О городском бюджете на 2008 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" и решением областного маслихата от 11 декабря 2007 года N 3/24 "Об областном бюджете на 2008 год", городской маслихат РЕШИЛ:
О городском бюджете на 2008 год от 13.12.2007 г. № 5/34 (2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы)
1. Утвердить городской бюджет на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 10 489 249 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 7 858 360 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 242 263 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 1 149 700 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 1 238 926 тысяч тенге;
2) затраты - 10 705 194 тысяч тенге;
3) операционное сальдо - 215 945 тенге;
4) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге;
5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 192 318 тысяч тенге, в том числе приобретение финансовых активов - 192 318 тысяч тенге;
6) дефицит (профицит) бюджета - 408 263 тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 408 263 тенге.
2. Учесть, что нормативы распределения доходов в городской бюджет по налоговым поступлениям установлены в следующих размерах:
индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты - 24,2 процента;
индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты - 100 процентов;
индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам - 100 процентов;
социальный налог - 16,5 процента.
Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты - 95,8%.
3. Утвердить социальные выплаты отдельным категориям граждан, выделяемые из городского бюджета в следующих размерах:
1) ежеквартальную социальную помощь в размере 1,5 месячных расчетных показателей:
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
лицам, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак;
получателям государственных социальных пособий по инвалидности;
получателям государственных социальных пособий по возрасту;
получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей);
2) ежемесячную социальную помощь в размере 1-го месячного расчетного показателя:
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
лицам, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак;
получателям государственных социальных пособий по инвалидности;
одиноким пенсионерам;
2-1) ежемесячную дополнительную надбавку:
персональным пенсионерам областного значения в размере 1-го месячного расчетного показателя;
на внутридомовое обслуживание электроустановок участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны, почетным гражданам города в размере 58 тенге.
3) ежемесячную социальную помощь детям инвалидам с детства, воспитывающиеся и обучающиеся на дому в размере 5 месячных расчетных показателей;
4) единовременную социальную помощь в честь государственных праздников Республики Казахстан и знаменательных дат:
ко Дню Победы (9 мая):
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 30 000 тенге;
военнослужащим, ставшие инвалидами при прохождении воинской службы в Афганистане в размере 25 000 тенге;
военнослужащим, принимавшие участие в боевых действиях в Афганистане в размере 20 000 тенге;
лицам, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и лицам, ставшие инвалидами, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в размере 20 000 тенге;
вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак в размере 3 месячных расчетных показателей;
иным категориям из числа лиц, приравненных по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны в размере 3-х месячных расчетных показателей;
иным категориям из числа лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны в размере 2-х месячных расчетных показателей;
лицам, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в годы Великой Отечественной войны в размере 3-х месячных расчетных показателей;
лицам, проработавшим (прослужившим) не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны в размере 2-х месячных расчетных показателей;
семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане в размере 10 000 тенге;
ко Дню пожилых людей (1 октября):
одиноким пенсионерам старше 70 лет в размере 2-х месячных расчетных показателей;
ко Дню инвалидов (второе воскресенье октября):
инвалидам всех групп, инвалидам с детства, детям-инвалидам в размере 2-х месячных расчетных показателей;
ко Дню Республики Казахстан (25 октября):
получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей) в размере 2-х месячных расчетных показателей;
ко Дню города: почетным гражданам города в размере 10-ти месячных расчетных показателей.
4-1) единовременную материальную помощь:
участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам Чернобыльской АЭС на изготовление зубных протезов до 10 000 тенге;
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны стоимость годовой подписки периодической печати по выбору на один экземпляр областной общественно-политической газеты;
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на приобретение медикаментов при амбулаторном лечении в размере 5000 тенге;
малообеспеченным и остро нуждающимся гражданам в критических жизненных ситуация, исходя из имеющихся средств в городском бюджете.
5) социальную помощь выпускникам общеобразовательных школ для оплаты обучения в государственных высших учебных заведениях Республики Казахстан. Порядок и выплата назначений социальной помощи осуществляется согласно постановлению акимата Мангистауской области.
4. Установить повышенные оклады (тарифные ставки) на 25% педагогическим работникам государственных организаций образования, медицинским и фармацевтическим работникам государственных организаций здравоохранения, работникам государственных организаций социального обеспечения, работникам государственных организаций культуры и спорта, работающим в аульной (сельской) местности.
4-1. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 102 420 тысяч тенге, в том числе:
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования - 5 541 тысяч тенге;
на внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования - 96 879 тысяч тенге.
4-2. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в социальной сфере в связи с ростом размера прожиточного минимума:
на выплату государственной адресной социальной помощи - 10 000 тысяч тенге;
ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет - 13 500 тысяч тенге.
4-3. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрены целевые трансферты и бюджетные кредиты по нулевой ставке вознаграждения (интереса) из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы в сумме 999 000 тысяч тенге, в том числе:
на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда - 215 000 тысяч тенге;
на кредитование бюджета города на строительство и приобретение жилья для работников организаций образования и здравоохранения, строительство которых реализуется в рамках проекта «100 школ и 100 больниц» - 200 000 тысяч тенге;
на развитие и благоустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 584 000 тысяч тенге.
4-4. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на развитие человеческого капитала в рамках электронного Правительства и обучение государственных служащих компьютерной грамотности в сумме 4 006 тысяч тенге, в том числе:
на развитие человеческого капитала в рамках электронного Правительства - 463 тысяч тенге;
на обучение государственных служащих компьютерной грамотности - 3 543 тысяч тенге».
4-5. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств областного бюджета на реализацию 1 этапа проекта «Школьные дворы»в сумме 320 000 тысяч тенге.
4-6. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрено поступление от продажи квартир гражданам в сумме 300 000 тысяч тенге, по ранее полученному займу на строительство жилья по нулевой» ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы.
Возвратные средства направить:
50 000 тысяч тенге - на погашение займа из городского бюджета в областной бюджет;
250 000 тысяч тенге - на строительство жилья по «нулевой» ставке вознаграждения (интереса), в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства на 2008-2010 годы.
4-7. Предоставить право на льготный проезд на общественном транспорте (кроме такси) обучающимся студентам в высших и средних специальных учебных заведениях очной формы обучения, согласно порядку, определяемого акиматом города.
5. Утвердить резерв акимата города в сумме 5 559 тысяч тенге.
6. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета в 2008 году согласно приложению 2.
7. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2008 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ), согласно приложению 2.
8. Утвердить перечень бюджетных программ по селу Умирзак на 2008 год, согласно приложению 3.
9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела экономики
и бюджетного планирования
__________________А.Н.Ким
13 декабря 2007 год
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 13 декабря 2007 года № 5/34
Городской бюджет на 2008 год
ка-
те-
го-
рия
к
л
а
с
с
под-
класс
Наименование
Сумма
(тыс. тенге)
1. ДОХОДЫ
10 489 249
1
Налоговые поступления
7 858 360
01
Подоходный налог
2 712 909
2
Индивидуальный подоходный налог
2 712 909
03
Социальный налог
1 696 965
1
Социальный налог
1 696 965
04
Hалоги на собственность
2 878 029
1
Hалоги на имущество
1 900 207
3
Земельный налог
650 112
4
Hалог на транспортные средства
327 710
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
365 396
2
Акцизы
50 896
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
191 116
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
123 384
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
205 061
1
Государственная пошлина
205 061
2
Неналоговые поступления
242 263
01
Доходы от государственной собственности
32 362
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
12 010
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
20 352
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 712
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 712
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
42
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
42
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
195 416
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
195 461
06
Прочие неналоговые поступления
11 686
1
Прочие неналоговые поступления
11 686
3
Поступления от продажи основного капитала
31 149 700
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
304 449
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
304 449
03
Продажа земли и нематериальных активов
845 251
1
Продажа земли
777 971
2
Продажа нематериальных активов
67 280
4
Поступления трансфертов
1 238 926
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1 238 926
2
Трансферты из областного бюджета
1 238 926
Функ-
цио-
наль-
ная
гру-
ппа
Адми-
нис-
тра-
тор
бюд-
жет-
ных
про-
грамм
Про-
гра-
мма
Наименование
Сумма
(тыс. тенге)
2. ЗАТРАТЫ
10 705 194
1
Государственные услуги общего характера
158 808
112
Городской маслихат
9 656
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
9 656
122
Аппарат акима города
97 385
001
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
93 379
008
Обучение государственных служащих компьютерной грамотности
3 543
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного Правительства
463
123
Аппарат акима села Умирзак
10 081
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
10 081
452
Отдел финансов
29 161
001
Обеспечение деятельности отдела финансов
15 024
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 000
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
10 037
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
3 100
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
12 525
001
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
12 525
2
Оборона
7 978
122
Аппарат акима города
7 978
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
7 978
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
73 444
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
73 444
021
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах
73 444
4
Образование
4 886 325
464
Отдел образования
4 643 910
001
Обеспечение деятельности отдела образования
16 216
002
Создание информационных систем
860
003
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственном собственности
2 547 666
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
4 500
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
25 146
006
Дополнительное образование для детей и юношества
139 115
007
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий районного (городского) масштаба
10 885
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 269 706
010
Внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования
104 979
467
Отдел строительства
242 415
002
Развитие объектов образования
242 415
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
385 180
123
Аппарат акима села Умирзак
311
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
311
451
Отдел занятости и социальных программ
348 959
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
38 152
002
Программа занятости
28 048
005
Государственная адресная социальная помощь
19 060
006
Жилищная помощь
7 399
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
164 989
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
3 590
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 161
012
Создание информационных систем
2 332
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
30 308
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
38 932
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
7 755
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
7 233
464
Отдел образования
35 910
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
35 910
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 342 360
123
Аппарат акима села Умирзак
14 903
008
Освещение улиц населенных пунктов
2 181
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 347
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 375
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
2 000
467
Отдел строительства
2 116 728
003
Строительство жилья
697 561
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
724 054
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
122 463
006
Развитие системы водоснабжения
571 155
007
Развитие объектов благоустройства
1 495
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
1 210 729
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
140
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
13 900
015
Освещение улиц в населенных пунктах
113 160
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
274 751
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
9 019
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
799 759
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
290 212
455
Отдел культуры и развития языков
266 325
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
5 012
003
Поддержка культурно-досуговой работы
220 978
006
Функционирование районных (городских) библиотек
40 335
456
Отдел внутренней политики
11 788
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
11 788
465
Отдел физической культуры и спорта
12 099
001
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта
4 312
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
4 539
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
3 248
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
815 406
467
Отдел строительства
815 406
009
Развитие теплоэнергетической системы
815 406
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
19 753
462
Отдел сельского хозяйства
3 037
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
3 037
463
Отдел земельных отношений
16 716
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
10 171
004
Организация работ по зонированию земель
5 831
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских)
714
11
Промышленность,архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
69 759
467
Отдел строительства
12 472
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
12 472
468
Отдел архитектуры и градостроительства
57 287
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
12 287
003
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
45 000
12
Транспорт и коммуникации
491 488
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
491 488
022
Развитие транспортной инфраструктуры
207 648
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
283 840
13
Прочие
163 342
453
ОТдел экономики и бюджетного планирования
29 700
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы
29 700
469
Отдел предпринимательства
110 716
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
4 878
003
Поддержка предпринимательской деятельности
105 838
452
Отдел финансов
5 559
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты
5 559
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
17 367
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
17 367
15
Трансферты
1 139
452
Отдел финансов
1 139
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1 139
3. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО
-215 945
4. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
5. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
192 318
Приобретение финансовых активов
192 318
13
Прочие
192 318
452
Отдел финансов города
192 318
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
192 318
6. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-408 263
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
408 263
Приложение 2
к решению городского маслихата
от 13 декабря 2007 года N 5/34
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2008 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функ-
цио-
наль-
ная
гру-
ппа
Админи-
стратор
бюджет-
ных
про-
грамм
Программа
Наименование
Инвестиционные проекты
4
Образование
467
Отдел строительства
002
Развитие объектов образования
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства
003
Строительство жилья
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
006
Развитие системы водоснабжения
007
Развитие объектов благоустройства
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
467
Отдел строительства
009
Развитие теплоэнергетической системы
12
Транспорт и коммуникации
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
022
Развитие транспортной инфраструктуры
Инвестиционные программы
1
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
122
Аппарат акима города
008
Обучение государственных служащих компьютерной грамотности
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного Правительства
4
Образование
464
Отдел образования
002
Создание информационных систем
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
451
Отдел занятости и социальных программ
012
Создание информационных систем
13
Прочие
452
Отдел финансов города
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Приложение 3
к решению городского маслихата
от 13 декабря 2007 года N 5/34
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СЕКВЕСТРУ
В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2008 ГОДУ
Функ-
цио-
наль-
ная
гру-
ппа
Адми-
нис-
тра-
тор
бюд-
жет-
ных
про-
грамм
Про-
гра-
мма
Наименование
04
Образование
464
Отдел образования
003
Общеобразовательное обучение
Приложение 4
к решению городского маслихата
от 13 декабря 2007 года N 5/34
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ ПО СЕЛУ УМИРЗАК НА 2008 ГОД
Функ-
цио-
наль-
ная
гру-
ппа
Адми-
нис-
тра-
тор
бюд-
жет-
ных
про-
грамм
Про-
гра-
мма
Наименование
1
Государственные услуги общего характера
123
Аппарат акима села Умирзак
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
123
Аппарат акима села Умирзак
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
123
Аппарат акима села Умирзак
008
Освещение улиц населенных пунктов
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
014
Организация водоснабжения населенных пунктов