Қолданыстағы ред. 02.02.2007

Жаңаөзен қалалық Мәслихатының 2006 жыл 21 желтоқсандағы "2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы" № 34/204 шешіміне өзгірістер мен толықтырулар енгізу туралы. от 02.02.2007 г. № 35/229 (Жаңаөзен қалалық Мәслихатының 2006 жыл 21 желтоқсандағы "2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы" № 34/204 шешіміне өзгірістер мен толықтырулар енгізу туралы.)

0

Жаңаөзен қалалық Мәслихатының 2006 жыл 21 желтоқсандағы "2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы" № 34/204 шешіміне өзгірістер мен толықтырулар енгізу туралы.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңына "2007 жылға арналған облыстық бюджет туралы" Маңғыстау облыстық Мәслихатының 2007 жылға 30 қаңтардағы № 20/352 шешіміне сәйкес, қалалық Мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

1

1. Жаңаөзен қалалық Мәслихатының 2006 жыл 21 желтоқсандағы "2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы" № 34/204 шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімнде 11-2-50- нөмірмен тіркелген, "Жаңаөзен" газетінде 2007 жылғы 24 қантарда № 5-санындажарияланған) мындай өзегерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1- тармақ мындай редакцияда жасылсын:
"2007 жылға арналған қалалық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер - 2 363 207 мың теңге,оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша - 1 613 155 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша - 21 790 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 23 180 мың теңге;
трансферттер түсімдері бойынша - 705 082 мың теңге;
2) шығындар - 2 672 990 мың теңге;
3) операциялық сальдо - 309 783 мың теңге;
4) бюджет тапшылығы - 300 000 мың теңге;
5) бюджет тапшылығын қаржыландыру - 309 783 мың теңге "
2- тармақтың 1)- тармақшасындағы «6,7» саны «7,7» санымен ауыстырылсын және
4)- тармақшасындағы «7,5» саны «8,7» санымен ауыстырылсын;
келесі мазмұндағы 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5- тармақтармен толықтырылсын:
«3-1. Қалалық бюджетте Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 48 807 мың теңге сомасында республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер қарастырылған ескерілсін, оның ішінде:
22 387 мың теңге -жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердің үлгілік штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге;
19 320 мың теңге - жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға:
145 мың теңге - балаларды тестілеу пункттеріне жеткізуге, онда тамақтандыруға және онда тұруын ұйымдастыруға;
1 406 мың теңге - жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердін Интернетке қосуға және трафиктің ақысын төлеуге;
5 549 мың теңге - жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиялық кабинеттер құруға.
3-2. Қалалық бюджетте республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің мына мөлшерде қарастырылған ескерілсін:
5 757 мың теңге - мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызметтер көрсетуіне, оның ішінде:
3 837 мың теңге -міндетті тазалық құралдарына;
1 920 мың теңге - дербес күтуші қызметін көрсетуге;
70 мың теңге - қалалық телекоммуникация желілерінің абоненттері болып табылатын, әлеуметтік жағынан қорғалатын азаматтардың телефон үшін абоненттік төлем тарифтерінің көтерілуін өтеуге.
3-3. 2007 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен жер қатынастары мәселері бойынша мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктерді шектеу шеңберінде берілетін әкімшілік функцияларға 900 мың теңге сомасындағы ағымдағы нысаналы трансферттердің сомасы қарастырылғаны ескерілсін.
3-4. Қалалық бюджетте республикалық бюджеттен даму нысаналы трансферт қаралған ескерілсін:
200 000 мың теңге - инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға;
103 721 мың теңге - сумен жабдықтау жүйесін дамытуға, оның ішінде:
43 721 мың теңге - Жаңаөзен қаласынынң НАС-3 аумағындағы «Хлораторлық» стансасының құрылысына;
30 000 мың теңге - Теңге поселкесінің сумен жабдықтау жүйесінің құрылысына;
30 000 мың теңге - Қызылсай селосындағы сумен жабдықтау жүйесінің құрылысына.
3.5 2007 жыла арналған қалалық бюджетте 2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй салудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шегінде сыйақының нөлдік мөлшерлемесі (мүддесі) бойынша тұрғын үй салу үшін республикалық бюджеттен 250 000 мың теңге, Ақтау қаласы бюджетінің қарыздарды өтеуі есебінен 50 000 мың теңге қарастырылған ескерілсін.
4-тармақта:
екінші абзацтағы «273» саны «2455» санымен ауыстыырылсын;
төртінші абазацтағы «1811» саны «1267» санымен ауыстырылсын;
алтыншы абзацтағы «4540» саны «14540» санымен ауыстырылсын;
келесі мазмұндағы жаңа абзацтармен толықтырылсын;
«3 490 мың теңге - Ауғанстандағы жауынгерлік іс- әрекеттері үшін интернационал-қатысушыларға және Чернобыль АЭС апатының зардабын жоюға қатысқандарға біржолғы көмек төлеуге, оның ішінде:
3 190 мың теңге - Ауғанстандағы жауынгерлік іс-әрекеттері үшін интернационал-қатысушыларға, соның ішінде қаржыландыруға құқық берілсін:
Ауғанстан соғысының мүгедектеріне 25 000 теңге көлемінде;
Ауғанстан соғысына қатысқан жауынгерлерге 15 000 теңге көлемінде;
қаза болған ауған жауынгерлерінің отбасыларына 5 000 теңге көлемінде;
300 мың теңге - Черноболь АЭС апатының зардабын жоюға қатысқандарға,соның ішінде қаржыландыруға құқық берілсін:
Черноболь АЭС мүгедектеріне 25 000 теңге көлемінде;
Черноболь АЭС апатына теңестірілген қатысушыларға 15 000 теңге көлемінде;
Черноболь АЭС жойымпаз (таратушы) қатысушыларға 10 000 мың теңге көлемінде;
25 968 мың теңге - мемлекеттік жалпы орта білім беру ұйымдарының матриалдық-техникалық базасын нығайтуға»

2

2. Аталған шешімге 1, 2-қосымшалар осы шешімінің 1, 2 - қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын.

3

3. Осы шешім 2007 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданыска енгізілді.

4

Қалалық мәслихаттың
2007 жылғы 2 ақпандағы
№ 35/229 шешіміне 1 қосымша
2007 жылға арналған қалалық бюджет
Санаты
Сыныбы
Ішкі сыныбы
Атауы
Бекітілген бюджет
Нақтыланған бюджет
Ауытқу
1. КІРІСТЕР
1 954 577
2 363 207
408 630
1
САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР
1 592 489
1 613 155
20 666
01
Табыс салығы
224 487
232 032
7 545
2
Жекетабыс салығы
224 487
232 032
7 545
03
Әлеуметік салық
575 728
586 462
10 734
1
Әлеуметік салық
575 728
586 462
10 734
04
Меншікке салынатын салытар
399 125
391 169
- 7 956
1
Мүлікке салынатын салықтар
310 000
302 044
- 7 956
3
Жер Салығы
18 528
18 525
0
4
Көлік құралдарына салынатын салық
70 600
70 600
0
05
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
31 233
391 576
10 343
2
Акциздер
3 047
2 705
-342
3
Табиғат және ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
364 485
375 170
10 685
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметі жүргізгені үшін алынатын алымдар
13 701
13 701
0
08
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасалғаны (немесе) құжаттар бергені оған уәкілеттігі бар мемлекеттігі органдар немесе лаузымды адамдардың міндетті төлемдер
11 916
11 916
0
1
Мемлекеттік баж
11 916
11 916
0
2
САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР
21 790
21 790
0
01
Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер
5 355
5 355
0
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігіндегі түсімдер
1 210
1 210
0
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
4 145
4 145
0
04
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан)ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар санкциялар, өндіріп алулар
16 200
16 200
0
1
Мелекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай - ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар санкциялар, өндіріп алулар
16 200
16 200
0
06
Басқа да салықтық емес түсімдер
235
235
0
1
Басқа да салықтық емес түсімдер
235
235
0
3
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР
35 567
23 180
-12 387
01
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
180
0
0
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
180
180
0
03
Жерді және материалдық емес активтерді сату
35 387
23 000
-12 387
1
Жерді сату
35 387
23 000
-12 387
4
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ
304 731
705 082
400 351
02
Мемелекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
304 731
705 082
400 351
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
304 731
705 082
400 351
Шығындар
1954577
2672990
718413
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету
101971
101971
0
Қалалық мәслихат
12645
12645
0
Мәслихат қызметін қамтамасыз ету
12645
12645
0
Қала әкімінің аппараты
43222
43222
0
Әкім қызметін қамтамасыз ету
43222
43222
0
Теңге поселкесі әкімінің аппатары
9984
9984
0
Қаладығы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің ауылдық, ауылдық округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету
9984
9984
0
Қызылсай селосы әкімінің аппарты
7768
7768
0
Қаладығы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің ауылдық, ауылдық округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету
7768
7768
0
Қаржы бөлімі
16200
16200
0
Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
9528
9528
0
Қызметін біржолғы талон бойынша жүзеге асыратын және бір талонды беру жөніндегі жұмысты қамтамасыз ету
6672
6672
0
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
12152
12152
0
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
12152
12152
0
Қорғаныс
4521
4521
0
Қала әкімінің аппараты
4521
4521
0
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
4521
4521
0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық атқару қызметі
5000
5000
0
Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомабиль жолдары бөлімі
5000
5000
0
Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану
5000
5000
0
Білім беру
1430105
1504880
74775
Білім беру бөлімі
1430105
1504880
74775
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
145839
145839
0
Жалпы білім беру
1168408
1243183
74775
Ауданның мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтармен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу
19300
19300
0
Балалар мен жас өспірімдер үшін қосымша білім беру
81454
19300
0
Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
15104
15104
0
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
130844
151587
20743
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
130844
151587
20743
Еңбекпен қамту бағдарламасы
36930
46748
9788
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет мамандарына отын сатып алу, бойынша әлеуметтік көмек көрсету
350
350
0
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
2900
29000
0
Тұрғын үй көмегі
4000
4000
0
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
19873
25454
5672
Үйден тәрбиеленетін оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз
811
1267
-544
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
6003
6003
0
18 жасқа дейнгі балаларға берілетін мемлекеттік жәрдемақы
12481
12481
0
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету
0
5757
5757
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
19665
19655
0
Жәрдемақылар мен басқада әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу
700
700
0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
139048
684103
545055
Теңге поселкесі әкімінің аппараты
7300
7300
0
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
1300
1300
0
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
4900
4900
0
Қызылсай селосы әкімінің аппараты
1100
1100
0
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
3800
3800
0
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
600
600
0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомабиль жолдары бөлімі
2100
2100
0
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
1100
1100
0
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
2100
2100
0
Тұрғын үй-коммуналдық шарушылық, жолаушылар көлігі және автомабиль жолдары бөлімі
80000
90334
1334(
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
22000
22000
0
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
3500
31500
0
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтары жерлеу
500
500
0
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
35000
36334
1334
Құрылыс бөлімі
38948
582669
543721
Тұрғын үй салу
0
300000
300000
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайласты
228448
228448
200000
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
10500
54221
43721
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңестік
89633
90533
1000
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
56006
57066
1000
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
40735
40735
0
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі
12045
13045
1000
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
1226
3226
0
Ішкі саясат бөлімі
21986
21986
0
Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу
7980
7980
0
Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
823
5823
0
Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды іске асыру
3183
8183
0
Дене тәрбиесі және спорт бөлімі
11631
11631
0
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу
010
3610
0
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командалардың мүшелерін дайындау және оладың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
6000
6000
0
Спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
2621
2621
0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
636
70536
65900
Жер қатынастары бөлімі
636
10536
5900
Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
636
5536
900
Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстары ұйымдастыру
0
5000
5000
Құрылыс бөлімі
0
60000
60000
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
0
60000
60000
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
646
7646
0
Құрылыс бөлімі
021
4021
0
Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
021
4021
0
Сәулет және қала құрылысы бөлімі
625
3625
0
Сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
625
3625
0
Көлік және коммуникациялар
10540
20540
10000
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомабиль жолдары бөлімі
10540
20540
10000
Көлік инфрақұрылымын дамыту
6000
6000
0
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
540
14540
10000
Басқалар
30643
30643
0
Қаржы бөлімі
34643
7800
0
Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
600
4000
0
Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін ауданының (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының төтенше резерві
600
3000
0
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
9000
9000
0
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық –экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оларға сараптама жасау
9000
9000
0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомабиль жолдары бөлімі
6027
6027
0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомабиль жолдары бөлімі қызметін қамтамасыз ету
6027
6027
0
Кәсіпкерлік бөлімі
6016
8616
0
Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету
6116
4116
0
Кәсіпкерлік қызметін қолдау
500
4500
0
Трансферттер
0
940
940
Қаржы бөлімі
0
940
940
Нысаналы трансферттерді қайтару
0
940
940
3. Операциялық сальдо
0
-309783
-309783
4.Таза бюджеттік кредит беру
0
0
0
5.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
0
0
0
6.Бюджет тапшылығы (профицит)
0
-300000
-300000
7.Бюджет тапшылығын (профицит қолдану) қаржыландыру
0
309736
309783

5

Қалалық мәслихаттың
2007 жылғы 2 ақпандағы
№ 35/229 шешшіміне 2 қосымша
Бюджеттік бағдарламаларға бөлінген бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға бағыттылған 2007 жылға арналған қалалық бюджеттің даму бағдарламасының тізбесі
Фун.топ
Әкімші
Бағдар.
Атауы
Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылық
Құрылыс бөлімі
Тұрғын үй салу
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
Ауыл,су,орман,балық шаруашылығы,ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау,жер қатынастары
Құрылыс бөлімі
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
Көлік және коммуникациялар
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылыр көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
Көлік инфрақұрылымын дамыту
Басқалар
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық –экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оларға сараптама жасау