О Среднесрочном плане социально-экономического развития Алматинской области на 2005-2007 годы
ҚАЗАлматы облысының 2005-2007 жылдарға арналған әлеуметтiк-экономикалық дамуының Ортамерзiмдi жоспары туралы
ЭКБ деректері 03.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О Среднесрочном плане социально-экономического развития Алматинской области на 2005-2007 годы
- Атауы (қаз.)
- Алматы облысының 2005-2007 жылдарға арналған әлеуметтiк-экономикалық дамуының Ортамерзiмдi жоспары туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Күшін жойған
- Тізілімдегі мәртебе коды
- yts
- Нөмірі
- 14-98
- Қабылданған күні
- 14.01.2005
- Көрсетілген редакция
- 29.12.2008 · қолданыстағы AI23085_3.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 29.12.2008
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V05D0001900
- ЭКБ идентификаторы
- 23085
- Редакция идентификаторы
- AI23085_3
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 19:16
0 О Среднесрочном плане социально-экономического развития Алматинской области на 2005-2007 годы
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" Алматинский областной Маслихат РЕШИЛ:
1 1. Утвердить Среднесрочный план социально-экономического развития Алматинской области на 2005-2007 годы согласно Приложения.
2 2. Отменить решение Алматинского областного Маслихата N 13-79 от 21 декабря 2004 года "О Среднесрочном плане социально-экономического развития Алматинской области на 2005-2007 годы".
3 3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию областного Маслихата по вопросам бюджета, финансов и тарифной политики (Хасенов М.С.).
4 Приложение к решению
Алматинского областного
Маслихата N 14-98
от 14 января 2005 г.
Среднесрочный план
социально-экономического развития
Алматинской области на 2005-2007 годы
Талдыкорган
1 1. Введение
Среднесрочный план социально-экономического развития Алматинской области предусматривает прогноз важнейших показателей социально-экономического развития области на 2005-2007 годы.
Реализация Плана обеспечивается местными органами управления в соответствии с принятыми государственными, отраслевыми (секторальными) и региональными программами развития.
Выполнение намеченных Планом мер придаст поступательный и целенаправленный характер развитию экономики области для достижения целей, поставленных Главой государства в Стратегии "Казахстан-2030" и Стратегическом плане развития области до 2010 года.
2 2. Анализ развития экономики в 2003 году
В области произведено промышленной продукции в действующих ценах на 133,4 млрд. тенге, индекс физического объема к 2002 году составил 114,5%. В общем объеме производства продукции 77,6% приходится на обрабатывающую промышленность, 20,7% - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 1,7% - на горнодобывающую отрасль.
Валовой продукции сельского хозяйства произведено на 80,2 млрд. тенге или 102,9% к соответствующему периоду 2002 года.
Объем инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2003 года (с учетом дооценки) составил 49,0 млрд. тенге или 156,2% к 2002 году.
Из общего объема инвестиций 31,6 млрд. тенге (64,4%в общем объеме инвестиций) составляют собственные средства предприятий, 6,9 млрд. тенге (14%) - иностранные инвестиции, 5 млрд. тенге (10,2%) - средства республиканского бюджета, 5,5 млрд. тенге (11,2%) - средства местного бюджета.
В 2003 году было завершено строительство 10 объектов образования на сумму 1793,8 млн. тенге, произведены капитальный ремонт зданий, кровли, систем отопления 139 объектов на общую сумму 1052,2 млн. тенге. В целом на строительство и капитальный ремонт было выделено 2846 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета 1087,4 млн. тенге .
3 3. Цели, задачи и приоритеты развития на 2005-2007 годы
В качестве стратегической цели в Среднесрочном плане определено - стать регионом производителем конкурентоспособных товаров и услуг.
Приоритетами социально-экономического развития на 2005-2007 годы определены:
1 1) формирование конкурентоспособного на внутреннем и внешнем рынках промышленного сектора экономики;
2 2) обеспечение продовольственной безопасности области на основе формирования эффективной системы агропромышленного комплекса;
3 3) развитие села;
4 4) комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающих доступность жилья широким слоям населения;
5 5) создание многочисленного среднего класса предпринимателей, производящих высококачественную продукцию и обеспечивающих занятость населения;
6 6) развитие транспортно-коммуникационного комплекса;
7 7) развитие системы образования области, как неотъемлемой части национальной системы образования;
8 8) улучшение здоровья населения путем обеспечения доступности медицинской и лекарственной помощи;
9 9) снижение масштабов бедности и безработицы;
10 10) развитие туризма и спорта;
11 11) сохранение и развитие историко-культурного наследия, социокультурной инфраструктуры и развитие профессионального искусства и народного творчества;
12 12) реализация мероприятий по охране, защите, восстановление, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.
4
4 4. Развитие произведенного капитала
1 1) Индустриально-инновационное развитие
Индустриальное развитие области будет направлено на:
кластерный подход к формированию промышленности в целях создания цепочки добавленной стоимости;
модернизацию и техническое перевооружение;
развитие инновационной инфраструктуры.
Получит развитие механизм оздоровления предприятий путем перепрофилирования, сегментации малоэффективных предприятий легкой промышленности, машиностроительного комплекса, создание на их базе мелких и конкурентоспособных производств.
Будет осуществляться ускоренный переход к международным стандартам управления качеством и проведение сертификации производимой продукции. Намечено удвоить количество предприятий работающих по внедрению международных стандартов качества ИСО 9000 и 14000.
Машиностроение и металлообработка
Отрасль формируют 14 предприятий. На долю машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий приходится 7,0 % товарной продукции.
Намечено осуществлять трансферт технологий: по производству сельхозтехники и запасных частей на базе АО "Мирас" (плуги к тракторам, культиваторы, сеялки и т.д.); применять прогрессивные методы высокоточной обработки и повысить качество продукции на металлообрабатывающем заводе "Арсенал" ЗАО "Голд Продукт", на заводе электропогружных насосов.
Текстильная и швейная промышленность
В области действуют 2 предприятия по переработке шерсти общей мощностью 4000 тонн в год и 5 средних швейных и трикотажно-швейных фабрик.
Основными направлениями развития отрасли будут финансовое оздоровление предприятий, повышение их конкурентоспособности за счет модернизации. В СП "Архар Вул" будет осуществляться производство топса по технологии английских фирм.
Химическая промышленность
Отрасль представлена 13 малыми и средними предприятиями.
Развитие получит фармацевтическая отрасль области. Планируется открыть крупный фармацевтический завод, способный выпускать более 350 наименований лекарств, освоить 32 наименования лекарственных препаратов на СП "Екафарма", довести до 200 - на ТОО "Леовит", ТОО "Эйкос-Фарм".
Намечено увеличение объемов продаж косметических изделий и моющих средств в АО "Уркер косметик", "Volvox Invest Company", изготовленных по итальянской, венгерской и немецкой технологиям, полипропиленовых мешков в ТОО "Трилис пластик", полимерных труб в ЗАО "Полимер" для сокращения импорта.
Стекольная и фарфоровая промышленность
Стекольную отрасль представляет завод "Южный 1,2" ОАО "Стекольной компании САФ".
Производство стеклотары явилось толчком к созданию партнерских компаний по добыче и производству: кварцевого песка, кальцинированной соды, доломита, известняка, полевого шпата и другие. На стекольном заводе "САФ" запланировано освоение экспортоориентированного производства с использованием итальянской и российской технологий изготовления стекольной тары классического типа (бордо, рейнские и т.д.), различных эксклюзивных бутылок, банок для консервирования, соков. Развитие САФ способствует формированию и развитию кластера "виноделия".
Промышленность строительных материалов
Структура кластера пока еще фрагментирована, но интенсивно развивается. Действуют 8 кирпичных заводов, 23 предприятия по производству различных строительных материалов.
Область располагает необходимыми сырьевыми ресурсами для развития данной отрасли. В г.Текели планируется освоение и переработка мрамора, мраморизованных известняков, реализация проекта ТОО "Мрамор Тас" по производству сухих строительных смесей, строительство камнеобрабатывающего завода ТОО "Казцинк Гранит", производство облицовочного кирпича в ТОО "Строитель" и ТОО "Iso blok".
В г.Капшагай немецкой фирмой "КНАУФ" реализуется проект по техническому перевооружению АО "Гипс" для получения высококачественных гипсокартонных листов. В ТОО "Каро" планируется строительство завода по производству стеновых блоков и облицовочных плиток, в ТОО "Темир" - производство сантехнических изделий, в ТОО "АЗОК Имсталькон" - металлочерепицы. ЗАО "Казахстанская строительная компания" и ЗАО "Полимер" (пос. Заречный) имеют мощности по увеличению производства строительных материалов, полимерных труб и фитингов.
С учетом развития кооперационных связей с регионами все это позволит создать межрегиональный кластер по производству всего спектра стройматериалов и замкнуть цикл сдачи объектов "под ключ" за счет собственных ресурсов.
Пищевая промышленность
В пищевой промышленности отмечается слабое внутрикластерное взаимодействие.
В отрасли приоритетным направлением является реализация проектов по углубленной переработке сельскохозяйственного сырья. Планируется:
обеспечить загрузку мощностей завода ТОО "Акжол" на переработку 20 тыс. тонн плодоовощной продукции;
строительство цехов по переработке плодов в г.Текели за счет инвестиций ОАО "Казцинк";
организовать переработку картофеля в Кербулакском районе;
открытие завода по переработке кукурузы на крахмалопродукты (глюкозные сиропы и кукурузные корма) производственной мощностью 100 тонн переработки зерна в сутки на станции Шамалган (ТОО "Алтын Нан");
наращивание объемов переработки мяса птицы планируется за счет увеличения загрузки имеющихся мощностей, в том числе: АО "Алматы кус", АО "БеНТ", ТОО "Балапан", ТОО "Руби Роз Агрикол" и ряда других;
формирование и развитие кластера виноделия, укрепление торговых марок "Иссыкские вина", "Тургенские вина", "Казахстанские" и других, с учетом новых посадок французских сортов винограда: "Мерло", "Каберне Франк", Шардоне", "Каберне Совиньон".
Ожидается дальнейший рост производства сахара, в том числе за счет полной загрузки мощностей сахарных заводов и увеличения производства сахарной свеклы. Сохранится динамика роста производства табачных изделий, соков натуральных, напитков, минеральной воды и другой плодоовощной продукции.
Для дальнейшего развития отрасли с учетом приоритетов программы индустриально-инновационного развития области будут реализованы продуктовые программы "Производство сахарной свеклы и сахара в Алматинской области" и "Молочный пояс Казахстана".
Электротехническая промышленность
Приоритетным направлением в развитии отрасли будет внедрение итальянской и немецкой технологий производства аккумуляторов на базе ОАО "Кайнар", осуществлено ускоренное промышленное освоение современных технологических разработок по производству аккумуляторов нового поколения в ТОО СП "Ерка", освоение новых видов никель-кадмиевых батарей в ТОО "Ника", производство электронных счетчиков нового поколения. Намечается увеличение производства кабельно-проводниковой продукции в ЗАО "Азия-Электрик".
Бумажная промышленность
В бумажной промышленности приоритетным направлением будет использование современных многоцветных ротогравюрных машин для производства сигаретных пачек в ТОО "Алкан Пэкиджип". Переоснащение действующих типографий лучшим российским и немецким технологическим оборудованием, для выпуска этикетировочных и других упаковочных материалов. Использование итальянской технологии переработки макулатуры и новых технологий для производства высококачественной бумаги в ЗАО "Казахстан кагазы".
Электроэнергетика
Развитие отрасли будет направлено на достижение энергетической независимости области на основе освоения потенциала гидро- и ветроэнергоресурсов.
Банком развития Казахстана намечено финансирование проекта "Объединенный проект по строительству Талаптинской и Шаныракской ГЭС" . Через Инновационный фонд - реализация 2 проектов ПК "Энергокомплекс" - "Строительство ветростанции "Жетысу ВЭС" в Шелекском коридоре" и "Строительство ветроэлектростанции в Джунгарских воротах".
Инновационная политика
Реализация инновационной политики предполагает тесную взаимосвязь инновационных процессов в промышленности с инновациями в аграрном секторе экономики. Планируется дать импульс развитию биотехнологий, инновационных производств.
Одним из направлений деятельности будет осуществление ряда мер обучающего и обеспечивающего характеров через создание регионального технопарка и региональной сети информационно-консалтинговых центров.
Прогнозируемые результаты
Реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить рост объема промышленного производства в 2007 году к 2004 году на 18,6%.
2 2) Инвестиционная политика
В 2005-2007 годы основным направлением инвестиционной политики будет являться увеличение объема прямых и иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики региона: на развитие перерабатывающей отрасли промышленности, малой энергетики, туризм.
Приоритетными направлениями использования государственных инвестиций в предстоящие 3 года будут здравоохранение, образование и водоснабжение, преимущественно в части развития сельской местности.
В сфере образования предполагается строительство общеобразовательных школ за счет республиканского бюджета в сумме 1145,4 млн. тенге. На строительство объектов здравоохранения предусмотрено выделение 920,9 млн. тенге из республиканского бюджета.
Реконструкция объектов водоснабжения будет профинансирована за счет республиканского бюджета в объеме 1026,3 млн. тенге.
В рамках индустриально-инновационного развития будут реализованы проекты ТОО "КипроКер" (производство строительных материалов из керамзита) стоимостью 3,8 млн. долларов США за счет средств банков второго уровня и ТОО "Мрамор Тас" (производство микрокальцита) стоимостью 1,2 млн. долл. США с участием АО "Инвестиционная компания "Инвестиционный фонд Казахстана". АО "Банк развития Казахстан" будет прокредитован проект "Объединенный проект строительства Талаптинской и Шаныракской ГЭС" ТОО "Шанырак ГЭС" на общую сумму 12,0 млн. долларов США. В предстоящие три года будет расширена деятельность АО "Казахстан Кагазы" по производству бумаги и гофрокартона.
Инвестиции в основной капитал в 2005 году прогнозируются в объеме 66,6 млрд. тенге, в 2006 году - до 69,5 млрд. тенге и в 2007 году - 72,7 млрд. тенге или 127,1% к уровню 2004 года.
Развитие жилищного строительства
В области разработан проект Программы развития жилищного строительства на 2005-2007 годы. В этот период будет введено 762,5 тыс. кв.м. жилья, в том числе ввод жилья по годам составит: 2005 год - 190,5 тыс. кв.м., 2006 год - 254,0 тыс. кв.м. и 2007 год - 318,0 тыс. кв.м. За эти годы ожидается обеспечить жильем около 9,5 тыс. семей.
3 3) Агропродовольственная политика
Будет продолжена работа по совершенствованию структуры посевных площадей. Приоритетное направление будет уделено производству экономически выгодных культур, таких как соя, кукуруза, рис, сахарная свекла, овощи, картофель.
За счет элитно-семеноводческих хозяйств области хозяйствующие субъекты всех форм собственности будут обеспечены семенами высших репродукций в потребном количестве.
В целях снижения и стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию будет продолжено эффективное использование Шенгельдинского, Кызылагашского, Жоламанского и СПКВ "Жаланаш" массивов орошения для производства экономически выгодных культур, условия которых позволяют их выращивать.
Намечается восстановление площадей виноградников, садов, возрождению былой славы яблок сорта "Апорт" В 2004-2005 годах будет посажено садов на площади 412 га, из них сорта "Апорт" - на 211 га, виноградников - на 152 га. На 2006-2007 годы намечается ежегодная посадка новых садов на площади 250 га и новых виноградников на площади - 200 га.
За счет улучшения агротехники, обновления посадок, намечено производство винограда в 2007 году довести до 22 тыс. тонн, добиться роста урожайности и более полной загрузки производственных мощностей винзаводов.
Будет продолжена работа по сохранению генофонда высокопродуктивных племенных животных и воспроизводству стада, с учетом увеличения поголовья скота и его продуктивности, приоритетными остаются молочное и мясное скотоводство, дальнейшее совершенствование селекционно-племенной работы.
Реализация программы технической политики предусматривает создание и обновление парка машинно-технологических станций с использованием механизма лизинга.
При поддержке Министерства сельского хозяйства РК на базе Аксуского сахарного завода прогнозируется создание современной машинно-технологической станции. Это позволит поднять производство сахарной свеклы на 18-20% по сравнению с прошлыми годами.
На предстоящие 2005-2007 годы будет продолжено целевое финансирование бюджетных программ на развитие сельского хозяйства.
На 2005 год прогнозируется финансирование в рамках Агропродовольственной программы в сумме 5259,7 млн. тенге. На 2006-2007 годы намечается направить средства в сумме 8558 млн. тенге.
В целях дальнейшего развития сети сельских кредитных товариществ, как финансовых учреждений на селе к 2007 году во всех районах области намечено создание сельских кредитных товариществ.
Объем валовой продукции сельского хозяйства на 2005 год намечен в объеме - 96,7 млрд. тенге или прирост составит к 2004 году 5,1%, в 2007 году - 113,8 млрд. тенге или 23,8%.
5 5. Развитие природного капитала
1 1) Развитие горнодобывающего комплекса и использование его ресурсов
В отрасли будет проведена модернизация действующих и разработка перспективных месторождений и участков недр общераспространенных полезных ископаемых.
Будет продолжена реализация программы ОАО "Казцинк" по созданию новых альтернативных производств в г.Текели в целях компенсации потерь объемов производства и рабочих мест из-за закрытия рудника "Текели".
В ТОО "ГРК "Коксу" намечается освоение шунгита в качестве композиционных материалов для производства шин, в фармацевтике и в процессе водоочистки. В ТОО "Талдыкоргантемир" планируется увеличение производства сухой смеси сульфата натрия, ТОО "Жартас" - баритового утяжелителя, ТОО "Каратал ЛТД" - соли и хлорида натрия.
Также планируется увеличение добычи песка природного, известняка и гипса, бурого угля.
За счет принимаемых мер планируется увеличить объем производства в отрасли в 2007 году к 2004 году на 12,5%.
2 2) Охрана окружающей среды
В области принимаются меры по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу и сокращению вредного воздействия человека на окружающую среду.
Для создания благоприятной экологической среды в области будет осуществляться работа по следующим направлениям: создание условий для стабильного финансирования экологических программ и экономического стимулирования природоохранной деятельности; строительство и реконструкция полигонов твердых бытовых отходов; паспортизация техногенных образований, составление схемы расположения техногенных образований, их ликвидация, переработка и рекультивация; восстановление межхозяйственных и водохозяйственных оросительных систем, паспортизация и учет подземных вод; защита лесов от болезней и вредителей, сокращение вырубки лесов и увеличение создания лесонасаждений, перевод производства выращивания посадочного материала на рыночную основу; воспроизводство рыбных ресурсов, развитие товарного рыболовства, сохранение биоразнообразия рыбных ресурсов и проведение мероприятий по восстановлению численности промысловых видов рыб.
В результате принятых мер в области будет отстроено 3 полигона ТБО в городах Талдыкорган, Талгар, Капшагай, проведена работа по захоронению радиоактивных отвалов уранового месторождения в Панфиловском районе.
Будет осуществлено лесовосстановление на площади 2700 га. В 2007 году площадь лесов, подлежащая обработке от вредителей и болезней, сократится на 42%. Зарыбление водоемов области перспективными видами рыбы будет доведено до 6800,0 тыс. штук мальков в год.
6 6. Внешнеэкономическая деятельность
Внешнеторговый оборот области за 2003 год составил 562,2 млн. долларов США и по сравнению с 2002 годом увеличился на 62,6%, в том числе экспорт - 82,6 млн. долларов США, импорт - 479,6 млн. долларов США.
В области будет продолжена работа над проектами строительства "Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" на границе с КНР. Подписан договор по установлению побратимских отношений между г.Талдыкорган и г.Анталья (Турция) и Соглашение о научно-техническом, торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между Алматинской областью и г.Анталья.
В целом объем внешнеэкономического товарооборота области в 2007 году по сравнению с 2004 годом возрастет на 23,4%.
7 7. Развитие человеческого капитала
1 1) Образование
В области действует 748 государственных учреждений среднего общего образования, численность учащихся в них составила 341407 человек.
427 школ области или 58,4% от их общего количества подключены к сети Интернет.
В области действует 4 самостоятельных и 3 филиала высших учебных заведений, в которых обучается 11 тысяч студентов.
За 2005 - 2007 годы намечено построить 24 школы на общую сумму 3463,5 млн. тенге, из которых 6 новых и 18 взамен существующих. Из 6 школ 4 будут построены в населенных пунктах, где нет школ.
В 2005 году на строительство 5 школ из республиканского бюджета выделено 853,0 млн. тенге. Начнется строительство школы в с.Коктобе Енбекшиказахского района с завершением объекта в 2006 году.
За счет средств местного бюджета запланировано строительство 6 объектов.
За 2005-2007 годы планируется отремонтировать 171 объектов образования, на что запланировано 2,2 млрд. тенге, в том числе 2005 году - 643,8 млн. тенге на 53 объекта.
В 2006-2007 годы намечается открыть 2 интерната, планируется приобрести оборудование на общую сумму 1758,2 млн. тенге, в том числе оборудование для лингафонных кабинетов, столярных и слесарных мастерских, мастерских, обслуживающих труд, физического воспитания, кабинетов химии, биологии, физики, библиотек, различные пособия и оборудование для классов разных ступеней и предшкольного класса.
Количество государственных и частных ВУЗов останется на уровне 2004 года. Количество студентов в 2007 году в достигнет 10,6 тыс. студентов, из которых 7,8 тыс. человек обучаться в государственном ВУЗе.
2 2) Развитие системы подготовки специалистов со среднетехническим образованием и рабочих кадров.
В системе начального и среднего профессионального образования функционируют 26 профессионально-технических школ с численностью учащихся 6598 человек и 30 колледжей с численностью 12225 человек. В целях приближения системы обучения к сельским жителям открыты 1 негосударственная профессиональная школа, 1 филиал профессиональной школы, 4 негосударственных колледжа.
В целях обеспечения качества подготовки будут приняты меры по укреплению материально-технической базы, внедрены новые технологии обучения. Информатизация образования позволит выйти на международные глобальные коммуникационные сети.
В 2007 году количество государственных профессиональных школ достигнет 23, количество государственных и частных колледжей останется на прежнем уровне. В 2007 году количество обучающихся в учебных заведений начального и среднего профессионального образования увеличится на 7,9% и достигнет 21,8 тыс. учащихся. Одной из мер стимулирования студентов будет выделение средств из республиканского бюджета на увеличение размера стипендий обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях.
3 3) Повышение благосостояния населения
Среднедушевой номинальный денежный доход населения области в среднем в месяц за 2003 составил 6505 тенге и увеличился по сравнению с 2002 годом на 19,5%. Реальные доходы за этот же период возросли на 12,1%. При этом величина прожиточного минимума достигла 4973 тенге против 4621 тенге в 2002 году.
На 2004-2006 годы предусмотрено создать 11329 рабочих мест, что приведет к росту занятости населения, а значит и росту доходов.
Повышение оплаты труда наемных работников будет достигаться в рамках трехстороннего соглашения между Акимом области, профсоюзами и работодателями, путем заключения коллективных договоров.
В области среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника в 2007 году составит 21218 тенге и возрастет по сравнению с 2004 годом на 17%.
4 4) Развитие малого предпринимательства и создание среднего класса
По итогам 2003 года действовали 4001 малых предприятий с численностью работающих 40,3 тыс. человек.
Объем произведенной ими продукции (работ, услуг) составил 71,9 млрд. тенге.
Для создания благоприятных условий в развитии малого и среднего бизнеса будет продолжена работа по следующим направлениям:
повышение конкурентоспособности собственной продукции, приведение технических и технологических стандартов производства, контроля качества продукции в соответствие с международными стандартами;
передача субъектам малого предпринимательства пустующих помещений;
создание условий для развития инновационных и наукоемких производств, приобретение оборудования и технологий по лизингу, широкое распространение франчайзинговых отношений;
использование 3-х уровневой системы кредитования малого предпринимательства;
развитие микрокредитования на селе и привлечение средств неправительственных и международных организаций;
усиление роли неправительственных организаций, активизация деятельности объектов инфраструктуры предпринимательства в вопросах поддержки и защиты малого предпринимательства.
В 2007 году увеличится к 2004 году: количество действующих предприятий - на 13,2%, численность работающих в них - на 10,7%, доход от реализации товаров, услуг - на 13,8%.
5 5) Снижение бедности и безработицы
За 2003 год создано 13954 новых рабочих мест. За отчетный период трудоустроено 14487 человек, на оплачиваемые общественные работы направлено 13010 человек. Привлеченным на общественные работы из местного бюджета выплачено 222,1 млн. тенге.
Численность безработных на 1 января 2004 года составила 10229 человек, уровень безработицы по фиксированному рынку труда - 1,3%.
За 2003 год по области постоянная адресная социальная помощь выплачена 129945 получателям на сумму 1148,9 млн. тенге. На развитие личного подсобного хозяйства 21225 получателям выделено 198,3 млн. тенге.
Будет продолжена реализация Программы по снижению бедности по Алматинской области на 2003-2005 годы, направленная на улучшение материального положения малоимущих слоев населения, создание условий для эффективной занятости населения, улучшение доступности базового образования и услуг здравоохранения, повышение адресности социальной помощи и существенное сокращение масштабов безработицы.
Будут проводиться ярмарки вакансий, расширяться занятость на общественных работах, их виды и эффективность, приняты меры по повышению уровня трудоустройства прошедших обучение безработных.
По сравнению с 2004 годом экономически активное население области в 2007 году увеличится на 5,7 тыс. человек или на 0,7%, занятое население - на 12,9 тыс. человек или на 1,8% при снижении числа безработных на 7,2 тыс. человек или на 11,3%. Уровень общей безработицы снизится с 8,0% в 2004 году до 7,1% в 2007 году.
Численность лиц, проживающих ниже черты бедности, в 2007 году снизится до 43,6 тыс. человек или почти в двое.
6 6) Социальное обеспечение населения
С 1 июня 2003 года в области осуществлено дифференцированное повышение размеров пенсионных выплат в зависимости от трудового вклада пенсионеров. В результате перерасчета число пенсионеров, получающих минимальную пенсию, уменьшилось на 27%, а количество получающих максимальную пенсию, напротив, возросло в 14 раз. Среднегодовой размер пенсии за 2003 год достиг 6551 тенге против 5253 тенге в 2002 году.
Из областного бюджета в 2003 году выплачено специальных государственных пособий на сумму 1322,0 млн. тенге. В среднем на каждого человека сумма доплаты спецпособий составила в месяц 1213 тенге.
По состоянию на 1 января 2004 года в области проживает 50489 инвалидов или около 3,2% от всего населения. В рамках программы поддержки и реабилитации инвалидов из областного бюджета в текущем году выделено 17,6 млн. тенге для приобретения 355 путевок и 171 кресел-колясок.
Будет продолжена реализация Программы реабилитации инвалидов на 2002-2005 годы, направленной на социальную и медицинскую поддержку инвалидов.
По выполнению Закона Республики Казахстан "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями" на 2005 год вводится 351 единица работников социальной помощи на дому.
В 2005 году на обустройство переходов, пандусов, установку специальных светофоров с синхронным звуковыми сигналами планируется бюджетом области 800,0 тыс. тенге.
Среднемесячный размер пенсий в 2007 году увеличится до 9101 тенге или на 17,9% по сравнению с 2004 годом. Средний размер социальных пособий возрастет на 57,3% и составит 6256 тенге.
7 7) Здравоохранение
В 2003 году медицинскую помощь населению области оказывали 219 самостоятельных амбулаторно-поликлинических организаций, 136 фельдшерско-акушерских пунктов, 231 фельдшерских пунктов и 83 больничных организаций.
В 50 населенных пунктах с населением 50 и более человек были открыты фельдшерские пункты без отдельного помещения, отделение для лечения больных мультирезистентной формой туберкулеза, дополнительно выделены 96,75 штатных должностей.
Был проведен капитальный ремонт 16 объектов здравоохранения на 413,2 млн. тенге за счет средств областного бюджета. Приобретено медицинское оборудование на сумму 92 млн. тенге, начал функционировать аппарат искусственной почки в областной больнице.
340 учреждений первичного звена телефонизированы, открыто 304 аптечных учреждений непосредственно в первичном звене здравоохранения.
В результате, снизился уровень заболеваемости туберкулезом с 123,2 до 120,8 на 100 тыс. человек, смертность от туберкулеза - с 11,3 до 10,4, уровень заболеваемости вирусным гепатитом - почти в 2 раза с 84,7 до 48,7.
До конца 2004 года планируется открыть 5 ФАП (12,5 штатных единиц с общей суммой 4,8 млн. тенге) и 14 ФП с помещением (21 штатных единиц с общей суммой 7,3 млн. тенге).
В 2005 году за счет средств местного бюджета будет открыт областной эндокринологический диспансер на 50 коек. За счет средств республиканского бюджета в 2005 году планируется завершить строительство родильных домов в г.Жаркент Панфиловского района на 60 коек с женской консультацией на 300 посещений в смену и г.Есик Енбекшиказахского района на 100 коек.
Планируется провести капитальный ремонт объектов здравоохранения на сумму 382 млн. тенге.
Будут продолжены меры по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения. Планируется провести капитальный ремонт объектов здравоохранения в 2006 г. на 438,0 млн. тенге, в 2007 г. - на 592,0 млн. тенге за счет средств областного бюджета.
8 8) Развитие культуры, туризма и спорта
Культура.
В области имеется 364 организаций культуры, из них 134 - государственных. По сравнению с 2002 годом сеть государственных учреждений культуры уменьшилась на 6 единиц.
Был проведен капитальный ремонт 19 объектов культуры на общую сумму 264 млн. тенге. На обновление и укрепление материально-технической базы учреждений культуры было выделено 41 млн. тенге. Начата компьютеризация библиотек и домов культуры области на сумму 2 млн. тенге.
Для достижения полноценного функционирования социокультурной инфраструктуры области предусматривается последовательное совершенствование деятельности объектов культуры и оснащение их современной техникой и оборудованием.
В 2005 году планируется увеличить количество государственных организаций за счет перевода из частной собственности 5 Домов культуры и 5 библиотек, будут открыты историко-краеведческие музеи в Жамбылском, Каратальском районах и г.Капшагай.
В рамках программы развития сельских территорий на 2004-2006 годы будет произведен капитальный ремонт 27 объектов на общую сумму 390,3 млн. тенге.
Общее количество организаций культуры в 2007 году по сравнению с 2004 годом увеличится на 9 единиц или на 2,5% и составит 374.
Туризм.
В 2003 году в области туристскую деятельность осуществляли 29 фирм. Ими было обслужено 21,3 тыс. человек, что на 46,6% больше 2002 года. Доход области от деятельности туристских фирм увеличился в 1,6 раза и составил за 2003 год 33,6 млн. тенге.
Одним из основных путей является реализация программы развития туризма в Алматинской области на 2004-2005 годы, в рамках которой предусмотрены освоение новых туристских районов с природным и историко-культурным потенциалом, развитие сельского туризма, дальнейшее развитие въездного и внутреннего туризма, поддержка малого предпринимательства по оказанию услуг в сфере туризма, подготовка и повышение квалификации туристских кадров.
В 2007 году ожидается рост числа туристов по въездному и внутреннему туризму в 1,7 раза.
Спорт.
В 2003 году по области насчитывалось 2826 спортивных сооружений против 2797 в 2002 году.
В 2006 году планируется открытие Базы Олимпийской подготовки в Талгарском районе.
Будет построена новая ДЮСШ в Кербулакском районе, планируется отремонтировать учебно-спортивные базы ДЮСШ п.Жансугурова и г.Капшагая, провести капитальный ремонт стадиона "Жетысу" и спорткомплекса "Оркен", завершить строительство ипподрома.
В результате принятых мер, в 2007 году по сравнению с 2004 годом число спортивных сооружений увеличится на 10 единиц и составит 2840, возрастет число людей, занимающихся спортом, на 0,9% и составит 281,8 тыс. человек.
8 8. Территориальное развитие и инфраструктура
1 1) Демография и рациональное размещение населения
Среднегодовая численность населения области за 2003 год составила 1566,8 тыс. человек.
Общий коэффициент рождаемости составил 17,6 родившихся на 1000 человек населения против 15,2 в 2002 году. Естественный прирост за 2003 год составил 13039 человек против 9963 человек за 2002 год.
За 2003 год в область прибыло 37765 человек, выбыло 38210 человек, отрицательное сальдо миграции составило -445 человек против -4238 человек в 2002 году, т.е. уменьшилось почти в 10 раз.
За 2005-2007 годы в области будут построены новые здания для 3 роддомов в Енбекшиказахском, Панфиловском и Саркандском районах. Согласно трехлетнему плану будут отремонтированы 38 объектов здравоохранения, 14 объектов образования в сельской местности.
Численность населения в 2007 году по сравнению с 2004 годом увеличится на 0,9% и составит 1590,1 тыс. человек.
2 2) Развитие социальной сферы и инфраструктуры села
В области разработана Программа развития сельских территорий на 2004-2006 годы. В рамках программы будут приняты меры для выравнивание условий жизнеобеспечения путем реализации комплекса мер, направленных на государственную поддержку сельских населенных пунктов, роста сельскохозяйственного производства и расширения сферы экономической деятельности, развития производственной и социальной инфраструктуры, обеспечения экологической безопасности.
Образование.
Для развития сети сельских общеобразовательных школ в 2005-2007 годы будут приняты следующие меры:
строительство школ в 4 сельских населенных пунктах (СНП) по 1 приоритету "Обеспечение потребности в ученических местах населенных пунктов, не имеющих школ" в 2005 году за счет республиканского бюджета на сумму 557,6 млн. тенге;
строительство школ взамен аварийных в 2006 году за счет республиканского бюджета в 3 сельских населенных пунктах на 347,7 млн. тенге и в 2007 году в 1 населенном пункте на 102,6 млн. тенге;
капитальный ремонт за счет местного бюджета в 14 СНП объектов образования находящихся в аварийном состоянии.
Здравоохранение.
Для развития сельского здравоохранения будут приняты следующие меры:
строительство в 2005 году за счет республиканского бюджета 2 родильных домов на 120 коек;
в 2007 году планируется строительство 4 туберкулезных больниц на общую сумму 1125,4 млн. тенге из республиканского бюджета;
капитальный ремонт 73 объектов здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии.
Водоснабжение.
Для обеспечения сельского населения области питьевой водой предусмотрено строительство и реконструкция систем водоснабжения за счет республиканского бюджета в 2005 году в 9 СНП на 894,7 млн. тенге, в 2006 году в 7 населенных пунктах на 289,7 млн. тенге и в 2007 году в 7 СНП на 440,0 млн. тенге.
Дороги.
Для развития сельских дорог в предстоящие 3 года предусмотрено: капитальный ремонт за счет средств местного бюджета 526,3 км дорог, средний ремонт 760 км и текущий ремонт 6296,7 км.
3 3) Развитие транспорта и связи
За 2003 год объем перевозок предприятиями автомобильного транспорта общего пользования составил 81,9 млн. тонн грузов, что составляет 113,5% к 2002 году. Грузооборот транспорта общего пользования составил 3179 млн. тонн/км.
Перевозка пассажиров составила 276 млн. человек (108,3% к 2002 году).
В сфере автомобильного транспорта в ближайшие три года намечается создать условия для справедливой конкуренции и регулирования развития рынка транспортных услуг, эффективное функционирование автомобильных дорог области и обеспечение безопасности на транспорте.
В 2005-2007 годы планируется обновить подвижной состав за счет собственных средств перевозчиков на 812 единиц автобусов, открыть дополнительно 62 пригородных маршрутов.
На ремонт автомобильных дорог общего пользования республиканского значения предусмотрено 1116,3 млн. тенге. Это автодороги Алматы - Усть-Каменогорск и Алматы - граница с Кыргызстаном, а также текущий ремонт, содержание и озеленение.
ОАО "Авиакомпания "Жетысу" планирует открыть новые авиарейсы Талдыкорган - Алматы - Астана - Талдыкорган, Талдыкорган - Урумчи и Талдыкорган - Новосибирск.
В сфере связи в 2004 году будут реализованы проекты модернизации телекоммуникационной сети в 7 районных центрах и 20 сельских АТС, построена цифровая радиорелейная линия связи на участке Капшагай - Баканас а также проложены волоконно-оптические линии связи на участках Талдыкорган - Жансугурово, Талдыкорган - Сарканд, Талдыкорган - Ушарал;
Продолжится модернизация почтовой отрасли на базе современных информационных, почтовых и банковских технологий. Будут модернизированы отделения почтовой связи.
В 2007 году намечается перевезти 295,5 млн. пассажиров, пассажирооборот в 2007 году к 2004 году увеличится на 14,1%. Объем перевозок грузов в 2007 году к 2004 году увеличится на 22,7%.
Количество установленных телефонных аппаратов населения увеличится в 2007 году к 2004 году на 13,1%.
Объем представляемых почтовых услуг возрастет в 2007 году по сравнению с 2004 годом на 10,7%.
9 9. Программы развития и их финансирование
Начиная с 2003 года, перечень действующих и разрабатываемых региональных программ утверждается в составе Среднесрочного плана. Это позволяет осуществлять разработку только тех программных документов, которые соответствуют приоритетам Среднесрочного плана и ресурсная часть которых гармонизирована с бюджетными программами.
На 1 декабря 2004 года действуют 23 программы и 8 находятся в стадии разработки.
Совершенствование программно-целевого метода реализации социально-экономической политики в 2005-2007 годах будет обеспечиваться за счет интеграции программ развития в более крупные и комплексные по своему назначению, исходя из наличия одной-двух программ на отрасль или сферу деятельности. Ужесточение требований к программным документам будет направлено также на усиление их комплексности, системности и результативности.
Общий объем финансирования из республиканского и местного бюджетов по заявленным на реализацию программам в 2005 году составляет 31,8 млрд. тенге, в том числе на действующие приходится 26,3 млрд. тенге, на разрабатываемые - 5,5 млрд. тенге.
Достижение конечных результатов от реализации программ будет обеспечиваться путем осуществления полноценного и достоверного анализа эффективности их реализации, то есть путем проведения внутренней и внешней оценки результативности программ. Решение о целесообразности дальнейшей реализации программ и дальнейшего выделения средств будет основываться на результатах анализа проведенных оценок.
Перечень действующих и разрабатываемых региональных программ
N
Наимено-
вание
Пр о граммы
Цель
програм мы
Пери-
од реа-
лиза-
ции
Ответствен ные за испо л нение
Предпо-
лагае-
мые
расходы
(млн.
тенге)
Источ-
ники
финан-
сиро-
в а ния
Норм.
правовой
акт по
утвержд е-
нию
Программы
Раздел
инди-
к атив-
ного
плана
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Перечень действующих региональных программ
1
Комплексная
программа
социально-
экономичес-
кого разви-
тия Алма-
тинской
области на
2004-2006
годы
Стать регио-
ном-произво-
дителем конку-
рентоспособных
товаров и
услуг
2004-
2006
гг.
Областные
управления,
комитеты,
департаменты,
отделы, акимы
районов и
городов
Финанси-
рование
не тре-
буется
Решение
областного
маслихата
N 4-21 от
23.12.2003
г.
Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние
Промышленность
2
Программа индустри-
ально-инно-
вационного развития Алматинской области на 2004 - 2006 годы
Формирование промышленного сектора конку-
рентоспособ-
ного на внутреннем и внешнем рынках
2004-2006 гг.
Отдел энерге-
тики и промыш-
ленности,
акимы районов
и городов,
ГКП "Комитет
по инновации",
управление
экономики, др.
управления и комитеты
2004г.-
4079,2
2005г.-
1484,9
2006г.-
1795,5
Итого: 7359,6
Прочие
источ-
ники
Решение
областного
маслихата
N 5-30 от
13.04.2004
г.
Инду-
стри-
ально-
инно-
ваци-
онное
раз-
витие
Сельское хозяйство
3
Агропродо-
вольствен-
ная прог-
рамма Алма-
тинской области на 2003-2005 годы
Обеспечение продовольст-
венной безо-
пасности на
основе форми-
рования эффек-
тивной системы
агропромыш-
ленного комп-
лекса и произ-
водства конку-
рентоспособной
продукции
2003-2005гг.
Департамент сельского
хозяйства,
областное
территориаль-
ное управле-
ние МСХ РК
2004г.- 3010,5
2005г.-
3704,0
Итого:
6714,5
2004г.-
461,3
2005г.-
699,8
Итого:
1161,1
2004г.-
1730,0
2005г.-
1900,0
Итого:
3630,0
Рес-
публи-
канс-
кий
бюджет
Мест-
ный
бюджет
Прочие
источ-
ники
Решение областного маслихата N 33-183 от 20.03.2002г., Постанов-
ление Акимата области N 5 от 20.03.2003г.
Агро-
продо-
воль-
ствен-
ная
поли-
тика
4
Программа развития сельских территорий 2004-2006 годы
Выравнивание условий жиз-
необеспечения аула (села) путем принятия комплекса конкретных мер, направ-
ленных на го-
сударственную поддержку сельских на-
селенных пунктов, роста сельско-
хозяйственного
производства и расширения сферы эконо-
мической деятельности, развития производст-
венной и социальной инфраструктуры
2004-2006 гг.
Областные управления, комитеты, департаменты, отделы, акимы районов и городов
2004г.-
2481,9
2005г.-
2154,8
2006г.-
2370,8
Итого: 7007,5
2004г.-
3019,9
2005г.-
3806,3
2006г.-
3714,2
Итого: 10540,4
2004г.-
531,8
2005г.-
355,4
2006г.-
76,0
Итого: 963,2
Респу-
бли-
канс-
кий
бюджет
Мест-
ный
бюджет
Прочие
источ-
ники
Решение областного Маслихата
N 3-14 от 25.12.2003г.
Разви-
тие
соци-
альной
сферы
и ин-
фра-
струк-
туры
села
Строительство
5
Программа развития жилищного строитель-
ства Алматинской области на 2005-2007 гг.
Комплексное решение проб-
лем развития
жилищного
строительства,
обеспечивающих
доступность
жилья широким
слоям насе-
ления
2005-2007 годы
Отдел строи-
тельства и ин-
фраструктуры
2004г-
1195,1
2005г-
3097,1
2006г-
3097,1
2007г-
1902,0
Итого: 9291,3
2004г.-
343,6
2005г.-
343,6
2006г.-
343,6
2007г.-
10,0
Итого:
1040,8
2005г-
1811,7
2006г-
2727,0
2007г-
3649,4
Итого:
8188,1
Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет
Мест-
ный
бюджет
Прочие источ-
ники
Решение областного Маслихата от 3 июня 2004 года N6-46
Разви-
тие
жилищ-
ного
строи-
тель-
ства
Занятость и труд
6
Программа занятости населения на 2004 год
Обеспечение рациональной занятости, снижение уровня безработицы, улучшение качества рабочей силы
В те-
чение
2004
года
Управление труда,
занятости и
социальной защиты населения
2004г.- 332,2
2005г.- 385,6
2006г.- 402,9
2007г.- 419,0
Итого: 1539,7
Мест-
ный
бюджет
Решение
Маслихата
N 5-35 от
13.04.04г.
Соци-
альное
обес-
пече-
ние
насе-
ление
Социальная защита
7
Программа реабилитации инвалидов области на 2002-2005 годы
Создание системы реаби-
литации инва-
лидов, предо-
ставление воз-
можностей для
всесторонней
интеграции их
в общество,
создание
условий для
обеспечения
независимого
образа жизни,
снижение
уровня инвалидности
2002-2005 гг.
Управление труда,
занятости и
социальной
защиты
населения
2004г- 17,6
2005г.- 18,5
Итого:
36,1
Мест-
ный
бюджет
Решение
Маслихата N 12-73 от
20.12.03 г.
Сниже-
ние
бед-
ности
и со-
циаль-
ное обес-
пече-
ние
насе-
ление
8
Программа по снижению бедности в Алматинской области на 2002-2005 годы
Сокращение бедности за счет создания в области условий для
экономического
роста, эффек-
тивной заня-
тости и увели-
чения доходов
населения. Реализация комплекса мер, направленных на расширение активных форм содействия занятости населения
2004-2005 гг.
Управление экономики Акима Алматин-
ской области, управление труда, заня-
тости и соци-
альной защиты
населения,
акимы районов
и городов
2004г-
732,2
2005г-
1098,7
Итого: 1830,9
Мест-
ный
бюджет
Решение областного маслихата
N 31-163 от
26.12.2002г.
Сниже-
ние
бед-
ности
и со-
циаль-
ное
обес-
пече-
ние
насе-
ление
Образование
9
Программа
"Образова-
ние" на
2001-2005
годы
Создание условий для эффективного развития национальной модели системы
образования
области, обес-
печивающей ши-
рокий доступ к
качественному
образованию. Дальнейшее укрепление
материальной базы учрежде-
ний и доста-
точное их фи-
нансирование
2001-
2005
гг.
Департамент образования, акимы районов и городов
2004г-
1556,6
2005г-
1685,2
Итого: 3241,8
2004г.-
15244,4
2005г.-
14108,2
Итого:
29352,6
Рес-
публи-
канс-
кий
бюджет
Мест-
ный
бюджет
Решение Акима области N 3-61 от 16 марта 2001г.
Разви-
тие
обра-
зова-
ния и
подго-
товка
специ-
алис-
тов с
высшим
обра-
зова-
нием
Здравоохранение
10
Программа усиления борьбы с туберкуле-
зом в Республике Казахстан на 2004-2006 годы по Алматинской области
Стабилизация эпидемиологи-
ческой ситуа-
ции с после-
дующим сниже-
нием показателей заболевания.
2004-2006 гг.
Управление здравоохране-
ния, Департа-
мент юстиции, ГУВД Алматин-
ской области
2004г.-
300,0
2005г.-
304,1
2006г.-
279,2
Итого:
883,3
Мест-
ный
бюджет
Постанов-
ление Аки-
мата Алма-
тинской
области N
86 от
19.09.2003г.
Здра-
воох-
ране-
ние
11
Программа по противо-
действию
эпидемии СПИД в Алматинской области на 2002-2005 гг.
Снижение уязвимых групп рискованного поведения (молодежь, подростки, наркоманы и т.д.) в отношении заражения ВИЧ
2002-2005 гг.
Акимы районов и городов, областное управление здравоохране-
ния
Финанси-
рование
не тре-
буется
Решение Акима области N 12-172 от 03.12.2001г.
Здра-
воох-
ране-
ние
Спорт, туризм и здоровый образ жизни
12
Программа развития физической культуры и спорта в Алматинской области на 2001-2005 годы
Повышение за-
нятости детей
и подростков,
профилактика
правонарушений
среди молоде-
жи, рост чис-
ла реально занимающихся физической культурой и спортом, подготовка достойного спортивного резерва, обеспечение успешного выступления спортсменов
области на республикан-
ской и между-
народной арене. Профилактика заболеваний, укрепление и сохранения
здоровья населения
области
2001-2005 гг.
Управление
спорта и
физической
культуры
2004г.-
879,4
2005г.-
770,5
Итого: 1649,9
Мест-
ный
бюджет
Решение Акима области N 1-3 от 12.01.04 г.
Разви-
тие
куль-
туры,
туриз-
ма и
спорта
Демография и миграция
13
Программа демографического развития Республики Казахстан на 2001-2005 гг.
Обеспечение количествен-
ного и качест-
венного роста
населения об-
ласти в соот-
ветствии с
долгосрочной
стратегией
развития
страны
2001-2005 гг.
Акимы районов
и городов,
областное
управление по
миграции и
демографии
2004г.- 210,2
2005г.- 22,5
Итого: 232,7
Мест-
ный
бюджет
Постанов-
ление Пра-
вительства РК от 30.10.2001 г. N 1380,
Решение Акима области N 1-19 от 19.01.2002 г.
Демо-
графия
и ра-
циона-
льное
разме-
щение
насе-
ления
14
Программа миграцион-
ной полити-
ки Алматин-
ской облас-
ти на 2001-2010 гг.
Управление миграционными процессами, обеспечение устойчивого демографичес-
кого разви-
тия, создания условий для реализации прав мигрантов
2001-2010 гг.
Акимы районов и городов, областные уп-
равления и ко-
митеты,
областное управление по миграции и демографии
2004г.- 673,6
Итого:
673,6
Рес-
публи-
канс-
кий
бюджет
Постанов-
ление Пра-
вительства
РК от 29.10.2001 г. N 1371, Решение Акима N 1-18 от 19.01.02 г.
Сниже-
ние
бедно-
сти,
демо-
графия
и ра-
циона-
льное
разме-
щение
насе-
ления
Обеспечение безопасности государства, укрепление правопорядка и борьба с преступностью
15
Программа профилак-
тики право-
нарушений и борьбы с преступ-
ностью в РК на 2003-2004 гг.
Формирование системы про-
филактики пра-
вонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности
2003-2004 гг.
ГУВД
Финанси-
рование не тре-
буется
Решение Акима Ал-
матинской области N 4-68 от 01.04.03г.
Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние
16
Комплексная программа правового всеобуча в Алматинской области на 2003-2005 годы
Исполнение Го-
сударственной программы правовой реформы в Республике Казахстан
2003-2005 гг.
Департамент юстиции, областные управления, департаменты и комитеты
Финанси-
рование
не тре-
буется
Решение областного Маслихата N 34-194 от
30.05.2003
г.
Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние
Охрана окружающей среды и природопользование
17
Экологичес-
кая прог-
рамма Алма-
тинской области на период до 2010 года
Снижение темпов ухудшения окружающей среды
до 2010 года
Управление охраны окружающей среды, отдел по администри-
рованию местных экологических программ
2004г.- 38,0
2005г.- 115,2
2006г.- 121,0
2007г.- 131,2
Итого:
405,4
Мест-
ный
бюджет
Решение Маслихата N3-17 от 25.12.03 г.
Охрана
окру-
жающей
среды
и при-
родо-
поль-
зова-
ние
18
Программа "Питьевые воды" на 2002-2010 гг.
Устойчивое обеспечение население питьевой водой в необходимом количестве и гарантирован-
ного качества
2002-2010 гг.
Акимы городов и районов, управление дорожного и коммунального хозяйства, управление охраны окружающей среды
2004г.-
445,7
2005г-
180,3
2006г.-
465,5
2007г.-
1002,0
Итого: 2093,5
2004г.- 343,3
2005г.- 378,3
2006г.- 650,0
2007г.- 859,7
Итого: 2231,3
Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет
Мест-
ный
бюджет
Решение областного маслихата
N 33-184 от 20.03.2003 г.
Охрана
окру-
жающей
среды
и при-
родо-
поль-
зова-
ние
Управление государственными активами
19
Программа повышения эффектив-
ности уп-
равления коммуналь-
ной собст-
венностью и привати-
зации по Алматинской области на 2003-2005 годы
Формирование эффективной системы управления го-
сударственным
имуществом
2003-2005 гг.
Областные управления, департаменты
и комитеты, акимы районов и городов
Финанси-
рование
не тре-
буется
Постанов-
ление Акимата области N 59 от 02.07.2003 г.
Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние
Внутриполитическая стабильность и консолидация общества
20
Региональ-
ная прог-
рамма функ-
ционирова-
ния и развития языков на 2003-2004 гг.
Расширение сферы применения го-
сударственного языка, языко-
вое развитие в
сфере образо-
вания и обу-
чения языками
2003-2004 гг.
Областной отдел по развитию госу-
дарственного языка
Финанси-
рование
не тре-
буется
Решение областного Маслихата N 34-193
от 30.05.03г.
Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние
21
Региональ-
ная прог-
рамма госу-
дарственной
поддержки
неправи-
тельствен-
ных органи-
заций Алматинской области на 2003-2005 годы
Создание усло-
вий для устой-
чивого разви-
тия неправи-
тельственных организаций в Алматинской области как части гражданского общества и усиление их роли в решении
социально-
значимых проб-
лем общества на основе взаимодействия и поддержки со
стороны орга-
нов государст-
венной власти
2003-2005 гг.
Управление информации, Департамент внутренней политики
2004г.- 3,6
2005г.- 5,4
Итого: 9,0
Мест-
ный
бюджет
Постанов-
ление
Акимата области от
09.07.2003 г. N 61
Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние
Региональная политика
22
Программа развития малых городов Алматинской области на 2004-2006 годы
Создание условий и конкурентной среды для социально-
экономического развития малых городов, повышения уровня жизни населения
2004-2006 гг.
Управление экономики Акима Алматинской области, отдел промышленности и энергетики, комитет по поддержке и развитию пред-
принимательст-
ва, малого и среднего бизнеса, Акимы районов и городов
2004г.-
191,2
2005г-
2765,5
2006г-
2755,4
Итого: 5712,1
2004г.-
223,3
2005г.-
993,9
2006г.-
491,4
Итого:
1708,6
2004г-
4568,0
2005г-
1365,7
2006г-
869,3
Итого: 6803,0
Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет
Мест-
ный
бюджет
Прочие
источ-
ники
Решение Маслихата области N 5-31 от 13.04.2004г.
Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние
23
Программа создания автоматизированной системы Государственного градостроительного кадастра Алматинской области на 2004-2009гг
Поэтапное создание и ведение информационной системы ГГК области
2004-2009 гг.
Управление архитектуры и градостроительства
2004г.- 5,4
2005г.- 25,0
2006г.- 30,0
2007г.- 30,0
Итого:
90,4
Мест-
ный
бюджет
Решение Маслихата N5-34 от 13.04.04 г.
Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние
ИТОГ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРОГРАММАМ
22744,1
38753,1
19177,7
РБ
МБ
ПР.ИСТ
2. Перечень разрабатываемых региональных программ
Промышленность
1
Программа по энерго-
сбережению на 2005-
2015 годы
Снижение уровня потерь и внедрение новых технологий
1-ый
этап-
2005-
2007 гг.
Отдел энер-
гетики и про-
мышленности, АПК АРЭК, АО "ТАТЭК"
Собст-
венные
сред-
ства
пред-
прия-
тий и
орга-
низа-
ций
всех
форм
собст-
вен-
ности
Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с пунктом 2.2.1. Плана ме-
роприятий по реализации Программы Правитель-
ства Республики Казахстан на 2003-2005гг.
Ин-
дуст-
риаль-
но-ин-
нова-
цион-
ное
раз-
витие
Образование
2
Программа "Ауыл мектебі" на 2004-2005 гг.
Улучшение работы сельских организаций образования, повышения эффективности управления сельскими и малокомплект-
ными школами, обеспечения их устойчивого развития, укрепление учебно-мате-
риальной базы и кадрового потенциала сельских организаций образования
2004-2005 гг.
Департамент образования, акимы районов и городов
2004г.-
950,8
2005г-
1049,6
Итого:
2000,4
Мест-
ный
бюджет
Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с Пос-
тановле-
нием Пра-
вительства РК N 128 от 04.02.2003г.
Раз-
витие
обра-
зова-
ния
3
Программа "Информати-
зация системы образования области" на 2004-2005 гг.
Повышение качества казахстанского образования посредством внедрения информационно-коммуникацион-
ных технологий
в обучение на всех уровнях образования, а также интеграция в мировое обра-
зовательное пространство
2004-2005 гг.
Департамент образования, акимы районов и городов
2005г.-
48,8
Ит о го: 48,8
2004г - 65,1
2005г - 69,8
Итого:
134,9
Рес-
публи-
канс-
кий
бюджет
Мест-
ный
бюджет
Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с пунктом 6.1.6. Плана ме-
роприятий по реализации Программы Правитель-
ства Республики Казахстан на 2003-2006 годы
Раз-
витие
обра-
зова-
ния
Здравоохранение
4
Программа "Здоровье народа" на 2004-2006 гг.
Снижение забо-
леваемости на-
селения путем совершенство-
вания эффек-
тивного взаи-
модействия с населением си-
стемы здра-
воохранения области, обеспечить доступность, качество медицинских услуг, усиление про-
фессиональной работы
2004-2006 гг.
Акимы районов и городов, областное управление здравоохра-
нения
2004г- 1018,9
2005г- 1223,8
2006г- 1547,8
Итого: 3790,5
2004г- 881,3
2005г- 1388,1
2006г- 2515,1
Итого: 4784,5
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с По-
становле-
нием Пра-
вит. РК от
21.03.03г. N 89 "Об утвер.Пла-
на мер. по
реал. Гос.
Прогр. "Здоровье народа" на
2003-2005 гг.
Здра-
воох-
ране-
ние
Охрана окружающей среды и природопользование
5
Программа "Леса Казахстана" на 2004-2007 гг.
Осуществление комплекса ле-
соводственных, биологических, организационно-технических и экологичес-
ких мер, нап-
равленных на сохранение, рациональное использование и воспроизвод-
ство лесов, ресурсов растительного и животного мира
2004-2007 гг.
Управление по лесу и биоресурсам Алматинской области, госу-
дарственные учреждения по охране лесов и животного мира ГКП "Каратал орманы", "Жетысу орманы"
2004г.- 227,2
2005г.- 303,0
2006г.- 317,0
Итого: 847,2
Мест-
ный
бюджет
Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с
пунктом 7.5.17. Плана ме-
роприятий по реализации Программы Правитель-
ства Республики Казахстан на 2003-2006 гг.
Охрана
окру-
жающей
среды
Спорт, туризм и здоровый образ жизни
6
Программа развития туристской отрасли Алматинской области на 2004-2005 гг.
Становление индустрии туризма как доходной отрасли экономики, создание в области современного конкурентоспособного туристского комплекса
2004-2005 гг.
Отдел по туризму, акимы районов и городов
2004г.- 11,5
2005г.- 20,0
Итого:
31,5
Местный бюджет
Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с
пунктом 6.6.12. Плана ме-
роприятий по реали-
зации
Программы
Правитель-
ства Рес-
публики
Казахстан на 2003-2006 гг.
Разви-
тие
куль-
туры,
туриз-
ма и
спорта
Развитие малого предпринимательства
7
Программа развития и поддержки малого
предприни-
мательства в Алматинской области на 2004-2006 гг.
Обеспечение устойчивого развития малого пред-
приниматель-
ства - как основного компонента структуры экономики области, достижение его рациональной отраслевой структуры
2004-2006 гг.
Комитет по поддержке и развитию пред-
принимательст-
ва, малого и среднего бизнеса
2004г.- 200,0
2005г.- 210,0
2006г.- 219,5
Итого:
629,5
Мест-
ный
бюджет
Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2003 года N 1268
Разви-
тие
малого
пред-
прини-
мате-
льства
и соз-
дание
сред-
него
класса
Предупреждение и защита от ЧС
8
Программа по преду-
преждению и
ликвидации ЧС на 2004-2007 гг.
Защита населения, окружающей среды и объектов хозяйствования от ЧС и последствий, вызванных ими
2005-2007 гг.
Акимы районов и городов,
Департаменты, управления, организации
2005 - 450,0
2006 - 450,0
2007 - 450,0
Итого: 1350,0 2005 - 710,0
2006 - 710,0
2007 - 710,0
Итого: 2130,0
2005 - 20,0
2006 - 20,0
2007 - 20,0
Итого: 60,0
Респу-
бли-
канс-
кий
бюджет
Мест-
ный
бюджет
Прочие
источ-
ники
Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с Пос-
тановлени-
ем Прави-
тельства
РК N 1383 п.5.1 от 31.12.03г. Плана ме-
роприятий по реализации Программы Правитель-
ства
Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние
ИТОГ ПО РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ ПРОГРАММАМ
5189,3
10558,0
60,0
РБ
МБ
ПРОЧ. ИСТ.
ИТОГ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ И РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ ПРОГРАММАМ
27933,4
49311,1
19237,7
РБ
МБ
ПРОЧ. ИСТ.
2005 г. - Итого по действующим программам
9031,3
17257,3
5196,6
РБ
МБ
Проч.ист.
2005 год - Итого по разрабатываемым программам
1722,6
3750,5
20,0
РБ
МБ
Проч.ист.
2005 год - Итого по действующим и разрабатываемым программам
10753,9
21007,8
5216,6
РБ
МБ
Проч.ист.
Форма ПР-1
2003
г.
отчет
2004 г.
оценка
2005 г.
2006 г.
в це-
нах
2004 г.
в це-
нах
2005 г.
в це-
нах
2005 г.
в це-
нах
2006
г .
Производство промышленной продукции в стоимостном выражении
Объем промышленной продукции (работ, услуг), млн.тенге
133455,8
139797
144392
148596
151844
156175
в том числе:
Горнодобывающая промышленность
2357,9
2544
2590
2654
2687
2755
в том числе:
добыча металлических руд
650,9
х
х
х
х
х
Прочие отрасли горнодобывающей промышленности
1683,5
2544
2590
2654
2687
2755
Обрабатывающая промышленность
103464,1
109515
113787
117481
120420
124082
в том числе:
Переработка
сельскохозяйст-
венных продуктов
80980,8
85280
89163
91556
94029
96740
из нее:
производство, переработка мяса и мясопродуктов
2403,9
2570
2728
2761
2789
2790
переработка и консервирование фруктов и овощей
932,4
950
998
1012
1027,2
1068,3
производство молочных продуктов
3223,4
3480
3725
3799
3913
4106
производство продуктов мукомольной промышленности
2786,2
2900
2990
3059
3180
3307
производство напитков
7191,2
7376
7484
7485
7499
7536
Производство прочих пищевых продуктов
31199,0
33427
36110
37920
39816
41408
Производство табачных изделий
33244,7
34577
35128
35520
35805
36525
Текстильная и швейная промышленность
716,6
780
820
849
856
886
Производство бумаги и картона, издательское дело
4461,8
4647,0
4720
4770
4961
5160
Химическая промышленность
3129,5
3263
3328
3395
3463
3532
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
4046,2
4485
4575
4620
4643
4829
Металлургическая промышленность и обработка металлов
1574,4
1620,0
1644
1660
1668
1700
Прочие отрасли промышленности
7480,6
9484
10535
10640
10800
11235
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
27633,8
27740
28015
28461
28737
29338
в том числе:
производство и распределение электроэнергии
19796,7
19880
20079
20400
20604
21036
снабжение паром и горячей водой
6758,1
6770
6838
6947
7009
7156
сбор, очистка и распределение воды
398,0
400
402
407
411
419
производство и распределение газообразного топлива
681
690
696
706
713
727
продолжение таблицы
2007 г.
2004г в % к 2003г
2005 г. в % к 2004 г.
2007 г. в % к 2004 г.
в це-
нах
2006
г.
в це-
нах
2007
г.
160494
165794
104,8
106,3
118,6
2790
2861
107,9
104,3
112,5
х
х
х
х
х
2790
2861
151,1
104,3
112,5
128026
132694
105,8
107,3
121,2
99408
102572
105,3
107,4
120,3
2930
2935
106,9
107,4
114,2
1089,7
1111
101,9
106,5
116,9
4229
4314
108,0
109,2
123,9
3357
3458
104,1
105,5
119,2
7574
7612
102,6
101,5
103,2
43478
45652
107,1
113,4
136,6
36750
37490
104,0
102,7
108,4
898
922
108,8
108,8
118,2
5240
5398
104,2
102,6
116,2
3603
3675
104,3
104,0
112,6
4858
5004
110,8
103,0
111,6
1709
1736
102,9
102,5
107,2
11797
12387
126,8
112,2
130,6
29618
30239
100,4
102,6
109,1
21246
21692
100,4
102,6
109,2
7220
7371
100,2
102,6
108,9
422
431
100,5
102,0
107,8
730
745
101,3
102,3
107,8
Форма ПР-2
Единица
изме-
рения
2003
г.
отчет
2004
г.
оцен-
ка
Прогноз
2004
г. в%
к 2003
г.
2005
г. в%
к 2004
г.
2007
г.в% к
2004
г.
2005
г.
2006
г.
2007
г.
Производство промышленной продукции в натуральном выражении
Горнодобывающая промышленность
Лигнит, уголь бурый
тыс. тонн
30
35
35
37
40
116,7
100,0
114,3
Добыча металлических руд
Руда свинцово-цинковая
тыс.
тонн
177
х
х
х
х
х
Цинк в концентрате
тыс.
тонн
6
х
х
х
х
х
Свинец в концентрате
тыс.
тонн
3
х
х
х
х
х
Прочие отрасли горнодобывающей промышленности
Баритовый утяжелитель
тыс.
тонн
5
5,1
5,5
5,8
6,0
102,0
107,8
117,6
Соль и хлорид натрия, чистый
тонн
1851
2036
2240
2464
2710
110,0
110,0
133,1
Пески природные
тыс.
куб.м.
1084,8
1161
1242
1329
1422
107,0
107,0
122,5
Гранула, каменная крошка, галька, гравий, щебень
или дробленный камень
тыс.
куб.м.
1889,3
2022
2163
2315
2476
107,0
107,0
122,5
Известняк и гипс
тонн
89,3
98
108
119
131
109,7
110,2
133,7
Обрабатывающая промышленность
Мясо и субпродукты пищевые скота, свиней, коз
тонн
786
825
907
953
1048
105,0
109,9
127,0
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы
тонн
20924
21970
23069
24222
25433
105,0
105,0
115,8
Колбасные изделия
тонн
161
169
185
206
227
105,0
109,5
134,3
Рыба приготовленная и консервированная
тонн
961
1010
1060
1112
1170
105,1
105,0
115,8
Переработанные и консервированные овощи
тонн
1772
1896
2029
2171
2323
107,0
107,0
122,5
Обработанное жидкое молоко и сливки
тонн
26983
29681
32650
35912
39504
110,0
110,0
133,1
Сыр и творог
тонн
603
606
611
625
656
100,5
100,8
108,3
Масло сливочное
тонн
262
275,0
289
303
318
105,0
105,1
115,6
Прочие молочные продукты
тонн
24867
27353
30090
33100
36410
110,0
110,0
133,1
Масло растительное
тонн
229
230
232
255
270
100,4
100,9
117,4
Мука
тонн
144403
151160
155644
160366
168384
104,7
103,0
111,4
Макароны, лапша, кускус и аналогичные
тонн
5776
5805
5851
5910
5969
100,5
100,8
102,8
Крупа, мука грубого помола
тонн
423
444
466
490
514
105,0
105,0
115,8
Очищенный рис
тонн
55
66
79
95
114
120,0
119,7
172,7
Рис-сечка
тонн
203
240
280
336
403
118,2
116,7
167,9
Крахмалы
тонн
1055
1270
2016
2520
3150
120,4
158,7
248,0
Готовые корма для сельскохозяйст. животных
тонн
81021
97225
116670
128581,5
147868,7
120,0
120,0
152,1
Свежий хлеб
тонн
11663
11720
11780
11840
11900
100,5
100,5
101,5
Сухари и печенья, изделия кондитерские
тонн
16293
17108
17963
18860
19805
105,0
105,0
115,8
Сахар
тонн
264316
277532
291408
305979
321278
105,0
105,0
115,8
Этиловый спирт
тыс.
литров
4108
4150
4190
4274
4359
101,0
101,0
105,0
Водка и ликероводочные изделия
тыс.
литров
4251
4549
4867
5208
5573
107,0
107,0
122,5
Виноградные вина натуральные, сусло виноградное
тыс.
литров
19484
20068
20670
21704
22790
103,0
103,0
113,6
Пиво
тыс.
литров
8892,2
9340
9810
10300
10820
105,0
105,0
115,8
Прочие безалкогольные изделия
тыс.
литров
39826
43808
48190
53010
58310
110,0
110,0
133,1
Соки фруктовые и овощные
тыс.
литров
7684,8
8069
8473
8896
9345
105,0
105,0
115,8
Продукты пищевые прочие
тонн
222
233
244
257
270
105,0
104,7
115,9
Солод
тонн
21934
24127
25334
26600
27930
110,0
105,0
115,8
Производство табачных изделий
Сигареты, содержащие табак
млн. шт.
24703,4
24950
25000
25100
25900
101,0
100,2
103,8
Производство бумаги и картона, издательское дело
Мешки и пакеты бумажные
тыс. кг.
4037
4090
4150
4250
4310
101,3
101,5
105,4
Коробки, ящики и сумки из бумаги или картона
тыс. кг.
16250
16415,0
16580
16746
16915
101,0
101,0
103,0
Печатные книги, брошюры
тыс. штук.
598
600
603
606
610
100,3
100,5
101,7
Газеты выходящие реже четырех раз в неделю
тыс. штук.
9697
9745
9794
9872
9950
100,5
100,5
102,1
Прочая печатная продукция
тыс.
штук
14544
14835
15132
15210
15362
102,0
102,0
103,6
Текстильная и швейная промышленность
Шерсть (овечья) мытая
тонн
373
376
390
398
420
100,8
103,7
111,7
Шерстяная пряжа
тонн
152
153
161
177
195
100,7
105,2
127,5
Ткани шерстяные
тыс. кв. м.
378
397
417
438
460
105,0
105,0
115,9
Войлок
тонн
9
11,0
13
15
18
122,2
118,2
163,6
Обувь кроме спортивной и защитной
тыс. пар
209
210
211
213
215
100,5
100,5
102,4
Изделия текстильные готовые
тыс. шт.
97,5
99,5
105
110
113
102,1
105,5
113,6
Белье постельное
тыс.
шт.
58,5
59,7
60,8
62
63
102,1
101,8
105,5
Одежда рабочая мужская
тыс. шт.
98,5
99,5
100
102
103
101,0
100,5
103,5
Производство древесины и деревянных изделий
Оконные и дверные блоки деревянные
тыс. кв.м.
7
7,3
7,7
8,1
8,5
104,3
105,5
116,4
Конструкции строительные деревянные и изделия столярные
тыс.
тонн
49
49,5
50
51
51
101,0
101,0
103,0
Химическая промышленность
Краски и лаки на основе полимеров
тонн
693
762
838
922
1015
110,0
110,0
133,2
Средства моющие
тонн
1278
1349
1409
1451
1495
105,6
104,4
110,8
Парфюмерия и средства туалетные
тонн
1861
1954
2052
2154
2262
105,0
105,0
115,8
Шампуни, лаки для волос
тонн
1771
1895
1990
2090
2194
107,0
105,0
115,8
Паста зубная
тонн
8
8,5
8,9
9,0
9,5
106,3
104,7
111,8
Трубы, трубки, рукава и шланги из пластмасс
тыс. кг.
226
228
233
237
242
101,1
102,2
106,1
Плиты, листы, пленка, фольга из пластмасс
тыс. кг.
1389,4
1459
1532
1580
1650
105,0
105,0
113,1
Двери, окна, коробки для дверей и оконные рамы
тыс. кг.
79,7
84
86
88
90
105,4
102,4
107,1
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Посуда из фарфора
тыс.
кг.
236,6
260
280
315
340
109,9
107,7
130,8
Кирпич строительный
тыс.
куб.м.
79,2
87
96
105
115
109,8
110,3
132,2
Бутылки, банки и прочая тара из стекла
млн.
шт.
135,3
139
145
150
160
102,7
104,3
115,1
Конструкции строительные сборные из бетона
тыс.
тонн
117,7
130
143
157
173
110,5
110,0
133,1
Бетон товарный
тыс.
тонн
233,6
240
250
260
270
102,7
104,2
112,5
Гипс
тыс.
тонн
0,6
0,7
1
0,9
1
116,7
114,3
142,9
Известь
тыс.
тонн
26,1
29,0
32
35
38
111,1
110,3
131,0
Металлургическая промышленность и обработка металлов
Услуги по литью чугуна
тонн
649
655
660
665
670
100,9
100,8
102,3
Металлоконструкции строительные сборные
тонн
1279
1407
1550
1705
1875
110,0
110,2
133,3
Уголки и профили из стали
тонн
1760
1936
2130
2345
2577
110,0
110,0
133,1
Профили холодноштампованные
тонн
1249
1375
1510
1660
1830
110,1
109,8
133,1
Машиностроение, производство машин и оборудования
Масляные фильтры
тыс.
штук
12,6
12,8
13,0
13,2
13,5
101,6
101,6
105,5
Провода и кабели изолированные
тыс.м
19520,7
21470
22540
23670
24850
110,0
105,0
115,7
Счетчики электрические
тыс.
штук
21,9
23
24
25
27
105,0
104,3
115,2
Аккумуляторы электрические
тыс.
штук
439,8
480
510
540,0
590
109,1
106,3
122,9
Светильники и осветительные устройства
тыс.
штук
10,1
10,9
11,5
11,9
12
107,9
105,5
110,1
Приемники телевизионные
тыс.
штук
32,8
33
33,2
33,5
33,7
100,6
100,6
102,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Выработка электроэнергии
млн.кВт/час
4593,7
4719
4868
5000
5155
102,7
103,2
109,2
Выработка теплоэнергии
тыс.
Гкал
6477
6680
6710
6795
6880
103,1
100,4
103,0
Природная вода
тыс. куб. м.
36285,2
36300
36370
36600
37000
100,0
100,2
101,9
Дополнение
Форма ПР-2
Единица
изме-
рения
2003
г.
отчет
2004
г.
оценка
2004
г. в %
к 2003
г.
2005
г. в %
к 2004
г.
2007
г. в %
к 2004
г.
2005
г.
2006
г.
2007
г.
Производство промышленной продукции в натуральном выражении
Спирт этиловый
тыс. дал
410,8
415,0
419,0
427,4
435,9
101,0
101,0
105,0
Водка
тыс. дал
420,7
454,9
486,7
520,8
557,3
108,1
107,0
122,5
Коньяки
тыс. дал
51,7
51,8
52,5
52,7
52,9
100,2
101,4
102,1
Шампанские вина
тыс. дал
41,80
44,5
45,5
50,5
55,5
106,5
102,2
124,7
Виноматериалы
тыс. дал.
460,3
466,6
493,5
498,8
500,5
101,4
105,8
107,3
Винные напитки
тыс. дал.
667,96
440,1
587,4
587,6
587,8
65,9
133,5
133,6
Сигареты, содержащие табак
млн.шт
24703,0
24950,0
25000
25100
25900
101,0
100,2
103,8
Табак промышленно изготовленный и заменители промышленные табака
тонн
6904
6908
6910
6920
6930
100,1
100,0
100,3
Бензин
тонн
0
1572
1572
1572
1572
0
100,0
100,0
Дизельное топливо
тонн
0
2976
2976
2976
2976
0
100,0
100,0
Форма СХ -1
2003 г. отчет
2004 г. оценка
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2004
г. в%
к 2003
г.
2005
г. в%
к 2004
г.
2007
г. в%
к 2004
г.
в ценах 2004 г.
в ценах 2005 г.
в ценах 2005 г.
в ценах 2006 г.
в ценах 2006 г.
в ценах 2007 г.
Сельское хозяйство, млн.тенге
Валовая продукция сельского хозяйства
80234,1
91934,8
92077,4
96748,6
100720,0
106435,8
109629,9
113849,1
114,6
105,1
123,8
в том числе:
продукция растение-
водства
41205,0
49329,9
48305,3
52761,4
55609,1
61141,2
62805,6
66927,4
119,7
109,2
135,7
продукция животно-
водства
39029,1
42604,9
43772,1
43987,2
45110,9
45294,6
46824,3
46921,7
109,2
100,5
110,1
Форма СХ -2
Показатели
Единица
измер.
2003
г.
отчет
2004
г.
оценка
Прогноз
2005
г.
2006
г.
2007
г.
Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции
Зерно (в весе после доработки)
тыс.
тонн
1058,8
909,1
938,3
959,6
994,5
в т.ч. пшеница
"
506,8
423,7
438,4
448,1
464,2
рис
"
33
35
35,7
36,4
37,5
Сахарная свекла (фабричная)
"
325,9
402,5
428,3
435,7
464
Семена масличных культур
"
81,9
73,7
77,5
78,7
82,9
Картофель
"
511,1
515,9
520,6
526,4
533,3
Овощи
"
467,7
486,7
499,2
505,5
519
Мясо скота и птица (в убойном весе)
"
103,4
106,6
108,5
110,4
113
Молоко
"
573,2
578,6
591,1
601,3
620
Яйца
млн.шт.
564,5
530,4
536
539,3
545,2
Шерсть
тыс.т.
6,6
6,7
6,7
6,8
6,9
продолжение таблицы
2004
г. в%
к
2003
г.
2005
г. в%
к
2004
г.
2007
г. в%
к
2004
г.
85,9
103,2
109,4
83,6
103,5
109,6
106,1
102
107
123,5
106
115
90
105,2
112,5
100,9
101
103
104,1
103
107
103,1
102
106
100,9
102,2
107,2
94
101,1
102,8
101,5
100
103,0
Среднесрочный План Алматинской области на 2005-2007гг. (инвестиционная сфера)
2003г. отчет, без дооцен-
ки
2004 г. оценка
2005 г. в % к 2004 г.
2007 г. в % к 2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге - всего
49020,0
57195,4
66617,6
69489,0
72692,0
116,5
127,1
в том числе за счет:
116,5
121,5
127,1
Средств республиканского бюджета, из них
5008,0
6088,7
8648,0
7582,5
6322,7
142,0
103,8
сельское хозяйство, охота и лесоводство
0,0
463,3
888,8
1235,3
3334,1
191,8
719,7
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
0,0
459,2
1227,0
524,0
1430,7
267,2
311,6
транспорт и связь
300,0
1330,0
839,2
458,3
0,0
63,1
0,0
операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
0,0
255,9
255,9
0,0
0,0
100,0
0,0
государственное управление
3179,0
1077,3
1218,9
838,5
0,0
113,1
0,0
образование
499,0
1192,1
1128,3
342,7
574,5
94,6
48,2
здравоохранение и социальные услуги
0,0
1311,0
2686,2
3780,0
579,6
204,9
44,2
строительство
1030,0
0,0
0,0
0,0
403,8
Средств местного бюджета
5538,0
3371,0
6548,5
6448,8
5196,5
194,3
154,2
сельское хозяйство, охота и лесоводство
1,0
98,9
245,1
247,4
65,9
247,9
66,7
обрабатывающая промышленность
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
16,0
293,1
463,5
669,5
885,4
158,1
302,1
транспорт и связь
0,0
277,7
242,8
250,6
281,4
87,4
101,3
операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
65,0
1170,8
3129,9
3129,9
1959
267,3
167,3
государственное управление
4656,0
0,0
0,0
0,0
0,0
образование
699,0
908,6
1465,5
1473,4
1248,5
161,3
137,4
здравоохранение и социальные услуги (культура, спорт, соцзащита)
0,0
557,7
883,1
553,4
621,1
158,3
111,4
прочие (экология)
100,0
64,2
118,7
124,6
135,1
184,9
210,6
Средств предприятий, организаций и населения
31563,0
42109,0
45694,8
49628,0
55235,6
108,5
131,2
сельское хозяйство, охота и лесоводство
2174,0
2618,1
2673,1
2715,8
2786,5
102,1
106,4
рыболовство
2,0
2,3
2,8
2,9
2,9
122,1
123,6
горнодобывающая промышленность
1723,0
350,2
455,3
591,8
769,4
130,0
219,7
обрабатывающая промышленность
14685,0
22759,8
25072,1
27647,1
31767,1
110,2
139,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
1853,0
3588,3
3599,6
3604,8
3628,4
100,3
101,1
строительство
2335,0
606,9
685,8
720,1
756,1
113,0
124,6
торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
1885,0
1054,2
1112,2
1201,2
1291,3
105,5
122,5
гостиницы и рестораны
51,0
852,0
890,3
930,4
972,2
104,5
114,1
транспорт и связь
2542,0
2233,0
2371,4
2537,4
2740,4
106,2
122,7
финансовая деятельность
41,0
56,0
0,0
0,0
0,0
операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
3773,0
7333,1
8167,4
9001,7
9836,0
111,4
134,1
государственное управление
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
образование
57,0
94,9
94,9
94,9
94,9
100,0
100,0
здравоохранение и социальные услуги
109,0
214,0
223,6
233,7
244,2
104,5
114,1
прочие
329,0
346,2
346,2
346,2
346,2
100,0
100,0
Средств иностранных инвесторов
6911,0
5626,8
5726,2
5829,7
5937,2
101,8
105,5
сельское хозяйство, охота и лесоводство
55,0
0,0
0,0
0,0
0,0
горнодобывающая промышленность
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
обрабатывающая промышленность
1564,0
2486,3
2585,8
2689,2
2796,8
104,0
112,5
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
транспорт и связь
940,0
3140,5
3140,5
3140,5
3140,5
100,0
100,0
операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям
19,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственное управление
4148,0
0,0
0,0
0,0
0,0
торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
111,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Форма МП-1
Ед. измер.
2003 г. отчет
2004 г. оцен-
ка
Прогноз
2004 г. в % к 2003 г.
2005 г. в % к 2004 г.
2007 г. в % к 2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Малое предпринимательство
Доход от реализации товаров, услуг
млн. тенге
71951,7
74942,9
78060,6
81532,5
85257,5
104,2
104,2
113,8
из них:
продукция промышленности
"
10773,4
11075,8
11430,2
11841,7
12291,7
102,8
103,2
111,0
продукция сельского хозяйства
"
2303,4
2356,4
2410,6
2470,8
2539,9
102,3
102,3
107,8
торговля
"
40127,1
41932,8
43819,7
45923,0
48127,3
104,5
104,5
114,8
другие (финансовая деятельность, образование, здравоохранение, социальные и коммунальные услуги)
"
18747,8
19577,9
20400,1
21297,7
22298,6
104,4
104,2
113,9
Количество субъектов МП
единиц
59658
62091
64601
67333
70309
104,1
104,0
113,2
в том числе:
юридические лица
"
4001
4152
4287
4426
4571
103,8
103,3
110,1
индивидуальные предприниматели
"
55657
57939
60314
62907
65738
104,1
104,1
113,5
Численность занятых в сфере МП
чело-
век
40385
41549
42945
44571
45996
102,9
103,4
110,7
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
"
6702
6851
6996
7225
7453
102,2
102,1
108,8
Промышленность
"
10545
10901
11408
11814
12096
103,4
104,7
111,0
Строительство
"
4530
4658
4817
5038
5270
102,8
103,4
113,1
Торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
"
7276
7555
7832
8161
8371
103,8
103,7
110,8
Гостиницы и рестораны
"
450
470
490
500
520
104,4
104,3
110,6
Транспорт и связь
"
1780
1814
1862
1923
1986
101,9
102,6
109,5
Другие виды деятельности (финансовая деятельность, образование, здравоохранение, социальные и коммунальные услуги)
"
9102
9300
9540
9910
10300
102,2
102,6
110,8
Внешнеэкономическая деятельность
Алматинская область
Код ТН ВЭД
Наименование товара
2003 (отчет)
2004 (оценка)
кол-
во
цена
$ за
еди-
ницу
това-
ра
стои-
мость
млн.
$
кол-
во
цена
$ за
еди-
ницу
това-
ра
стои-
мость
млн.
$
Внешнеторговый оборот, всего
562,2
680,6
Сальдо, всего
397
401,4
Экспорт таможенный, всего
82,6
139,6
А. Основная товарная номенклатура по экспорту
62,3
115,5
2402
Табак и табачное сырье, тыс. тонн
5167
3541
18,3
6989
3720
26
1701
Сахар, тонн
7168
432
3,1
8000
433
3,5
1101
Мука пшеничная, тонн
9168
207
1,9
10000
210
2,1
1001
Пшеница, тыс.тонн
10
109
1,1
12
110
1,3
1003
Ячмень, тыс.тонн
23
87
2
24
87
2,1
1707
Солод, тонн
4967
300
1,5
5000
300
1,5
3042
Рыба, тонн
450
6000
2,7
450
6000
2,7
2710
Нефтепродукты, газ природный
х
х
11,4
х
х
52
7208
Черные металлы, алюминий, медь, свинец и изделия из него
х
х
11,7
х
х
12
8507
Аккумуляторы, тыс. штук
288,3
30
8,6
408,8
30
12,3
Б. Другие важные товары для области товары, (не включенные в перечень А)
15
17,9
2201-
2202
Молоко и молокопродукты, тонн
5754
1199
6,9
5882
1258
7,4
1704
Мучные кондитерские изделия, тонн
2842
985
2,8
2900
1034
3
1006
Рис, тонн
728
278
0,2
800
280
0,2
808
Овощи, фрукты, тыс. тонн
18
155,5
2,8
20
160
3,2
5101
Шерсть, тонн
445
1800
0,8
530
1890
1
48081
Бумага и картон
х
х
0,9
х
х
1,6
Пластмассы и изделия из них
х
х
0,6
х
х
1,5
В. Прочие (не включенные в перечни А и Б)
х
х
5,3
х
х
6,2
продолжение таблицы
2004/
2003,
%
2005 (прогноз)
2005/2004, %
кол-
во
цена
$ за
еди-
ницу
това-
ра
стои-
мость
млн.
$
121,1
738,5
108,5
436,1
169,0
151,2
108,3
185,4
124,1
107,4
142,1
7168
3906
28
107,7
112,9
8300
433
3,6
102,9
110,5
10100
210
2,1
100,0
118,2
14
110
1,5
115,4
105,0
24,1
87
2,1
100,0
100,0
5100
300
1,5
100,0
100,0
500
6000
3
111,1
456,1
х
х
55
105,8
102,6
х
х
14
116,7
143,0
428,4
30
13,3
108,1
119,3
20,1
112,3
107,2
5904
1321
7,8
105,4
107,1
2949
1085
3,2
106,7
100,0
820
280
0,2
100,0
114,3
22
160
3,5
109,4
125,0
633
1984
1,2
120,0
177,8
х
х
2,2
137,5
250,0
х
х
2
133,3
117,0
х
х
7
112,9
Внешнеэкономическая деятельность
Алматинская область
Код ТН ВЭД
Наименование товара
2006 (прогноз)
2006/2005, %
кол-
во
цена
$ за
еди-
ницу
то-
вара
стои-
мость
млн.
$
Внешнеторговый оборот, всего
789,2
106,9
Сальдо, всего
469,8
Экспорт таможенный, всего
159,7
105,6
А. Основная товарная номенклатура по экспорту
129,7
104,5
2402
Табак и табачное сырье, тыс. тонн
7317
4100
30
107,1
1701
Сахар, тонн
8500
433
3,7
102,8
1101
Мука пшеничная, тонн
10200
210
2,1
100,0
1001
Пшеница, тыс.тонн
15
110
1,6
106,7
1003
Ячмень, тыс.тонн
24,2
87
2,1
100,0
1707
Солод, тонн
5200
300
1,5
100,0
3042
Рыба, тонн
550
6000
3,3
110,0
2710
Нефтепродукты, газ природный
х
х
56
101,8
7208
Черные металлы, алюминий, медь, свинец и изделия из него
х
х
16
114,3
8507
Аккумуляторы, тыс. штук
463,4
30
13,4
100,8
Б. Другие важные товары для области товары, (не включенные в перечень А)
22,2
110,4
2201-2202
Молоко и молокопродукты, тонн
6056
1387
8,4
107,7
1704
Мучные кондитерские изделия, тонн
2982
1140
3,4
106,3
1006
Рис, тонн
840
280
0,2
100,0
808
Овощи, фрукты, тыс. тонн
24
160
3,8
108,6
5101
Шерсть, тонн
673
2083
1,4
116,7
48081
Бумага и картон
х
х
2,5
113,6
Пластмассы и изделия из них
х
х
2,5
125,0
В. Прочие (не включенные в перечни А и Б)
х
х
7,8
111,4
продолжение таблицы
2007 (прогноз)
2007/2006, %
2007/2004
кол-
во
цена
$ за
еди-
ницу
то-
вара
стои-
мость
млн.
$
%
839,8
106,4
123,4
502,4
168,7
105,6
120,8
136,6
105,3
118,3
7505
4264
32
106,7
123,1
8700
433
3,8
102,7
108,6
10500
210
2,2
104,8
104,8
16
110
1,8
112,5
138,5
24,5
87
2,1
100,0
100,0
5300
300
1,6
106,7
106,7
600
6000
3,6
109,1
133,3
х
х
58
103,6
111,5
х
х
18
112,5
150,0
468,4
30
13,5
100,7
109,8
23,9
107,7
133,5
6103
1442
8,8
104,8
118,9
3007
1197
3,6
105,9
120,0
850
280
0,2
100,0
100,0
25
160
4
105,3
125,0
738
2166
1,6
114,3
160,0
х
х
2,8
112,0
175,0
х
х
2,9
116,0
193,3
х
х
8,2
105,1
132,3
Внешнеэкономическая деятельность
Алматинская область
Код ТН ВЭД
Наименование товара
2003 (отчет)
2004 (оценка)
кол-
во
цена
$ за
еди-
ницу
то-
вара
стои-
мость
млн.
$
кол-
во
цена
$ за
еди-
ницу
то-
вара
стои-
мость
млн.
$
Импорт таможенный
479,6
541
А. Основная товарная номенклатура по импорту
335,6
385
1701
Сахар-сырец, тыс.тонн
137,3
345
47,4
152
362
55
2201-2202
Молоко, молокопродукты,тонн
7980
1215
9,7
9411
1275
12
1515
Растительное масло, тонн
3481
1178
4,1
4042
1237
5
1704
Мучные кондитерские изделия, тонн
3038
1744
5,3
3276
1831
6
808
Овощи, фрукты, тонн
4852
556
2,7
5136
584
3
2402
Табачное сырье, табак и табачные изделия, тонн
12560
3941
49,5
13291
4138
55
2203-2208
Алкогольные напитки, тыс.литр
493
1014
0,5
563
1065
0,5
2710
Нефтепродукты
х
х
3,8
х
х
4,5
48081
Бумага, картон
х
х
31,2
х
х
35
Электрические машины, оборудование, реакторы, котлы их части, летательные аппараты
х
х
115,7
х
х
130
Средства наземного транспорта, их части
х
х
42,8
х
х
50
Каучук и резиновые изделия
х
х
3,2
х
х
4
Пластмассы и изделия из него
х
х
19,7
х
х
25
Б. Другие важные товары для области (товары, не включенные в перечень А)
86,1
91
9401-9404
Мебель
х
х
6,7
х
х
6,2
3004
Медикаменты
х
х
5,6
х
х
5,8
7208
Черные металлы, изделия из черных металлов
х
х
26,8
х
х
30
Одежда,текстильные материалы, млн.дол.США
х
х
25,9
х
х
28
Обувь
х
х
4
х
х
4,2
Строительные материалы
х
х
17,1
х
х
16,8
В. Прочие (не включенные в перечни А и Б)
57,9
65
продолжение таблицы
2004/2003, %
2005 (прогноз)
2005/2004, %
кол-
во
цена
$ за
еди-
ницу
то-
вара
стои-
мость
млн.
$
112,8
587,3
108,6
114,7
419,6
109,0
116,0
158
380
60
109,1
123,7
9715
1338
13
108,3
122,0
4622
1298
6
120,0
113,2
3642
1922
7
116,7
111,1
6525
613
4
133,3
111,1
13809
4345
60
109,1
100,0
895
1117
0,6
120,0
118,4
х
х
6
133,3
112,2
х
х
38
108,6
112,4
х
х
135
103,8
116,8
х
х
55
110,0
125,0
х
х
5
125,0
126,9
х
х
30
120,0
105,7
97,7
107,4
92,5
х
х
5,8
93,5
103,6
х
х
6
103,4
111,9
х
х
35
116,7
108,1
х
х
30
107,1
105,0
х
х
4,4
104,8
98,2
х
х
16,5
98,2
112,3
70
107,7
Внешнеэкономическая деятельность
Алматинская область
Код ТН ВЭД
Наименование товара
2006 (прогноз)
2006/2005, %
кол-
во
цена
$ за
еди-
ницу
то-
вара
стои-
мость
млн.
$
Импорт таможенный
629,5
107,2
А. Основная товарная номенклатура по импорту
452,9
107,9
1701
Сахар-сырец, тыс.тонн
391
166
65
108,3
2201-2202
Молоко, молокопродукты,тонн
9964
1405
16
123,1
1515
Растительное масло, тонн
5135
1363
7
116,7
1704
Мучные кондитерские изделия, тонн
3964
2018
8
114,3
808
Овощи, фрукты, тонн
7776
643
5
125,0
2402
Табачное сырье, табак и табачные изделия, тонн
14029
4562
64
106,7
2203-2208
Алкогольные напитки, тыс.литр
938
1172
0,7
116,7
2710
Нефтепродукты
х
х
7
116,7
48081
Бумага, картон
х
х
40
105,3
Электрические машины, оборудование, реакторы, котлы их части, летательные аппараты
х
х
140
103,7
Средства наземного транспорта, их части
х
х
60
109,1
Каучук и резиновые изделия
х
х
5,2
104,0
Пластмассы и изделия из него
х
х
35
116,7
Б. Другие важные товары для области (товары, не включенные в перечень А)
104,6
107,1
9401-9404
Мебель
х
х
5,6
96,6
3004
Медикаменты
х
х
6,2
103,3
7208
Черные металлы, изделия из черных металлов
х
х
40
114,3
Одежда,текстильные материалы, млн.дол.США
х
х
32
106,7
Обувь
х
х
4,6
104,5
Строительные материалы
х
х
16,2
98,2
В. Прочие (не включенные в перечни А и Б)
72
102,9
продолжение таблицы
2007 (прогноз)
2007/2006, %
2007/2004
%
кол-
во
цена
$ за
еди-
ницу
то-
вара
стои-
мость
млн.
$
671,1
106,6
124,0
483,3
106,7
125,5
402
174
70
107,7
127,3
10951
1461
16
100,0
133,3
5645
1417
8
114,3
160,0
4289
2098
9
112,5
150,0
8982
668
6
120,0
200,0
14334
4744
68
106,3
123,6
984
1219
0,8
114,3
160,0
х
х
8
114,3
177,8
х
х
42
105,0
120,0
х
х
145
103,6
111,5
х
х
65
108,3
130,0
х
х
5,5
105,8
137,5
х
х
40
114,3
160,0
112,8
107,8
124,0
х
х
5,5
98,2
88,7
х
х
6,5
104,8
112,1
х
х
45
112,5
150,0
х
х
35
109,4
125,0
х
х
4,8
104,3
114,3
х
х
16
98,8
95,2
75
104,2
115,4
Ввод в действие жилья за счет всех источников финансирования, тыс.кв.м/млн.тенге
2003 г. отчет
2004 г. оценка
Прогноз
тыс.м2
Кол-
во
ква-
рт.
тыс.м2
Кол-
во
ква-
рт.
2005 г.
2006 г.
млн.тг
млн.тг
тыс.м2
Кол-
во
ква-
рт.
тыс.м2
Кол-
во
ква-
рт.
млн.тг
млн.тг
Всего
133,1
1342
151,7
1557
190,5
2090
254,0
2725
1917,9
4266,8
5252,4
6167,7
в том числе за счет:
Средств республи-
канского бюджета
х
64,8
810
64,8
810
1195,1
3097,1
3097,1
Средств местного бюджета
х
х
х
343,6
343,6
343,6
Средств государст-
венных предпри-
ятий и ор-
ганизаций
5,6
70
3,6
45
х
317,0
215,0
х
Средств предприя-
тий и ор-
ганизаций
2,9
28
10,3
129
5,5
69
9,3
116
111,0
566,2
320,0
208,5
Средств населения
130,2
1314
135,8
1358
116,6
1166
179,9
1799
1806,9
1844,9
1276,7
2518,5
Средств иностран-
ных инвесторов
продолжение таблицы
2004г
в% к
2003г
2005г
в% к
2004г
2007г
в% к
2004г
2007 г.
тыс.м2
Кол-
во ква-
рт.
млн.тг
318,0
3361
114,0
125,6
209,6
5561,4
222,5
123,1
130,3
64,8
810
1902,0
259,1
159,1
х
10,0
100,0
х
64,3
х
67,8
7,6
95
355,2
53,4
73,8
170,4
510,1
56,5
30,1
245,6
2456
104,3
85,9
180,9
3479,1
102,1
69,2
188,6
Форма Транс -1
Показатели
2003г.
отчет
2004 г.,
оценка
Прогноз
2005 г.
2006 г.
Транспорт и связь
Объем перевозок грузов, млн.тонн в том числе:
80,6
85,0
90,2
96,5
автомобильный транспорт*, всего
80,6
84,9
90,2
96,5
воздушный транспорт
0,007
0,007378
0,007835
0,008380
водный транспорт, всего
0,0012
0,0012418
0,0013016
0,0013066
Перевозка пассажиров, млн.чел. в том числе:
228,4
240,8
255,7
273,6
автомобильный транспорт*, всего
228,4
240,73
255,66
273,56
воздушный транспорт
0,026
0,027
0,029
0,031
речной транспорт
0,0
0,0
0,0
0,0
Грузооборот, млн. ткм. в том числе:
3026,1
3189,5
3387,3
3624,4
автомобильный транспорт*, всего
2988,1
3149,4
3344,8
3578,9
воздушный транспорт
38,0
40,1
42,5
45,5
водный транспорт, всего
0,0
0,0
0,0
0,0
Пассажирооборот, млн.пкм.в том числе:
4293,8
4525,7
4806,3
5142,7
автомобильный транспорт*, всего
4205,9
4433,0
4707,9
5037,4
воздушный транспорт
87,9
92,6
98,4
105,3
речной транспорт
0,0
0,0
0,0
0,0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км
9681
9681
9681
9681
в том числе: республиканского значения
2728
2728
2728
2728
местного значения
6953
6953
6953
6953
из них: реабилитированных дорог, км:
1694
2435,0
2403,0
2523,0
в том числе: республиканского значения
306
200
0,0
0,0
местного значения
1388
2235
2403
2523
Объем реализации услуг связи населению, млн.тенге
1537,4
1771,1
1983,6
2221,7
в том числе: ОАО "Казахтелеком"
1537,4
1771,1
1983,6
2221,7
Основные телефонные аппараты, установленные у населения, тыс.шт.
126,5
134,4
140,8
146,7
в том числе: ОАО "Казахтелеком"
126,5
134,4
140,8
146,7
Почта, млн.тенге
286,4
382,1
411,2
417,5
продолжение таблицы
2004г
в % к
2003г
2005г
в % к
2004г
2007г
в % к
2004г
2007 г.
104,3
105,4
106,2
122,7
104,2
105,4
106,2
122,7
0,009056
105,4
106,2
122,7
0,0013196
103,5
104,8
106,3
295,5
105,4
106,2
122,7
295,44
105,4
106,2
122,7
0,033
103,8
106,2
122,2
0,0
0,0
0,0
0,0
3914,3
105,4
106,2
122,7
3865,2
105,4
106,2
122,7
49,1
105,4
106,2
122,6
0,0
0,0
0,0
0,0
5554,1
105,4
106,2
122,7
5440,4
105,4
106,2
122,7
113,7
105,4
106,2
122,7
0,0
0,0
0,0
0,0
9681
100,0
100,0
100,0
2728
100,0
100,0
100,0
6953
100,0
100,0
100,0
2649,0
143,7
98,7
108,8
0,0
65,4
0,0
0,0
2649,0
161,0
107,5
118,5
2488,3
115,2
112,0
140,5
2488,3
115,2
112,0
140,5
151,9
106,2
104,8
113,0
151,9
106,2
104,8
113,0
423,1
133,4
107,6
110,7
* - с учетом оценки объемов перевозок грузов и пассажиров нетранспортными организациями и предпринимателями, занимающихся коммерческими перевозками
Наименование программ бюджетных программ
2003 год отчет
2004 год оценка
2005 год прогноз
2006 год прогноз
2007 год прогноз
ПОСТУПЛЕНИЯ
32 328 411
39 387 804
34 869 556
39 282 819
46 722 803
Доходы
17 932 985
18 855 197
19 300 761
21 574 865
24 536 504
Налоговые поступления
17 488 867
17 912 753
18 636 921
20 894 042
23 837 082
Неналоговые поступления
138 663
242 308
149 180
151 849
155 581
Доходы от операций с капиталом
305 455
700 136
514 660
528 974
543 841
Поступления от приватизации объектов гос. собственности
51 655
90 000
Полученные официальные трансферты
12 062 228
18 065 987
15 418 795
17 707 954
22 186 299
в том числе субвенция
10 125 030
14 425 291
15 418 795
17 707 954
22 186 299
Возврат кредитов
401 300
650 000
150 000
0
0
РАСХОДЫ
30 625 816
40 190 904
34 869 556
39 282 819
46 722 803
Затраты
30 062 216
39 790 904
34 869 556
39 282 819
46 722 803
Государственные услуги общего характера
1 442 809
2 402 107
2 257 620
2 480 083
2 832 688
Оборона
467 278
664 498
62 907
68 651
76 709
Общественный порядок и безопасность
1 209 927
1 514 842
1 525 591
1 723 073
2 073 455
Образование
13 407 004
16 286 598
15 241 365
17 584 790
21 642 102
Здравоохранение
4 264 934
7 814 995
8 342 530
9 300 170
10 786 115
Социальное обеспечение и социальная помощь
3 381 122
3 146 804
1 924 376
2 079 989
2 418 566
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 531 270
2 636 892
1 591 258
1 637 431
1 679 943
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 217 026
1 205 170
1 208 357
1 071 297
1 444 699
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
371 000
0
371 000
371 000
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и охрана окружающей среды
681 663
818 641
550 648
620 211
714 040
Промышленность и строительство
7 901
9 130
0
0
0
Транспорт и связь
869 497
1 388 291
1 378 451
1 454 266
1 624 071
Прочие
1 581 785
1 531 936
786 453
891 858
1 059 415
Обслуживание долга
Официальные трансферты
в том числе бюджетные изъятия
Кредитование
563 600
400 000
0
0
0
Дефицит/профицит бюджета
1 702 595
-803 100
0
0
0
Финансирование
51 655
803 100
0
0
0
Поступление
331 655
1 203 100
0
0
0
Погашение
-280 000
-400 000
0
0
0
Использование остатков бюджетных средств
1 880 243
1 726 620
* прогноз на 2005-2007 годы рассчитан без учета целевых инвестиционных трансфертов из республиканского бюджета
Форма ОХР-1
Наименование показателей
2003г.
отчет
2004г.
оценка
Прогноз
2004г.
в % к
2003г.
2005г.
в % к
2004г.
2007г.
в % к
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Рекультивация нарушенных земель, га
-
50
100
150
150
-
200
300
Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения, тыс.т
71,03
70,53
70,03
69,53
69,03
99,2
99,3
97,8
Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников загрязнения, тыс.т
94,2
95,8
96,2
97,5
98
101,7
100,4
102,3
Объем поступивших средств от платежей за загрязнение окружающей среды, млн. тенге
585,1
540,4
642,5
670,8
694,2
92,4
118,9
128,5
Объем средств направленных на природоохранные мероприятия, млн. тенге
36
62,3
115,2
121
131,2
173,1
184,9
210,6
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Объем забора воды из природных водных объектов, млн.куб.м
2965,4
3260,0
3385,0
3400,0
3414,0
110
103,8
104,7
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы, млн.куб.м
213,6
214,0
214,3
214,56
214,9
100,1
100,1
100,4
ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Авиационная охрана лесов, часов
-
-
-
-
-
-
-
-
Площадь лесов подлежащая обработке от вредителей и болезней, тыс.га
17,3
17,3
17,3
13,5
10,1
100
100
58,0
Лесоохотустройство и лесохозяйственное проектирование, тыс.га
-
-
-
-
-
-
-
-
Рубки ухода в молодняках (осветление и прочистка, тыс.га
-
-
0,6
0,8
0,9
-
-
-
Рубки ухода за лесом и санитарные рубки, тыс. куб.м
23
23
23
23
23
100
100
100
Создание особо охраняемых природных территорий, тыс.га
-
-
-
-
-
-
-
-
ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО
Восстановление промысловой численности сайги, тыс.шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ
Воспроизводство рыбных запасов (молоди рыб), тыс.шт.
2431,8
4600,0
5700,0
6800,0
6800,0
189
124
148
Показатели
2003г.
отчет
2004г.
оценка
прогноз
2005 г. в % к 2004 г.
2007 г. в % к 2004 г.
2005г.
2006г.
2007г.
Социально-демографические показатели
Общая численность населения, тыс.чел.
1565,6
1575,8
1580,6
1585,3
1590,1
100,3
100,9
Численность занятых в экономике, тыс.чел.
721,7
732,8
739,6
742,8
745,7
100,9
101,8
Численность пенсионеров (среднегодовая), тыс.чел.
153,9
152,3
150,9
149,2
149,0
99,1
97,8
Среднемесячный размер пенсий, тенге
6551
7722
8255
8668
9101
106,9
117,9
Минимальный расчетный показатель, тенге
872
919
965
1008
1049
105,0
114,1
Минимальный размер заработной платы, тенге
5000
6600
6930
7277
7568
105,0
114,7
Реальная заработная плата, в % к предыдущему году
103,9
109,2
100,8
100,8
100,9
Еди-
ница
изме-
рения
2003г.
отчет
2004г.
оценка
Прогноз
2005г.
в % к
2004г.
2007г.
в % к
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
Прогноз экономической активности населения
Общая численность населения
тыс.
чел.
1566,8
1575,8
1580,6
1585,3
1590,1
100,6
100,9
Экономически активное население
тыс.
чел.
789,7
796,7
800,7
801,2
802,4
100,5
100,7
из него: занято в экономике - всего:
тыс.
чел.
721,7
732,8
739,6
742,8
745,7
100,9
101,8
в том числе: по видам экономической деятельности по найму
тыс.
чел.
392,0
406,3
415,9
423,3
428,1
102,4
105,4
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
тыс.
чел.
109,3
114,1
119,9
120,9
122,7
105,1
107,5
Промышленность и строительство
тыс.
чел.
76,5
79,2
80,5
82,6
85,1
101,6
107,4
Услуги
тыс.
чел.
206,2
213,0
215,5
219,8
220,3
101,2
103,4
Самостоятельно занятое население
тыс.
чел.
329,7
326,5
323,7
319,5
317,6
99,1
97,3
Безработные - всего:
тыс.
чел.
68,0
63,9
61,1
58,4
56,7
95,6
88,7
Уровень безработицы
%
8,6
8,0
7,6
7,3
7,1
95,1
88,1
Еди-
ница
изме-
рения
2003г.
отчет
2004г.
оценка
Прогноз
2005г.
в % к
2004г.
2007г. в % к 2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
Социальная защита населения
Размер черты бедности (среднегодовая)
тенге
1963
2046
2179
2314
2442
106,5
119,4
Количество лиц, проживающих ниже черты бедности (среднегодовая)
тыс.
чел
122,0
58,6
55,0
48,6
43,6
93,9
74,4
из них получают гос. адресную социальную помощь на региональном уровне
-//-
122,0
58,6
55,0
48,6
43,6
93,9
74,4
Среднемесячный размер государственной адресной социальной помощи
тенге
782
798
850
1015
1186
106,5
148,6
Количество получателей жилищной помощи
тыс. семей
5,6
2,6
3,0
2,8
2,5
115,4
96,2
Среднемесячный размер жилищной помощи
тенге
1381
1599
2062
2307
2707
129,0
169,3
Сумма денежных средств предусмотренных на жилищную и адресную социальную помощь
млн. тенге
1045,8
490,6
941,7
886,2
824,4
191,9
168,0
в том числе:
Адресная социальная помощь
млн. тенге
945,7
437,1
561,0
591,8
620,3
128,3
141,9
Жилищная помощь
-//-
100,1
53,5
73,5
77,5
81,2
137,4
151,8
Освоено
-//-
870,1
490,5
наименование показателя
Еди-
ница
изме-
рения
2003 г. отчет
2004 г. оцен-
ка
Прогноз
2005 г. в % к 2004 г.
2007 г. в % к 2004 г.
2005
г.
2006
г.
2007
г.
Культура
Количество организаций культуры - всего:
еди-
ниц
364
365
368
371
374
100,8
102,5
в том числе:
учреждений клубного типа всего:
"
227
227
227
227
227
100,0
100,0
из них государственные
"
51
52
57
61
63
109,6
121,2
музеев
"
20
21
24
27
30
114,3
142,9
из них государственные
"
20
21
24
27
30
114,3
142,9
музеев-заповедников
"
библиотек
"
114
114
114
114
114
100,0
100,0
театров
"
1
1
1
1
1
100,0
100,0
Среднесуточный объем государственного заказа республиканского телевещания
час
Среднесуточный объем государственного заказа радиовещания
"
Количество государственных архивных организаций
еди-
ниц
1
1
3
3
3
300,0
300,0
Наименование показателей
Ед.
изм.
2003 г. отчет
2004
г. оцен-
ка
Прогноз
2005 г. в % к 2004 г.
2007 г. в % к 2004 г.
2005
г.
2006
г.
2007
г.
Образование
Детские дошкольные организации
Количество детских дошкольных организаций - всего
единиц
44
47
48
48
48
106,8
102,1
Численность детей в них
тыс.
чел
4,7
5
5,1
5,1
5,1
106,4
102,0
Количество государственных детских дошкольных организаций
единиц
34
37
38
38
38
108,8
102,7
Численность детей в них
тыс.
чел
4
4,3
4,4
4,4
4,4
107,5
102,3
Среднее общее образование
Государственные организации среднего общего образования - всего
единиц
748
750
755
757
758
100,3
101,1
Количество учащихся государственных организаций среднего общего образования
тыс.
чел
341,4
341,9
342,4
342,6
342,6
100,1
100,2
выпуск учащихся:
-//-
из 9-х классов
-//-
33,2
34
33,3
33,5
32,5
102,4
95,6
из 11-х классов
-//-
26,6
27,5
29,4
34
33,3
103,4
121,1
прием в 10-е классы
-//-
29,4
31
29,9
30,2
29,1
105,4
93,9
Количество негосударственных школ
единиц
12
12
12
12
12
100,0
100,0
Численность детей в них
тыс.
чел
1,8
1,8
1,8
1,8
1,9
100,0
105,6
Количество населенных пунктов, не имеющих школ
единиц
60
59
57
57
57
98,3
96,6
Начальное профессиональное образование
Количество государственных профессиональных школ
единиц
22
23
23
23
23
104,5
100,0
Количество учащихся в них
тыс.
чел
6,04
6,6
7,2
7,4
7,5
109,3
113,6
в том числе на базе 9 классов
тыс.
чел
4,9
5
5,2
5,3
5,5
102,0
110,0
Прием в профессиональные школы на базе 9 классов
тыс.
чел
1,8
2,1
2,3
2,4
2,5
116,7
119,0
Количество негосударственных профессиональных школ
единиц
4
4
4
4
4
100,0
100,0
Численность учащихся в них
тыс.
чел
0,56
0,6
0,68
0,7
0,7
107,1
116,7
Потребность в подготовке квалифицированных кадров начального профессионального образования по наименованиям направлений подготовки
чело-
век
6,0
7,2
7,2
7,4
7,5
120,0
104,2
Среднее профессиональное образование
Количество государственных колледжей
единиц
14
14
14
14
14
100,0
100,0
Количество учащихся государственных колледжей - всего
тыс.
чел
7,5
7,8
8,1
8,3
8,8
104,0
112,8
в том числе обучающихся за счет средств бюджета
-//-
1,5
1,7
1,8
1,9
2,3
113,3
135,3
Прием в колледжи по госзаказу
тыс.
чел.
0,85
0,95
1,05
1,2
1,3
111,8
136,8
Количество негосударственных колледжей
единиц
16
16
16
16
16
100,0
100,0
в них учащихся
тыс.
чел
4,7
4,8
4,8
4,8
4,8
102,1
100,0
Потребность в подготовке специалистов среднего профессионального образования по наименованиям направлений подготовки
тыс.
чел
12,6
13,0
13,5
13,5
13,5
103,2
103,8
Наименование показателя
Ед. изм.
2003 г.
от-
чет
2003 г.
2004
г.
оцен-
ка
Прогноз
2005
г.
в % к
2004 г.
2007
г.
в % к
2004
г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Количество самостоятельных амбулаторно-поликлинических организаций - всего
единиц
219
219
219
219
219
219
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
211
211
211
211
211
211
100,0
100,0
частные
"
8
8
8
8
8
8
100,0
100,0
Количество врачебных амбулаторий - всего
"
208
208
207
207
207
207
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
208
208
207
207
207
207
100,0
100,0
частные
"
Из общего количества врачебных амбулаторий:
а) сельские - всего
"
207
207
206
206
206
206
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
207
207
206
206
206
206
100,0
100,0
частные
"
Количество фельдшерско-акушерс-
ких пунктов всего
единиц
136
136
141
141
141
141
100,0
100,0
в том числе:
"
государственные
"
136
136
141
141
141
141
100,0
100,0
частные
"
Количество фельдшерских пунктов - всего
"
231
231
245
245
245
245
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
231
231
245
245
245
245
100,0
100,0
частные
"
Количество больничных организаций - всего
"
77
77
78
79
79
79
201,4
201,4
в том числе:
государственные
"
68
68
69
70
70
70
101,4
101,4
частные
"
9
9
9
9
9
9
100,0
100,0
Количество центральных районных больниц - всего
"
16
16
16
16
16
16
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
16
16
16
16
16
16
100,0
100,0
частные
"
Количество районных больниц - всего
"
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество районов, городов, не имеющих противотуберкулезных учреждений
"
13
13
13
13
13
13
100,0
100,0
в т.ч. по конкретным районам и городам:
"
13
13
13
13
13
13
100,0
100,0
Аксуский район
1
1
1
1
1
1
100,0
100,0
Балхашский район
1
1
1
1
1
1
100,0
100,0
Енбекшиказахский район
1
1
1
1
1
1
100,0
100,0
Ескельдинский район
1
1
1
1
1
1
100,0
100,0
Карасайский район
1
1
1
1
1
1
100,0
100,0
Каратальский район
1
1
1
1
1
1
100,0
100,0
Кербулакский район
1
1
1
1
1
1
100,0
100,0
Коксуский район
1
1
1
1
1
1
100,0
100,0
Райымбекский район
1
1
1
1
1
1
100,0
100,0
Уйгурский район
1
1
1
1
1
1
100,0
100,0
г. Талдыкорган
1
1
1
1
1
1
100,0
100,0
г. Капшагай
1
1
1
1
1
1
100,0
100,0
г. Текели
1
1
1
1
1
1
100,0
100,0
Количество сельских участковых больниц - всего
единиц
в том числе:
государственные
"
частные
"
Количество сельских больниц - всего
единиц
28
28
29
29
29
29
100,0
100,0
в том числе:
государственные
"
28
28
29
29
29
29
100,0
100,0
частные
"
Количество развернутых коек - всего
единиц
7000
7000
7055
7175
7175
7175
101,7
101,7
в том числе:
государственные
"
6830
6830
6885
7005
7005
7005
101,7
101,7
частные
170
170
170
170
170
170
100,0
100,0
Численность врачей
тыс. чел.
3131
3131
3150
3183
3183
3183
101,0
101,0
в том числе:
в государственных организациях
"
2849
2849
2868
2901
2901
2901
101,2
101,2
в частных организациях
"
282
282
282
282
282
282
100,0
100,0
Численность среднего медицинского персонала
тыс. чел.
7476
7476
7535
7660
7660
7660
101,7
101,7
в том числе:
в государственных организациях
"
7196
7196
7255
7380
7380
7380
101,7
101,7
в частных организациях
"
280
280
280
280
280
280
100,0
100,0
Наименование показателя
Едини-
ца изме-
рения
2003
г.
отчет
2004
г.
оцен-
ка
Прогноз
2005
г. в %
к 2004
г.
2007
г. в %
к 2004
г.
2005
г.
2006
г.
2007
г.
Спорт
Количество спортивных сооружений
единиц
2826
2830
2833
2835
2840
100,1
100,4
в том числе государственные
"
2820
2821
2825
2826
2828
100,1
100,2
Количество детско-юношеских спортивных школ
"
18
23
23
23
24
100,0
104,3
количество занимающихся в них
тыс.
чел.
7831
9547
10045
10760
11460,0
105,2
120,0
Количество школ высшего спортивного мастерства
единиц
количество учащихся, занимающихся в них
тыс.
чел.
Школы-интернаты для одаренных в спорте детей
единиц
1
1
1
1
1
100,0
100,0
количество учащихся, занимающихся в них
тыс.
чел.
68
128
188
248
248
146,9
193,8
Количество спортивных клубов
единиц
96
100
105
110
112
105,0
112,0
количество занимающихся в них
тыс.
чел.
4684
6340
9133
11183
12683
144,1
200,0
Центры олимпийской подготовки
единиц
1
1
1
количество занимающихся в них
чел.
320
320
320
Количество занимающихся физкультурой и спортом
тыс.
чел.
280596
281396
282944
285885
306185
100,6
108,8
Форма ТУР -1
2003
отчет
2004
оценка
прогноз
2004
г. в %
к 2003
г.
2005
г. в %
к 2004
г.
2007
г. в %
к 2004
г.
2005
г.
2006
г.
2007
г.
Туризм
Число граждан, въехавших в Алматинскую область, чел
37765
38000
38200
38500
39100
100,6
100,5
102,9
из них воспользовались услугами туристических организаций, чел
608
798
988
1178
1368
131,3
123,8
171,4
Число граждан выехавших за Республики Казахстан, чел.
38210
38150
37800
37600
37200
99,8
99,1
97,5
из них воспользовались услугами туристических организаций, чел
18157
23605
27150
29510
31870
130,0
115,0
135,0
Число граждан, обслуженных туристическими организациями по внутреннему туризму, чел
2535
3352
4106
4926
5771
132,2
122,5
172,2