2004 г. с ТОО «Проект Кокшетау»)
20
Строительство СШ на 144 ученических мест в с.Водопьяновка Зерендинского района (дефицит ученических мест)
83,0
ТЭО № 159 от 04.06.2004 г. разработано ГКП ПИ «Кокшетаугорсельпроект»
21
Строительство пристройки к Валихановской СШ Жаркаинского района
30,0
ТЭО на стадии разработки (договор № 142 от 24.05.2004 с ГКП «ПИ Кокшетаугорсельпроект»)
22
Строительство пристройки на 100 ученических мест (учебных кабинетов, актовый и спорт. залы) к СШ с.Кенское Жаркаинского района (дефицит ученических мест)
28,0
Акт технического обследования здания от 21.09.2004 г. (договор № 14 от 09.07.2004 г. с ТОО «Проект Кокшетау»)
23
Реконструкция СШ №15 (пристройка спортзала) с.Покровка Целиноградского района (доведение организаций образования до установленного стандарта)
10,0
Нет ТЭО
Нет ПСД
21
Строительство СШ на 100 ученических мест в с.Талапкер, Целиноградского района (дефицит ученических мест)
40,0
Нет ТЭО
Нет ПСД
19
Строительство пристройки спортзала к СШ  с.Садовое Зерендинского района (доведение организаций образования до установленного стандарта)
7,0
ТЭО на стадии разработки (договор № 256/05-01-09 от 02.07.2004 с ГКП «ПИ Кокшетаугорсельпроект»)
24
Строительство СШ на 72 ученических места  с.Айдарлы Зерендинского района (дефицит ученических мест, приспособленное здание)
45,3
ТЭО на стадии разработки (договор № 176 от 10.06.04 г. с ГКП «ПИ Кокшетаугорсельпроект»), срок выполнени - 31 декабря 2004 г.
ЖКХ
12,1
12,1
45,5
25
Реконструкция напорного коллектора от канализационной насосной станции до полей фильтрации в г.Акколь Аккольского района
12,1
12,1
39,3
ПСД №62/04 НК август 2004 год ТОО «Дизайн-центр», госэкспертиза №123/04-э от 24.08.2004 г. ГКП «Астанакурылыссервис»
26
Строительство теплотрассы от центральной котельной до Зерендинской СШ № 1 (6 км) Зерендинский район
6,2
Нет ТЭО
Нет ПСД
туризм и спорт
35,0
0,0
0,0
27
Реконструкция стадиона «Торпедо» г.Кокшетау
35,0
ТЭО на стадии разработки
Договор на разработку ПСД заключается
культура
0,0
79,2
79,2
28
Реконструкция областной филармонии г.Кокшетау
79,2
79,2
ТЭО № 238/03 2004 год разработано ГКП ПИ «Кокшетаугорсельпроект»
ПСД № 238/04 от 18 августа 2003 года разработана ГКП ПИ «Кокшетаугорсельпроект», госэкспертиза  № 135/04-э ГКП от 31.08.2004 г. выдана ГКП «Астанакурылыссервис»
прочие
28,3
62,3
138,4
Социальное обеспечение
0,0
0,0
14,0
29
Строительство котельной Щучинского дома-интерната для престарелых и инвалидов
14,0
Нет ТЭО
Нет ПСД
Правоохранительные органы
28,3
62,3
124,4
30
Строительство центра оперативного управления ГУВД по Акмолинской области, г.Кокшетау
28,3
62,3
124,4
Средства на разработку ТЭО предусмотрены в областном бюджете на 2004 год *
ПСД № 184/2000 разработана ГКП ПИ «Кокшетаугорсельпроект», госэкспертиза № 19/62КП-2001 от 1.08.2001г. выдана РГП «Госэкспертиза»
Всего вне программ
255,9
384,6
440,4
Итого
506,7
884,6
966,1
* - Средства на разработку ТЭО и проведение госэкспертизы предусмотрены бюджетной программой 272-008 «Разработка и экспертиза ТЭО местных инвестиционных проектов»
Акмолинская область Перечень местных бюджетных инвестиционных проектов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета на 2004-2007 годы
млн. тенге
№ п/п
Наименование проекта
Период реализации
Общая стоимость
1
2
3
4
Государственная программа развития сельских территорий на 2004-2010 годы
здравоохранение
864,6
1
Строительство корпуса на 50 мест детского противотуберкулезного санатория «Бурабай» в п.Боровое Щучинского района
2004-2005 гг.
178,6
2
Строительство межрайонной туберкулезной больницы на 50 коек в г.Есиль Есильского района
2006-2007 гг.
343,0
3
Строительство межрайонной туберкулезной больницы на 50 коек в с.Малиновка Целиноградского  района
2006-2007 гг.
343,0
образование
315,0
4
Строительство пристройки к казахской школе им.Богенбай батыра г.Ерейментау Ерейментауского района
2004 г.
114,2
5
Строительство средней школы на 350 ученических мест с.Мариновка Атбасарского района (решение проблемы аварийности)
2005 г.
200,8
водоснабжение
511,1
6
Реконструкция разводящих сетей в селах Костычево, Донское Жаркаинского района
2005 г.
60,1
7
Реконструкция и расширение существующей системы водоснабжения в селе Еркинщилик (Павловка) Ерейментауского района
2005-2006 гг.
166,0
8
Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в селе Кощи Целиноградского района
2005-2006 гг.
285,0
Всего по программе
1690,7
Программа развития сельских территорий Акмолинской области на 2004-2006 годы
9
Строительство детского отделения на 70 коек Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера им.К.Курманбаева
2005-2006 гг.
226,5
10
Строительство корпуса родильного отделения на 50 коек Акмолинского областного перинатального центра в г.Кокшетау
после 2007 год
175,2
Всего по программе
401,7
Государственная программа развития малых городов на 2004-2006 годы
водоснабжение
150,0
11
Реконструкция водопроводных сетей в г.Степняк Енбекшильдерского района
2004-2006 гг.
75,0
12
Реконструкция водовода и сетей водоснабжения в г.Державинск Жаркаинского района
2004-2006 гг.
75,0
Всего по программе
150,0
Отраслевая программа «Питьевые воды» бюджетная программа 29 «Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения»
13
Реконструкция Нуринского группового водопровода (2-я очередь) Акмолинская область
2003-2005 гг.
408,5
14
Реконструкция сетей водоснабжения г.Макинск Буландынского района
2004-2005 гг.
105,4
15
Реконструкция разводящих сетей г.Державинска Жаркаинского района
2005 г.
197,3
Всего по программе
711,2
Программа развития жилищного строительства в Акмолинской области на 2005-2007 годы
коммунальное жилье - 24,97 тыс.кв.м
1181,3
16
Завершение строительства 16 кв.жд. в с.Зеренда
2004 г.
42,2
17
Строительство 45 кв.жд. в м-не «Центральный» в г.Кокшетау
2004-2005 гг.
135,7
18
Строительство 35 кв.жд. в м-не «Центральный» в г.Кокшетау
2004-2005 гг.
135,2
19
Строительство 53 кв.жд. в м-не «Центральный» в г.Кокшетау
2004-2005 гг.
270,0
20
Завершение строительства 20 кв.жд. в г.Щучинск Щучинского района
2005 г.
66,2
21
Завершение строительства 24 кв.жд. в г.Атбасар Атбасарского района
2005 г.
61,0
22
Завершение строительства 29 кв.жд. в г.Макинск
2005-2006 гг.
79,9
23
Завершение строительства 14 кв.жд в г.Акколь Аккольского района
2005 г.
62,6
24
Завершение строительства 16 кв.жд. в г.Ерейментау Ерейментауского района
2006 г.
56,0
25
Строительство 14 кв. жд. в п.Жаксы Жаксынского района
2006 г.
56,0
26
Завершение строительства 20 кв.жд в п.Шортанды Шортандинского района
2006 г.
66,0
27
Завершение строительства  14 кв. жд в п.Кощи Целиноградского района
2006 г.
49,0
28
Завершение строительства 18 кв.жд в г.Есиль Есильского района
2006 г.
48,5
29
Завершение строительства 16 кв. жд в с.Коргалжино Коргалжинского района
2006 г.
53,0
Кредитно-возвратные средства - 53,885 тыс.кв.м
2268,0
30
Завершение строительства 96-квартирного жилого дома по ул.Нефтебазовская в г.Кокшетау
2004-2005 г.
191,4
31
Завершение строительства 108-квартирного жилого дома мкр.Акку в г.Кокшетау
2004-2005 г.г.
224,0
32
Завершение строительства 72 кв.жд м-н Боровской в г.Кокшетау
2004-2005 г.г.
150,0
33
Завершение строительства 72 кв.жд по ул.Валиханова в г.Кокшетау
2004-2005г.г.
150,0
34
Завершение строительства 32 кв. жд по ул.Джамбула в г.Кокшетау
2005-2006 г.г.
110,4
35
Строительство 36 кв.жд поз. 1  м-н Акку в г.Кокшетау
2005-2006 г.г.
106,0
36
Строительство 36 кв. жд поз.2 м-н Акку в г.Кокшетау
2005-2006 г.г.
106,0
37
Строительство 72 кв. жд поз. 3 м-н Акку в г.Кокшетау
2005-2006 г.г.
212,0
38
Строительство 48 кв.жд поз. 4 м-н Акку г.Кокшетау
2005-2006 г.г.
141,0
39
Завершение строительства 24 кв.жд по ул.Джамбула в г.Кокшетау
2006-2007 г.г.
68,0
40
Завершение строительства  88-кв жилого дома в г.Щучинск Щучинского района
2006-2007 г.г.
244,5
41
Завершение строительства 48 кв.жд м-н «Васильковский» в г.Кокшетау
2006-2007 г.г.
154,0
42
Завершение строительства 40 кв. жд. по ул. Вернадского в г.Кокшетау
2006-2007 г.
163,4
43
Завершение строительства жилых домов в м-не «Жайляу» в г.Кокшетау
2006-2007 г.
93,3
44
Завершение 48 кв. жд по ул.Саина в г.Кокшетау
2006-2007 г.
154,0
Всего по программе
3449,3
Вне программы
образование
1709,2
45
Строительство СШ на 192 ученических  мест в с.Ново-Александровка Атбасарского района
2005 г.
182,7
46
Строительство  казахской ОШ на 900 ученических мест п.Жаксы Жаксынского района (решение проблемы аварийности)
2006-2008 гг.
466,2
47
Строительство каз. СШ на 520  ученических мест г.Есиль Есильского района (решение проблемы аварийности)
2006-2007 гг.
343,6
48
Строительство детской дошкольной организации на 220 мест в г.Кокшетау
2007 г.
143,5
49
Строительство общеобразовательной школы на 1200 ученических мест в г.Кокшетау
после 2007 год
573,2
Туризм и спорт
3565,4
50
Строительство республиканской лыжной базы в г.Щучинске
2005-2007 гг.
3565,4
IX
ЖКХ
8479,5
51
Строительство  3-го водогрейного котла КВТК-100-150 Кокшетауской РК-2 с обеспечением стабильного водоснабжения и водоотведения РК-2 и восстановление горячего водоснабжения в г.Кокшетау
2003-2006 гг.
1779,5
- Строительство 3-го водогрейного котла КВТК-100-150 на РК-2 г.Кокшетау
2003-2005 гг.
1342,3
- восстановление горячего  водоснабжения г.Кокшетау
2003-2005 гг.
105,0
- восстановление (строительство) канализационной насосной станции (КНС) Домостроительного комбината (ДСК) с отведением сточных вод на очистные сооружения г.Кокшетау
2005 г.
62,2
- строительство трубопровода резервного водоснабжения от ул. Чапаева до РК-2 г.Кокшетау
2005-2006 гг.
270,0
52
Реконструкция РК-1 в г.Кокшетау с заменой двух паровых котлов
2007 г.
400,0
53
Реконструкция тепломагистрали ТМ1  и сетевого трубопровода Л=2х2,5км от РК-1 до НПС-1 (насосно-подкачивающая станция) в г. Кокшетау с заменой существующего трубопровода Д-800 мм на Д-1000 мм
2007 г.
300,0
54
Строительство генерирующих мощностей в г.Кокшетау  Q= 2 х 25 МВт со стабильным обеспечением  водоснабжения и топлива
2006-2008 гг.
6000,0
Всего вне программ
13754,1
Итого
20157,0
№ п/п
Освоение до 2005 г
Прогноз
после 2007 года
Всего
в том числе
2004 год
(план)
2005 год
2006 год
2007 год
1
5
7
8
9
10
11
70,0
70,0
108,6
300,0
386,0
0,0
1
70,0
70,0
108,6
2
150,0
193,0
3
150,0
193,0
114,2
114,2
200,8
0,0
0,0
0,0
4
114,2
114,2
5
200,8
0,0
0,0
200,1
311,0
0,0
0,0
6
60,1
7
70,0
96,0
8
70,0
215,0
184,2
184,2
509,5
611,0
386,0
0,0
9
100,0
126,5
10
175,2
0,0
0,0
100,0
126,5
0,0
175,2
30,0
30,0
60,0
60,0
0,0
0,0
11
15,0
15,0
30,0
30,0
12
15,0
15,0
30,0
30,0
30,0
30,0
60,0
60,0
0,0
0,0
13
60,0
340,0
14
70,0
70,0
35,4
15
197,3
70,0
130,0
572,7
0,0
0,0
0,0
393,7
393,7
393,8
393,8
0,0
0,0
16
42,2
42,2
17
110,0
110,0
25,7
18
110,0
110,0
25,2
19
131,5
131,5
138,5
20
66,2
21
61,0
22
14,6
65,3
23
62,6
24
56,0
25
56,0
26
66,0
27
49,0
28
48,5
29
53,0
256,0
256,0
756,0
756,0
500,0
0,0
30
74,0
74,0
117,4
31
62,0
62,0
162,0
32
60,0
60,0
90,0
33
60,0
60,0
90,0
34
40,0
70,4
35
50,0
56,0
36
50,0
56,0
37
96,6
115,4
38
60,0
81,0
39
30,0
38,0
40
87,0
157,5
41
57,0
97,0
42
107,2
56,2
43
38,0
55,3
44
58,0
96,0
649,7
649,7
1149,8
1149,8
500,0
0,0
0,0
0,0
648,9
100,0
387,1
573,2
45
182,7
46
466,2
47
100,0
243,6
48
143,5
49
573,2
0,0
0,0
153,8
1500,0
1911,6
0,0
50
153,8
1500,0
1911,6
IX
1044,3
850,0
585,2
2150,0
2700,0
2000,0
51
1044,3
850,0
585,2
150,0
1000,0
850,0
342,3
44,3
60,7
62,2
120,0
150,0
52
400,0
53
300,0
54
2000,0
2000,0
2000,0
1044,3
850,0
1387,9
3750,0
4998,7
2573,2
1978,2
1843,9
3779,9
5697,3
5884,7
2748,4
№ п/п
№ и дата заключения Госэкспертизы и приказа об утв. предпроектной докум. (ТЭО, ОИ, ТЭР)
№ и дата заключения Госэкспертизы и приказа об утв. ПСД
1
12
13
1
Госэкспертиза на ОИ № 19/27 КП-2003 от 20.03.2003г.
ПСД  разработано в марте 2003 года ТОО «Дизайн центр», заключение на ПСД № 19/55КП-2004 от 11 марта 2004г. Выдано РГП «Госэкспертиза»
2
Средства на разработку ТЭО будут предусмотрены в областном бюджете на 2005 г. *
3
Средства на разработку ТЭО будут предусмотрены в областном бюджете на 2005 г. *
4
Акт обследования здания имеется
ПСД утверждено приказом № 2-42/04 от 12.02.2004г, госэкспертиза от 11.03.2003г №30/04Э
5
Акт обследования здания от 28.04.2004 г. ТЭО 93/04 от 01.11.2004 г. разработал ТОО Дизайн-Центр»
ПСД на стадии разработки (договор №85 от 22 июля 2004 года, срок выполнения - ноябрь 2004 года)
6
7
8
ПСД на госэкспертизе
9
ТЭО заказ № 266/02 разработчик ГКП «ПИ Кокшетаугорсельпроект»,  заключение  госэкспертизы №19/106КП -2002 от 17 сентября 2002 г.
Гоэкспертиза на ПСД № 19/388КП-2003 от 09.12.2003
10
ТЭО №2 2002 года заказ №303/02, госэкспертиза на ТЭО №19/3 КП-2003 от 15.01.2003г.
ПСД на стадии разработки
11
ТЭО заказ №329/03  разработано в марте 2003 года в ГКП ПИ «Кокшетаугорсельпроект»
Заключение госэкспертизы  на ПСД № 19/349КП-2004 года от 02.08.2004 года
12
ТЭО №70.2-1/1 май 2004 г. разработано ТОО ПИП «Костанайводпроект», заключение госэкспертизы №19/273КП-2004 от 23.06.2004 года.
Рабочий проект заказ 70.2-1/3 ТОО ПИП «Костанайводпроект», заключение госэкспертизы №19/374 от 10.08.2004 года
13
14
Согласно перечню местных инвестиционных проектов, утвержденному на РБК, ПСД и ГЭ имеется
15
Госэкспертиза Распоряжения РГП «Госэкспертиза» № 385 от 08.12.03 г.
16
Госэкспертиза на ПСД № 19/466 КП-2004 от 22.09.2004 г.
17
ПСД на госэкспертизе (договор №19-354 КП/2004 от 10.08.04г.)
18
ПСД на госэкспертизе (договор №19-384 КП/2004 от 24.08.04г.)
19
ПСД на госэкспертизе (договор №2/4 от 18.06.04г.)
20
ПСД на стадии разработки
21
ПСД на стадии разработки
22
ПСД на стадии разработки
23
ПСД на стадии разработки
24
ПСД на стадии разработки
25
ПСД на стадии разработки
26
ПСД на стадии разработки
27
ПСД на стадии разработки
28
ПСД на стадии разработки
29
ПСД на стадии разработки
30
Госэкспертиза на ПСД № 09 от 19.07.04 г.
31
ПСД на госэкспертизе (договор №6/10 от 28.07.04 г.)
32
ПСД на госэкспертизе (договор №145 от 25.05.04 г.)
33
ПСД на госэкпертизе (договор №20/2 от 19.02.04 г.)
34
ПСД на стадии разработки
35
ПСД на стадии разработки
36
ПСД на стадии разработки
37
ПСД на стадии разработки
38
ПСД на стадии разработки
39
ПСД на стадии разработки
40
ПСД на стадии разработки
41
ПСД на стадии разработки
42
ПСД на стадии разработки
43
ПСД на стадии разработки
44
ПСД на стадии разработки
45
ТЭО разработано ГКП «ПИ Кокшетаугорсельпроект» заказ № 256/03, заключение госэкспертизы ГКП «Астанакурылыссервис» от 28.05.2004 года № 54/04-э
ПСД разработано ТОО «Бастау» (договор № 256 от 22.09.2003 г.), заключение госэкспертизы на ПСД ГКП ПИ «Кокшетаугорсельпроект» от 28.05.2004 г. № 54/04-э
46
ТЭО от 15.07.2004 года № 19/329КП разработано ТОО «Дизайн-центр», заключение госэкспертизы № 19/329К от 15.07.2004г. выдано РГП «Госэкспертиза». Акт обследования здания имеется.
ПСД на стадии разработки (договор от 24.03.04 г. № 6 с ТОО «Дизайн-центр»)
47
Средства на разработку ТЭО будут предусмотрены в областном бюджете на 2006 г.
48
Нет ТЭО
Нет ПСД
49
ТЭО разработано ГКП ПИ «Кокшетаугорсельпроект» № 137/04 июль 2004 г. находится на госэкспертизе (договор № 19-332 КП/2004 от 29.07.2004 г. с Кокшетауским представительством РГП «Госэкспертиза»).
ПСД на стадии разработки (договор с РГКП «Карагандинский государственный технический университет» от 03.06.2004 г. № 1., срок изготовления - ноябрь 2004 года)
50
Согласно перечню местных инвестиционных проектов, утвержденному на БК, ТЭО и ГЭ имеется
IX
51
приказ об утверждении ТЭО №72 от 26.12.02г, госэкспертиза №2-521-2002 от 06.11.2002,
Приказ об утверждении ПСД № 5 от 29.03.2004г., госэкспертиза  №2-665/03 от 19.12.2003г,
Приказ об утверждении ПСД № 2 от 18.03.2004 года, госэкпертизы № 19/64КП-2004 № 19/65КП-2004 № 19/63КП-2004 № 19/62КП-2004 от 16.03.04г.
ПСД разработано ТОО «Павлодарэнергопроект», госэкспертиза № 2-559/04 от 29.10.2004 г. РГП «Госэкспертиза « г.Астана
ПСД на стадии разработки (договор заключен с ТОО «Павлодарэнергопроект» № 6 от 19.02.2004г., срок выполнения - ноябрь 2004 года)
52
Нет ТЭО
Нет ПСД
53
Нет ТЭО
Нет ПСД
54
ТЭО на стадии разработки (договор № 15 от 17.05.2004 года), срок выполнения ноябрь 2004 года
* по бюджетной программе 272-008 «Разработка и экспертиза ТЭО местных инвестиционный проектов»

69

ФОРМА ИР-1
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Инвестиционная сфера
млн. тенге
2003 г. отчет
2004 г. оценка
2004 г. в % к 2003г.
Прогноз
2005 г. в % к 2004 г.
2007 г. в % к 2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
Инвестиции в основной капитал, всего
13771,6
13969,8
101,4
20440,6
22123,1
28671,8
146,3
205,2
в том числе за счет:
Средств республиканского бюджета
4311,4
5274,8
122,3
10714,5
11327,3
16734,1
203,1
317,2
Средств местного бюджета
1517,1
1453,5
95,8
1643,7
2139,0
2159,2
113,1
148,5
Средств предприятий, организаций и населения
7778,3
7011,5
90,1
7797,4
8296,8
9428,5
111,2
134,5
Средств иностранных инвесторов
164,8
230,0
139,6
285,0
360,0
350,0
123,9
152,2

70

ФОРМА ИР-1
Акмолинская область
Инвестиционная сфера
млн. тенге
2003 г. отчет
2004 г. оценка
2004 г. в % к 2003г.
Прогноз
2005 г.
2006 г.
2007 г.
1
2
3
4
5
6
Инвестиции в основной капитал, всего
13771,6
13969,8
101,4
20440,6
22123,1
28671,8
по видам экономической деятельности:
Промышленность, всего                                                       в том числе:
1751,3
2636,8
150,6
2457,2
2661,9
2528,7
горнодобывающая
1025,8
1073,0
104,6
1278,0
1580,0
1510,0
обрабатывающая
418,4
883,8
211,2
879,2
766,9
738,7
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
307,1
680,0
221,4
300,0
315,0
280,0
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
2947,6
2946,0
99,9
3926,7
3938,0
4134,8
Строительство
55,3
734,7
1328,6
1400,8
1487,8
880,7
Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
290,7
252,0
86,7
271,2
289,6
290,4
Транспорт и связь
4030,1
3221,9
79,9
6476,4
7087,7
12300,7
Гостиницы и рестораны
48,6
200,0
411,5
111,5
168,4
159,9
Финансовая деятельность
172,9
120,0
69,4
130,0
95,0
180,0
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
660,3
751,7
113,8
822,1
888,8
1278,2
Государственное управление
589,3
0,0
0,0
28,3
93,4
93,4
Образование
388,4
513,7
132,3
1552,7
896,4
1135,1
Здравоохранение и социальные услуги
1170,2
355,3
30,4
508,7
833,1
820,4
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
1666,9
2237,7
134,2
2755,0
3683,0
4869,5
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Средства республиканского бюджета
4311,4
5274,8
122,3
10714,5
11327,3
16734,1
по видам экономической деятельности:
Промышленность, всего в том числе:
480,0
60,0
60,0
0,0
горнодобывающая
обрабатывающая
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, в т.ч.:
480,0
60,0
60,0
реконструкция сетей водоснабжения г.г.Степняк и Державинск (Программа развития малых городов)
30,0
60,0
60,0
Сельское хозяйство, охота и лесоводство, в т.ч.:
387,6
130,0
33,5
772,8
311,0
Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения (ГПРСТ)
200,1
311,0
Строительство и реконструкция систем водоснабжения (Программа «Питьевые воды»)
8,5
130,0
1529,4
572,7
Строительство (Программа развития жилищного строительства в Акмолинской области на 2005-2007 годы)
649,7
1149,8
1149,8
500,0
Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
Транспорт и связь, в т.ч.:
3170,1
2313,2
73,0
5766,2
6630,0
11761,0
Реконструкция а/д «Астана-Боровое» (1 очередь)
2415,2
Реконструкция а/д «Астана-Боровое» (2 очередь)
5170,0
Реконструкция транзитного коридора «Боровое-Кокшетау-Петропавловск»
2685,2
1092,0
Реконструкция международного транзитного коридора «Астана-Костанай-граница РФ на Челябинск»
2313,2
3081,0
2730,0
4641,0
Гостиницы и рестораны
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
32,5
0,0
Государственное управление
206,3
0,0
Образование, в т.ч.:
55,4
114,2
206,1
849,7
100,0
387,1
Строительство пристройки к казахской школе им.Богенбай батыра в г.Ерейментау Ерейментауского района
114,2
Строительство 4 средних школ в районах
849,7
100,0
387,1
Здравоохранение и социальные услуги, в т.ч.:
259,5
70,0
27,0
208,6
426,5
386,0
Строительство корпуса на 50 мест детского противотуберкулезного санатория «Бурабай» в п.Боровое Щучинского района
70,0
108,6
Строительство 2 межрегиональных противотуберкулезных больниц в районах
300,0
386,0
Строительство детского отделения на 70 коек Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера им.К.Курманбаева
100,0
126,5
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги, в т.ч.:
200,0
1517,7
758,9
1907,4
2650,0
3700,0
Строительство 3-го водогрейного котла Кокшетауской РК-2
194,3
850,0
437,5
585,2
150,0
Средства местного бюджета
1517,1
1453,5
95,8
1643,7
2139,0
2159,2
по видам экономической деятельности:
Промышленность, всего в том числе:
6,0
0,0
горнодобывающая
обрабатывающая
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
6,0
0,0
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
Строительство
39,4
45,0
114,2
131,0
188,0
200,7
Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
Транспорт и связь
139,5
308,7
221,3
0,0
40,0
Гостиницы и рестораны
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
1,3
0,0
Государственное управление
381,1
0,0
28,3
93,4
93,4
Образование, в т.ч.:
257,2
399,5
155,3
703,0
796,4
748,0
Строительство объектов, из них:
33,1
12,1
36,6
296,2
369,3
299,5
Строительство СШ на 144 ученических места в с.Костомаровка Зерендинского района
87,6
Строительство СШ на 144 ученических мест в с.Водопьяновка Зерендинского района
83,0
Строительство школ в районах (решение проблемы аварийности)
92,8
245,6
Капитальный ремонт
224,1
387,4
172,9
406,8
427,1
448,5
Здравоохранение и социальные услуги, в т.ч.:
264,6
280,3
105,9
283,8
388,2
397,6
Строительство объекта, из них:
6,0
10,0
166,7
90,2
84,7
Строительство реабилитационного центра областной больницы г.Кокшетау
81,0
54,0
Капитальный ремонт
258,6
270,3
104,5
283,8
298,0
312,9
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
428,0
420,0
98,1
497,6
633,0
719,5
Средства предприятий, организаций и населения
7778,3
7011,5
90,1
7797,4
8296,8
9428,5
по видам экономической деятельности:
Промышленность, всего в том числе:
1621,4
1926,8
118,8
2112,2
2241,9
2178,7
горнодобывающая, в т.ч.:
929,1
873,0
94,0
1028,0
1270,0
1160,0
ОАО «Васильковский  ГОК»
251,6
350,0
139,1
370,0
380,0
420,0
ОАО «ГМК Казахалтын»
154,8
211,0
136,3
431,0
450,0
500,0
обрабатывающая, в т.ч.:
391,2
853,8
218,3
844,2
716,9
738,7
ОАО «Тыныс»
20,5
250,0
1219,5
300,0
300,0
150,0
ЗАО «СПЗ»
89,8
370,0
412,0
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
301,1
200,0
66,4
240,0
255,0
280,0
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
2560,0
2816,0
110,0
3153,9
3627,0
4134,8
Строительство
15,9
40,0
251,6
120,0
150,0
180,0
Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
290,7
252,0
86,7
271,2
289,6
290,4
Транспорт и связь
720,5
600,0
83,3
710,2
417,7
539,7
Гостиницы и рестораны
48,6
200,0
411,5
111,5
168,4
159,9
Финансовая деятельность
172,9
120,0
69,4
130,0
95,0
180,0
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
585,6
751,7
128,4
822,1
888,8
1278,2
Государственное управление
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Образование
75,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Здравоохранение и социальные услуги
646,1
5,0
0,8
16,3
18,4
36,8
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
1038,9
300,0
28,9
350,0
400,0
450,0
Средства иностранных инвесторов
164,8
230,0
139,6
285,0
360,0
350,0
по видам экономической деятельности:
Промышленность, всего в том числе:
123,9
230,0
185,6
285,0
360,0
350,0
горнодобывающая
96,7
200,0
206,8
250,0
310,0
350,0
обрабатывающая
27,2
30,0
110,3
35,0
50,0
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
Строительство
Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
Транспорт и связь
Гостиницы и рестораны
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
40,9
0,0
Государственное управление
Образование
Здравоохранение и социальные услуги
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
2005 г. в % к 2004 г.
2007 г. в % к 2004 г.
7
8
Инвестиции в основной капитал, всего
146,3
205,2
по видам экономической деятельности:
Промышленность, всего в том числе:
93,2
95,9
горнодобывающая
119,1
140,7
обрабатывающая
99,5
83,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
44,1
41,2
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
133,3
140,4
Строительство
190,7
119,9
Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
107,6
115,2
Транспорт и связь
201,0
381,8
Гостиницы и рестораны
55,8
80,0
Финансовая деятельность
108,3
150,0
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
109,4
170,0
Государственное управление
Образование
302,3
221,0
Здравоохранение и социальные услуги
143,2
230,9
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
123,1
217,6
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Средства республиканского бюджета
203,1
317,2
по видам экономической деятельности:
Промышленность, всего в том числе:
12,5
0,0
горнодобывающая
обрабатывающая
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, в т.ч.:
12,5
0,0
реконструкция сетей водоснабжения г.г.Степняк и Державинск (Программа развития малых городов)
200,0
0,0
Сельское хозяйство, охота и лесоводство,    в т.ч.:
594,5
0,0
Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения (ГПРСТ)
0,0
0,0
Строительство и реконструкция систем водоснабжения (Программа «Питьевые воды»)
440,5
0,0
Строительство (Программа развития жилищного строительства в Акмолинской области на 2005-2007 годы)
177,0
77,0
Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
Транспорт и связь, в т.ч.:
249,3
508,4
Реконструкция а/д «Астана-Боровое» (1 очередь)
Реконструкция а/д «Астана-Боровое» (2 очередь)
Реконструкция транзитного коридора «Боровое-Кокшетау-Петропавловск»
Реконструкция международного транзитного коридора «Астана-Костанай-граница РФ на Челябинск»
133,2
200,6
Гостиницы и рестораны
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
Государственное управление
Образование, в т.ч.:
744,0
339,0
Строительство пристройки к казахской школе им.Богенбай батыра в г.Ерейментау Ерейментауского района
Строительство 4 средних школ в районах
Здравоохранение и социальные услуги, в т.ч.:
298,0
Строительство корпуса на 50 мест детского противотуберкулезного санатория «Бурабай» в п.Боровое Щучинского района
155,1
Строительство 2 межрегиональных противотуберкулезных больниц в районах
Строительство детского отделения на 70 коек Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера им.К.Курманбаева
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги, в т.ч.:
125,7
243,8
Строительство 3-го водогрейного котла Кокшетауской РК-2
68,8
Средства местного бюджета
113,1
148,5
по видам экономической деятельности:
Промышленность, всего
в том числе:
горнодобывающая
обрабатывающая
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
Строительство
291,1
446,0
Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
Транспорт и связь
Гостиницы и рестораны
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
Государственное управление
Образование, в т.ч.:
176,0
187,2
Строительство объектов, из них:
2447,9
2475,2
Строительство СШ на 144 ученических места в с.Костомаровка Зерендинского района
Строительство СШ на 144 ученических мест в с.Водопьяновка Зерендинского района
Строительство школ в районах (решение проблемы аварийности)
Капитальный ремонт
105,0
115,8
Здравоохранение и социальные услуги, в т.ч.:
101,2
141,8
Строительство объекта, из них:
0,0
847,0
Строительство реабилитационного центра областной больницы г.Кокшетау
Капитальный ремонт
105,0
115,8
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
118,5
171,3
Средства предприятий, организаций и населения
111,2
134,5
по видам экономической деятельности:
Промышленность, всего                       в том числе:
109,6
113,1
горнодобывающая, в т.ч.:
117,8
132,9
ОАО «Васильковский  ГОК»
105,7
120,0
ОАО «ГМК Казахалтын»
204,3
237,0
обрабатывающая, в т.ч.:
98,9
86,5
ОАО «Тыныс»
120,0
60,0
ЗАО «СПЗ»
0,0
0,0
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
120,0
140,0
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
112,0
146,8
Строительство
300,0
450,0
Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
107,6
115,2
Транспорт и связь
118,4
90,0
Гостиницы и рестораны
55,8
80,0
Финансовая деятельность
108,3
150,0
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
109,4
170,0
Государственное управление
Образование
Здравоохранение и социальные услуги
326,0
736,0
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
116,7
150,0
Средства иностранных инвесторов
123,9
152,2
по видам экономической деятельности:
Промышленность, всего                       в том числе:
123,9
152,2
горнодобывающая
125,0
175,0
обрабатывающая
116,7
0,0
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
Строительство
Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
Транспорт и связь
Гостиницы и рестораны
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
Государственное управление
Образование
Здравоохранение и социальные услуги
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги

71

ФОРМА ИР
Акмолинская область
Инвестиции на строительство и реконструкцию объектов за счет средств республиканского бюджета
млн.тенге
Наименование объектов
Срок реализации
Общая стоимость
2003 год отчет
2004 год оценка
2005 год прогноз
2006 год прогноз
2007 год прогноз
ОБРАЗОВАНИЕ
984,8
0,0
114,2
849,7
100,0
387,1
Строительство пристройки к казахской школе им.Богенбай батыра г.Ерейментау Ерейментауского района
2004 г.
114,2
114,2
Строительство СШ на 350 мест с.Мариновка Атбасарского района (решение проблемы аварийности)
2005 г.
200,8
200,8
Строительство СШ на 192 ученических  мест в с.Ново-Александровка Атбасарского района
2005 г.
182,7
182,7
Строительство казахской ОШ на 900 ученических мест п. Жаксы Жаксынского района (решение проблемы аварийности)
2005 г.
466,2
466,2
Строительство казахской СШ на 520  ученических мест г.Есиль Есильского района (решение проблемы аварийности)
2006-2007 г.г.
343,6
100,0
243,6
Строительство детской дошкольной организации на 220 мест в г.Кокшетау
2007 г.
143,5
143,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1091,1
0,0
70,0
208,6
426,5
386,0
Строительство корпуса на 50 мест детского противотуберкулезного санатория «Бурабай» в п.Боровое Щучинского района
2004- 2005 гг.
178,6
70,0
108,6
Строительство детского отделения на 70 коек Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера им.К.Курманбаева
2005- 2006 г.г.
226,5
100,0
126,5
Строительство межрайонной туберкулезной больницы на 50 коек в г.Есиль Есильского района
2006- 2007 г.г.
343,0
150,0
193,0
Строительство межрайонной туберкулезной больницы на 50 коек в с.Малиновка Целиноградского района
2006- 2007 гг.
343,0
150,0
193,0
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
11946,8
194,3
1517,8
1734,9
3299,8
3200,0
г.Кокшетау
Строительство  3-го водогрейного котла КВТК-100-150 Кокшетауской РК-2 с обеспечением стабильного водоснабжения и водоотведения РК-2 и восстановление горячего водоснабжения в городе Кокшетау
2003-2006 гг.
1779,5
194,3
850,0
585,2
150,0
- Строительство 3-го  водогрейного котла КВТК-100-150 на РК-2
2003-2005 гг.
1342,3
150,0
850,0
342,3
- восстановление горячего  водоснабжения
2003-2005 гг.
105,0
44,3
60,7
- восстановление (строительство) канализационной насосной станции (КНС) Домостроительного комбината (ДСК) с отведенем сточных вод на очистные сооружения
2005-2006 гг.
62,2
62,2
- строительство трубопровода резервного водоснабжения от ул. Чапаева до РК-2 г.Кокшетау
2005-2006 гг.
270,0
120,0
150,0
Реконструкция РК-1 в городе Кокшетау с заменой двух паровых котлов
2007 г.
400,0
400,0
Реконструкция тепломагистрали ТМ1  и сетевого трубопровода Л=2х2,5км от РК-1 до НПС-1 (насосно-подкачивающая станция) с заменой существующего трубопровода Д-800 мм на Д-1000 мм г.Кокшетау
2007 г.
300,0
300,0
Строительство генерирующих мощностей в городе Кокшетау  Q= 2 х 25 МВт со стабильным обеспечением  водоснабжения и топлива
2006-2008 г.
6000,0
2000,0
2000,0
Строительство жилых домов по программе развития жилищного строительства в Акмолинской области на 2005-2007 года
2004-2007 гг.
3449,3
0,0
649,8
1149,7
1149,8
500,0
в т.ч.: коммунальное жилье - 28,491 тыс.кв.м
1181,3
0,0
393,8
393,7
393,8
0,0
Завершение строительства 16 кв.жд. в с.Зеренда
2004 г.
42,2
42,2
Завершение строительства 108 кв.жд. в мкр. «Сункар», г.Кокшетау
2004 г.
235,5
235,5
Строительство 35 кв. жд. в м-не «Центральный» в г.Кокшетау
2004-2005 гг.
115,8
50,5
65,3
Строительство 45 кв.жд. в м-не «Центральный» в г.Кокшетау
2004-2005 гг.
121,5
50,0
71,5
Строительство 54 кв.жд. в м-не «Центральный» в г.Кокшетау
2004-2006 гг.
257,9
7,6
42,4
207,9
Строительство 16 эт. жд. в мкр. «Акку» г.Кокшетау
2004-2006 гг.
318,0
8,0
214,5
95,5
Завершение строительства 40 кв.жд. в г.Щучинск
2006 г.
90,4
90,4
кредитно-возвратные средства - 60,79 тыс.кв.м
2268,0
0,0
256,0
756,0
756,0
500,0
Завершение строительства 96 кв.жд. по улице Нефтебазовская в г.Кокшетау
2004-2005 гг.
191,4
75,7
115,7
Завершение строительства 108 кв.жд. мкр.Акку в г.Кокшетау
2004-2005 гг.
162,4
61,6
100,8
Завершение строительства 72 кв.жд. мкр.Боровской в г.Кокшетау
2004-2005 гг.
120,1
58,0
62,1
Завершение строительства 72 кв.жд. по улице Валиханова в г.Кокшетау
2004-2005 гг.
159,0
55,7
103,3
Строительство 36 кв.жд. поз. 1 мкр.Акку в г.Кокшетау
2004-2006 гг.
115,0
2,5
36,6
75,9
Строительство 36 кв.жд. поз. 2 мкр.Акку в г.Кокшетау
2004-2006 гг.
115,0
2,5
37,5
75,0
Строительство 16 эт. жд. по ул. Северная в г.Кокшетау
2005-2006 гг.
318,0
130,0
188,0
Строительство 16 эт. жд. по ул. Северная в г.Кокшетау
2005-2006 гг.
318,0
130,0
188,0
Завершение строительства 5 эт. жд. в г.Степногорск
2005-2006 гг.
107,4
40,0
67,4
Завершение строительства 32 кв. жд. по ул. Джамбула в г.Кокшетау
2006-2007 гг.
72,6
30,0
42,6
Завершение 88 кв. жд. в г.Щучинск
2006-2007 гг.
152,7
30,0
122,7
Строительство 16 эт. жд. в мкр. «Сункар» г.Кокшетау
2006-2007 гг.
318,0
59,1
258,9
Завершение строительства 9 кв. жд. в г.Степногорск
2006-2007 гг.
118,4
42,6
75,8
КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ
3565,4
0,0
0,0
153,8
1500,0
1911,6
Строительство республиканской лыжной базы в г.Щучинске
2005-2007 гг.
3565,4
153,8
1500,0
1911,6
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
28885,6
2415,2
2313,2
5766,2
6630,0
11761,0
Реконструкция а/д «Астана-Боровое» (1 очередь)
2000-2003 г.
2415,2
2415,2
Реконструкция а/д «Астана-Боровое» (2 очередь)
2007-2011 г.
5170,0
5170,0
Реконструкция транзитного коридора «Боровое-Кокшетау-Петропавловск»
2005-2007 г.
3777,2
2685,2
1092,0
Реконструкция международного транзитного коридора «Астана-Костанай-граница РФ на Челябинск»
2004-2007 г.
12765,2
2313,2
3081,0
2730,0
4641,0
Реконструкция а/д Астана-Ерейментау-Шидерты
2006-2007 г.
3120,0
1170,0
1950,0
Реконструкция а/д Астана-Рождественка
2006 г.
1638,0
1638,0
ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ
1390,2
8,5
178,0
832,8
371,0
0,0
Строительство комплекса очистительных сооружений биологической очистки  сточных вод Щучинско-Боровской курортной зоны
2004 г.
18,0
18,0
Подпрограмма 100 «Строительство и реконструкция обьектов питьевого водоснобжения « Государственная программа развития сельских территорий
Реконструкция разводящих сетей в селах Костычево, Донское Жаркаинского района
2005 г.
60,1
60,1
Реконструкция и расширение существующей системы водоснобжения в селе Еркиншилик (Павловка) Ерейментауского района
2005-2006 г.
166,0
70,0
96,0
Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в селе Кощи Целиноградского района
2005-2006 г.
285,0
70,0
215,0
Подпрограмма 101 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения» (Программа «Питьевая вода»)
Реконструкция Нуринского группового водопровода (2-я очередь) Акмолинской области
2003-2005 гг.
408,5
8,5
60,0
340,0
Реконструкция водопроводных сетей г.Макинска Буландынского района
2004-2005 гг.
105,4
70,0
35,4
Реконструкция разводящих сетей г.Державинска Жаркаинского района
2005 г.
197,3
197,3
Государственная программа развития малых городов на 2004-2006гг.
Реконструкция водопроводных сетей  г.Степняк Енбекшильдерского района
2004-2006 гг.
75,0
15,0
30,0
30,0
Реконструкция водовода и сетей водоснабжения в г.Державинск Жаркаинского района
2004-2006 гг.
75,0
15,0
30,0
30,0
ПРОЧИЕ
294,9
150,0
144,9
0,0
0,0
0,0
Строительство лечебно-оздоровительного комплекса на 60 койко-мест в санатории «Боровое», Щучинский район
2003-2004 гг.
158,0
150,0
8,0
Строительство плавательного бассейна в Республиканском детском оздоровительном лагере «Балдаурен» в г.Щучинске, Щучинского района
2004 г.
136,9
136,9
ВСЕГО
48158,8
2768,0
4338,1
9545,9
12327,3
17645,7

72

ФОРМА ИР
Акмолинская область
Инвестиции на строительство и реконструкцию объектов за счет средств местного бюджета
млн.тенге
Наименование объекта
Срок реализации
Общая стоимость
2003 год отчет
2004 год оценка
2005 год прогноз
2006 год прогноз
2007 год прогноз
ОБРАЗОВАНИЕ
1087,2
33,0
12,1
296,2
376,3
369,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
185,9
6,0
5,0
0,0
90,2
84,7
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
149,0
0,0
0,0
21,7
64,5
62,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
236,0
43,4
9,5
125,5
12,1
45,5
КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ
1282,1
359,1
129,6
35,0
279,2
279,2
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПРОЧИЕ
225,7
9,7
1,0
28,3
62,3
124,4
ВСЕГО
3165,9
451,2
157,2
506,7
884,6
966,1

73

ФОРМА ИР
Акмолинская область
Инвестиции на строительство и реконструкцию объектов за счет средств местного бюджета
млн.тенге
Наименование объекта
Срок реализации
Общая стоимость
2003 год отчет
2004 год оценка
2005 год прогноз
2006 год прогноз
2007 год прогноз
ОБРАЗОВАНИЕ
1087,2
33,0
12,1
296,2
376,3
369,5
Разработка ПСД для сельских школ
2003 г.
0,7
0,7
НШ на 100 мест в с.Кажимукан Целиноградского района
2003 г.
32,1
32,1
Реконструкция приспособленного здания под СШ, с.Красный ЯР
2003-2004 гг.
12,4
0,3
12,1
Строительство ОШ на 120 ученических места с.Гордеевка Буландынского района (решение проблемы аварийности)
2005 г.
92,8
92,8
Строительство СШ на 144 ученических места с.Костомаровка Зерендинского района (школа сгорела)
2005 г.
87,6
87,6
Реконструкция недостроенного 9-квартирного жилого дома под детскую  дошкольную организацию на 60 мест в мкр.Жайляу г. Кокшетау
2005 г.
28,1
28,1
Реконструкция дошкольной организации на 220 мест г.Степногорск
2005 г.
77,0
77,0
Строительство котельной ГККП «Катаркольский сельскохозяйственный колледж» в с.Катарколь Щучинского района
2005 г.
10,7
10,7
Строительство ОШ на 100 ученических мест  с.Хрящевка Атбасарского района  (решение проблемы аварийности)
2006 г.
63,5
63,5
Строительство СШ на 132 ученических места с.Когам Енбекшильдерского района (решение проблемы аварийности)
2006 г.
94,4
94,4
Реконструкция  СШ на 120 ученических мест в с.Шоиндыколь Жаркаинского района
2006 г.
15,0
15,0
Реконструкция СШ на 77 ученических мест  с.Карасу Жаркаинского района
2006 г.
15,0
15,0
Строительство СШ на 144 ученических мест в с.Водопьяновка Зерендинского района
2006 г.
83,0
83,0
Строительство пристройки к Валихановской СШ Жаркаинского района
2006 г.
30,0
30,0
Строительство пристройки спортзала к СШ с.Садовое Зерендинского района (доведение организаций образования до установленного стандарта)
2006 г.
7,0
7,0
Строительство пристройки казахской средней школы №3 на 320 мест в с.Красный Яр, г.Кокшетау
2006-2007 гг.
136,9
68,4
68,5
Строительство СШ на 132 ученических места ву с.Койгельды, Аршалынского района (решение проблемы аварийности)
2007 г.
87,7
87,7
Строительство пристройки на 88 ученических мест к СШ с.Кенское Жаркаинского района (дефицит ученических мест)
2007 г.
28,0
28,0
Строительство в г. Кокшетау пристройки на 60 мест к существующему зданию  школы-интерната  »Куаныш» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2007 г.
60,0
60,0
Реконструкция СШ №15 (пристройка спортзала) с.Покровка Целиноградского района (доведение организаций образования до установленного стандарта)
2007 г.
10,0
10,0
Строительство СШ на 72 ученических места  с.Айдарлы Зерендинского района
2007 г.
45,3
45,3
Строительство СШ на 100 ученических места в с.Талапкер Целиноградского района
2007 г.
40,0
40,0
Строительство НСШ на 60 ученических мест в с.Ортакшил Буландынского района
2007 г.
30,0
30,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
185,9
6,0
5,0
0,0
90,2
84,7
Областной противотуберкулезный диспансер
2003 г.
2,5
2,5
Областной детский противотуберкулезный санаторий Бурабай
2003 г.
3,5
3,5
Реконструкция здания под ФАП в с.Карабулак г. Степногорск
2004 г.
5,0
5,0
Строительство котельной с пристройкой прачечной регионального противотуберкулезного диспансера г.Щучинск
2006 г.
9,2
9,2
Строительство реабилитационного центра областной больницы г.Кокшетау
2006-2007 гг.
135,0
81,0
54,0
Строительство поликлиники областной наркологического диспансера г.Кокшетау
2007 г.
30,7
30,7
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
149,0
0,0
0,0
21,7
64,5
62,8
Купчановский дом-интернат для психохроников, с.Купчановка Буландынского района
2005-2007 гг.
96,4
0,0
0,0
21,7
49,7
25,0
Строительство котельной
2005 г.
11,1
11,1
Расширение и реконструкция прачечной
2005 г.
10,6
10,6
Строительство мастерских
2006 г.
33,2
33,2
Строительство 5-ти двухквартирных жилых домов
2006-2007 гг.
41,5
16,5
25,0
Строительство жилья для сотрудников Малотимофеевского дома-интерната для престарелых и инвалидов, с.Малотимофеевка Целиноградский район
2006-2007 гг.
38,6
0,0
0,0
0,0
14,8
23,8
в т.ч. Строительство 3-х одноквартирных домов
2007 г.
9,3
9,3
Строительство 5-ти двухквартирных жилых домов
2006-2007 гг.
29,3
14,8
14,5
Строительство котельной Щучинского дома-интерната для престарелых и инвалидов
2007 г.
14,0
14,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
236,0
43,4
9,5
125,5
12,1
45,5
Строительство соединительной тепломагистрали от НПС-1 (насосно-подкачивающая станция) до мкр. Юбилейный в г. Кокшетау
2003 г.
41,7
41,7
Строительство линии освещения г.Степногорск
2003 г.
1,7
1,7
Восстановительные работы незавершенного строительства 8 квартирного жилого дома в с.Зеренда Зерендинский район
2004 г.
9,5
9,5
Строительство тепломагистрали-4
2005 г.
113,4
113,4
Реконструкция напорного коллектора от канализационной насосной станции до полей фильтрации в г.Акколь Аккольского района
2005-2007 гг.
63,5
12,1
12,1
39,3
Строительство теплотрассы от центральной котельной до Зерендинской СШ № 1 (6) км Зерендинский район
2007 г.
6,2
6,2
КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ
1282,1
359,1
129,6
35,0
279,2
279,2
Реконструкция областного Казахского музыкально-драматического театра им.Ш.Хусаинова
2003-2004 гг.
439,1
359,1
80,0
Реконструкция областного филармонии г.Кокшетау
2004-2007 гг.
208,0
49,6
79,2
79,2
Реконструкция стадиона «Торпедо» г.Кокшетау
2005 г.
35,0
35,0
Строительство Ледового дворца спорта на 2500 мест «Специализированного детско-юношеской школы олимпийского резерва» СДЮШОР по зимним видам спорта г.Кокшетау
2006-2008 гг. (200 млн.-2008г.)
600,0
200,0
200,0
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
ПРОЧИЕ
225,7
9,7
1,0
28,3
62,3
124,4
Строительство памятника воинам афганцам в г.Кокшетау
2003 г.
6,0
6,0
Строительство Центра Стерилизационного отделения медслужбы
2003 г.
1,7
1,7
Строительство поста «Рубеж» в Ерейментау
2003 г.
0,6
0,6
Строительство пансионата ГУВД
2003 г.
1,4
1,4
Строительство тира для училища МВД РК
2004 г.
1,0
1,0
Строительство центра оперативного управления ГУВД по Акмолинской области, г.Кокшетау
2005-2007 гг.
215,0
28,3
62,3
124,4
ВСЕГО
3165,9
451,2
157,2
506,7
884,6
966,1
Акмолинская область
Инвестиции на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы в 2005 году за счет средств местного бюджета
Проект на 2005 год
ВСЕГО кап ремонт и укреп. МТБ от текущих затрат
40% образование
40% здравоохранение
20% прочие (органы управления, оборона, культура, спорт, архивы, СМИ, отрасли материального производства)
1
2
3
4
5
Аккольский
27401
19876
7525
Аршалынский
18129
12027
6102
Астраханский
17845
10475
7370
Атбасарский
36463
27169
9294
Буландинский
26340
18697
7643
Егиндыкольский
8388
4117
4271
Енбекшильдерский
21727
15034
6693
Ерейментауский
31133
23682
7451
Есильский
27111
19928
7183
Жаксынский
25039
17685
7354
Жаркаинский
23121
15755
7366
Зерендинский
28530
18405
10125
Коргалжинский
18666
13226
5440
Сандыктауский
15654
9032
6622
Целиноградский
20890
12432
8458
Шортандинский
18166
12884
5282
Щучинский
40311
26986
13325
г.Кокшетау
94743
64454
30289
г.Степногорск
22895
12794
10101
ВСЕГО по районам
522552
354658
0
167894
Областной
986448
248942
603600
133906
ВСЕГО
1509000
603600
603600
301800

74

ИР
Инвестиции на строительство и реконструкцию объектов за счет средств предприятий, организаций и населения
млн. тенге
Наименование объекта
Срок реализации
Общая стоимость
2003 год отчет
2004 год оценка
2005 год прогноз
2006 год прогноз
2007 год прогноз
ОБРАЗОВАНИЕ
0
0
0
0
0
0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
0
0
0
0
0
0
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
0
0
0
0
0
0
объекты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1227
78
246
273
310
376
Атбасарский район
Реконструкция и техническое переоснащение имеющихся обьектов водоснабжения сельских населенных пунктов
2004-2006
11,5
9,71
1,46
0,28
Буландынский район
Строительство жилых домов
2003-2007
31,4
12
4,1
4,6
5,1
5,6
Ерейментауский район
Строительство КНС ДГП «Горводоканал»
2004-2007
70,3
14,5
15,5
18,8
21,5
Реконструкция теплосетей ГКП «Горкомхоз»
2004-2007
13,5
3
2,9
3
2,2
2,5
Строительство автогаража РЭС
2003-2007
0,8
0,8
Жаксынский район
Ввод индивидуального жилья
2003-2007 гг.
85,7
10
13,9
16,8
21,6
23,4
Зерендинский район
Строительство жилья
2003
1,7
2
Целиноградский район
Строительство обьектов жилищно коммунального хозяйства
2005-2007
65,6
35
20,1
21,2
21,8
22,6
Щучинский район
Ввод в действие жилья за счет средств  населения
2004-2007
947
17
180
210
240
300
КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ
32
0
32
0
0
0
Строительство гостиничного комплекса на 62 места  в пос. Боровое Щучинский район
2004
32
32
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
72,5
0
31,1
25,1
16,3
0
Реконструкция сетей сельской телефонной связи Атбасарского района
2004-2006
72,5
31,1
25,1
16,3
ПРОЧИЕ
2555
41
1086
922
424
114
Аршалынский район
Строительство индивидуальных жилых квартир
2004-2007
2
3,5
4
5
5,5
Астраханский район
Обрабатывающая промышленность:
ЗАО «Колутон» реконструкция мельницы (увеличение мощностей от 140 до 160 тонн)
2004
20
20
ТОО «Жалтыр-Тас» - карьер, увеличение производства щебня до 160 тонн
2004
12
12
ТОО «Егиндыкольский Элеватор» - строительство мельницы
2005
30
30
Атбасарский район
Строительство мини-завода по углубленной переработке молока г.Атбасар
2004
60,8
60,8
Строительство АЗС «Юна»
2004
8
8
Строительство АЗС «Аурика»
2004
8
8
Строительство АЗС «МЭН»
2004
6
6
Строительство магазинов общей площадью до 1000 кв.метров
2004-2007
3,2
0,8
0,8
0,8
0,8
Строительство жилья
2004-2007
25
5,3
6
6,7
7
Буландынский район
Строительство котельной ТОО «МАТЕН»
2003
2,8
3
Строительство литейного цеха ТОО «МАТЕН»
2004
5
5
Строительство котельной ТОО «Никольское»
2003
4
4
Енбекшильдерский район
Строительство магазинов
2004-2007
80
15
25
20
20
Строительство 4 объектов придорожн. Сервиса
2004-2007
20
5
5
5
5
Строительство  объектов ТОО ГОК «Нурдаулет»
2004
14
14
Строит. Объекта ТОО «Жаналык Голд»
2004
20
20
строит. Объектов ТОО Сага Криг Голд Компани
2004-2005
300
300
Строительства мол.завода
2005
45
45
Ерейментауский район
Строительство цеха по переработке овощей ТОО «Варенка ЛТД»
2004
5,8
5,8
Реконструкция известкового завода ИП Барлыбаев
2004-2005
39,5
20
19,5
Строительство кирпичного завода КХ «Хамзе»
2004
10
10
Строительство пристройки к дому для кафе ИП Мажкенова
2004
0,5
0,5
Строительство и реконструкция жилья за счет средств населения
2004
11,8
3,3
2,5
3
3
Есильский район
Индивидуальное строительство
2004-2007
13,6
2
3
3,6
2,9
2,4
Жаксынский район
Реконструкция молочного цеха в ТОО Айбат
2004
54
54
Строительство мельничного комплекса ТОО Урожай
2004
280
280
Строительство хлебозавода ТОО Урожай
2004
44
44
Строительство кирпичный завода ТОО Айбат
2005
280
280
Строительство теплой стоянки в ТОО Айбат
2004
8,5
8,5
Жаркаинский район
Магазин  288 кв.м - ч/п Ячменник Л.П.
2004
3,0
3,0
АЗС на 20 заправок  - ч/п Ерин С.А.
2005
5,0
5,0
Магазин 114 кв.м. - ч/п Шманцарь А.
2005
2,0
2,0
Индивидуальное жилищное строительство
2005
1,5
6
Зерендинский район
горнодобывающая промышленность:
ТОО «Ардагер неруд и К» «Добыча и переработка каолина-сырца Алексеевского месторождения». Мощность: 60 тыс.тн в год каолинового концентрата (2 линии), 80 тыс.тн в год - пески кварцевые
2004-2006
740,0
7,0
60,0
370,0
310,0
Строительство объектов МП:
2003
торговля (магазин)
2003
0,3
0
баня
2003
0,3
0
пекарня
2003
0,32
0
АЗС
2003
8,6
9
Коргалжынский район
Строительство обьектов малого бизнеса, магазины, кафе, баня, СТО
2004-2007
148
3
30
35
40
40
Сандыктауский район
Индивидуальное жилищное строительство
2004-2007
40,8
4
8
9
9,9
9,9
Шортандинский район
Строительство завода по производству кирпича ТОО «Асар»
2004-2007
7
3
3
1
Индивидуальное жилищное строительство
2005-2007
86,8
7
20
20
20
20
Щучинский район
Строительство крытого рынка в пос.Боровое
2004-2005
100
49
51
ВСЕГО
2660
41
1149
948
441
114

75

ФОРМА ИР
Инвестиции на строительство и реконструкцию объектов за счет средств иностранных инвесторов
млн.тенге
Наименование объекта
Срок реализации
Общая стоимость
2003 год отчет
2004 год оценка
2005 год прогноз
2006 год прогноз
2007 год прогноз
ОБРАЗОВАНИЕ
объекты
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
объекты
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
объекты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
объекты
КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ
объекты
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
объекты
ПРОЧИЕ
Атбасарский район
Строительство обьектов:
ТОО «Сунбул»  мельница, склад
2004-2005
50
30
20
ТОО «Адис» мельница, склад
2004-2006
250
100
100
50
ВСЕГО
300
130
120
50

76

ФОРМА 2 ИП
Акмолинская область
Перечень инвестиционных проектов, разработанных в целях реализации Стратегии индустриально - инновационного развития РК на 2003-2015 годы

Наименование проекта и его местонахождение
Объем производства / год
Ответственные исполнители (заемщики)
Источники финансирования
Период реализации
Сумма заимствования, тыс. долл. США
2
3
4
5
6
7
г.Кокшетау
8710
1
Производство полиэтиленовых труб и фитингов
до 862 тонн
ОАО «Тыныс»
ОАО «БанкТуран Алем»
8 лет
1350
2
Производство композитных баллонов
до 175 тыс. балл.
ОАО «Тыныс»
ОАО «Банк развития Каазахстана»
11 лет
7360
Ерейментауский район
686,2
3
Монтаж карьерного ДСУ по переработке кварцита.
240 тыс.тонн
ТОО «МусаИмпэкс»
Собственные средства
2004 г.
216,1
4
Завершение монтажа и ввод в эксплуатацию 1 линии по производству щебня
400 тыс. тонн
ТОО «МусаИмпэкс»
Собственные средства
2004 г.
72
5
Установка мини-линии по производству строительных материалов (тратуарные плиты, пескоблоки,стеновые камни)
2000 шт. стеновых камней до 60 тыс. м2 тротуарных плиток
ТОО «МусаИмпэкс»
Собственные средства
2005 г.
54
6
Реконструкция цеха по производству извести в Ерейментауском районе
400 тонн в месяц
ИП Барлыбаев
кредиты банков
2004-2005 гг.
279,6
7
Строительство кирпичного мини-завода в Ерейментауском районе
3000 тыс.шт в год
кх «Хамзе» Биекенов Е.Х.
Фонд развития предпринимательства
2004 г.
64,5
Жаксынский район
4700
8
Мельничный комплекс Жаксынский район
150 тонн
ТОО «Урожай»
Собственные средства
1 год
2000
9
Хлебозавод Жаксынский район
4000 булок
ТОО «Урожай»
Собственные средства
1 год
300
10
Реконструкция цеха по переработке молока Жаксынский район
до 10 тонн
ТОО «Айбат»
Собственные средства
1 год
400
11
Кирпичный завод Жаксынский район
15 млн. штук за год
ТОО «Айбат»
Собственные средства
2 года
2000
Шортандинский район
50
12
Строительство кирпичного завода в с.Тонкерис Шортандинского района
50 млн. шт. (1млрд. тг.) в год
ТОО «Асар»
Собственные средства
2004-2007 гг.
50
г.Степногорск
137304,0
13
Организация промышленного производства никотиновой кислоты
2006г.-15 тонн,    2007г.-50тонн
ОАО «Технопарк НПО Прогресс»
кредиты банков
2003-2004 гг.
633,3
14
Организация  производства галеново-фармацевтических препаратов
10 тонн
ОАО «Технопарк НПО Прогресс»
республиканский бюджет
2003-2010 гг.
231,3
15
Организация  производства сухих питательных средств
5 тонн
ОАО «Технопарк НПО Прогресс»
кредиты банков
2003-2008 гг.
320,7
16
Организация  процесса производства технического спирта для нефтеперерабатывающей промышленности
в процессе проработки
ОАО «Технопарк НПО Прогресс»
республиканский бюджет
2003-2008 гг.
310,7
кредиты банков
56845,3
Всего
57156,0
17
Организация  производства химических пестицидов и биологических средств защиты растений
2004г. -322 тонн                              2005-2007г.-   по 500 тонн
ОАО «Технопарк НПО Прогресс»
республиканский бюджет
2003-2007 гг.
224,7
кредиты банков
726,0
Всего
950,7
18
Организация  производства кормовых добавок
2004г.-960 тонн 2005-2007г.-   по 6000 тонн
ОАО «Технопарк НПО Прогресс»
республиканский бюджет
2002-2006 гг.
287,3
кредиты банков
696,7
Всего
984,0
19
Организация  производства диагностических, профилактических и лечебных препаратов против инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных
2006г. - 7 млн.доз               2007г. - 14 млн.доз
ОАО «Технопарк НПО Прогресс»
кредиты банков
2003-2008 гг.
2353,3
20
Организация  производства очищенных ферментов
347 кубических метров
ОАО «Технопарк НПО Прогресс»
республиканский бюджет
2003-2008 гг.
312,0
кредиты банков
853,3
Всего
1165,3
21
Организация промышленного производства нитрагина
в процессе проработки
ОАО «Технопарк НПО Прогресс»
кредиты банков
2003-2008 гг.
100
22
Организация  производства биотехнологических продуктов (субстанций антибиотиков, витаминов, аминокислот)
4441 тонн
ОАО «Технопарк НПО Прогресс»
республиканский бюджет
2003-2010 гг.
2480,7
кредиты банков
36498,7
Всего
38979,3
23
Оптимизация технологического процесса получения бактоларвицида и организация промышленного производства
в процессе проработки
ОАО «Технопарк НПО Прогресс»
республиканский бюджет
2003-2007 гг.
153,3
кредиты банков
186,7
Всего
340,0
24
Организация  производства биотехнологических продуктов (бета-каротина и хитозана)
10 тонн
ОАО «Технопарк НПО Прогресс»
кредиты банков
2003-2008 гг.
33590
25
Переработка концентратов золота
492,5 кг
ЗАО «КазСабтон»
2005 г.
500
Итого:
151450,2

Финансирования по годам, тыс. долл. США
до 2004 г.
2004 г.
2005
2006
2007
план.
факт
8
9
10
11
12
13
0
7440
0
1270
0
1
1020
330
2
6420
940
0
496
0
190,2
0
0
3
216,1
4
72
5
54
6
143,4
136,2
7
64,5
0
2700
0
2000
0
0
8
2000
9
300
10
400
11
2000
21,4
21,4
7,2
0
12
21,4
21,4
7,2
60719,9
74418,7
0,0
2165,4
0,0
0,0
13
221,3
412
14
58
66,7
106,7
15
101,3
219,3
16
124,0
66,7
120,0
734
56111,3
858,0
56178,0
120,0
17
51,3
66,7
106,7
620
106
671,3
172,7
106,7
18
154,0
26,7
106,7
212,0
484,7
366,0
511,3
106,7
19
1878
475,3
20
125,3
53,3
133,3
472,7
380,7
598,0
434,0
133,3
21
100
22
467,3
1026,7
986,7
27842,7
8656,0
28310,0
9682,7
986,7
23
20
26,7
106,7
186,7
206,7
26,7
106,7
24
27350
6240
25
1,3
498,7
60719,9
85076,1
0,0
5647,0
7,2
0,0

77

ФОРМА Жилье-1
Акмолинская область
Ввод в действие жилья за счет всех источников финансирования
(тыс.кв.м./тыс. тенге; кол-во квартир)
2003 г.            отчет
2004 г.    оценка
Общая площадь и количество
в том числе за счет:
38,5
249
43,3
437
290832
547500
Средств республиканского бюджета
Средств местного бюджета
0,4
8
9500
Средств государственных предприятий и организаций
Средств предприятий и организаций негосударственного сектора
2,4
11
82123
Средств населения
36,1
238
42,9
429
208709
538000
Средств иностранных инвесторов
Прогноз
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Общая площадь и количество
в том числе за счет:
86,1
1231
115,8
1389
145,5
1906
2438200
3575638
4425099
Средств республикан-ского бюджета
33,409
497
22,02
359
32,889
523
1149750
1149750
1149750
Средств местного бюджета
1,2
17
2,7
46
2,4
40
43849,6
653320
56000
Средств государственных предприятий и организаций
Средств предприятий и организаций негосудар. сектора
25,0
452
16,9
242
47,9
720
873600
733768
2347149
Средств населения
26,5
265
74,2
742
62,3
623
371000
1038800
872200
Средств иностранных инвесторов
2004 г. в % к 2003 г.
2005 г. в % к 2004 г.
2007 г. в % к 2004 г.
Общая площадь и количество
в том числе за счет:
112,5
175,5
198,8
2,8 р
3,4 р
4,4 р
188,3
4,4 р.
8,1 р
Средств республиканского бюджета
Средств местного бюджета
3 р.
2,1 р
6 р.
5 р.
4,1р
5,9 р.
Средств государственных предприятий и организаций
Средств предприятий и организаций негосудар. сектора
Средств населения
118,9
180,3
61,8
61,8
145,2
145,2
257,8
69,0
162,1
Средств иностранных инвесторов
Примечание:
Графы заполнены в дробном виде:
натуральный показатель (тыс.кв.м.)
кол-во квартир и инд. жилых домов
объем финансирования (тыс. тенге)
Акмолинская область
Информация о сносе аварийных многоквартирных жилых домов за период 2003-2007 годы
№ п/п
Показатель
Кол-во домов, единиц (квартир)
Общая площадь,кв. метров
Всего затраты, тыс. тенге
Стои
мость 1кв. метра,  тыс. тенге
1
2
3
4
5
6
1.
Всего аварийных жилых домов
1302
466560
5019
в т.ч. по формам собственности
государственная
частная
1302
466560
5019
2.
Снос аварийных жилых домов
810
153012
200043,6
1,31
2745
в т.ч. за счет средств:
местного бюджета
532
72854
163674
2,25
1139
предприятий и организаций
40
26631
9175,8
0,345
672
населения
194
26927,2
9923,8
0,37
469
др. источников (инвесторы и т.д.)
44
26600
17270
0,65
465
3.
Строительство новых жилых домов
398
20430
999350
48,92
398
в т.ч. за счет средств местного бюджета
391
19850
981950
49,5
391
в т.ч. за счет средств:  населения
7
580
17400
30
7
4.
Покупка жилья на вторичном рынке
132
7350
234750
31,94
132
в т.ч. за счет средств местного бюджета
117
5850
204750
35,00
117
в т.ч. за счет средств населения
10
1000
20000
20
10
других источников
5
500
10000
20
5
5.
Выплата компенсации
в т.ч. за счет средств: …
6.
ИТОГО:   (затраты по строкам 2+3+4+5)
х
1434143,6
х
№ п/п
Показатель
в том числе по годам:
2003  факт.
2004
2005
Кол-во (ед.)/ Площадь (кв.метров)
затраты, тыс.тенге
Кол-во (ед.)/ Площадь (кв.метров)
затраты, тыс.тенге
Кол-во (ед.)/ Площадь (кв.метров)
затраты, тыс.тенге
1
2
7
8
9
10
11
12
1.
Всего аварийных жилых домов
в т.ч. по формам собственности
государственная
частная
2.
Снос аварийных жилых домов
112
9604,6
95
10213
144
33100
21004
18400
24245
в т.ч. за счет средств:
местного бюджета
19
460
57
2200
104
27935
3589
4479
12216
предприятий и организаций
6
2643
6
921,6
4855
3072
населения
80
2844,6
23
1389,6
27
1963,2
8415,2
3616
5007
др. источников (инвесторы и т.д.)
13
6300
9
3980
7
2280
9000
5450
3950
3.
Строительство новых жилых домов
51
124360
2600
в т.ч. за счет средств местного бюджета
49
119560
2440
в т.ч. за счет средств:  населения
2
4800
160
4.
Покупка жилья на вторичном рынке
22
40350
1410
в т.ч. за счет средств местного бюджета
16
28350
810
в т.ч. за счет средств населения
4
8000
400
других источников
2
4000
200
5.
Выплата компенсации
в т.ч. за счет средств: …
6.
ИТОГО:
(затраты по строкам 2+3+4+5)
х
9604,6
х
10213
х
197810
№ п/п
Показатель
в том числе по годам:
2006
2007
после 2007 года
Кол-во (ед.)/ Площадь (кв.метров)
затраты, тыс.тенге
Кол-во (ед.)/ Площадь (кв.метров)
затраты, тыс.тенге
Кол-во (ед.)/ Площадь (кв.метров)
затраты, тыс.тенге
затраты, тыс.тенге
1
2
13
14
15
16
17
18
18
1.
Всего аварийных жилых домов
в т.ч. по формам собственности
государственная
частная
2.
Снос аварийных жилых домов
187
48623
208
78994,4
64
19509,2
31441
38258
19664
в т.ч. за счет средств:
местного бюджета
128
42866
175
74413
49
15800
17860
27010
7700
предприятий и организаций
7
1075,2
8
1228,8
13
3307,2
3584
4096
11024
населения
45
2351,8
18
1272,6
1
102
5947
3602
340
др. источников (инвесторы и т.д.)
7
2330
7
2080
1
300
4050
3550
600
3.
Строительство новых жилых домов
109
268040
238
606950
5540
12290
в т.ч. за счет средств местного бюджета
107
262640
235
599750
5360
12050
в т.ч. за счет средств:  населения
2
5400
3
7200
180
240
4.
Покупка жилья на вторичном рынке
42
74650
68
119750
2390
3550
в т.ч. за счет средств местного бюджета
36
62650
65
113750
1790
3250
в т.ч. за счет средств населения
4
8000
2
4000
400
200
других источников
2
4000
1
2000
200
100
5.
Выплата компенсации
в т.ч. за счет средств: …
6.
ИТОГО:
(затраты по строкам 2+3+4+5)
х
391313
х
805694
х
19509,2

78

ФОРМА 1-КС
Баланс потребности основных строительных материалов, изделий и конструкций по Акмолинской области на 2005 год

п/п
Наименование
Производство
Импорт
Потребность
1.
Пески природные и прочие, тыс. тонн
690
87,5
2.
Щебень, тыс. тонн
2650
38,4
3.
Цемент, тыс. тонн
1,0
11,63
4.
Окна, двери из пластмасс, тонн
87,15
5.
Трубы, фитинги из пластмасс, тонн
513
6.
Штукатурка, шпатлевки, грунтовки, тыс. тонн
1,0
7
7.
Кирпич керамический, строительный, тыс. шт.
30000
1,5
22495,2
8.
Краски, лаки и растворы, тыс. тонн
15
1,5
2,2
9.
Плиты и плитки керамические, тыс. кв. м
16
100
40
10.
Шифер, трубы асбестоцементные, тыс. тонн
45
11.
Линолеум, тыс. кв. м
60
60
12.
Шлаковата, минвата,  тонн
300
3166,8
13.
Гранит, мрамор и др. камни пиленые, тыс. тн.
14.
Конструкции строительные из бетона, тонн
85000
1500
Х
В том  числе без железобетонных шпал
10000
1500
27200
15.
Материалы кровельные в рулонах, тыс. кв. м
207,4
16.
Раковины, умывальники из фарфора  тонн
500
1000
17.
Стекло листовое, тыс. кв. м
60
18,8
18.
Гипсокартон, тыс. кв. м
9
19.
Плиты из древесины, прочие, тыс. куб. м
70
3,63
20.
Прутки горячекатаные (арматура), тыс. тонн
0,7
21
Радиаторы из чугуна и металла,  тонн
500
3400
22
Трубы из черных металлов, тонн
60
31,03
23
Сварочные электроды, тонн
9
24
Битум нефтяной, тыс. тонн
3
0,09
25
Изделия из облегченного бетона

79

ФОРМА 1-КС
Баланс потребности основных строительных материалов, изделий и конструкций по Акмолинской области на 2006 год

п/п
Наименование
Производство
Импорт
Потребность
1.
Пески природные и прочие, тыс. тонн
705
145,8
2.
Щебень, тыс. тонн
2750
64,1
3.
Цемент, тыс. тонн
19,4
4.
Окна, двери из пластмасс, тонн
14525
5.
Трубы, фитинги из пластмасс, тонн
855
6.
Штукатурка, шпатлевки, грунтовки, тыс. тонн
11,7
7.
Кирпич керамический, строительный, тыс. шт.
40000
37492
8.
Краски, лаки и растворы, тыс. тонн
17
1,5
3,6
9.
Плиты и плитки керамические, тыс. кв. м
18
80
66,7
10.
Шифер, трубы асбестоцементные, тыс. тонн
75
11.
Линолеум, тыс. кв. м
40
100
12.
Шлаковата, минвата,  тонн
300
5278
13.
Гранит, мрамор и др. камни пиленые, тыс. тн.
14.
Конструкции строительные из бетона, тонн
92000
1500
Х
В том  числе без железобетонных шпал
15000
1500
45400
15.
Материалы кровельные в рулонах, тыс. кв. м
345,8
16.
Раковины, умывальники из фарфора  тонн
500
1665
17.
Стекло листовое, тыс. кв. м
60
31,4
18.
Гипсокартон, тыс. кв. м
15
19.
Плиты из древесины, прочие, тыс. куб. м
70
6,1
20.
Прутки горячекатаные (арматура), тыс. тонн
1,2
21
Радиаторы из чугуна и металла,  тонн
500
6667
22
Трубы из черных металлов, тонн
60
51,7
23
Сварочные электроды, тонн
15
24
Битум нефтяной, тыс. тонн
3
0,15
25
Изделия из облегченного бетона

80

ФОРМА 1-КС
Баланс потребности основных строительных материалов, изделий и конструкций по Акмолинской области на 2007 год

п/п
Наименование
Производство
Импорт
Потребность
1.
Пески природные и прочие, тыс. тонн
720
204,2
2.
Щебень, тыс. тонн
2800
89,7
3.
Цемент, тыс. тонн
27,1
4.
Окна, двери из пластмасс, тонн
20335
5.
Трубы, фитинги из пластмасс, тонн
1197
6.
Штукатурка, шпатлевки, грунтовки, тыс. тонн
16,3
7.
Кирпич керамический, строительный, тыс. шт.
50000
52489
8.
Краски, лаки и растворы, тыс. тонн
20
1,5
5,1
9.
Плиты и плитки керамические, тыс. кв. м
19
60
93,3
10.
Шифер, трубы асбестоцементные, тыс. тонн
105
11.
Линолеум, тыс. кв. м
30
140
12.
Шлаковата, минвата,  тонн
200
7389,2
13.
Гранит, мрамор и др. камни пиленые, тыс. тн.
14.
Конструкции строительные из бетона, тонн
100000
1000
Х
В том  числе без железобетонных шпал
25000
1000
63500
15.
Материалы кровельные в рулонах, тыс. кв. м
484,1
16.
Раковины, умывальники из фарфора  тонн
400
2333,3
17.
Стекло листовое, тыс. кв. м
50
44
18.
Гипсокартон, тыс. кв. м
21
19.
Плиты из древесины, прочие, тыс. куб. м
50
8,47
20.
Прутки горячекатаные (арматура), тыс. тонн
1,7
21
Радиаторы из чугуна и металла,  тонн
1000
9333,3
22
Трубы из черных металлов, тонн
30
72,4
23
Сварочные электроды, тонн
21
24
Битум нефтяной, тыс. тонн
3
0,21
25
Изделия из облегченного бетона

81

ФОРМА 3-КС (ПСМ)
Акмолинская область
Производство строительных материалов
Наименование
2003 г.
отчет
2004 г.
оценка
Прогноз
2004 г. в % к 2003г.
2005 г. в % к 2004г.
2007 г.
в % к 2004г.
2005 г.
2006г.
2007г.
Объем производства строительных материалов, изделий и конструкций, млн. тенге
710
790
880
910
930
111,3
111,4
117,7
Цемент, тыс. тонн
Кирпич керамический,
тыс. куб.м
3,5
50
75
100
125
в 14,3 раза
150
250
Нерудные материалы,
тыс. куб. м
2095,7
2200
2300
2400
2500
105
104,5
113,6
в т.ч.: пески строительные, тыс. куб. м
490
520
690
705
720
Краски и лаки, тыс. тонн
12
13
15
17
20
108,3
115,4
153,8
Плитки керамические,  тыс. кв. м
13,9
15
16
18
19
108
106,7
126,7
Конструкции строительные сборные из бетона, тыс. тонн
174,7
120
85
92
100
68,7
70,8
83,3
Товарный бетон, тыс. тонн
8,9
15
18
20
25
168,5
120
166,7
Известь, тонн
440
480
500
530
550
109,1
104,2
114,6
Окна, двери (деревянные),
тыс. кв. м
1,8
2,2
2,4
2,6
2,8
122,2
109,1
127,3

82

ФОРМА 1 -ТР
Акмолинская область
Прогноз экономической активности населения (в среднегодовом исчислении)
Единица измерения
2003 г.                    отчет
2004 г. оценка
Прогноз
2004г. в % к 2003г.
2005г. в % к 2004г.
2007г. в % к 2004г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Общая численность населения
тыс.чел.
748,9
749,1
749,8
750,5
752,0
100,0
100,1
100,4
Экономически активное население
тыс.чел.
410,7
411,8
414,7
415,6
417,7
100,3
100,7
101,4
из него: занято в экономике - всего:
тыс.чел.
372,8
376,6
382,9
386,7
391,7
101,0
101,7
104,0
в том числе:     по видам  экономической  деятельности по найму
тыс.чел.
205,6
208,5
215,0
218,8
223,8
101,4
103,1
107,3
Сельское , лесное и рыбное хозяйство
тыс.чел.
53,6
54,4
55,9
56,4
56,4
101,5
102,8
103,7
Промышленность и  строительство
тыс.чел.
38,2
39,4
43,0
45,2
49,1
103,1
109,1
124,6
Услуги
тыс.чел.
113,8
114,7
116,1
117,2
118,3
100,8
101,2
103,1
Самостоятельно занятое население
тыс.чел.
167,2
168,1
167,9
167,9
167,9
100,5
99,9
99,9
Безработные - всего:
тыс.чел.
37,9
35,2
31,8
28,9
26,0
92,9
90,3
73,9
Уровень безработицы
%
9,2
8,5
7,7
7,0
6,2
Х
Х
Х

83

ФОРМА 2-ТР
Численность всех оплачиваемых наемных работников, фонд оплаты труда по видам экономической деятельности (независимо от форм собственности и включая малые предприятия)
Акмолинская область
Наименование
Ед. измерения
2003 г. отчет
2004г. оценка
2005г. прогноз
2006г. прогноз
Всего по области
Численность работников
тыс. чел.
182,2
185,5
192,5
195,3
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме   2МП)
тыс. чел.
22,3
24,0
28,7
30,1
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс. чел.
169,2
172,6
185,8
188,0
Фонд оплаты труда
млн. тенге
29362,6
35158,4
40276,7
46076,3
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
млн. тенге
2667,1
2830,6
3343,2
3534,8
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн. тенге
29362,6
34948,8
39739,8
46050,6
Среднемесячная номинальная заработная плата
тенге
14458
16869
17819
20412
Реальная среднемесячная заработная плата
%
113,5
109,8
101,3
107,9
По видам экономической деятельности
Промышленность
Численность работников
тыс. чел.
31,9
33,0
34,2
34,5
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
тыс. чел.
4,4
4,7
5,9
6,1
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс. чел.
30,5
31,4
33,8
34,1
Фонд оплаты труда
млн. тенге
6874,0
7697,1
8847,6
10073,8
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
млн. тенге
531,3
529,8
611,4
624,2
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн. тенге
6874,0
7635,1
8837,6
10003,8
Среднемесячная заработная плата
тенге
18659
20263
21789
24447
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
Численность работников
тыс. чел.
43,5
44,5
46,0
46,1
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
тыс. чел.
5,1
5,7
6,2
6,4
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс. чел.
35,9
37,8
43,3
42,2
Фонд оплаты труда
млн. тенге
4402,6
5244,1
6500,6
7513,7
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
млн. тенге
558,4
572,8
590,8
635,1
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн. тенге
4402,6
5238,5
6497,6
7498,7
Среднемесячная заработная плата
тенге
10220
11549
12505
14818
Рыболовство, рыбоводство
Численность работников
тыс. чел.
0,046
0,048
0,048
0,048
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
тыс. чел.
0,007
0,007
0,007
0,007
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс. чел.
0,043
0,048
0,048
0,048
Фонд оплаты труда
млн. тенге
4,1
4,5
6,0
7,9
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
млн. тенге
0,3
0,3
0,5
0,6
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн. тенге
4,1
4,5
6,0
7,9
Среднемесячная заработная плата
тенге
7946
9375
12500
13750
Строительство
Численность работников
тыс. чел.
5,4
5,9
7,0
8,7
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
тыс. чел.
3,0
3,3
4,4
4,9
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс. чел.
4,9
5,0
6,5
8,3
Фонд оплаты труда
млн. тенге
1182,0
1227,4
1604,3
2389,0
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
млн. тенге
505,0
537,4
840,2
894,0
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн. тенге
1182,0
1225,9
1604,0
2384,2
Среднемесячная заработная плата
тенге
20102
20432
20564
24039
Торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
Численность работников
тыс. чел.
6,5
6,7
7,0
7,0
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
тыс. чел.
5,1
5,3
5,6
5,9
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс. чел.
6,2
6,3
6,6
6,8
Фонд оплаты труда
млн. тенге
688,2
757,0
831,2
835,4
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
млн. тенге
510,1
543,4
580,1
617,2
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн. тенге
688,2
753,8
830,9
1053,8
Среднемесячная заработная плата
тенге
9250
9971
10491
12946
Гостиницы и рестораны
Численность работников
тыс. чел.
0,7
0,7
1,2
1,3
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
тыс. чел.
0,3
0,3
0,8
0,9
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс. чел.
0,7
0,7
1,2
1,3
Фонд оплаты труда
млн. тенге
85,7
96,9
174,1
217,7
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
млн. тенге
22,2
26,6
52,0
57,8
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн. тенге
85,7
94,7
173,1
212,8
Среднемесячная заработная плата
тенге
10202
11274
12021
13644
Транспорт и связь
Численность работников
тыс. чел.
16,4
16,5
17,5
17,6
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
тыс. чел.
1,4
1,5
2,0
2,1
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс. чел.
15,2
15,3
16,3
17,0
Фонд оплаты труда
млн. тенге
4034,4
4520,8
4840,0
5904,1
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
млн. тенге
174,5
183,7
203,7
217,1
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн. тенге
4034,4
4449,3
4838,1
5822,6
Среднемесячная заработная плата
тенге
22118
24234
24735
28593
Финансовая деятельность
Численность работников
тыс. чел.
1,2
1,2
1,4
1,4
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
тыс. чел.
0,1
0,1
0,2
0,2
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс. чел.
1,2
1,2
1,4
1,3
Фонд оплаты труда
млн. тенге
308,1
340,7
402,8
426,6
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
млн. тенге
9,7
14,3
14,9
15,9
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн. тенге
308,1
336,1
402,8
420,7
Среднемесячная заработная плата
тенге
21396
23340
23976
27309
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятия
Численность работников
тыс. чел.
7,4
7,5
7,6
7,6
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
тыс. чел.
2,4
2,5
2,6
2,6
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс. чел.
7,1
7,2
7,4
7,5
Фонд оплаты труда
млн. тенге
1136,1
1256,2
1400,0
1607,0
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
млн. тенге
302,2
360,2
380,2
399,2
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн. тенге
1136,1
1247,4
1399,2
1597,4
Среднемесячная заработная плата
тенге
13335
14438
15757
17837
Государственное управление
Численность работников
тыс. чел.
16,4
16,4
16,4
16,4
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
тыс. чел.
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс. чел.
16,2
16,2
16,2
16,3
Фонд оплаты труда
млн. тенге
3014,2
4650,1
4781,3
5400,2
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
млн. тенге
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн. тенге
3014,2
4626,3
4777,4
5368,0
Среднемесячная заработная плата
тенге
15505
23798
24575
27524
Образование
Численность работников
тыс. чел.
31,6
31,7
31,8
32,0
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
тыс. чел.
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс. чел.
31,0
31,1
31,3
31,3
Фонд оплаты труда
млн. тенге
4845,1
5890,4
6200,3
6956,0
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
млн. тенге
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн. тенге
4845,1
5877,8
6199,0
6949,1
Среднемесячная заработная плата
тенге
13024
15750
16504
18485
Здравоохранение и социальные услуги
Численность работников
тыс. чел.
16,7
16,7
16,8
17,0
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
тыс. чел.
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс. чел.
16,0
16,0
16,2
16,4
Фонд оплаты труда
млн. тенге
2199,3
2704,0
3035,2
3456,0
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
млн. тенге
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн. тенге
2199,3
2695,7
3034,2
3449,1
Среднемесячная заработная плата
тенге
11455
14040
15608
17481
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
Численность работников
тыс. чел.
4,5
4,7
5,6
5,6
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
тыс. чел.
0,5
0,6
1,0
1,0
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
тыс. чел.
4,3
4,4
5,6
5,6
Фонд оплаты труда
млн. тенге
588,8
769,2
1653,3
1288,8
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
млн. тенге
53,4
62,1
69,4
73,6
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
млн. тенге
588,8
763,7
1139,9
1282,4
Среднемесячная заработная плата
тенге
11411
14464
16963
19083
Наименование
2007г. прогноз
2004г. в % к 2003г.
2005г. в % к 2004г.
2007г. в % к 2004г.
Всего по области
Численность работников
196,6
101,8
103,8
106,0
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
31,3
107,6
119,6
130,5
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
189,0
102,0
107,6
109,5
Фонд оплаты труда
52015,0
119,7
114,6
147,9
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
3737,3
106,1
118,1
132,0
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
52086,0
119,0
113,7
149,0
Среднемесячная номинальная заработная плата
22963
116,7
105,6
136,1
Реальная среднемесячная заработная плата
107,3
Х
Х
Х
По видам экономической деятельности
Промышленность
Численность работников
34,9
103,4
103,6
105,8
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
6,4
106,8
125,5
136,2
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
34,2
103,0
107,6
108,9
Фонд оплаты труда
11286,6
112,0
114,9
146,6
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
637,3
99,7
115,4
120,3
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
11197,0
111,1
115,7
146,7
Среднемесячная заработная плата
27283
108,6
107,5
134,6
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
Численность работников
46,3
102,3
103,4
104,0
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
6,6
111,8
108,8
116,3
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
42,3
105,3
114,6
111,9
Фонд оплаты труда
8713,1
119,1
124,0
166,2
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
681,5
102,6
103,1
119,0
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
8687,0
119,0
124,0
165,8
Среднемесячная заработная плата
17115
113,0
108,3
148,2
Рыболовство, рыбоводство
Численность работников
0,048
104,3
100,0
100,0
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
0,007
100,0
100,0
100,0
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
0,048
111,6
100,0
100,0
Фонд оплаты труда
9,0
109,8
133,3
200,0
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
0,6
100,0
166,7
209,1
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
9,0
109,8
133,3
200,0
Среднемесячная заработная плата
15625
118,0
133,3
166,7
Строительство
Численность работников
9,2
109,3
118,6
155,9
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
5,3
110,0
133,3
160,6
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
8,7
102,0
130,0
174,8
Фонд оплаты труда
2864,8
103,8
130,7
233,4
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
951,2
106,4
156,3
177,0
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
2859,1
103,7
130,8
233,2
Среднемесячная заработная плата
27261
101,6
100,6
133,4
Торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
Численность работников
7,0
103,1
104,5
104,5
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
6,1
103,9
105,7
115,2
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
6,8
101,6
104,8
107,7
Фонд оплаты труда
840,4
110,0
109,8
111,0
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
656,7
106,5
106,8
120,9
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
1206,6
109,5
110,2
160,1
Среднемесячная заработная плата
14823
107,8
105,2
148,7
Гостиницы и рестораны
Численность работников
1,3
100,0
171,4
187,4
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
0,9
100,0
266,7
300,0
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
1,3
100,0
171,4
185,7
Фонд оплаты труда
259,8
113,1
179,7
268,1
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
64,2
119,8
195,5
241,3
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
255,0
110,5
182,8
269,3
Среднемесячная заработная плата
16345
110,5
106,6
145,0
Транспорт и связь
Численность работников
17,6
100,6
106,1
106,9
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
2,1
107,1
133,3
140,0
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
17,0
100,7
106,5
110,9
Фонд оплаты труда
6725,5
112,1
107,1
148,8
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
231,5
105,3
110,9
126,0
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
6626,1
110,3
108,7
148,9
Среднемесячная заработная плата
32539
109,6
102,1
134,3
Финансовая деятельность
Численность работников
1,4
100,0
116,7
116,7
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
0,2
100,0
200,0
200,0
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
1,3
100,0
116,7
107,0
Фонд оплаты труда
484,2
110,6
118,2
142,1
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
16,9
147,4
104,2
118,4
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
477,5
109,1
119,8
142,1
Среднемесячная заработная плата
30996
109,1
102,7
132,8
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятия
Численность работников
7,6
101,4
101,3
101,3
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
2,6
104,2
104,0
104,0
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
7,5
101,4
102,8
103,7
Фонд оплаты труда
1740,4
110,6
111,4
138,5
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
419,2
119,2
105,6
116,4
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
1730,0
109,8
112,2
138,7
Среднемесячная заработная плата
19317
108,3
109,1
133,8
Государственное управление
Численность работников
16,4
100,0
100,0
100,0
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
Х
Х
Х
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
16,3
100,0
100,0
100,4
Фонд оплаты труда
6021,3
154,3
102,8
129,5
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
Х
Х
Х
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
5991,4
153,5
103,3
129,5
Среднемесячная заработная плата
30689
153,5
103,3
129,0
Образование
Численность работников
32,2
100,3
100,3
101,6
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
Х
Х
Х
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
31,5
100,3
100,6
101,4
Фонд оплаты труда
7804,5
121,6
105,3
132,5
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
Х
Х
Х
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
7796,7
121,3
105,5
132,6
Среднемесячная заработная плата
20611
120,9
104,8
130,9
Здравоохранение и социальные услуги
Численность работников
17,0
100,0
100,6
101,6
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
Х
Х
Х
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
16,4
100,0
101,3
102,8
Фонд оплаты труда
3834,2
122,9
112,2
141,8
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
Х
Х
Х
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
3826,6
122,6
112,6
142,0
Среднемесячная заработная плата
19394
122,6
111,2
138,1
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
Численность работников
5,7
104,4
119,1
121,3
в том числе: численность работников малых предприятий (по форме 2МП)
1,1
120,0
166,7
183,3
Численность для исчисления средней заработной платы и других средних величин
5,7
102,3
127,3
129,5
Фонд оплаты труда
1431,2
130,6
214,9
186,1
в том числе: фонд оплаты труда по  малым предприятиям (по форме 2МП)
78,1
116,3
111,8
125,8
Фонд заработной платы работников списочного состава и совместителей
1424,1
129,7
149,3
186,5
Среднемесячная заработная плата
20820
126,8
117,3
143,9

84

Форма СД-1
Социально-демографические показатели Акмолинская область
Показатели
2003 г. отчет
2004 г. оценка
прогноз
2004 г. в % к 2003 г.
2005 г. в % к 2004 г.
2007 г. в % к 2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Общая численность населения, тыс.чел.
748,9
749,1
749,8
750,5
752,0
100,0
100,1
100,4
Численность занятых в экономике, тыс.чел.
372,8
376,6
382,9
386,7
391,7
101,0
101,7
104,0
Численность пенсионеров (среднегодовая), тыс.чел.
99,6
98,5
97,1
95,6
94,1
98,9
98,6
95,5
Среднемесячный размер пенсий,тенге
7014
8331
8864
9307
9773
118,8
106,4
117,3
Минимальный расчетный показатель, тенге
872
919
971
1025
1074
105,4
105,7
116,9
Минимальный размер заработной платы, тенге
5000
6600
6976
7360
7713
132,0
105,7
116,9
Реальная заработная плата, в % к предыдущему году
113,5
110,7
101,3
102,0
102
Х
Х
Х

85

ФОРМА АСП-1
Акмолинская область
Социальная защита населения
Наименование
Ед. изм-я
2003 г. отчет
2004 г. оценка
Прогноз
2004 г. в % к 2003 г.
2005 г. в % к 2004 г.
2007 г. в % к  2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Численность пенсионеров (среднегодовая)
тыс. чел
99,6
98,5
97,1
95,6
94,1
99
99
96
Численность получателей государственных социальных пособий (среднегодовая)
-//-
34,6
34,4
34,7
34,9
35,2
99
101
102
по инвалидности
-//-
19,7
19,4
19,7
20,0
20,3
99
101
104
по случаю потери кормильца
-//-
14,4
14,5
14,5
14,5
14,5
101
100
100
по возрасту
-//-
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
100
100
80
Численность получателей специальных государственных пособий (среднегодовая)
-//-
48,3
47,2
46,9
46,5
46,2
98
99
98
в том числе:
-//-
по республиканскому бюджету
-//-
6,9
6,5
46,9
46,5
46,2
94
7,2 раза
7,1 раза
по местным бюджетам
-//-
41,4
40,7
98
Среднегодовая численность получателей государственных специальных пособий лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (по списку №1)
-//-
0,6
0,7
0,7
0,8
0,9
117
100
129
Расходы республиканского бюджета на выплату пенсий
млн. тенге
8381,3
9852,0
10332,5
10681,6
1139,8
118
105
112
Расходы республиканского бюджета на пособия
-//-
2133,8
2350,4
3839,7
4029,5
4230,8
110
163
180
в том числе:
государственные социальные пособия
-//-
1827,0
1944,1
2673,5
2826,6
2987,2
106
138
154
специальные государственные пособия
-//-
257,8
348,9
1099,1
1123,2
1148,8
135
315
329
государственное специальное пособия
-//-
49,0
57,4
67,1
79,7
94,8
117
117
165
Среднемесячный размер пенсий
тенге
7014
8331
8864
9307
9773
119
106
117
Среднемесячный размер госсоцпособий
-//-
4401
4710
6423
6744
7082
107
136
150
Среднемесячный размер спецгоспособий из респ.бюджета
-//-
3125
4461
1955
2011
2071
143
44
46
Среднемесячный размер госспецпособий
-//-
6976
7352
7720
8104
8512
105
105
116

86

ФОРМА АСП-2
Акмолинская область
Социальная защита населения
Единица измерения
2003 г. отчет
2004 г. оценка
Прогноз
2004 г. в % к 2003 г.
2005 г. в % к 2004 г.
2007 г. в % к 2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Размер черты бедности (среднегодовая)
тенге
2020
2130
2236
2348
2465
105
105
116
Количество лиц, проживающих ниже черты бедности  (среднегодовая)
тыс. чел
29,4
28,4
22,7
21,6
20,5
97
80
72
из них получают гос. адресную социальную помощь на региональном уровне
-//-
34,3
28,4
22,7
21,6
20,5
83
80
72
Среднемесячный размер государственной адресной социальной помощи
тенге
747
962
1211
1337
1479
129
126
154
Количество получателей жилищной помощи
тыс. семей
10865
9671
9488
9241
9000
89
98
93
Среднемесячный размер жилищной помощи
тенге
289
383
411
443
477
132
107
124
Сумма денежных средств предусмотренных на жилищную и адресную социальную помощь
млн. тенге
345,2
372,2
376,8
395,6
415,3
108
101
111
в том числе:
Адресная социальная помощь
млн. тенге
307,5
327,8
330,0
346,5
363,8
107
101
111
Жилищная помощь
-//-
37,7
44,4
46,8
49,1
51,5
118
105
116
Освоено
-//-
355,6

87

ФОРМА 1 - ОБР
Акмолинская область
Образование
Наименование показателей
Ед.изм.
2003 г. отчет
2004 г. оценка
Прогноз
2004 г. в % к 2003 г.
2005 г. в % к 2004 г.
2007 г. в % к 2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Детские дошкольные организации
Количество детских дошкольных организаций - всего
единиц
75
80
86
93
100
107
108
125
Численность детей в них
тыс. чел
6,9
7,2
8
8,7
9,3
104
111
129
Количество государственных  детских дошкольных организаций
единиц
59
64
70
75
80
108
109
125
Численность детей в них
тыс. чел
6,2
6,5
7,3
7,8
8,4
105
112
129
Среднее общее образование
Государственные организации среднего общего образования
единиц
716
729
729
737
738
102
100
101
Количество учащихся государственных организаций среднего общего образования
тыс. чел
146,8
146,4
145,1
143,3
141,9
100
99
97
выпуск учащихся:
из 9-х классов
-//-
15,1
15,6
15,4
14,7
14,2
103
99
91
из 11-х  классов
-//-
9,4
10,4
10,4
10,8
11,0
111
100
106
прием в 10-е классы
-//-
10,9
12,0
12,0
11,6
11,0
110
100
92
Количество негосударственных школ
единиц
3
3
3
3
3
100
100
100
Численность детей в них
тыс. чел
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
67
100
100
Количество населенных пунктов, не имеющих школ
единиц
49
49
51
51
50
100
104
102
Начальное профессиональное образование
Количество государственных профессиональных школ
единиц
18
18
18
19
23
100
100
128
Количество учащихся в них
тыс. чел
7,1
7,4
7,6
8,0
9,0
104
103
122
в том числе на базе 9 классов
тыс. чел
6,4
6,4
6,6
7,0
8,0
100
103
125
Прием в профессиональные школы на базе 9 классов
тыс. чел
2,4
2,2
3,2
3,5
4,1
92
145
186
Количество негосударственных профессиональных школ
единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
Численность учащихся в них
тыс. чел
0
0
0
0
0
0
0
0
Потребность в подготовке квалифицированных кадров начального профессионального образования по наименованиям  направлений  подготовки
человек
2900
3016
3237
3342
3453
104
107
114
1).0709001 «Предприниматель малого бизнеса»
166
174
176
185
194
105
101
111
2).2916001 «Газоэлектросварщик»
131
140
147
154
162
107
105
116
3).4413001 «Мастер с/х производства (фермер)»
620
625
645
677
689
101
103
110
4).4413001 «Хозяйка усадьбы»
321
333
396
402
405
104
119
122
5).3001001 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»
163
166
171
180
189
102
103
114
6).0821001 «Специалист предприятий питания»
346
357
386
389
392
103
108
110
7).4120001 «Портной-универсал»
100
81
85
89
95
81
105
117
8).4301001 «Мастер строитель широкого профиля»
72
76
79
83
88
106
104
116
9).0825001 «Продавец контролер-кассир»
50
50
56
58
61
100
112
122
10).4315001 «Специалист коммунального хозяйства инженерных систем»
103
115
139
142
145
112
121
126
11).4401001 «Мастер по техобслуживанию и ремонту машинотракторного парка»
209
209
230
242
254
100
110
122
12).0704001 «Бухгалтер»
91
96
100
105
111
105
104
116
13).4311001 «Машинист подъемно-транспортных строительных машин»
22
23
24
25
27
105
104
117
14).2920001 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
44
46
49
51
53
105
107
115
15).4305001 «Мастер отделочных строительных работ»
14
15
15
16
17
107
100
113
16).4309001 «Машинист машин дорожных и строительных работ»
19
20
21
22
23
105
105
115
17).0817001 «Парикмахер»
97
97
103
105
107
100
106
110
18).4121001 «Модельер-закройщик»
27
28
30
31
33
104
107
118
19).0809001 «Радиомеханик по ремонту и осблуживанию аппаратуры (радио-теле-аудио-видео)»
40
41
43
44
46
103
105
112
20).0823001 «Секретарь-референт»
86
90
92
98
105
105
102
117
21).3310001 «Электромонтажник»
19
20
21
22
23
105
105
115
22).3801001 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
14
15
15
16
17
107
100
113
23).2914001 «Станочник широкого профиля»
20
21
22
23
24
105
105
114
24).0626001 «Изготовитель национальных художественных изделий из дерева»
0
17
17
0
0
0
100
0
25).3705001 «Оператор ЭВМ»
24
24
25
25
25
100
104
104
26).1702001 «Химик-лаборант»
0
15
15
16
17
100
113
27).642001 «Организатор детского досуга по интересам»
0
15
20
21
22
133
147
28).637001 «Исполнитель художественно-оформительских работ»
21
21
23
25
27
100
110
129
29).2913001 «Слесарь»
41
43
45
47
50
105
105
116
30).4431001 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х»
19
21
23
25
27
111
110
129
31).4118001 «Швея»
21
22
24
24
25
105
109
114
Среднее профессиональное образование
Количество государственных колледжей
единиц
12
12
12
12
12
100
100
100
Количество учащихся государственных колледжей
тыс. чел
7,3
7,6
7,5
7,5
7,6
104
99
100
в том числе обучающихся за счет средств бюджета
-//-
3,7
3,7
3,7
3,6
3,6
100
100
97
Прием в колледжи по госзаказу
тыс. чел.
1,1
1,1
1,2
1,2
1,3
100
109
118
Количество негосударственных колледжей
единиц
5
8
8
8
8
160
100
100
в них учащихся
тыс. чел
2,1
2,7
2,8
2,9
3,1
129
104
115
Потребность в подготовке специалистов среднего профессионального образования по наименованиям направлений подготовки
человек
2256
2469
2675
2824
2920
109
108
118
1).0604002 «Инструментальное исполнительство»
14
15
15
16
17
107
100
113
2).0606002 «Сольное пение»
1
3
3
4
6
300
100
200
3).0607002 «Хоровое дирижирование»
1
4
6
10
11
400
150
275
4).0608002 «Теория музыки»
3
3
3
4
4
100
100
133
5).0501002 «Ветеринария»
14
17
20
23
26
121
118
153
6).0705002 «Экономика, бухучет и аудит (по отраслям)»
200
205
234
232
241
103
114
118
7).0205002 «Правоведение»
147
145
159
161
181
98
110
125
8).1601002 «Стандартизация, сертификация и контроль качества продукции»
0
0
17
19
22
0
0
0
9).441202 «Организация и ведение фермерского хозяйства»
11
13
17
25
29
118
131
223
10).3002002 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»
46
48
51
53
55
104
106
115
11).4303002 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
37
39
40
41
42
105
103
108
12).0829012 «Организация обслуживания гостиничных хозяйств и туркомплексов»
14
15
15
31
36
107
100
240
13).4332002 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»
18
19
20
21
22
106
105
116
14).0706002 «Экспертиза потребительских товаров на территории РК»
0
0
0
17
22
0
0
0
15).0603002 «Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество»
18
19
20
21
22
106
105
116
16).0601002 «Библиотечное дело»
14
15
16
17
18
107
107
120
17).0640002 «Дизайн (по профилю)»
62
63
66
68
70
106
106
124
18).0612002 «Актерское искусство»
12
12
13
14
15
100
108
125
19).0314002 «Преподавание в начальных классах с гос. языком обучения»
67
80
91
95
69
119
114
86
20).0314002 «Преподавание в начальных классах с рус.яз. обучения»
18
19
20
21
22
106
105
116
21).0301002 «Дошкольное воспитание»
0
22
23
24
25
0
105
114
22).0307002 «Казахский язык и литература в школах с негосударственным языком обучения»
38
40
42
44
46
105
105
115
23).0316002 «Иностранный язык»
76
84
88
91
93
111
105
111
24).0322002 «Музыкальное образование»
34
36
39
42
45
106
108
125
25).1909002 «Техническое обслуживание и ремонт горного электромеханического оборудования»
0
0
18
19
21
0
0
0
26).3312002 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий»
18
19
21
22
24
106
111
126
27).2510002 «Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования»
0
12
14
17
19
0
117
158
28).4234002 «Технология и организация производства продукции предприятий питания»
20
21
22
23
24
105
105
114
29).0719002 «Таможенное дело»
56
57
60
63
66
102
105
116
30).3706002 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»
40
61
63
64
66
153
103
108
31).0709012 «Финансы»
108
115
109
124
130
106
95
113
32).4432002 «Электрификация с/х»
8
9
12
16
20
113
133
222
33).4402002 «Механизация с/х»
16
23
26
31
33
144
113
143
34).4233002 «Технология хранения и переработки зерна»
17
16
18
21
24
94
113
150
35).0712002 «Менеджмент (по отраслям)»
26
53
65
66
76
204
123
143
36).4405002 «Землеустройство»
9
12
15
18
22
133
125
183
37).4437002 «Лесное и лесопарковое хозяйство»
21
23
24
24
25
110
104
109
38).1703002 «Экология и рациональное использование природных ресурсов»
19
20
21
22
23
105
105
115
39).4400002 «Экология и природоохранная деятельность»
19
21
22
23
24
111
105
114
40).0310002 «Физическая культура»
19
21
22
23
24
111
105
114
41).0313002 «Профессиональное обучение по специальностям»
57
82
68
95
63
144
83
77
42).0401002 «Лечебное дело»
344
327
329
302
278
95
101
85
43).0403002 «Гигиена и эпидемиология»
36
33
36
39
43
92
109
130
44).0402002 «Акушерское дело»
85
80
86
93
98
94
108
123
45).0404002 «Стоматология»
56
55
59
63
67
98
107
122
46).0405002 «Стоматология ортопедическая»
24
21
23
25
25
88
110
119
47).0406002 «Фармация»
54
48
52
44
44
89
108
92
48).0407002 «Сестринское дело»
212
205
216
220
225
97
105
110
49).0408002 «Лабораторная диагностика»
43
37
45
45
45
79
122
122
50).0306002 «Казахский язык и литература»
0
15
18
21
23
0
120
153
51).0308002 «Русский язык и литература»
0
5
8
13
15
0
160
300
52).0303002 «Математика»
0
10
12
15
17
0
120
170
53).0315002 «Изобразительное искусство и черчение»
0
8
10
13
15
0
125
188
54).4406002 «Агрономия»
0
12
13
13
15
0
108
125
55).0716002 «Банковское дело»
47
51
53
54
54
109
104
106
56).3707002 «Информационные системы»
30
34
47
48
59
113
138
174
57).0323002 «Информатика и вычислительная техника»
0
0
17
18
19
0
0
0
58).1705002 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
15
15
17
17
18
100
113
120
59).3005002 «Организация перевозок и управление движением на транспорте»
12
14
16
16
17
117
114
121
60).0208002 «Госавтоинспекция»
0
18
0
0
0
0
0
0
61).0714002 «Налоговое дело»
0
0
0
0
20
0
0
0

88

ФОРМА 1-ОБР
Акмолинская область
Высшее профессиональное образование
Наименование показателей
Ед.изм.
2003 г. отчет
2004 г. оценка
Прогноз
2004 г. в % к 2003 г.
2005 г. в % к 2004 г.
2007 г. в % к 2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Количество государственных (гражданских) высших учебных заведений
единиц
3
3
3
3
3
100
100
100
Количество студентов в государственных (гражданских) вузах
тыс. чел.
10,1
10,3
10,5
10,7
11,0
102
102
107
из них обучаются за счет средств бюджета
тыс. чел.
3,9
4,0
3,9
4,1
4,0
103
98
100
Прием студентов в вузы по госзаказу
тыс. чел.
0,7
0,8
0,8
0,8
0,9
114
100
113
Прием за счет средств бюджета:
а) в магистратуру
чел.
25
27
28
30
35
108
104
130
б) в аспирантуру
чел.
13
20
22
27
30
154
110
150
в) в докторантуру
чел.
г) в ординатуру
чел.
Количество негосударственных вузов
единиц
8
8
8
8
8
100
100
100
в них студентов
тыс. чел.
12,1
12,3
12,5
12,8
13,1
102
102
107
Потребность в подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием по государственному заказу по наименованиям направлений подготовки бакалавров и магистров
Бакалавры
520930 Психология
человек
35
35
35
40
100
107
521234 Казахская филология
человек
35
45
45
55
129
108
540330 Педагогика
человек
35
35
45
55
100
109
521435 Лингвистика - русский язык
человек
35
45
45
55
129
110
521432 Немецкая филология
человек
35
35
35
35
100
111
521442 Польская филология
человек
20
20
20
20
100
112
511630 Валеология
человек
30
30
30
30
100
113
521330 Дизайн
человек
30
30
30
30
100
114
520230 Политология
человек
30
20
20
30
67
115
510930 Экология
человек
30
30
35
35
100
116
522430 Учет и аудит
человек
20
30
30
30
150
117
522530 Финансы
человек
20
30
30
30
150
118
554330 Строительство
человек
30
25
25
25
83
119
541530 Информационные системы ( по областям
применения)
человек
30
30
30
30
100
121
520530 Маркетинг
человек
20
20
20
20
100
122
520830 Экономика
человек
20
20
25
20
100
123
522230 Менеджемент
человек
20
20
20
20
100
124
551630 Стандартизация,сертификация и метрология
человек
30
30
30
30
100
125
Всего:
человек
505
530
550
590
105
126
Магистры
510150 Математика
человек
5
10
15
15
200
128
510252 Прикладная математика информатика
человек
5
10
15
15
200
129
510450 Физика
человек
5
10
15
15
200
130
510750 Химия
человек
5
10
15
15
200
131
510850 Биилогия
человек
5
10
15
15
200
132
510950 Экология
человек
7
10
10
15
143
133
520350 История
человек
5
10
15
15
200
134
520550 Коммерция
человек
12
10
10
10
83
135
520850 Экономика
человек
8
10
10
10
125
136
522250 Менеджмент
человек
12
10
10
10
83
137
521250 Филология
человек
15
10
10
10
67
138
540350 Педагогика
человек
8
10
10
15
125
139
Всего:
человек
92
120
150
160
130
140

89

Форма 1-ЗДР
Акмолинская область
Здравоохранение
(всего по территории)
Наименование показателя
Ед. изм.
2003 г.    отчет
2004  г. оценка
Прогноз
2004 г.в  % к   2003 г.
2005 г. в % к   2004 г.
2007 г. в % к  2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Количество самостоятельных амбулаторно-поликлинических организаций - всего
единиц
131
133
132
132
133
101,5
99,2
100,0
в том числе:
государственные
единиц
110
110
109
109
110
100,0
99,1
100,0
частные
единиц
21
23
23
23
23
109,5
100,0
100,0
Количество врачебных амбулаторий - всего
единиц
95
95
94
94
95
100,0
98,9
100,0
в том числе:
государственные
единиц
95
95
94
94
95
100,0
98,9
100,0
частные
единиц
Из общего количества врачебных амбулаторий:
а) сельские - всего
единиц
77
77
80
80
81
100,0
103,9
105,2
в том числе:
государственные
единиц
77
77
80
80
81
100,0
103,9
105,2
частные
единиц
Количество фельдшерско-акушерских пунктов всего
единиц
124
120
118
117
116
96,8
98,3
96,7
в том числе:
государственные
единиц
118
114
112
111
110
96,6
98,2
96,5
частные
единиц
Количество фельдшерских пунктов - всего
единиц
374
375
381
383
383
100,3
101,6
102,1
в том числе:
государственные
единиц
372
373
379
381
381
100,3
101,6
102,1
частные
единиц
2
2
2
2
2
100,0
100,0
100,0
Количество больничных организаций - всего
единиц
53
55
60
61
61
103,8
109,1
110,9
в том числе:
государственные
единиц
49
51
56
57
57
104,1
109,8
111,8
частные
единиц
4
4
4
4
4
100,0
100,0
100,0
Количество центральных районных больниц - всего
единиц
16
16
16
16
16
100,0
100,0
100,0
в том числе:
государственные
единиц
16
16
16
16
16
100,0
100,0
100,0
частные
единиц
Количество районных больниц - всего
единиц
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
Количество районов, городов, не имеющих противотуберкулезных учреждений
единиц
в т.ч. по конкретным районам и городам
1. Астраханский
2.Сандыктауский
3. Жаркаинский
4. Жаксынский
5. Есильский
6.Егиндыккольский
7.Целиноградский
8.Шортандинский
9.Зерендинский
10.Енбекшельдерский
Количество сельских участковых больниц - всего
единиц
8
10
11
12
12
125,0
110,0
120,0
в том числе:
государственные
единиц
8
10
11
12
12
125,0
110,0
120,0
частные
единиц
Количество сельских больниц - всего
единиц
2
2
2
2
2
100,0
100,0
100,0
в том числе:
государственные
единиц
2
2
2
2
2
100,0
100,0
100,0
частные
единиц
Количество развернутых коек - всего
единиц
7122
7192
7217
7242
7242
101,0
100,3
100,7
в том числе:
государственные
единиц
6955
7025
7050
7075
7075
101,0
100,4
100,7
частные
единиц
167
167
167
167
167
100,0
100,0
100,0
Численность врачей
чел.
2239
2297
2366
2435
2489
102,6
103,0
108,4
в том числе:
в государственных организациях
чел.
2053
2109
2178
2247
2301
102,7
103,3
109,1
в частных организациях
чел.
186
188
188
188
188
101,1
100,0
100,0
Численность среднего медицинского персонала
чел.
6328
6426
6510
6592
6673
101,5
101,3
103,8
в том числе:
в государственных организациях
чел.
6040
6131
6211
6291
6372
101,5
101,3
103,9
в частных организациях
чел.
288
295
299
301
301
102,4
101,4
102,0

90

Форма 1-ЗДР
Акмолинская область
Здравоохранение (по организациям финансируемым из республиканского бюджета)
Наименование показателя
Ед. изм.
2003 г.    отчет
2004 г. оценка
Прогноз
2004 г. в    %   к   2003 г.
2005 г. в    %   к   2004 г.
2007 г. в % к      2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Количество самостоятельных амбулаторно-поликлинических организаций - всего
единиц
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
Количество врачебных амбулаторий - всего
единиц
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
Из общего количества врачебных амбулаторий:
а) сельские - всего
единиц
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
Количество фельдшерско-акушерских пунктов всего
единиц
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
Количество фельдшерских пунктов - всего
единиц
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
Количество больничных организаций - всего
единиц
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
Количество центральных районных больниц - всего
единиц
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
Количество районных больниц - всего
единиц
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
Количество районов, городов, не имеющих противотуберкулезных учреждений
единиц
в т.ч. по конкретным районам и городам
Количество сельских участковых больниц - всего
единиц
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
Количество сельских больниц - всего
единиц
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
Количество развернутых коек - всего
единиц
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
Численность врачей
чел.
39
39
39
39
39
100,0
100,0
100,0
в том числе:
в государственных организациях
чел.
39
39
39
39
39
100,0
100,0
100,0
в частных организациях
чел.
Численность среднего медицинского персонала
чел.
72
72
72
72
72
100,0
100,0
100,0
в том числе:
в государственных организациях
чел.
72
72
72
72
72
100,0
100,0
100,0
в частных организациях
чел.
Примечание:
количество прочих республиканских организаций:
Тубсанаторий для взрослых «Боровое»
Подростковый санаторий «Боровое»
Бюро судмедэкспертизы

91

Форма 1-ЗДР
Акмолинская область
Здравоохранение
(по организациям, финансируемым из местного бюджета)
Наименование показателя
Ед. изм.
2003 г.  отчет
2004 г. оценка
Прогноз
2004 г. в    %   к   2003 г.
2005 г. в    %   к   2004 г.
2007 г. в % к   2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Количество самостоятельных амбулаторно-поликлинических организаций - всего
единиц
123
125
124
124
125
101,6
99,2
100,0
в том числе:
государственные
единиц
110
110
109
109
110
100,0
99,1
100,0
частные
единиц
13
15
15
15
15
115,4
100,0
100,0
Количество врачебных амбулаторий - всего
единиц
95
95
94
94
95
100,0
98,9
100,0
в том числе:
государственные
единиц
95
95
94
94
95
100,0
98,9
100,0
частные
единиц
Из общего количества врачебных амбулаторий:
а) сельские - всего
единиц
77
77
80
80
81
100,0
103,9
105,2
в том числе:
государственные
единиц
77
77
80
80
81
100,0
103,9
105,2
частные
единиц
Количество фельдшерско-акушерских пунктов всего
единиц
117
113
111
110
109
96,6
98,2
96,5
в том числе:
государственные
единиц
117
113
111
110
109
96,6
98,2
96,5
частные
единиц
Количество фельдшерских пунктов - всего
единиц
372
373
379
381
381
100,3
101,6
102,1
в том числе:
государственные
единиц
372
373
379
381
381
100,3
101,6
102,1
частные
единиц
Количество больничных организаций - всего
единиц
51
53
58
59
59
103,9
109,4
111,3
в том числе:
государственные
единиц
48
50
55
56
56
104,2
110,0
112,0
частные
единиц
3
3
3
3
3
100,0
100,0
100,0
Количество центральных районных больниц - всего
единиц
16
16
16
16
16
100,0
100,0
100,0
в том числе:
государственные
единиц
16
16
16
16
16
100,0
100,0
100,0
частные
единиц
Количество районных больниц - всего
единиц
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
Количество районов, городов, не имеющих противотуберкулезных учреждений
единиц
в т.ч. по конкретным районам и городам
1.Астраханский
2.Сандыктауский
3.Жаркаинский
4.Жаксынский
5.Есильский
6.Егиндыккольский
7.Целиноградский
8.Шортандинский
9.Зерендинский
10.Енбекшельдерский
Количество сельских участковых больниц - всего
единиц
8
10
11
12
12
125,0
110,0
120,0
в том числе:
государственные
единиц
8
10
11
12
12
125,0
110,0
120,0
частные
единиц
Количество сельских больниц - всего
единиц
2
2
2
2
2
100,0
100,0
100,0
в том числе:
государственные
единиц
2
2
2
2
2
100,0
100,0
100,0
частные
единиц
Количество развернутых коек - всего
единиц
7017
7087
7112
7137
7137
101,0
100,4
100,7
в том числе:
государственные
единиц
6925
6995
7020
7045
7045
101,0
100,4
100,7
частные
единиц
92
92
92
92
92
100,0
100,0
100,0
Численность врачей
чел.
2160
2218
2287
2356
2410
102,7
103,1
108,7
в том числе:
в государственных организациях
чел.
1996
2052
2121
2190
2244
102,8
103,4
109,4
в частных организациях
чел.
164
166
166
166
166
101,2
100,0
100,0
Численность среднего медицинского персонала
чел.
6147
6245
6329
6411
6492
101,6
101,3
104,0
в том числе:
в государственных организациях
чел.
5929
6020
6100
6180
6261
101,5
101,3
104,0
в частных организациях
чел.
218
225
229
231
231
103,2
101,8
102,7

92

Форма 1-ЗДР
Акмолинская область
Здравоохранение
(по ведомственным организациям)
Наименование показателя
Ед. изм.
2003 г.    отчет
2004 г. оценка
Прогноз
2004 г. в    %   к   2003 г.
2005 г. в    %   к   2004 г.
2007 г. в % к      2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Количество самостоятельных амбулаторно-поликлинических организаций - всего
единиц
8
8
8
8
8
100,0
100,0
100,0
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
8
8
8
8
8
100,0
100,0
100,0
Количество врачебных амбулаторий - всего
единиц
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
Из общего количества врачебных амбулаторий:
а) сельские - всего
единиц
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
Количество фельдшерско-акушерских пунктов всего
единиц
7
7
7
7
7
100,0
100,0
100,0
в том числе:
государственные
единиц
1
1
1
1
1
100,0
100,0
100,0
частные
единиц
6
6
6
6
6
100,0
100,0
100,0
Количество фельдшерских пунктов - всего
единиц
2
2
2
2
2
100,0
100,0
100,0
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
2
2
2
2
2
100,0
100,0
100,0
Количество больничных организаций - всего
единиц
2
2
2
2
2
100,0
100,0
100,0
в том числе:
государственные
единиц
1
1
1
1
1
100,0
100,0
100,0
частные
единиц
1
1
1
1
1
100,0
100,0
100,0
Количество центральных районных больниц - всего
единиц
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
Количество районных больниц - всего
единиц
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
Количество районов, городов, не имеющих противотуберкулезных учреждений
единиц
в т.ч. по конкретным районам и городам
Количество сельских участковых больниц - всего
единиц
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
Количество сельских больниц - всего
единиц
в том числе:
государственные
единиц
частные
единиц
Количество развернутых коек - всего
единиц
105
105
105
105
105
100,0
100,0
100,0
в том числе:
государственные
единиц
30
30
30
30
30
100,0
100,0
100,0
частные
единиц
75
75
75
75
75
100,0
100,0
100,0
Численность врачей
чел.
40
40
40
40
40
100,0
100,0
100,0
в том числе:
в государственных организациях
чел.
18
18
18
18
18
100,0
100,0
100,0
в частных организациях
чел.
22
22
22
22
22
100,0
100,0
100,0
Численность среднего медицинского персонала
чел.
109
109
109
109
109
100,0
100,0
100,0
в том числе:
в государственных организациях
чел.
39
39
39
39
39
100,0
100,0
100,0
в частных организациях
чел.
70
70
70
70
70
100,0
100,0
100,0

93

ФОРМА 1- КУЛЬТ
Акмолинская область
Культура
Наименование показателя
Ед. изм.
2003 г. отчет
2004 г. оценка
Прогноз
2004 г. в % к 2003г.
2005 г. в % к 2004 г.
2007 г. в % к 2004 г .
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Количество организаций культуры - всего:
единиц
754
757
802
822
836
100,4
105,9
110,4
в том числе:
учреждений клубного типа
«
308
311
337
349
357
101,0
108,4
114,8
из них государственные
«
210
217
262
275
283
103,3
120,7
130,4
музеев
«
14
13
13
13
13
92,9
100,0
100,0
из них государственные
«
13
12
12
12
12
92,3
100,0
100,0
музеев-заповедников
«
библиотек
«
407
411
431
437
442
101,0
104,9
107,5
театров
«
2
2
2
2
2
100,0
100,0
100,0
Среднесуточный объем государственного заказа республиканского телевещания
час
2,2
2,3
2,3
2,4
2,4
100
100,0
104,3
Среднесуточный объем государственного заказа радиовещания

-
-
-
-
-
-
-
-
Количество государственных архивных организаций
единиц
21
21
21
21
21
100,0
100,0
100,0

94

ФОРМА ТУР-1
Акмолинская область
Туризм
2003г.
отчет
2004г.
оценка
Прогноз
2004 г. в % к        2003 г.
2005 г. в % к 2004 г.
2007 г. в % к 2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Число граждан, въехавших в Акмолинскую область, тыс.чел
25,4
27
27
27
27
106,3
100,0
100,0
из них воспользовались услугами туристских организаций, тыс.чел
0
2
3
4,5
6
150,0
300,0
Число граждан, выехавших из Акмолинской области, тыс.чел.
0,5
20
20
20
20
40 раз
100,0
100,0
из них вопользовались  услугами     туристских организаций, тыс.чел
0,5
8
8
8
8
16 раз
100,0
100,0
Число граждан, обслуженных туристскими организациями по внутреннему туризму,тыс.чел
15,5
17
18
18
20
106,7
105,9
117,6

95

ФОРМА 1 - СПОРТ
Акмолинская область
Спорт
Наименование показателя
Единица изм.
2003 г.    отчет
2004 г.    оценка
Прогноз
2004 г. в % к    2003 г.
2005 г. в % к     2004 г.
2007 г. в % к   2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Количество спортивных сооружений
единиц
1718
1725
1742
1757
1773
100,4
101,0
102,8
в том числе государственные
«
1623
1630
1649
1662
1677
100,4
101,2
102,9
Количество детско-юношеских спортивных школ
«
27
27
28
28
28
100,0
103,7
103,7
количество занимающихся в них
тыс.чел.
9,885
10,27
10,998
11,7
12,017
103,9
107,1
117,0
Количество школ высшего спортивного мастерства
единиц
-
-
-
1
1
-
-
-
количество учащихся, занимающихся в них
тыс.чел.
-
-
-
0,15
0,15
-
-
-
Школы-интернаты для одаренных в спорте детей
единиц
1
1
1
1
1
100,0
100,0
100,0
количество учащихся, занимающихся в них
тыс.чел.
0,232
0,25
0,25
0,25
0,25
107,8
100,0
100,0
Количество спортивных клубов
единиц
14
15
16
16
19
107,1
106,7
126,7
количество занимающихся в них
тыс.чел.
0,729
0,79
0,965
1,035
1,159
108,4
122,2
146,7
Центры олимпийской подготовки
единиц
-
1
1
1
1
-
100,0
100,0
количество занимающихся в них
чел.
-
0,03
0,04
0,05
0,05
-
133,3
166,7
Количество занимающихся физкультурой и спортом
тыс.чел.
191,9
195,3
200,1
205,2
209,8
101,8
102,5
107,4

96

ФОРМА ОХР - 1
Акмолинская область
Охрана окружающей среды
Наименование  показателей
2003 г. отчет
2004 г. оценка
Прогноз
2004 г. в % к        2003 г.
2005 г. в % к 2004 г.
2007 г. в % к 2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007г.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Рекультивация нарушенных земель, га
34
50
70
70
70
147,1
140,0
140,0
Выбросы загрязняющих веществ  от стационарных источников загрязнения, тыс.т
61,2
61,5
61,5
61,7
61,8
100,5
100,0
100,5
Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников загрязнения, тыс.т
26,2
26,3
26,4
26,4
26,5
100,4
100,4
100,8
Объем поступивших средств от платежей  за загрязнение  окружающей среды,  млн. тенге
298,4
241,3
250
260
265
80,9
103,6
109,8
Объем средств направленных на природоохранные мероприятия, млн. тенге
87,77
200
210
220
231
227,9
105,0
115,5
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Объем забора воды из природных водных объектов, млн.куб.м
61,106
61,806
61,962
61,962
61,962
101,1
100,3
100,3
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы, млн.куб.м
5,2
5,3
5,4
5,4
5,6
101,9
101,9
105,7
ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ И ОСОБО  ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ  ТЕРРИТОРИИ
Авиационная охрана лесов, часов
327
904
1214
1224
1234
276,5
134,3
136,5
Площадь лесов подлежащая обработке  от вредителей и болезней, тыс.га
0,1
0,1
1,6
1,6
1,6
100,0
1600,0
1600,0
Лесоохотустройство и лесохозяйственное проектирование,  тыс. га
47,6
229,6
279,6
Рубки ухода в молодняках (осветление и прочистка, тыс.га
0,1
0,13
0,13
0,13
0,13
130,0
100,0
100,0
Рубки ухода за лесом и санитарные рубки,  тыс. куб.м
179,8
189,1
189,1
189,2
189,2
105,2
100,0
100,1
Создание  особо охраняемых  природных территорий, тыс.га
ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО
Восстановление промысловой численности сайги,  тыс.шт.
РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ
Воспроизводство рыбных запасов (молоди рыб), млн.шт.
94,1
93
100
110
115
98,8
107,5
123,7

97

Приложение к среднесрочному
плану социально-экономического
развития Акмолинской области
на 2005-2007 годы
Перечень действующих и разрабатываемых региональных программ Акмолинской области
п/п

Наименование программы
Цель программы
Период реализации
Ответственные исполнители
1. Перечень действующих региональных программ
Образование
1.
Программа развития системы среднего образования Акмолинской области на 2001-2005 годы
Создать условия для эффективного развития национальной модели системы образования, обеспечивающей широкий доступ к качественному образованию.
2001-2005 гг.
Областное управление  образования, акимы районов и городов
Здравоохранение
2.
Программа «Охрана здоровья матери и ребенка в Акмолинской области на 2002-2005 годы»
Создание условий для обеспечения сохранения жизни и здоровья матери и ребенка, получения качественной медицинской помощи путем межотраслевого сотрудничества.
2002- 2005 гг.
Областное управление здравоохранения акимы районов и городов
3.
Программа по противодействию эпидемии СПИДа в Акмолинской области на 2002- 2005 годы
Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции и стабилизация ее распространения
2002-2005 гг.
Областной центр «СПИД», областное управление здравоохранения акимы районов и городов
4.
Региональная программа по усилению борьбы с туберкулезом в Акмолинской области на 2004-2006 годы
Стабилизация эпидемиологической ситуации, снижение заболеваемости и  смертности от туберкулеза.
2004-2006 гг.
Областное управление здравоохранения противотуберкулезный диспансер, акимы районов и городов
5.
Региональная программа профилактики йододефицитных расстройств среди населения Акмолинской области на 2004-2005 годы
Обеспечение йодом потребности населения, улучшение состояние здоровья граждан, профилактика йодо-дефицитных нарушений, создание системы социально-
гигиенического мониторинга за состоянием заболеваемости населения и эффективностью прове-дения профилакти-ческих и лечебных  мероприятий.
2004-2005 гг.
Областное управление государственного санэпидемнадзора, областное управление здраво-охранения, акимы районов и городов
Культура
6.
Программа функционирования и развития языков в Акмолинской области на 2002- 2004 годы
Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государственного языка; сохранение общекультурных функций русского языка; развитие языков этнических групп.
2002-2004 гг.
Областное управление развития государственного языка областное управление информации, областное управление образования, акимы районов и городов
7.
Программа развития архивного дела в Акмолинской области на 2002-2005 годы
Обеспечение развития и совершенствования архивного дела в Акмолинской области
2002-2005 гг.
Отдел архивов и документации акима Акмолинской области, районные архивы
8.
Программа государственной поддержки неправительственных организаций в Акмолинской области на 2003-2005 годы
Создание условий для устойчивого развития неправительственных организаций в Акмолинской области, усиление их роли в решении социально значимых проблем на основе взаимодействия и поддержки со стороны органов государственной власти.
2003-2005 гг.
Департамент внутренней политики Акмолинской области, неправительственные организации, акимы районов и городов.
9.
Программа молодежной политики в Акмолинской области на 2004 год
Создание организационных,    социальных, экономических и правовых условий для развития молодежи в процессе ее социализации.
2004 г.
Департамент внутренней политики, управление образования, учебные заведения, молодежные организации, акимы районов и городов.
Спорт и здоровый образ жизни
10.
Комплексная Программа развития физической культуры и спорта в Акмолинской области на 2001-2005 годы
Внедрение принципов здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта, развитие массовой физкультурно-оздоровительной работы среди населения, подготовка спортсменов и их участие в республиканских и международных соревнованиях
2001-2005 гг.
Областное управление по туризму и спорту, акимы районов и городов
Туризм
11.
Программа развития туристской отрасли в Акмолинской области на 2004-2005 годы
Создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан в разнообразных туристских услугах
2004-2005 гг.
Областное управление по туризму и спорту, акимы городов и районов
Социальная защита
12.
Программа реабилитации инвалидов на 2003-2005 годы
Создание системы реабилитации инвалидов, предоставление возможностей для всесторонней интеграции их в общество, создание условий для обеспечения независимого образа жизни
2003-2005 гг.
Областное управление труда, занятости и социальной защиты населения, областное управление здравоохранения акимы районов и городов
13.
Программа по снижению бедности в Акмолинской области на 2003-2005 гг.
Определение мер по сокращению бедности путем обеспечения продуктивной занятости и увеличения расходов населения, повышения доступа бедных к услугам здравоохранения и образования, улучшения адресной социальной защиты
2003-2005 гг.
Областные управления и ведомства, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, акимы районов и городов
Региональная политика
14.
Программа обеспечения населения Акмолинской области качественной питьевой водой «Сапалы Су» на 2004-2006 годы
Повышение уровня обеспеченности населения качественной питьевой водой
2005-2007 гг.
Областное управление государственного санэпидемнадзора, областное управление сельского хозяйства, областное управление по природопользованию, акимы районов и городов, РГП «Астана-Су»
Реальный сектор
15.
Программа индустриально-инновационного развития Акмолинской области на 2004-2006 годы
Формирование индустриального комплекса области, конкурентоспособного на внутреннем и внешнем рынках
2004-2006 гг.
Областное управление промышленности и торговли, промышленные предприятия, акимы городов и районов
Малый и средний бизнес
16.
Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Акмолинской области на 2003-2005 годы
Поддержка и обеспечение стабильного развития малого предпринимательства, создание новых рабочих мест
2003-2005 гг.
Управление экономики и развития малого бизнеса, банки, субъекты малого предпринимательства, акимы районов и городов
Сельское хозяйство
17.
Агропродовольственная программа Акмолинской области на 2003-2005 годы
Стабилизация производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение продовольственной безопасности, формирование эффективной системы агропромышленного комплекса и производства конкурентоспособной продукции
2003-2005 гг.
Управление сельского хозяйства, акимы районов и городов, руководители сельскохозяйственных предприятий
18.
Региональная Программа развития сельских территорий Акмолинской области на 2004-2006 годы
Подъем аула (села), поддержка сельских территорий, оптимальное расселение сельского населения.
2004-2006 гг.
Областное управление сельского хозяйства, все заинтересованные управления и ведомства, акимы районов и городов
Бюджетная политика
19.
Программа управления и приватизации коммунальной собственности по Акмолинской области на 2003-2005 годы
Эффективное управление и оптимизация структуры государственной собственности и активов, осуществление контроля за сохранностью государственного имущества, закрепление преобладания частного сектора в экономике области на основе приватизации и реструктуризации.
2003-2005 гг.
Областное управление коммунальной собственности
Обеспечение безопасности, укрепление правопорядка и борьба с преступностью, наркобизнесом
20.
Региональная Программа по борьбе с коррупцией в Акмолинской области на 2003-2005 годы
Мобилизация действий правоохранительных и государственных органов на выявление и пресечение коррупционных преступлений, принятие мер, направленных на ограничение проявлений коррупции
2003-2005 гг.
Отдел государственно-правовой работы аппарата акима области, дисциплинарный совет, акимы районов и городов
21.
Программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Акмолинской области на 2003-2004 годы.
Мобилизация действий правоохранительных и государственных органов на выявление и пресечение преступлений
2003-2004гг.
Отдел государственно-правовой работы аппарата акима области, ГУВД области, акимы районов и городов
22.
Региональная программа по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2003-2004 годы по Акмолинской области
Создать систему эффективного противодействия распространению наркомании и наркотиков на территории Акмолинской области.
2003-2004гг.
Управление по борьбе с наркотиками при ГУВД области, образования, областное управление здравоохранения, наркологический диспансер, таможенное упр-е
Строительство и капитальный ремонт
23.
Программа развития жилищного строительства в Акмолинской области на 2005-2007 годы
Создание условий для улучшения жилищных условий и обеспечения населения доступным жильем
2005-2007 гг.
Областное управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, акимы районов и городов, предприятия стройиндустрии
2. Перечень разрабатываемых региональных  программ
Реальный сектор
1.
Программа развития предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции на 2004-2006 годы
Улучшение обеспечения населения области и г. Астаны сельскохозяйственной продукцией в переработанном виде, усиление продовольственной безопасности области
2004-2006 гг.
Областное управление сельского хозяйства, областное управление промышленности и торговли, областное управление экономики и развития малого бизнеса, акимы городов и районов
Образование
2.
Региональная Программа по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению учреждений и объектов образования на 2005-2007 годы
Укрепление материально-технической базы учреждений образования, обеспечение условий для обучения
2005-2007гг
Областное управление образования, акимы районов и городов
Здравоохранение
3.
Региональная Программа реформирования и развития здравоохранения Акмолинской области на 2005-2007 годы
Создание условий для обеспечения сохранения здоровья населения, обеспечить доступность населения к услугам здравоохранения, уменьшение заболеваемости.
2005-2007 гг.
Областное управление здравоохранения акимы районов и городов, лечебно-профилактические объединения
4.
Региональная Программа по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению учреждений и объектов здравоохранения на 2005-2007 годы
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, обеспечение условий для получения медицинских услуг
2005-2007гг.
Областное управление здравоохранения акимы районов и городов
Культура
5.
Региональная программа «Культурное наследие» Акмолинской области на 2004-2006 годы
Обеспечение государственной охраны памятников истории и культуры, координация работы по проведению экспедиций, краеведческих знаний, создание целостной системы изучения огромного культурного наследия народа, современной национальной культуры, фольклора, традиций и обрядов.
2004-2006 гг.
Областное управление культуры, областной центр народного творчества, предприятие по охране памятников, областной историко-краеведческий музей, акимы районов и городов
6.
Программа функционирования и развития языков в Акмолинской области на 2005-2006 годы
Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государственного языка; сохранение обще-культурных функций русского языка; развитие языков этнических групп.
2005-2006 гг.
Областное управление по развитию языков, центр по обучению государственному языку,
Охрана окружающей среды
7.
Программа «Охрана окружающей среды» на 2005-2007 годы
Стабилизация уровня, снижение загрязнения окружающей среды; совершенствование системы природопользования; рациональное использование и воспроизводство лесов, ресурсов растительного и животного мира
2005-2007 гг.
Теруправление охраны окружающей среды, областное управление по природо-пользованию, областное управление госсанэпидемнадзора, акимы районов и городов
8.
Программа развития Щучинско-Боровской курортной зоны на 2005-2007 годы
Создание благоприятных правовых, социально-экономических, финансовых и организационных условий для развития Щучинско-Боровской курортной зоны.
2005-2007 гг.
Областное управление экономики и развития малого бизнеса, областное управление по природопользованию, областное управление по туризму и спорту, аким Щучинского района
Строительство и капитальный ремонт
9.
Программа по ремонту, строительству и развитию местных автомобильных дорог Акмолинской области на 2005-2007 годы
Улучшение состояния  местных автомобильных дорог
2005-2007 гг.
Областное управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, акимы районов и городов
10.
Программа развития жилищно-коммунальной сферы в Акмолинской на 2005-2007 годы
Формирование долговременных, устойчивых и взаимовыгодных жилищных отношений, развитие конкурентного рынка жилищно-коммунальных услуг
2005-2007 гг.
Областное управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, акимы районов и городов
Обеспечение безопасности, укрепление правопорядка и борьба с преступностью, наркобизнесом
11.
Программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Акмолинской области на 2005-2006 годы.
Мобилизация действий правоохранительных и государственных органов на выявление и пресечение преступлений
2005-2006 гг.
Отдел государственно-правовой работы аппарата акима области, ГУВД области, акимы районов и городов
п/п

Предполагаемые расходы
(млн. тенге)
Источники финансирования
Нормативный правовой акт по утверждению Программы
Раздел  среднесрочного плана
1. Перечень действующих региональных программ
Образование
1.
Всего: 15860,3
721
15095,9
16,5
26,9
2001 г. - 1661,8
44,5
1613,9
1,4
2
2002 г. - 1955,9
1949,3
3,4
3,2
2003 г - 3259,9
53
3200,7
2
4,2
2004 г. - 3911,6
623,5
3276
4,6
7,5
2005 г. - 5071,1
5056
5,1
10
Респуб. бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные ср
Спонсор. помощь
Респуб. бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные ср
Спонсор. помощь
Местный бюджет
Внебюджетные ср
Спонсор. помощь
Респуб. бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные ср
Спонсор. помощь
Респуб. бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные ср
Спонсор. помощь
Местный бюджет
Внебюджетные ср
Спонсор. Помощь
Решение акима от 20 октября 2001 года № 2-6/40
Образование
Здравоохранение
2.
Всего - 580,2
2002 год - 61,1
2003 год - 92,5
2004 год - 287,1
2005 год - 139,5
Местный бюджет
Решение сессии областного маслихата от 20 декабря 2001 года № С-13-7
Здравоохранение
3.
Всего - 51,3
2,9
48,4
2002 г. - 13,9
0,8
13,1
2003 г. - 16,5
0,7
15,8
2004 г. - 13,2
0,7
12,5
2005 г. -  7,7
0,7
7,0
Респуб. бюджет
Местный бюджет
Респуб. бюджет
Местный бюджет
Респуб. бюджет
Местный бюджет
Респуб. бюджет
Местный бюджет
Респуб. бюджет
Местный бюджет
Решение сессии областного маслихата от 12 апреля 2002 года № С-16-6
Здравоохранение
4.
Всего - 969,3
2004 год - 441,6
2005 год - 362,9
2006 год - 164,8
Местный бюджет
Решение сессии областного маслихата от 26 декабря 2003 года № 3С-3-4
Здравоохранение
5.
Всего - 40,8
2004 год - 20,4
2005 год - 20,4
Местный бюджет
Решение сессии областного маслихата от 23 февраля 2004 года № 3С-4-4
Здравоохранение
Культура
6.
Всего - 12,8
10,4
2,4
2003 год - 6,2
2004 год - 6,6
4,2
2,4
Местный бюджет
Внебюджетные ср
Местный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные ср
Решение сессии областного маслихата от  18 июля 2002 года № С-18-4
Культура туризм и спорт
7.
Всего - 7,6
2002г. - 2,2
2003г. - 1,8
2004г. - 1,7
2005г. -  1,9
Местный бюджет
Решение сессии областного маслихата от 12 апреля 2002 года
№ С-16-8
Культура туризм и спорт
8.
Всего - 10
2004 г. - 4
2005 г. -  6
Местный бюджет
Решение сессии областного маслихата от 27 июня 2003 года № С-28-5
Культура туризм и спорт
9.
Всего - 5,1
Местный бюджет
Решение сессии областного маслихата от 26 декабря 2003 года № 3С-3-5
Культура туризм и спорт
Спорт и здоровый образ жизни
10.
Всего - 1973,8
2001 г. - 249,5
2002 г. - 306,8
2003 г. - 413,3
2004 г. - 493,4
2005 г. - 510,8
Местный бюджет
Решение сессии областного маслихата от 06 июля 2001 года № С-10-4
Культура туризм и спорт
Туризм
11.
Всего - 20
2004 г. - 9
2005 г. - 11
Местный бюджет
Решение сессии областного маслихата от 23 февраля 2004 года № 3С-4-5
Культура туризм и спорт
Социальная защита
12.
Всего - 43,2
2003 г. - 16,9
2004 г. - 14,8
2005 г. - 11,5
Местный бюджет
Решение сессии областного маслихата
от 18 июля 2002 года № С-18-4
Снижение бедности и социальная защита
13.
В пределах средств всех региональных программ, предусматривающих решение вопросов снижения бедности.
Местный бюджет
Решение сессии областного маслихата от 27 июня 2003 года №  С-28-4
Снижение бедности и социальная защита
Региональная политика
Всего - 7852,4
6989
773,1
90,3
2004 г - 1626,2
1387,3
209,7
29,2
2005 г - 2484,1
2140,1
312
32
2006 г - 3742
3461,6
251,3
29,1
Респуб. бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Респуб. бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Респуб. бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Респуб. бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Решение сессии областного маслихата от  28 октября 2004 года № 3С-8-5
Приоритеты развития области
Реальный сектор
Всего - 37967
448
36968
551
Респуб. бюджет собственные ср-ва, областной бюджет
Решение сессии областного маслихата от 24 сентября 2004 года № 3С-7-4
Развитие промышленности
Малый и средний бизнес
Всего - 304,6
2003 г. - 38,2,
2004 г. - 103,2,
2005 г. - 163,2
Местный бюджет
Решение сессии областного маслихата от 23 августа 2003 года
№ С-29-3
Развитие малого предпринимательства
Сельское хозяйство
Всего - 18305,3  8823,6
4323,1
5158,6
2003 год -5389,0  2373,6
756,5
2258,9
2004 год -5822,9 2865,5
1651,1
1306,3
2005 год -7093,4 3584,5
1915,5
1593,4
Респуб. Бюджет
Местный бюджет
средства банков и инвесторов
Респуб. Бюджет
Местный бюджет
средства банков и инвесторов
Респуб. Бюджет
Местный бюджет
средства банков и инвесторов
Респуб. Бюджет
Местный бюджет
средства банков и инвесторов
Решение сессии областного маслихата
от
21 февраля 2003 года
№ С-24-3
Агропродовольственная политика
Всего - 8444,4  2912,5
5531,9
2004 г - 1498,8  602
896,8
2005 г - 3402,7
1174,2
2228,5
2006 г - 3542,9  1136,3
2406,6
Респуб. Бюджет
Местный бюджет
Респуб. Бюджет
Местный бюджет
Респуб. Бюджет
Местный бюджет
Респуб. Бюджет
Местный бюджет
Решение сессии областного маслихата
от 26 декабря 2003 года
№ 3С-3-6
Агропродовольственная политика
Бюджетная политика
Не требуется
-
Решение сессии областного маслихата
от 19 декабря 2002 года
№ С-22-5
Развитие инфра  структуры
Обеспечение безопасности, укрепление правопорядка и борьба с преступностью, наркобизнесом
Не требуется
В пределах бюджетных средств, предусмотренных на эти цели
Решение сессии областного маслихата
от 22 октября 2003 года
№ 3С-1-11
Социальная защита
Всего -283,1
2003 год - 75,1; 2004 год -208,0.
Местный бюджет
Решение сессии областного маслихата
от 20 марта 2003 года
№ С-25-4
Социальная защита
В пределах и за счет средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах
Республиканский и местный бюджеты
Решение сессии областного маслихата
от 21 января 2003 года
№ С-23-3
Здравоохранение
Строительство и капитальный ремонт
Всего - 11424
3049,5
1109,5
7265
2004 г -   1679
649,7
211,3
818
2005 г -   2508
1150
303
1055
2006 г - 3440
1150
451
1839
2007 г - 3797
500
144
3153
Респуб. бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Респуб. бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Респуб. бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Респуб. бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Респуб. бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Решение сессии областного маслихата
от 29 июня 2004 года
№ 3С-6-3
Политика в области жилищного строительства
2. Перечень разрабатываемых региональных  программ
Реальный сектор
561,8
Местный бюджет
Стратегия-2030, Государственная агропродовольственная программа РК на 2003-2005 годы, Агропродовольственная программа Акмолинской области на 2003-2005 годы.
Агроиндустриальная политика
Образование
Всего: 4210,4
579,6
3630,8
Респуб/бюджет
Местный бюджет
Протокол расширенного заседания Правительства РК от
2 августа 2004 года № 01-7.5
Образование
Здравоохранение
Всего: 4875,5
2555,1
2320,4
Респуб/бюджет Местный бюджет
Указ Президента РК от 13.09.04г. № 1438 «О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения РК на 2005-2010 годы»
Здравоохранение
2119,0
Местный бюджет
Протокол расширенного заседания Правительства РК от
2 августа 2004 года № 01-7.5
Здравоохранение
Культура
Всего: 341,1
294,6
46,0
0,5
Местный бюджет
Государственный фонд историко-культурного наследия Акмолинской области
Спонсорская помощь
Послание Президента народу Казахстана «Основные направле-ния внутренней и внешней политики на 2004 год»
Культура, туризм и спорт
Всего: 34,1
Местный бюджет
Закон РК «О языках в РК» от 11 июля 1997 года, пос-тановление Правительства РК от 6 апреля 2001 года №450 «О плане мероприятий по реализации Государ-ственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы»
Культура, туризм и спорт
Охрана окружающей среды
Всего - 744,2
Местный бюджет
Пункты 2.5.1., 2.5.12. Плана мероприятий по реализа-ции Программы Правительства РК на 2003-2006 гг.
Охрана окружаю-щей среды и управление природными ресурсами
650,4
497,0
153,4
Респуб/бюджет
Местный бюджет
Распоряжение Президента РК от 11 июня 2004 года № 474 «О мерах по сохранению уникальных и редких ландшафтов на территории РК»
Охрана окружающей среды и управление природными ресурсами
Строительство и капитальный ремонт
Всего:
4343,9
2216,8
2127,1
Местный бюджет
областной бюджет
районные и городские бюджеты
Государственная и областная Программы развития сельских территорий на 2004-2006 гг
Территориальное развитие и инфраструктура
Всего: 5332,7
348,4
2061,5
53,6
2869,2
Респуб/бюджет
Местный бюджет
Ср. предприятий
Заемные средства
Послание Президента РК народу Казахстан от 19 марта 2004 г. «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации», п. 1.2.3. Плана мероприятий по реализации Программы Правительства РК на 2003 -2006 гг
Территориальное развитие и инфраструктура
Обеспечение безопасности, укрепление правопорядка и борьба с преступностью, наркобизнесом
Всего - 12,6
2005 год - 10,1; 2006 год - 2,5.
Местный бюджет
Государственная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в РК на 2005-2006 гг.
Социальная защита