Жаңаөзен қалалық Мәслихатының 2006 жыл 21 желтоқсандағы "2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы" № 34/204 шешіміне өзгірістер мен толықтырулар енгізу туралы. Қолданыста

10.08.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 02.02.2007. Бұл — корпустағы соңғы редакция.
Басқа 0
Жаңаөзен қалалық Мәслихатының 2006 жыл 21 желтоқсандағы "2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы" № 34/204 шешіміне өзгірістер мен толықтырулар енгізу туралы. Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңына "2007 жылға арналған облыстық бюджет туралы" Маңғыстау облыстық Мәслихатының 2007 жылға 30 қаңтардағы № 20/352 шешіміне сәйкес, қалалық Мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
Тармақ 1
1. Жаңаөзен қалалық Мәслихатының 2006 жыл 21 желтоқсандағы "2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы" № 34/204 шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімнде 11-2-50- нөмірмен тіркелген, "Жаңаөзен" газетінде 2007 жылғы 24 қантарда № 5-санындажарияланған) мындай өзегерістер мен толықтырулар енгізілсін: 1- тармақ мындай редакцияда жасылсын: "2007 жылға арналған қалалық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін: 1) кірістер - 2 363 207 мың теңге,оның ішінде: салықтық түсімдер бойынша - 1 613 155 мың теңге; салықтық емес түсімдер бойынша - 21 790 мың теңге; негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 23 180 мың теңге; трансферттер түсімдері бойынша - 705 082 мың теңге; 2) шығындар - 2 672 990 мың теңге; 3) операциялық сальдо - 309 783 мың теңге; 4) бюджет тапшылығы - 300 000 мың теңге; 5) бюджет тапшылығын қаржыландыру - 309 783 мың теңге " 2- тармақтың 1)- тармақшасындағы «6,7» саны «7,7» санымен ауыстырылсын және 4)- тармақшасындағы «7,5» саны «8,7» санымен ауыстырылсын; келесі мазмұндағы 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5- тармақтармен толықтырылсын: «3-1. Қалалық бюджетте Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 48 807 мың теңге сомасында республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер қарастырылған ескерілсін, оның ішінде: 22 387 мың теңге -жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердің үлгілік штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге; 19 320 мың теңге - жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға: 145 мың теңге - балаларды тестілеу пункттеріне жеткізуге, онда тамақтандыруға және онда тұруын ұйымдастыруға; 1 406 мың теңге - жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердін Интернетке қосуға және трафиктің ақысын төлеуге; 5 549 мың теңге - жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиялық кабинеттер құруға. 3-2. Қалалық бюджетте республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің мына мөлшерде қарастырылған ескерілсін: 5 757 мың теңге - мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызметтер көрсетуіне, оның ішінде: 3 837 мың теңге -міндетті тазалық құралдарына; 1 920 мың теңге - дербес күтуші қызметін көрсетуге; 70 мың теңге - қалалық телекоммуникация желілерінің абоненттері болып табылатын, әлеуметтік жағынан қорғалатын азаматтардың телефон үшін абоненттік төлем тарифтерінің көтерілуін өтеуге. 3-3. 2007 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен жер қатынастары мәселері бойынша мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктерді шектеу шеңберінде берілетін әкімшілік функцияларға 900 мың теңге сомасындағы ағымдағы нысаналы трансферттердің сомасы қарастырылғаны ескерілсін. 3-4. Қалалық бюджетте республикалық бюджеттен даму нысаналы трансферт қаралған ескерілсін: 200 000 мың теңге - инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға; 103 721 мың теңге - сумен жабдықтау жүйесін дамытуға, оның ішінде: 43 721 мың теңге - Жаңаөзен қаласынынң НАС-3 аумағындағы «Хлораторлық» стансасының құрылысына; 30 000 мың теңге - Теңге поселкесінің сумен жабдықтау жүйесінің құрылысына; 30 000 мың теңге - Қызылсай селосындағы сумен жабдықтау жүйесінің құрылысына. 3.5 2007 жыла арналған қалалық бюджетте 2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй салудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шегінде сыйақының нөлдік мөлшерлемесі (мүддесі) бойынша тұрғын үй салу үшін республикалық бюджеттен 250 000 мың теңге, Ақтау қаласы бюджетінің қарыздарды өтеуі есебінен 50 000 мың теңге қарастырылған ескерілсін. 4-тармақта: екінші абзацтағы «273» саны «2455» санымен ауыстыырылсын; төртінші абазацтағы «1811» саны «1267» санымен ауыстырылсын; алтыншы абзацтағы «4540» саны «14540» санымен ауыстырылсын; келесі мазмұндағы жаңа абзацтармен толықтырылсын; «3 490 мың теңге - Ауғанстандағы жауынгерлік іс- әрекеттері үшін интернационал-қатысушыларға және Чернобыль АЭС апатының зардабын жоюға қатысқандарға біржолғы көмек төлеуге, оның ішінде: 3 190 мың теңге - Ауғанстандағы жауынгерлік іс-әрекеттері үшін интернационал-қатысушыларға, соның ішінде қаржыландыруға құқық берілсін: Ауғанстан соғысының мүгедектеріне 25 000 теңге көлемінде; Ауғанстан соғысына қатысқан жауынгерлерге 15 000 теңге көлемінде; қаза болған ауған жауынгерлерінің отбасыларына 5 000 теңге көлемінде; 300 мың теңге - Черноболь АЭС апатының зардабын жоюға қатысқандарға,соның ішінде қаржыландыруға құқық берілсін: Черноболь АЭС мүгедектеріне 25 000 теңге көлемінде; Черноболь АЭС апатына теңестірілген қатысушыларға 15 000 теңге көлемінде; Черноболь АЭС жойымпаз (таратушы) қатысушыларға 10 000 мың теңге көлемінде; 25 968 мың теңге - мемлекеттік жалпы орта білім беру ұйымдарының матриалдық-техникалық базасын нығайтуға»
Тармақ 2
2. Аталған шешімге 1, 2-қосымшалар осы шешімінің 1, 2 - қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын.
Тармақ 3
3. Осы шешім 2007 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданыска енгізілді.
Басқа 4
Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 2 ақпандағы № 35/229 шешіміне 1 қосымша 2007 жылға арналған қалалық бюджет Санаты Сыныбы Ішкі сыныбы Атауы Бекітілген бюджет Нақтыланған бюджет Ауытқу 1. КІРІСТЕР 1 954 577 2 363 207 408 630 1 САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР 1 592 489 1 613 155 20 666 01 Табыс салығы 224 487 232 032 7 545 2 Жекетабыс салығы 224 487 232 032 7 545 03 Әлеуметік салық 575 728 586 462 10 734 1 Әлеуметік салық 575 728 586 462 10 734 04 Меншікке салынатын салытар 399 125 391 169 - 7 956 1 Мүлікке салынатын салықтар 310 000 302 044 - 7 956 3 Жер Салығы 18 528 18 525 0 4 Көлік құралдарына салынатын салық 70 600 70 600 0 05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар 31 233 391 576 10 343 2 Акциздер 3 047 2 705 -342 3 Табиғат және ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 364 485 375 170 10 685 4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметі жүргізгені үшін алынатын алымдар 13 701 13 701 0 08 Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасалғаны (немесе) құжаттар бергені оған уәкілеттігі бар мемлекеттігі органдар немесе лаузымды адамдардың міндетті төлемдер 11 916 11 916 0 1 Мемлекеттік баж 11 916 11 916 0 2 САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР 21 790 21 790 0 01 Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер 5 355 5 355 0 1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігіндегі түсімдер 1 210 1 210 0 5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 4 145 4 145 0 04 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан)ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар санкциялар, өндіріп алулар 16 200 16 200 0 1 Мелекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай - ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар санкциялар, өндіріп алулар 16 200 16 200 0 06 Басқа да салықтық емес түсімдер 235 235 0 1 Басқа да салықтық емес түсімдер 235 235 0 3 НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР 35 567 23 180 -12 387 01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 180 0 0 1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 180 180 0 03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 35 387 23 000 -12 387 1 Жерді сату 35 387 23 000 -12 387 4 ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 304 731 705 082 400 351 02 Мемелекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 304 731 705 082 400 351 2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 304 731 705 082 400 351 Шығындар 1954577 2672990 718413 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету 101971 101971 0 Қалалық мәслихат 12645 12645 0 Мәслихат қызметін қамтамасыз ету 12645 12645 0 Қала әкімінің аппараты 43222 43222 0 Әкім қызметін қамтамасыз ету 43222 43222 0 Теңге поселкесі әкімінің аппатары 9984 9984 0 Қаладығы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің ауылдық, ауылдық округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету 9984 9984 0 Қызылсай селосы әкімінің аппарты 7768 7768 0 Қаладығы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің ауылдық, ауылдық округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету 7768 7768 0 Қаржы бөлімі 16200 16200 0 Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 9528 9528 0 Қызметін біржолғы талон бойынша жүзеге асыратын және бір талонды беру жөніндегі жұмысты қамтамасыз ету 6672 6672 0 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 12152 12152 0 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 12152 12152 0 Қорғаныс 4521 4521 0 Қала әкімінің аппараты 4521 4521 0 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 4521 4521 0 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық атқару қызметі 5000 5000 0 Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомабиль жолдары бөлімі 5000 5000 0 Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану 5000 5000 0 Білім беру 1430105 1504880 74775 Білім беру бөлімі 1430105 1504880 74775 Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 145839 145839 0 Жалпы білім беру 1168408 1243183 74775 Ауданның мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтармен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу 19300 19300 0 Балалар мен жас өспірімдер үшін қосымша білім беру 81454 19300 0 Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 15104 15104 0 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 130844 151587 20743 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 130844 151587 20743 Еңбекпен қамту бағдарламасы 36930 46748 9788 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет мамандарына отын сатып алу, бойынша әлеуметтік көмек көрсету 350 350 0 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 2900 29000 0 Тұрғын үй көмегі 4000 4000 0 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 19873 25454 5672 Үйден тәрбиеленетін оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз 811 1267 -544 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 6003 6003 0 18 жасқа дейнгі балаларға берілетін мемлекеттік жәрдемақы 12481 12481 0 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету 0 5757 5757 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 19665 19655 0 Жәрдемақылар мен басқада әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу 700 700 0 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 139048 684103 545055 Теңге поселкесі әкімінің аппараты 7300 7300 0 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 1300 1300 0 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 4900 4900 0 Қызылсай селосы әкімінің аппараты 1100 1100 0 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 3800 3800 0 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 600 600 0 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомабиль жолдары бөлімі 2100 2100 0 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1100 1100 0 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2100 2100 0 Тұрғын үй-коммуналдық шарушылық, жолаушылар көлігі және автомабиль жолдары бөлімі 80000 90334 1334( Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 22000 22000 0 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 3500 31500 0 Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтары жерлеу 500 500 0 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 35000 36334 1334 Құрылыс бөлімі 38948 582669 543721 Тұрғын үй салу 0 300000 300000 Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайласты 228448 228448 200000 Сумен жабдықтау жүйесін дамыту 10500 54221 43721 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңестік 89633 90533 1000 Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 56006 57066 1000 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 40735 40735 0 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 12045 13045 1000 Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 1226 3226 0 Ішкі саясат бөлімі 21986 21986 0 Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу 7980 7980 0 Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 823 5823 0 Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды іске асыру 3183 8183 0 Дене тәрбиесі және спорт бөлімі 11631 11631 0 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу 010 3610 0 Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командалардың мүшелерін дайындау және оладың облыстық спорт жарыстарына қатысуы 6000 6000 0 Спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 2621 2621 0 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 636 70536 65900 Жер қатынастары бөлімі 636 10536 5900 Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 636 5536 900 Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстары ұйымдастыру 0 5000 5000 Құрылыс бөлімі 0 60000 60000 Сумен жабдықтау жүйесін дамыту 0 60000 60000 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 646 7646 0 Құрылыс бөлімі 021 4021 0 Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 021 4021 0 Сәулет және қала құрылысы бөлімі 625 3625 0 Сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 625 3625 0 Көлік және коммуникациялар 10540 20540 10000 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомабиль жолдары бөлімі 10540 20540 10000 Көлік инфрақұрылымын дамыту 6000 6000 0 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 540 14540 10000 Басқалар 30643 30643 0 Қаржы бөлімі 34643 7800 0 Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 600 4000 0 Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін ауданының (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының төтенше резерві 600 3000 0 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 9000 9000 0 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық –экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оларға сараптама жасау 9000 9000 0 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомабиль жолдары бөлімі 6027 6027 0 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомабиль жолдары бөлімі қызметін қамтамасыз ету 6027 6027 0 Кәсіпкерлік бөлімі 6016 8616 0 Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету 6116 4116 0 Кәсіпкерлік қызметін қолдау 500 4500 0 Трансферттер 0 940 940 Қаржы бөлімі 0 940 940 Нысаналы трансферттерді қайтару 0 940 940 3. Операциялық сальдо 0 -309783 -309783 4.Таза бюджеттік кредит беру 0 0 0 5.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 0 0 6.Бюджет тапшылығы (профицит) 0 -300000 -300000 7.Бюджет тапшылығын (профицит қолдану) қаржыландыру 0 309736 309783
Басқа 5
Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 2 ақпандағы № 35/229 шешшіміне 2 қосымша Бюджеттік бағдарламаларға бөлінген бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға бағыттылған 2007 жылға арналған қалалық бюджеттің даму бағдарламасының тізбесі Фун.топ Әкімші Бағдар. Атауы Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылық Құрылыс бөлімі Тұрғын үй салу Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру Сумен жабдықтау жүйесін дамыту Ауыл,су,орман,балық шаруашылығы,ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау,жер қатынастары Құрылыс бөлімі Сумен жабдықтау жүйесін дамыту Көлік және коммуникациялар Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылыр көлігі және автомобиль жолдары бөлімі Көлік инфрақұрылымын дамыту Басқалар Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық –экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оларға сараптама жасау