Құжат мәтініне өту

О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год

Өзге акт · № 4/3 · қабылданған 25.12.2007
Заңдық күші: Күшін жойған · 08.01.2009 редакциясы
https://adilet.kz/laws/2008-ekb-36800/?version=AI36800_11.rus
Басып шығарылды 2026-08-11 · adilet.kz
О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год Күшін жойған Өзге акт ·№ 4/3 ·25.12.2007
Акт күшін жойған. Мәтін анықтама үшін берілген және қолданыстағы құқық болып табылмайды.

О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год

ҚАЗ2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы

Күшін жойған Өзге акт ·№ 4/3 · қабылданған 25.12.2007

ЭКБ деректері 03.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год
Атауы (қаз.)
2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Күшін жойған
Тізілімдегі мәртебе коды
yts
Нөмірі
4/3
Қабылданған күні
25.12.2007
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2007
Көрсетілген редакция
08.01.2009 · қолданыстағы AI36800_11.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
08.01.2009
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V07VA000074
ЭКБ идентификаторы
36800
Редакция идентификаторы
AI36800_11
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
03.08.2026 14:24

0 О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год

В соответствии со статьями 80, 85 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 декабря 2007 года N 3/28-IV "Об областном бюджете на 2008 год" и N 3/29-IV "Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами городов и районов области на 2008-2010 годы", Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

1 1. Утвердить бюджет города на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:

1 1) доходы – 9 713 655,7 тысяч тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 6 109 505 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 47 872 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 898 199 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2 658 079,7 тысяч тенге;

2 2) затраты – 10 352 548,2 тысяч тенге;

3 3) операционное сальдо – - 638 892,5 тысяч тенге;

4 4) чистое бюджетное кредитование – 0;

5 5) сальдо по операциям с финансовыми активами – 207 349 тысяч тенге;

6 6) дефицит (профицит) бюджета – - 846 241,5 тысяч тенге;

7 7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 846 241,5 тысяч тенге.

2 2. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2008 год в сумме 68001,3 тысяч тенге, в том числе:

резерв на неотложные затраты - 27000,3 тысяч тенге;
чрезвычайный резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера -  41 001 тысяч тенге;
резерв на исполнение обязательств по решениям судов - 0 тысяч тенге.

3 3. Объем бюджетных изъятий из бюджета города Усть-Каменогорска в областной бюджет - 0.

4

4. Зачисление доходов в городской бюджет производить по нормативам распределения доходов, в соответствии с решением сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата от 1 июля 2008 года N 7/87-IV "О внесении изменений и дополнений в решение от 14 декабря 2007 года N 3/28-IV "Об областном бюджете на 2008 год":

1 1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты - 15,4 %;

2 2) социальный налог - 15,4 %.

5 5. Предусмотреть в расходах городского бюджета затраты:

на компенсацию пенсионерам, получающим пенсию до 19 000 тенге, за проезд на городском транспорте в период дачного сезона с 15 мая по 15 октября, в размере 700 тенге в месяц;
на ежемесячное возмещение расходов транспортным организациям в сумме 80 000 тысяч тенге за льготный проезд в городском общественном транспорте следующих категорий граждан:
пенсионеров, родившихся с 1 января 1938 года по 1 января 1945 года (мужчины), с 1 января 1938 года по 1 января 1950 года (женщины), в размере 20 тенге из расчета 20 поездок в месяц в период с 1 мая по 31 октября 2008 года в сумме 63 000 тысяч тенге;
инвалидов I, II групп непенсионного возраста - получателей государственного социального пособия по инвалидности, в размере 40 тенге из расчета 20 поездок в месяц в период с 1 мая по 31 декабря 2008 года в сумме 13 000 тысяч тенге;
инвалидов III группы непенсионного возраста - получателей государственного социального пособия по инвалидности, в размере 20 тенге из расчета 20 поездок в месяц в период с 1 мая по 31 декабря 2008 года в сумме 4 000 тысяч тенге;
на компенсацию Почетным гражданам города Усть-Каменогорска из расчета 1,4 месячного расчетного показателя в сумме 642 тысячи тенге.

6 6. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2008 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 2.

7 7. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Усть-Каменогорска на 2008 год, согласно приложению 3.

8 8. Утвердить перечень бюджетных программ аппарата акима Меновновского сельского округа согласно приложению 4.

9 9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.

19 Бюджет города Усть-Каменогорска на 2008 год

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 4/3
Бюджет
города Усть-Каменогорска на 2008 год
Категория
Сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. ДОХОДЫ
9 713 655,7
1
Налоговые поступления
6 109 505
1
Подоходный налог
1 778 485
2
Индивидуальный подоходный налог
1 778 485
3
Социальный налог
1 237 962
1
Социальный налог
1 237 962
4
Налоги на собственность
2 333 546
1
Налоги на имущество
1 406 621
3
Земельный налог
500 034
4
Налог на транспортные средства
426 635
5
Единый земельный налог
256
5
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
554 735
2
Акцизы
268 010
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
115 700
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
171 025
8
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
204 777
1
Государственная пошлина
204 777
2
Неналоговые поступления
47 872
1
Доходы от государственной собственности
21 570
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
1 887
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
1 708
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
17 975
2
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
4 500
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
4 500
3
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
86
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
86
4
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
2 790
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений
2 790
6
Прочие неналоговые поступления
18 926
1
Прочие неналоговые поступления
18 926
3
Поступления от продажи основного капитала
898 199
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
289 877
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
289 877
3
Продажа земли и нематериальных активов
608 322
1
Продажа земли
607 122
2
Продажа нематериальных активов
1 200
4
Поступления трансфертов
2 658 079,7
2
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
2 658 079,7
2
Трансферты из областного бюджета
2 658 079,7
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Администратор
Программа
Наименование
II. ЗАТРАТЫ
10 352 548,2
01
Государственные услуги общего характера
323 346
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
19 701
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
19 701
122
Аппарат акима района (города областного значения)
236 871
001
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
225 421
008
Обучение государственных служащих компьютерной грамотности
11 450
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
9 444
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
9 444
452
Отдел финансов района (города областного значения)
38 338
001
Обеспечение деятельности отдела финансов
24 424
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 500
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
12 414
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
18 992
001
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
18 992
02
Оборона
26 388
122
Аппарат акима района (города областного значения)
26 388
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
26 388
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
28 030
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
28 030
021
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах
28 030
04
Образование
3 673 846
464
Отдел образования района (города областного значения)
3 594 332
001
Обеспечение деятельности отдела образования
14 392
003
Общеобразовательное обучение
2 644 559
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
20 008
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
69 379
006
Дополнительное образование для детей
207 370
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
408 063
010
Внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования
219 261
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства
11 300
467
Отдел строительства района (города областного значения)
79 514
002
Развитие обьектов образования
79 514
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
577 455
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
577 455
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
71 326
002
Программа занятости
74 815
005
Государственная адресная социальная помощь
7 894
006
Жилищная помощь
38 687
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
271 317
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
12 645
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 145
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
21 034
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
58 880
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
4 680
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
15 032
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 700 503
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
967 705
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
28 788
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
116 046
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
96 224
015
Освещение улиц в населенных пунктах
223 582
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
226 460
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
18 291
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
258 314
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2 732 798
003
Строительство жилья
1 083 372
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 212 195
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
254 722
006
Развитие системы водоснабжения
16 525
007
Развитие объектов благоустройства
165 984
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
601 600
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
4 560
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
4 560
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
169 766
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
10 696
003
Поддержка культурно-досуговой работы
90 908
006
Функционирование районных (городских) библиотек
60 461
007
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
7 701
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
48 003
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
11 717
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
24 200
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
12 086
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
369 271
001
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта
7 531
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
2 860
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне
11 788
007
Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
347 092
467
Отдел строительства района (города областного значения)
10 000
011
Развитие объектов культуры
10 000
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
43 589
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
5 537
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
5 537
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
38 052
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
20 052
004
Организация работ по зонированию земель
18 000
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
66 687
467
Отдел строительства района (города областного значения)
14 698
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
14 698
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
51 989
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
21 289
003
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
30 700
12
Транспорт и коммуникации
1 166 483,7
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 166 483,7
022
Развитие транспортной инфраструктуры
56 546,7
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
970 937
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
139 000
13
Прочие
140 555,3
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
9 077
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
7 457
003
Поддержка предпринимательской деятельности
1 620
452
Отдел финансов района (города областного значения)
68 001,3
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
68 001,3
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
30 305
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы
30 305
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
33 172
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
33 172
15
Трансферты
4 065,2
Трансферты
4 065,2
452
Отдел финансов района (города областного значения)
4 065,2
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
3 951,2
016
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
114
III. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО
-638 892,5
IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
207 349
VI. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-846 241,5
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
846 241,5

20 Перечень бюджетных программ развития города Усть-Каменогорска на 2008 год, с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 4/3
Перечень бюджетных программ развития города Усть-Каменогорска на 2008 год, с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа
Администратор
Программа
Наименование
Инвестиционные проекты (программы)
01
Государственные услуги общего характера
122
Аппарат акима района (города областного значения)
008
Обучение государственных служащих компьютерной грамотности
04
Образование
464
Отдел образования района (города областного значения)
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства
467
Отдел строительства района (города областного значения)
002
Развитие объектов образования
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства района (города областного значения)
003
Строительство жилья
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
006
Развитие системы водоснабжения
007
Развитие объектов благоустройства
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
467
Отдел строительства района (города областного значения)
011
Развитие объектов культуры
12
Транспорт и коммуникации
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
022
Развитие транспортной инфраструктуры
Инвестиции на формирование и увеличение уставного капитала юридических лиц
13
Прочие
452
Отдел финансов района (города областного значения)
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

21 Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Усть-Каменогорска на 2008 год

Приложение 3
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 4/3
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе
исполнения бюджета города Усть-Каменогорска на 2008 год
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
04
Образование
464
Отдел образования района (города областного значения)
003
Общеобразовательное обучение

22 Перечень бюджетных программ аппарата акима Меновновского сельского округа

Приложение 4
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 4/3
Перечень бюджетных программ аппарата акима
Меновновского сельского округа
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне