Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Астаны за 2014 год
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Астаны за 2014 год
- Атауы (қаз.)
- Астана қаласының 2014 жылғы бюджетінің атқарылуы туралы есебін бекіту туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 362/52-V
- Қабылданған күні
- 22.05.2015
- Көрсетілген редакция
- 22.05.2015 188_131140.kaz
- Соңғы өзгеріс
- 22.05.2015
- Мәтін тілі
- қазақша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G15AAZ36252
- ЭКБ идентификаторы
- 188
- Редакция идентификаторы
- 188_131140
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 02.08.2026 14:59
0 Астана қаласының 2014 жылғы
бюджетінің атқарылуы туралы
есебін бекіту туралы
Астана қаласының 2014 жылғы бюджетінің атқарылуы туралы есепті қарастырып, Астана қаласының мәслихаты Астана қаласы мәслихатының 2013 жылғы 13 желтоқсандағы № 194/28-V «Астана қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешімімен бекітілген Астана қаласының бюджеті Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 9 сәурдегі № 231/32-V, 2014 жылғы 27 маусымдағы № 246/36-V, 2014 жылғы 29 қыркүйектегі № 288/41-V, 2014 жылғы 26 қарашадағы № 301/44-V шешімдерімен енгізілген өзгерістерді ескере отырып, бекітілген тиісті көрсеткіштерден кіріс бойынша 101,5 пайызға (жоспар 364 236 485,4 мың теңге, 369 526 175,0 мың теңге түсті), шығындар бойынша – 99,3 пайызға (жоспар – 323 432 450,8 мың теңге, атқарылғаны 321 237 858,4 мың теңге) орындалғандығын атап көрсетті.
Таза бюджеттік кредит беру (-851 967,9 мың теңгені) құрады, оның ішінде бюджеттік кредиттерді өтеу 851 967,9 мың теңгені (100%) құрады.
Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо 47 444 334,6 мың теңгені құрады, оның ішінде қаржылық активтерді сатып алу 47 444 334,6 мың теңге сомасында жүзеге асырылды (100%).
Бюджеттің профицитті 1 695 949,9 мың теңгені құрады.
Профицитті пайдалану 1 695 949,9 мың теңгені қўрады.
Қаржы жылы ішінде жергілікті атқарушы органның 6 059 312,4 мың теңге сомасында қарыздарды өтеу жүргізілді.
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары 7 484 746,3 мың теңгені құрады.
Сонымен бірге, Астана қаласы мәслихатының сессиясы 2014 жылы жергілікті бюджеттің негізгі параметрлерінің орындалуымен қатар бағдарламалық құжаттарды іске асыру, бюджет қаражаттары мен мемлекет активтерінің орындалуы кезінде кемшіліктердің орын алғандығын атап көрсетті.
Астана қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
1
1. Астана қаласының 2014 жылғы бюджетінің кассалық атқарылуы туралы есеп кірістер бойынша 369 526 175,0 мың теңге, шығындар бойынша 321 237 858,4 мың теңге сомасында, таза бюджеттік кредит беру бойынша орындалуы (-851 967,9) мың теңге, қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдоның орындалуы 47 444 334,6 мың теңге, бюджет профицит бойынша 1 695 949,9 мың теңге, профициттің пайдаланылуы 1 695 949,9 мың теңге болып бекітілсін (қоса беріледі) (1-қосымша).
2 2. Астана қаласының 2014 жылғы бюджетінің атқарылуы туралы Тексеру комиссиясының есебі бекітілсін.
3 3. Астана қаласының әкімдігіне:
- бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру кезінде бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің арасындағы жұмысты үйлестіруді жақсарту жөнінде шараларды қабылдау ұсынылсын.
4 4. Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне:
- нәтижеге қол жеткізумен, бұл ретте бюджет заңнамасының және мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманың сақталуын қамтамасыз ете отырып, бюджеттік бағдарламалардың сапалы және тиімді орындалуы бойынша қажетті шараларды қабылдау;
- анықталған бұзушылықтарды жою бойынша Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясының ұсынымдарын орындау жөнінде қажетті шаралар қабылдансын.
5 5. Астана қаласы мәслихатының кейбір шешімдері тізім бойынша осы шешімге 2-қосымшаға сәйкес күші жойылған деп танылсын.
1 Астана қаласы мәслихатының
2015 жылғы 22 мамырындағы № 362/52-V "Астана қаласының 2014 жылға арналған бюджетінің атқарылуы туралы есепті бекіту туралы" шешіміне
қосымша 1
Астана қаласының 2014 жылға арналған бюджетінің атқарылуы туралы
мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
Атауы
2014 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2013
жылғы 13 желтоқсандағы
№194/28-V "Астана қаласының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)
2014 жылға нақтыланған бюджет (2014
жылғы 26 қарашасындағы
№301/44-V
Астана қаласы мәслихатыны шешімі)
2014 жылға түзетілген бюджет
Тіркелген міндеттемелер
Төленбеген міндеттемеле р
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)
Түзетілген бюджеттің
%
атқарылуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. КІРІСТЕР
331 156 640,0
368 586 698,0
364 236 485,4
369 526 175,0
5 289 689,6
101,5
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ
122 476 912,0
140 225 166,0
140 225 166,0
143 953 896,9
3 728 730,9
102,7
1
Салықтық түсімдер
122 476 912,0
140 225 166,0
140 225 166,0
143 953 896,9
3 728 730,9
102,7
01
Табыс салығы
54 530 190,0
65 317 847,0
65 317 847,0
67 394 026,0
2 076 179,0
103,2
2
Жеке табыс салығы
54 530 190,0
65 317 847,0
65 317 847,0
67 394 026,0
2 076 179,0
103,2
03
Әлеуметтiк салық
45 119 864,0
50 773 925,0
50 773 925,0
52 061 297,4
1 287 372,4
102,5
1
Әлеуметтік салық
45 119 864,0
50 773 925,0
50 773 925,0
52 061 297,4
1 287 372,4
102,5
04
Меншiкке салынатын салықтар
17 064 469,0
17 753 749,0
17 753 749,0
18 317 352,4
563 603,4
103,2
1
Мүлiкке салынатын салықтар
12 416 219,0
12 746 546,0
12 746 546,0
13 301 823,7
555 277,7
104,4
3
Жер салығы
1 227 829,0
1 264 161,0
1 264 161,0
1 287 700,1
23 539,1
101,9
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
3 420 421,0
3 743 042,0
3 743 042,0
3 727 745,0
-15 297,0
99,6
5
Бірыңғай жер салығы
0,0
0,0
0,0
83,8
83,8
0,0
05
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
3 939 077,0
4 538 550,0
4 538 550,0
4 651 361,2
112 811,2
102,5
2
Акциздер
198 279,0
201 926,0
201 926,0
213 488,3
11 562,3
105,7
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
2 266 326,0
2 703 984,0
2 703 984,0
2 703 328,9
-655,1
100,0
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
1 147 482,0
1 337 426,0
1 337 426,0
1 438 220,3
100 794,3
107,5
5
Ойын бизнесіне салық
326 990,0
295 214,0
295 214,0
296 323,7
1 109,7
100,4
07
Басқа да салықтар
0,0
223,0
223,0
225,8
2,8
101,2
1
Басқа да салықтар
0,0
223,0
223,0
225,8
2,8
101,2
08
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
1 823 312,0
1 840 872,0
1 840 872,0
1 529 634,2
-311 237,8
83,1
1
Мемлекеттік баж
1 823 312,0
1 840 872,0
1 840 872,0
1 529 634,2
-311 237,8
83,1
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР
593 254,0
5 648 462,0
5 648 462,0
7 248 732,5
1 600 270,5
128,3
2
Салықтық емес түсiмдер
593 254,0
5 648 462,0
5 648 462,0
7 248 732,5
1 600 270,5
128,3
01
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
298 545,0
523 816,0
523 816,0
664 187,2
140 371,2
126,8
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері
64 716,0
134 986,0
134 986,0
147 471,5
12 485,5
109,2
3
Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер
50 648,0
20 396,0
20 396,0
14 925,6
-5 470,4
73,2
4
Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер
0,0
0,0
0,0
369,0
369,0
0,0
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
162 061,0
347 314,0
347 314,0
479 523,3
132 209,3
138,1
6
Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар
0,0
0,0
0,0
777,8
777,8
0,0
7
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
21 120,0
21 120,0
21 120,0
21 120,0
0,0
100,0
02
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
0,0
0,0
0,0
2 570,1
2 570,1
0,0
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
0,0
0,0
0,0
2 570,1
2 570,1
0,0
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
Атауы
2014 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2013
жылғы 13 желтоқсандағы
№194/28-V "Астана қаласының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)
2014 жылға нақтыланған бюджет (2014
жылғы 26 қарашасындағы
№301/44-V
Астана қаласы мәслихатыны шешімі)
2014 жылға түзетілген бюджет
Тіркелген міндеттемелер
Төленбеген міндеттемеле р
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)
Түзетілген бюджеттің
%
атқарылуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
03
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
0,0
0,0
0,0
83,9
83,9
0,0
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
0,0
0,0
0,0
83,9
83,9
0,0
04
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
1 865,0
1 966 727,0
1 966 727,0
2 667 063,3
700 336,3
135,6
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
1 865,0
1 966 727,0
1 966 727,0
2 667 063,3
700 336,3
135,6
06
Өзге де салықтық емес түсiмдер
292 844,0
3 157 919,0
3 157 919,0
3 914 828,0
756 909,0
124,0
1
Өзге де салықтық емес түсiмдер
292 844,0
3 157 919,0
3 157 919,0
3 914 828,0
756 909,0
124,0
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР
9 149 972,0
12 280 801,0
12 280 801,0
12 241 489,5
-39 311,5
99,7
3
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
9 149 972,0
12 280 801,0
12 280 801,0
12 241 489,5
-39 311,5
99,7
01
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
5 989 576,0
9 247 215,0
9 247 215,0
9 404 029,2
156 814,2
101,7
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
5 989 576,0
9 247 215,0
9 247 215,0
9 404 029,2
156 814,2
101,7
03
Жердi және материалдық емес активтердi сату
3 160 396,0
3 033 586,0
3 033 586,0
2 837 460,3
-196 125,7
93,5
1
Жерді сату
2 539 796,0
2 539 796,0
2 539 796,0
2 407 936,8
-131 859,2
94,8
2
Материалдық емес активтерді сату
620 600,0
493 790,0
493 790,0
429 523,5
-64 266,5
87,0
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ
198 936 502,0
210 432 269,0
206 082 056,4
206 082 056,1
-0,3
100,0
4
Трансферттердің түсімдері
198 936 502,0
210 432 269,0
206 082 056,4
206 082 056,1
-0,3
100,0
02
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
198 936 502,0
210 432 269,0
206 082 056,4
206 082 056,1
-0,3
100,0
1
Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер
198 936 502,0
210 432 269,0
206 082 056,4
206 082 056,1
-0,3
100,0
II. ШЫҒЫНДАР
265 852 432,0
327 782 663,4
323 432 450,8
322 167 338,7
929 480,3
321 237 858,4
-2 194 592,4
99,3
01
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
3 111 726,0
3 032 808,0
3 033 789,9
3 022 823,6
843,3
3 021 980,4
-11 809,5
99,6
111
Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының аппараты
87 476,0
99 335,0
99 335,0
99 241,2
0,0
99 241,2
-93,8
99,9
001
Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының қызметін қамтамасыз ету
71 273,0
77 132,0
77 132,0
77 102,8
0,0
77 102,8
-29,2
100,0
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
16 203,0
22 203,0
22 203,0
22 138,3
0,0
22 138,3
-64,7
99,7
121
Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты
1 104 308,0
1 197 472,0
1 197 472,0
1 197 098,4
769,2
1 196 329,2
-1 142,8
99,9
001
Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің қызметін қамтамасыз ету
759 294,0
843 020,0
843 020,0
842 797,7
769,2
842 028,5
-991,5
99,9
002
Ақпараттық жүйелер құру
298 300,0
293 762,0
293 762,0
293 760,0
0,0
293 760,0
-2,0
100,0
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
46 714,0
60 690,0
60 690,0
60 540,7
0,0
60 540,7
-149,3
99,8
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
Атауы
2014 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2013
жылғы 13 желтоқсандағы
№194/28-V "Астана қаласының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)
2014 жылға нақтыланған бюджет (2014
жылғы 26 қарашасындағы
№301/44-V
Астана қаласы мәслихатыны шешімі)
2014 жылға түзетілген бюджет
Тіркелген міндеттемелер
Төленбеген міндеттемеле р
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)
Түзетілген бюджеттің
%
атқарылуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
123
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
510 742,0
654 037,0
654 037,0
654 007,4
0,0
654 007,4
-29,6
100,0
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
496 972,0
633 242,0
633 242,0
633 213,4
0,0
633 213,4
-28,6
100,0
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
13 770,0
20 795,0
20 795,0
20 794,0
0,0
20 794,0
-1,0
100,0
356
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы
319 698,0
313 124,0
314 105,9
313 747,2
0,0
313 747,2
-358,7
99,9
001
Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
262 932,0
290 455,0
290 455,0
290 453,8
0,0
290 453,8
-1,2
100,0
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
8 188,0
8 188,0
8 188,0
8 188,0
0,0
8 188,0
0,0
100,0
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
22 898,0
5 898,0
5 898,0
5 807,4
0,0
5 807,4
-90,6
98,5
011
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
22 470,0
2 680,0
2 680,0
2 414,0
0,0
2 414,0
-266,0
90,1
014
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 210,0
5 903,0
5 903,0
5 902,1
0,0
5 902,1
-0,9
100,0
107
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
0,0
0,0
981,9
981,8
0,0
981,8
-0,1
100,0
357
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
268 320,0
304 186,0
304 186,0
304 168,9
0,0
304 168,9
-17,1
100,0
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және республиқалық маңызы бар қала, астана басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
265 110,0
302 529,0
302 529,0
302 512,5
0,0
302 512,5
-16,5
100,0
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 210,0
1 657,0
1 657,0
1 656,4
0,0
1 656,4
-0,6
100,0
368
Астана қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
10 700,0
10 700,0
10 700,0
10 700,0
0,0
10 700,0
0,0
100,0
080
Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру
10 700,0
10 700,0
10 700,0
10 700,0
0,0
10 700,0
0,0
100,0
373
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы
627 400,0
256 572,0
256 572,0
246 570,2
0,0
246 570,2
-10 001,8
96,1
061
Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
627 400,0
256 572,0
256 572,0
246 570,2
0,0
246 570,2
-10 001,8
96,1
379
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы
183 082,0
197 382,0
197 382,0
197 290,3
74,0
197 216,3
-165,7
99,9
001
"Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер "
179 504,0
193 804,0
193 804,0
193 712,3
0,0
193 712,3
-91,7
100,0
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 578,0
3 578,0
3 578,0
3 578,0
74,0
3 504,0
-74,0
97,9
02
Қорғаныс
261 565,0
387 657,0
387 657,0
374 210,9
1 795,5
372 415,4
-15 241,6
96,1
121
Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты
261 565,0
377 657,0
377 657,0
364 210,9
1 795,5
362 415,4
-15 241,6
96,0
010
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
151 481,0
155 668,0
155 668,0
143 960,6
1 505,8
142 454,9
-13 213,1
91,5
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
Атауы
2014 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2013
жылғы 13 желтоқсандағы
№194/28-V "Астана қаласының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)
2014 жылға нақтыланған бюджет (2014
жылғы 26 қарашасындағы
№301/44-V
Астана қаласы мәслихатыны шешімі)
2014 жылға түзетілген бюджет
Тіркелген міндеттемелер
Төленбеген міндеттемеле р
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)
Түзетілген бюджеттің
%
атқарылуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
011
Аумақтық қорғанысты даярлау және республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумақтық қорғаныс
42 261,0
142 945,0
142 945,0
141 593,1
289,7
141 303,4
-1 641,6
98,9
012
Жұмылдыру дайындығы және республикалық маңызы бар қаланы, астананы жұмылдыру
22 250,0
22 985,0
22 985,0
22 599,9
0,0
22 599,9
-385,1
98,3
014
Республикалық маңызы бар қалалар, астана ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және оларды жою
45 573,0
56 059,0
56 059,0
56 057,2
0,0
56 057,2
-1,8
100,0
387
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы органдардың аумақтық органы
0,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
100,0
005
Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және жою
0,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
100,0
03
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
8 761 632,0
10 318 241,0
10 318 241,0
10 317 259,0
3 980,7
10 313 278,3
-4 962,7
100,0
352
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы
7 344 081,0
7 500 845,0
7 500 845,0
7 499 868,3
3 980,7
7 495 887,6
-4 957,4
99,9
001
Республикалық маңызы бар қала, астана аумағында қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер қамтамасыз ету
6 092 976,0
6 050 305,0
6 050 305,0
6 049 531,3
3 980,3
6 045 551,0
-4 754,0
99,9
003
Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу
13 000,0
13 000,0
13 000,0
12 990,0
0,0
12 990,0
-10,0
99,9
004
"Астана қаласында нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер"
15 000,0
15 000,0
15 000,0
14 966,0
0,0
14 966,0
-34,0
99,8
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 096 877,0
1 296 266,0
1 296 266,0
1 296 263,5
0,0
1 296 263,5
-2,5
100,0
012
Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру қызметтері
67 676,0
67 734,0
67 734,0
67 640,4
0,0
67 640,4
-93,6
99,9
013
Әкімшілік тәртіппен тұтқындалған адамдарды ұстауды ұйымдастыру
29 494,0
29 482,0
29 482,0
29 422,2
0,4
29 421,9
-60,1
99,8
023
"Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету "
29 058,0
29 058,0
29 058,0
29 054,9
0,0
29 054,9
-3,1
100,0
368
Астана қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
743 584,0
2 028 932,0
2 028 932,0
2 028 930,6
0,0
2 028 930,6
-1,4
100,0
007
"Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету"
743 584,0
2 028 932,0
2 028 932,0
2 028 930,6
0,0
2 028 930,6
-1,4
100,0
373
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы
673 967,0
788 464,0
788 464,0
788 460,0
0,0
788 460,0
-4,0
100,0
004
Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту
673 967,0
788 464,0
788 464,0
788 460,0
0,0
788 460,0
-4,0
100,0
04
Бiлiм беру
42 850 460,0
46 528 172,0
46 106 618,0
45 304 791,2
13 190,5
45 291 600,8
-815 017,2
98,2
123
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
5 306 363,0
6 126 494,0
5 981 236,0
5 977 743,0
1 946,2
5 975 796,8
-5 439,2
99,9
004
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
2 172 986,0
2 209 560,0
2 199 011,0
2 196 354,8
999,8
2 195 354,9
-3 656,1
99,8
041
"Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға"
3 133 377,0
3 916 934,0
3 782 225,0
3 781 388,2
946,3
3 780 441,8
-1 783,2
100,0
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
Атауы
2014 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2013
жылғы 13 желтоқсандағы
№194/28-V "Астана қаласының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)
2014 жылға нақтыланған бюджет (2014
жылғы 26 қарашасындағы
№301/44-V
Астана қаласы мәслихатыны шешімі)
2014 жылға түзетілген бюджет
Тіркелген міндеттемелер
Төленбеген міндеттемеле р
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)
Түзетілген бюджеттің
%
атқарылуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
352
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы
10 200,0
9 040,0
9 040,0
9 034,3
0,0
9 034,3
-5,7
99,9
006
Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау
10 200,0
9 040,0
9 040,0
9 034,3
0,0
9 034,3
-5,7
99,9
353
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық сақтау басқармасы
547 226,0
801 654,0
801 632,0
801 630,6
0,0
801 630,6
-1,4
100,0
003
Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау
182 052,0
401 886,0
401 886,0
401 886,0
0,0
401 886,0
0,0
100,0
034
Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары
0,0
51 017,0
50 995,0
50 994,6
0,0
50 994,6
-0,4
100,0
043
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау
286 339,0
285 527,0
285 527,0
285 527,0
0,0
285 527,0
0,0
100,0
044
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету
78 835,0
63 224,0
63 224,0
63 223,1
0,0
63 223,1
-0,9
100,0
359
Астана қаласының туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы
980 023,0
1 020 856,0
1 015 555,0
1 015 555,0
0,0
1 015 555,0
0,0
100,0
006
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
980 023,0
1 020 856,0
1 015 555,0
1 015 555,0
0,0
1 015 555,0
0,0
100,0
360
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы
20 950 089,0
22 429 200,0
22 690 516,0
21 892 450,5
11 076,4
21 881 374,1
-809 141,9
96,4
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
161 133,0
181 956,0
181 956,0
181 148,8
0,0
181 148,8
-807,2
99,6
003
Жалпы білім беру
14 507 599,0
15 204 299,0
15 204 299,0
14 688 866,0
6 583,7
14 682 282,3
-522 016,7
96,6
004
Арнаулы бiлiм беру бағдарламалары бойынша жалпы бiлiм беру
165 706,0
178 965,0
178 965,0
178 219,8
27,2
178 192,6
-772,4
99,6
005
Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы бiлiм беру
195 064,0
213 013,0
213 013,0
212 635,0
0,0
212 635,0
-378,0
99,8
006
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру
7 134,0
2 941,0
2 941,0
2 940,7
265,0
2 675,7
-265,3
91,0
007
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу- әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
450 000,0
513 500,0
513 500,0
513 476,9
0,0
513 476,9
-23,1
100,0
008
Балалар қосымша білім беру
1 300 082,0
1 375 972,0
1 375 972,0
1 373 399,9
667,4
1 372 732,5
-3 239,5
99,8
009
Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу
37 388,0
39 078,0
39 078,0
39 078,0
0,0
39 078,0
0,0
100,0
011
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 450,0
2 450,0
2 450,0
2 450,0
0,0
2 450,0
0,0
100,0
013
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық- педагогикалық консультациялық көмек көрсету
36 900,0
38 693,0
38 693,0
37 848,6
0,6
37 848,0
-845,0
97,8
014
Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу
52 434,0
66 703,0
66 703,0
66 256,8
2,1
66 254,7
-448,3
99,3
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
Атауы
2014 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2013
жылғы 13 желтоқсандағы
№194/28-V "Астана қаласының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)
2014 жылға нақтыланған бюджет (2014
жылғы 26 қарашасындағы
№301/44-V
Астана қаласы мәслихатыны шешімі)
2014 жылға түзетілген бюджет
Тіркелген міндеттемелер
Төленбеген міндеттемеле р
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)
Түзетілген бюджеттің
%
атқарылуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
019
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру
20 855,0
20 855,0
20 855,0
20 854,8
0,0
20 854,8
-0,2
100,0
021
"Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері"
129 286,0
130 438,0
130 438,0
130 303,0
0,0
130 303,0
-135,0
99,9
024
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау
3 221 945,0
3 500 981,0
3 500 981,0
3 240 815,7
0,0
3 240 815,7
-260 165,3
92,6
029
Әдістемелік жұмыс
55 809,0
55 825,0
55 825,0
54 817,9
0,0
54 817,9
-1 007,1
98,2
038
Жұмыспен қамту 2020 жол картасын іске асыру шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау
0,0
0,0
241 316,0
239 999,2
0,0
239 999,2
-1 316,8
99,5
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
600 954,0
898 228,0
898 228,0
884 037,2
3 530,3
880 506,9
-17 721,1
98,0
068
"Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету"
5 350,0
5 303,0
5 303,0
5 302,1
0,0
5 302,1
-0,9
100,0
108
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу
0,0
0,0
20 000,0
20 000,0
0,0
20 000,0
0,0
100,0
373
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы
14 946 817,0
16 113 724,0
15 581 435,0
15 581 179,6
167,9
15 581 011,7
-423,3
100,0
037
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
14 946 817,0
16 113 724,0
15 581 435,0
15 581 179,6
167,9
15 581 011,7
-423,3
100,0
374
Астана қаласының Тұрғын үй басқармасы
0,0
10 581,0
10 581,0
10 580,9
0,0
10 580,9
-0,1
100,0
015
Білім беру объектілерінің құрылыстарына жер учаскелерін алуға
0,0
10 581,0
10 581,0
10 580,9
0,0
10 580,9
-0,1
100,0
376
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың балалар құқықтарын қорғау басқармасы
109 742,0
16 623,0
16 623,0
16 617,3
0,0
16 617,3
-5,7
100,0
001
Жергілікті деңгейде балалар құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
45 542,0
16 623,0
16 623,0
16 617,3
0,0
16 617,3
-5,7
100,0
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
005
Балалар құқығын қорғау саласында іс шаралар өткізу
60 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05
Денсаулық сақтау
35 488 203,0
38 794 351,0
38 837 136,0
38 832 522,0
1 330,6
38 831 191,4
-5 944,6
100,0
353
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық сақтау басқармасы
29 616 162,0
30 908 778,0
30 951 563,0
30 946 953,6
1 329,9
30 945 623,7
-5 939,3
100,0
001
Жергілікті денгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
142 219,0
141 272,0
141 272,0
141 231,6
0,0
141 231,6
-40,4
100,0
005
Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдауыштары мен препараттарын өндіру
718 997,0
825 132,0
825 132,0
825 132,0
0,0
825 132,0
0,0
100,0
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
Атауы
2014 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2013
жылғы 13 желтоқсандағы
№194/28-V "Астана қаласының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)
2014 жылға нақтыланған бюджет (2014
жылғы 26 қарашасындағы
№301/44-V
Астана қаласы мәслихатыны шешімі)
2014 жылға түзетілген бюджет
Тіркелген міндеттемелер
Төленбеген міндеттемеле р
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)
Түзетілген бюджеттің
%
атқарылуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
006
Ана мен баланы қорғау бойынша қызмет көрсету
251 940,0
242 315,0
242 315,0
242 311,2
0,0
242 311,2
-3,8
100,0
007
Салауатты өмір салтын насихаттау
173 183,0
174 664,0
174 664,0
174 594,2
0,0
174 594,2
-69,8
100,0
008
Қазақстан Республикасында ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру
301 434,0
325 414,0
325 414,0
325 412,8
0,0
325 412,8
-1,2
100,0
009
Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық күйзеліс және мінез- құлқының бұзылуынан, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты, зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету
3 658 003,0
3 954 144,0
3 954 144,0
3 954 144,0
0,0
3 954 144,0
0,0
100,0
011
Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық көмекті қоспағанда, жедел медициналық көмек көрсету және санитариялық авиация
2 243 702,0
2 316 641,0
2 316 641,0
2 316 641,0
0,0
2 316 641,0
0,0
100,0
012
2011-2015 жылдарға арналған
«Саламатты Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасы аясында бас бостандығын айыру орындарында отырған және босап шыққан тұлғалар арасында АҚТҚ- инфекциясының алдын алуға арналған әлеуметтік жобаларды іске асыру
0,0
0,0
834,0
833,5
0,0
833,5
-0,5
99,9
013
"Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу"
172 530,0
183 636,0
183 636,0
183 636,0
0,0
183 636,0
0,0
100,0
014
Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету
1 456 253,0
1 630 046,0
1 630 046,0
1 630 046,0
0,0
1 630 046,0
0,0
100,0
016
Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету
3 109,0
1 547,0
1 547,0
1 399,1
0,0
1 399,1
-147,9
90,4
017
Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерін сатып алу
1 173,0
1 163,0
1 163,0
1 162,5
0,0
1 162,5
-0,5
100,0
018
Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер
55 149,0
83 746,0
83 746,0
83 746,0
0,0
83 746,0
0,0
100,0
019
Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету
211 566,0
211 557,0
211 557,0
211 556,7
0,0
211 556,7
-0,3
100,0
020
Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету
243 740,0
339 956,0
339 956,0
339 954,7
0,0
339 954,7
-1,3
100,0
021
Онкогематологиялық науқастарды химия препараттарымен қамтамасыз ету
153 530,0
166 398,0
166 398,0
166 396,5
0,0
166 396,5
-1,5
100,0
022
"Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі бар, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ бүйрегін транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету "
571 172,0
545 378,0
545 378,0
545 374,5
0,0
545 374,5
-3,5
100,0
026
Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту факторларымен қамтамасыз ету
320 219,0
315 696,0
315 696,0
315 695,3
0,0
315 695,3
-0,7
100,0
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
Атауы
2014 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2013
жылғы 13 желтоқсандағы
№194/28-V "Астана қаласының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)
2014 жылға нақтыланған бюджет (2014
жылғы 26 қарашасындағы
№301/44-V
Астана қаласы мәслихатыны шешімі)
2014 жылға түзетілген бюджет
Тіркелген міндеттемелер
Төленбеген міндеттемеле р
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)
Түзетілген бюджеттің
%
атқарылуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
027
Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау
2 038 570,0
1 888 342,0
1 888 342,0
1 887 877,4
0,0
1 887 877,4
-464,6
100,0
028
Жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау объектiлерiн ұстау
1 334 063,0
289 223,0
289 223,0
289 223,0
0,0
289 223,0
0,0
100,0
029
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың арнайы медициналық жабдықтау базалары
68 200,0
66 530,0
66 530,0
66 528,1
0,0
66 528,1
-1,9
100,0
030
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
2 405,0
3 617,0
3 617,0
3 616,4
1 199,0
2 417,4
-1 199,6
66,8
033
Денсаулық сақтаудың медициналық ұйымдарының күрделі шығыстары
3 840 391,0
4 519 332,0
4 519 283,0
4 519 280,2
0,0
4 519 280,2
-2,8
100,0
036
Жіті миокард инфаркті бар науқастарды тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету
34 115,0
33 773,0
33 773,0
33 772,9
0,0
33 772,9
-0,1
100,0
038
"Скринингтік зерттеулер тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жүргізу"
199 520,0
181 098,0
181 098,0
181 095,0
0,0
181 095,0
-3,0
100,0
039
Аудандық маңызы бар және ауыл денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық көмекті және амбулаториялық-емханалық көмекті халыққа тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетуі
7 673 357,0
8 641 587,0
8 641 587,0
8 637 722,0
0,0
8 637 722,0
-3 865,0
100,0
045
Халықтың жекелеген санаттарын емдеудің амбулаториялық деңгейінде жеңілдікті жағдайда дәрілік заттармен қамтамасыз ету
429 926,0
511 496,0
511 496,0
511 496,0
0,0
511 496,0
0,0
100,0
046
"Онкологиялық науқастарға тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсету"
3 317 696,0
3 315 075,0
3 315 075,0
3 315 075,0
130,9
3 314 944,1
-130,9
100,0
108
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу
0,0
0,0
42 000,0
42 000,0
0,0
42 000,0
0,0
100,0
373
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы
5 872 041,0
7 885 573,0
7 885 573,0
7 885 568,3
0,7
7 885 567,6
-5,4
100,0
038
Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау
5 872 041,0
7 885 573,0
7 885 573,0
7 885 568,3
0,7
7 885 567,6
-5,4
100,0
06
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
7 392 296,0
7 363 902,0
7 568 792,0
7 542 607,1
2 354,2
7 540 252,9
-28 539,1
99,6
123
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
173 001,0
182 223,0
182 043,0
180 569,1
162,5
180 406,6
-1 636,4
99,1
003
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету
173 001,0
182 223,0
182 043,0
180 569,1
162,5
180 406,6
-1 636,4
99,1
355
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
6 232 755,0
6 208 165,0
6 413 235,0
6 389 614,4
2 007,2
6 387 607,2
-25 627,8
99,6
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
Атауы
2014 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2013
жылғы 13 желтоқсандағы
№194/28-V "Астана қаласының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)
2014 жылға нақтыланған бюджет (2014
жылғы 26 қарашасындағы
№301/44-V
Астана қаласы мәслихатыны шешімі)
2014 жылға түзетілген бюджет
Тіркелген міндеттемелер
Төленбеген міндеттемеле р
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)
Түзетілген бюджеттің
%
атқарылуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
001
Жергілікті деңгейде халық үшін облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
185 823,0
206 500,0
206 500,0
206 451,3
0,0
206 451,3
-48,7
100,0
002
Жалпы үлгідегі медициналық- әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
466 428,0
450 924,0
450 924,0
444 307,4
1 235,2
443 072,2
-7 851,8
98,3
003
Жұмыспен қамту бағдарламасы
522 358,0
516 979,0
646 167,0
642 474,9
0,0
642 474,9
-3 692,1
99,4
006
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
47 279,0
24 382,0
24 382,0
23 086,2
0,0
23 086,2
-1 295,8
94,7
007
Тұрғын үйге көмек көрсету
303 686,0
161 474,0
161 474,0
160 795,3
771,3
160 024,0
-1 450,0
99,1
008
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек
2 031 631,0
2 222 895,0
2 222 895,0
2 222 056,1
0,0
2 222 056,1
-838,9
100,0
009
Мүгедектерді әлеуметтік қолдау
319 407,0
290 451,0
290 451,0
289 005,5
0,0
289 005,5
-1 445,5
99,5
012
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
46 144,0
38 051,0
38 051,0
38 044,0
0,0
38 044,0
-7,0
100,0
013
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
4 735,0
5 235,0
5 235,0
4 810,1
0,0
4 810,1
-424,9
91,9
015
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
278 828,0
447 326,0
447 326,0
445 325,9
0,0
445 325,9
-2 000,1
99,6
016
Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу
126 572,0
138 712,0
138 712,0
135 325,1
0,0
135 325,1
-3 386,9
97,6
019
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты үкіметтік емес секторларға орналастыру
84 381,0
90 869,0
90 869,0
90 822,3
0,0
90 822,3
-46,7
99,9
020
Психоневрологиялық медициналық- әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) психоневрологиялық аурулар-мен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
418 746,0
433 439,0
433 439,0
433 433,6
0,0
433 433,6
-5,4
100,0
021
Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
307 099,0
224 654,0
220 941,0
219 172,6
0,0
219 172,6
-1 768,4
99,2
022
Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда) психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
449 209,0
465 633,0
465 633,0
465 310,1
0,0
465 310,1
-322,9
99,9
026
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 450,0
1 131,0
1 131,0
1 130,2
0,0
1 130,2
-0,8
99,9
028
Күш көрсету немесе күш көрсету қауіпі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер
72 268,0
83 303,0
83 303,0
83 238,9
0,0
83 238,9
-64,1
99,9
030
Жұмыспен қамту орталықтарын қамтамасыз ету
17 821,0
17 821,0
97 416,0
96 946,6
0,0
96 946,6
-469,4
99,5
044
Жергілікті деңгейде көші-қон іс- шараларын іске асыру
4 837,0
5 012,0
5 012,0
4 900,2
0,7
4 899,5
-112,5
97,8
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
Атауы
2014 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2013
жылғы 13 желтоқсандағы
№194/28-V "Астана қаласының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)
2014 жылға нақтыланған бюджет (2014
жылғы 26 қарашасындағы
№301/44-V
Астана қаласы мәслихатыны шешімі)
2014 жылға түзетілген бюджет
Тіркелген міндеттемелер
Төленбеген міндеттемеле р
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)
Түзетілген бюджеттің
%
атқарылуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
045
"Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру"
53 889,0
22 278,0
22 278,0
22 276,3
0,0
22 276,3
-1,7
100,0
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
489 164,0
361 096,0
361 096,0
360 701,9
0,0
360 701,9
-394,1
99,9
360
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы
808 379,0
878 984,0
878 984,0
877 895,6
184,5
877 711,1
-1 272,9
99,9
016
Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтiк қамсыздандыру
597 984,0
511 111,0
511 111,0
510 622,6
184,5
510 438,1
-672,9
99,9
017
Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау
210 395,0
330 395,0
330 395,0
330 395,0
0,0
330 395,0
0,0
100,0
037
Әлеуметтік сауықтандыру
0,0
37 478,0
37 478,0
36 878,0
0,0
36 878,0
-600,0
98,4
370
Астана қаласының еңбек инспекциясы басқармасы
58 482,0
58 482,0
58 482,0
58 481,8
0,0
58 481,8
-0,2
100,0
001
Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
58 482,0
58 482,0
58 482,0
58 481,8
0,0
58 481,8
-0,2
100,0
373
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы
78 407,0
36 048,0
36 048,0
36 046,3
0,0
36 046,3
-1,7
100,0
039
Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау
78 407,0
36 048,0
36 048,0
36 046,3
0,0
36 046,3
-1,7
100,0
376
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың балалар құқықтарын қорғау басқармасы
41 272,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
006
Әлеуметтік оңалту
41 272,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
07
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
78 318 898,0
87 193 336,1
84 164 230,5
84 144 019,0
51 583,3
84 092 435,6
-71 794,9
99,9
123
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
22 705 920,0
26 374 878,0
27 483 669,0
27 483 664,0
0,0
27 483 664,0
-5,0
100,0
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
1 405 975,0
1 611 993,0
1 611 993,0
1 611 993,0
0,0
1 611 993,0
0,0
100,0
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
11 352 743,0
13 854 155,0
13 854 155,0
13 854 153,5
0,0
13 854 153,5
-1,5
100,0
010
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
105 334,0
115 106,0
115 106,0
115 106,0
0,0
115 106,0
0,0
100,0
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
9 841 868,0
10 766 868,0
10 766 868,0
10 766 868,0
0,0
10 766 868,0
0,0
100,0
027
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру
0,0
26 756,0
1 135 547,0
1 135 543,6
0,0
1 135 543,6
-3,4
100,0
354
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
1 521 258,0
1 861 141,0
1 861 141,0
1 861 141,0
393,7
1 860 747,3
-393,7
100,0
017
Қаланы көркейтуді дамыту
1 521 258,0
1 861 141,0
1 861 141,0
1 861 141,0
393,7
1 860 747,3
-393,7
100,0
355
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
0,0
55 395,0
483 446,0
477 353,2
266,9
477 086,4
-6 359,6
98,7
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
Атауы
2014 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2013
жылғы 13 желтоқсандағы
№194/28-V "Астана қаласының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)
2014 жылға нақтыланған бюджет (2014
жылғы 26 қарашасындағы
№301/44-V
Астана қаласы мәслихатыны шешімі)
2014 жылға түзетілген бюджет
Тіркелген міндеттемелер
Төленбеген міндеттемеле р
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)
Түзетілген бюджеттің
%
атқарылуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
031
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
0,0
55 395,0
483 446,0
477 353,2
266,9
477 086,4
-6 359,6
98,7
360
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы
0,0
219 452,0
521 011,0
514 593,4
177,4
514 416,0
-6 595,0
98,7
035
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
0,0
219 452,0
521 011,0
514 593,4
177,4
514 416,0
-6 595,0
98,7
361
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәдениет басқармасы
0,0
0,0
80 637,0
80 636,1
1 514,1
79 122,1
-1 514,9
98,1
033
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
0,0
0,0
80 637,0
80 636,1
1 514,1
79 122,1
-1 514,9
98,1
367
Астана қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық басқармасы
34 578 521,0
33 473 786,0
29 745 991,4
29 743 781,3
36 167,0
29 707 614,3
-38 377,1
99,9
001
Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
65 907,0
232 925,0
232 925,0
231 927,9
0,0
231 927,9
-997,1
99,6
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 102,0
3 577,0
3 577,0
3 188,6
0,0
3 188,6
-388,4
89,1
005
Коммуналдық шаруашылықты дамыту
9 709 179,0
11 880 861,0
10 952 135,0
10 951 993,6
3 674,7
10 948 319,0
-3 816,0
100,0
006
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
208 652,0
208 652,0
208 652,0
208 651,6
27,5
208 624,1
-27,9
100,0
007
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
12 731 249,0
13 853 486,0
11 906 919,0
11 906 258,1
18 015,2
11 888 242,9
-18 676,1
99,8
008
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу
11 862 432,0
7 294 285,0
6 230 742,0
6 230 720,4
14 449,6
6 216 270,8
-14 471,2
99,8
108
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу
0,0
0,0
203 246,0
203 245,8
0,0
203 245,8
-0,2
100,0
115
Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
0,0
0,0
7 795,4
7 795,3
0,0
7 795,3
-0,1
100,0
368
Астана қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
0,0
0,0
309 803,0
309 803,0
0,0
309 803,0
0,0
100,0
033
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
0,0
0,0
309 803,0
309 803,0
0,0
309 803,0
0,0
100,0
373
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы
16 257 275,0
19 423 455,1
18 815 154,1
18 814 127,4
11 412,2
18 802 715,2
-12 438,9
99,9
012
"Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу"
11 605 191,0
12 444 815,1
12 075 752,1
12 075 738,9
11 355,0
12 064 383,9
-11 368,2
99,9
013
Қаланы абаттандыруды дамыту
55 564,0
97 540,0
97 540,0
96 538,7
0,0
96 538,7
-1 001,3
99,0
017
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу
4 596 520,0
6 881 100,0
6 641 862,0
6 641 849,9
57,2
6 641 792,7
-69,3
100,0
374
Астана қаласының Тұрғын үй басқармасы
3 141 928,0
3 835 821,0
3 846 252,4
3 845 014,5
1 652,3
3 843 362,3
-2 890,1
99,9
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
Атауы
2014 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2013
жылғы 13 желтоқсандағы
№194/28-V "Астана қаласының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)
2014 жылға нақтыланған бюджет (2014
жылғы 26 қарашасындағы
№301/44-V
Астана қаласы мәслихатыны шешімі)
2014 жылға түзетілген бюджет
Тіркелген міндеттемелер
Төленбеген міндеттемеле р
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)
Түзетілген бюджеттің
%
атқарылуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
65 070,0
80 274,0
80 274,0
80 241,4
0,1
80 241,3
-32,7
100,0
004
Авариялық және ескiрген тұрғын үйлердi бұзу
136 225,0
4 100,0
4 100,0
4 040,9
0,0
4 040,9
-59,1
98,6
005
Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру
2 747 306,0
3 619 373,0
3 619 373,0
3 619 195,0
1 633,1
3 617 561,9
-1 811,1
99,9
006
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру
188 535,0
101 566,0
101 566,0
100 598,8
19,1
100 579,7
-986,3
99,0
008
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4 792,0
7 665,0
7 665,0
7 665,0
0,0
7 665,0
0,0
100,0
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
0,0
22 843,0
22 843,0
22 842,1
0,0
22 842,1
-0,9
100,0
106
Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
0,0
0,0
3 681,4
3 681,4
0,0
3 681,4
-0,1
100,0
107
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
0,0
0,0
6 750,0
6 750,0
0,0
6 750,0
0,0
100,0
382
Астана қаласының тұрғын үй инспекциясы басқармасы
113 996,0
297 408,0
364 323,6
364 317,3
0,0
364 317,3
-6,3
100,0
001
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
44 696,0
156 257,0
156 257,0
156 251,6
0,0
156 251,6
-5,4
100,0
005
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 438,0
1 438,0
1 438,0
1 438,0
0,0
1 438,0
0,0
100,0
006
Ортақ мүлікті техникалық тексеру және кондоминиумдар объектілеріне техникалық паспорттарды әзірлеу
54 737,0
126 588,0
126 588,0
126 587,2
0,0
126 587,2
-0,8
100,0
008
"Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу"
13 125,0
13 125,0
13 125,0
13 125,0
0,0
13 125,0
0,0
100,0
106
Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
0,0
0,0
12 629,6
12 629,6
0,0
12 629,6
0,0
100,0
107
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
0,0
0,0
54 286,0
54 285,9
0,0
54 285,9
-0,1
100,0
386
Астана қаласының энергетика басқармасы
0,0
1 652 000,0
652 802,0
649 587,6
0,0
649 587,6
-3 214,4
99,5
005
Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту
0,0
1 652 000,0
652 802,0
649 587,6
0,0
649 587,6
-3 214,4
99,5
08
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
19 937 468,0
25 789 840,0
25 768 141,0
25 767 962,2
3 031,0
25 764 931,2
-3 209,8
100,0
358
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мұрағаттар және құжаттама басқармасы
107 897,0
111 399,0
111 399,0
111 398,7
0,0
111 398,7
-0,3
100,0
001
Жергiлiктi деңгейде мўрағат ісiн басқару бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
39 354,0
40 915,0
40 915,0
40 914,9
0,0
40 914,9
-0,1
100,0
002
Мұрағаттық қордың сақталуын қамтамасыз ету
65 686,0
67 627,0
67 627,0
67 626,9
0,0
67 626,9
-0,1
100,0
005
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
857,0
857,0
857,0
857,0
0,0
857,0
0,0
100,0
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
Атауы
2014 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2013
жылғы 13 желтоқсандағы
№194/28-V "Астана қаласының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)
2014 жылға нақтыланған бюджет (2014
жылғы 26 қарашасындағы
№301/44-V
Астана қаласы мәслихатыны шешімі)
2014 жылға түзетілген бюджет
Тіркелген міндеттемелер
Төленбеген міндеттемеле р
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)
Түзетілген бюджеттің
%
атқарылуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
100,0
359
Астана қаласының туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы
4 230 595,0
4 551 010,0
4 541 385,0
4 541 372,8
2 912,0
4 538 460,8
-2 924,2
99,9
001
Жергілікті деңгейде туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
57 824,0
57 824,0
57 824,0
57 818,7
0,0
57 818,7
-5,3
100,0
003
Республикалық маңызы бар қала, астана деңгейінде спорттық жарыстар өткiзу
106 106,0
144 063,0
143 511,0
143 511,0
0,0
143 511,0
0,0
100,0
004
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша республикалық маңызы бар қала, астана құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы
3 969 409,0
4 250 884,0
4 241 811,0
4 241 811,0
2 912,0
4 238 899,0
-2 912,0
99,9
008
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 470,0
11 470,0
11 470,0
11 469,5
0,0
11 469,5
-0,5
100,0
013
Туристік қызметті реттеу
75 786,0
57 948,0
57 948,0
57 947,1
0,0
57 947,1
-0,9
100,0
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
20 000,0
28 821,0
28 821,0
28 815,5
0,0
28 815,5
-5,5
100,0
361
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәдениет басқармасы
12 717 577,0
18 463 311,0
18 451 237,0
18 451 222,1
0,0
18 451 222,1
-14,9
100,0
001
Жергiлiктi деңгейде мјдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
70 979,0
73 458,0
73 458,0
73 454,8
0,0
73 454,8
-3,2
100,0
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
9 959 459,0
3 823 326,0
3 818 381,0
3 818 376,3
0,0
3 818 376,3
-4,7
100,0
005
Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету
292 297,0
314 642,0
313 042,0
313 042,0
0,0
313 042,0
0,0
100,0
007
Театр және музыка өнерiн қолдау
1 441 246,0
1 632 924,0
1 627 395,0
1 627 394,3
0,0
1 627 394,3
-0,7
100,0
009
Қалалық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету
143 345,0
148 874,0
148 874,0
148 873,2
0,0
148 873,2
-0,8
100,0
010
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 470,0
1 470,0
1 470,0
1 468,4
0,0
1 468,4
-1,6
99,9
012
Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс- шаралар өткізу
0,0
11 499 623,0
11 499 623,0
11 499 622,0
0,0
11 499 622,0
-1,0
100,0
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
808 781,0
968 994,0
968 994,0
968 991,2
0,0
968 991,2
-2,8
100,0
362
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы
1 567 562,0
1 242 798,0
1 242 798,0
1 242 667,8
119,0
1 242 548,8
-249,2
100,0
001
Жергілікті деңгейде мемлекеттік,ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
273 735,0
335 971,0
335 971,0
335 943,1
119,0
335 824,1
-146,9
100,0
005
Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
523 884,0
481 384,0
481 384,0
481 383,9
0,0
481 383,9
-0,1
100,0
006
Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер
768 473,0
423 973,0
423 973,0
423 950,8
0,0
423 950,8
-22,2
100,0
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 470,0
1 470,0
1 470,0
1 390,1
0,0
1 390,1
-79,9
94,6
363
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тілдерді дамыту басқармасы
209 813,0
218 392,0
218 392,0
218 380,9
0,0
218 380,9
-11,1
100,0
001
Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
54 641,0
59 153,0
59 153,0
59 142,4
0,0
59 142,4
-10,6
100,0
002
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту
155 172,0
159 239,0
159 239,0
159 238,5
0,0
159 238,5
-0,5
100,0
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
Атауы
2014 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2013
жылғы 13 желтоқсандағы
№194/28-V "Астана қаласының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)
2014 жылға нақтыланған бюджет (2014
жылғы 26 қарашасындағы
№301/44-V
Астана қаласы мәслихатыны шешімі)
2014 жылға түзетілген бюджет
Тіркелген міндеттемелер
Төленбеген міндеттемеле р
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)
Түзетілген бюджеттің
%
атқарылуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
373
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы
597 024,0
609 472,0
609 472,0
609 470,1
0,0
609 470,1
-1,9
100,0
014
Мәдениет объектілерін дамыту
67 955,0
56 637,0
56 637,0
56 636,2
0,0
56 636,2
-0,8
100,0
015
"Cпорт объектілерін дамыту"
529 069,0
552 835,0
552 835,0
552 833,9
0,0
552 833,9
-1,1
100,0
377
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жастар саясаты мәселелері басқармасы
507 000,0
593 458,0
593 458,0
593 449,7
0,0
593 449,7
-8,3
100,0
001
Жергіліктті деңгейде жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік саясытты іске асыру жөніндегі қызметтер
55 482,0
59 107,0
59 107,0
59 105,4
0,0
59 105,4
-1,6
100,0
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
100,0
005
Жастар саясаты саласында іс- шараларды іске асыру
418 595,0
430 428,0
430 428,0
430 422,0
0,0
430 422,0
-6,0
100,0
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
31 923,0
102 923,0
102 923,0
102 922,2
0,0
102 922,2
-0,8
100,0
09
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
37 201 053,0
39 676 194,0
40 371 951,8
40 369 914,0
137 132,2
40 232 781,8
-139 170,0
99,7
386
Астана қаласының энергетика басқармасы
37 201 053,0
39 676 194,0
40 371 951,8
40 369 914,0
137 132,2
40 232 781,8
-139 170,0
99,7
001
Жергiлiктi деңгейде энергетика саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
79 766,0
111 882,0
111 882,0
110 589,4
72,6
110 516,8
-1 365,2
98,8
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 970,0
11 001,0
11 001,0
10 886,7
0,0
10 886,7
-114,3
99,0
012
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
37 118 317,0
39 553 311,0
35 767 375,0
35 766 744,1
137 059,6
35 629 684,5
-137 690,5
99,6
108
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу
0,0
0,0
20 000,0
20 000,0
0,0
20 000,0
0,0
100,0
109
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
0,0
0,0
4 364 578,4
4 364 578,4
0,0
4 364 578,4
0,0
100,0
115
Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындауы
0,0
0,0
97 115,4
97 115,4
0,0
97 115,4
0,0
100,0
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
2 443 345,0
4 207 845,0
4 202 498,2
4 181 636,7
2 233,5
4 179 403,2
-23 095,0
99,5
351
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жер қатынастары басқармасы
79 403,0
85 679,0
86 564,2
86 562,8
0,0
86 562,8
-1,4
100,0
001
Республиқалық маңызы бар қала, астана аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
78 546,0
84 822,0
84 822,0
84 820,6
0,0
84 820,6
-1,4
100,0
008
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
857,0
857,0
857,0
857,0
0,0
857,0
0,0
100,0
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
Атауы
2014 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2013
жылғы 13 желтоқсандағы
№194/28-V "Астана қаласының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)
2014 жылға нақтыланған бюджет (2014
жылғы 26 қарашасындағы
№301/44-V
Астана қаласы мәслихатыны шешімі)
2014 жылға түзетілген бюджет
Тіркелген міндеттемелер
Төленбеген міндеттемеле р
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)
Түзетілген бюджеттің
%
атқарылуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
115
Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
0,0
0,0
885,2
885,1
0,0
885,1
-0,1
100,0
354
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
2 253 927,0
3 689 553,0
3 717 869,0
3 712 375,2
2 233,5
3 710 141,7
-7 727,3
99,8
001
Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
74 247,0
85 028,0
85 028,0
85 026,8
0,0
85 026,7
-1,3
100,0
004
Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс- шаралар
226 344,0
482 067,0
482 067,0
482 066,7
0,0
482 066,7
-0,3
100,0
005
Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту
178 473,0
754 691,0
714 691,0
714 687,9
1 655,6
713 032,3
-1 658,7
99,8
012
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
857,0
8 869,0
8 869,0
8 693,6
577,8
8 115,8
-753,2
91,5
016
«Жасыл белдеуді» салуға
1 774 006,0
1 959 638,0
1 959 638,0
1 954 795,2
0,0
1 954 795,2
-4 842,8
99,8
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
0,0
9 310,0
9 310,0
9 310,0
0,0
9 310,0
0,0
100,0
068
Жерүсті су ресурстарын ұлғайтуғы
0,0
389 950,0
389 950,0
389 949,7
0,0
389 949,7
-0,3
100,0
108
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу
0,0
0,0
68 316,0
67 845,5
0,1
67 845,4
-470,6
99,3
375
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл шаруашылығы басқармасы
110 015,0
432 613,0
398 065,0
382 698,8
0,0
382 698,8
-15 366,2
96,1
001
Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
41 660,0
46 143,0
46 143,0
46 129,5
0,0
46 129,5
-13,5
100,0
008
Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
20,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
010
Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету
8 253,0
8 253,0
8 253,0
8 253,0
0,0
8 253,0
0,0
100,0
011
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
197,0
197,0
197,0
0,0
0,0
0,0
-197,0
0,0
014
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
613,0
1 279,0
1 279,0
1 278,4
0,0
1 278,4
-0,6
99,9
016
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
12 237,0
13 305,0
13 305,0
13 305,0
0,0
13 305,0
0,0
100,0
020
"Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды, және көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар- материалдық құндылықтардың құнын арзандатуды сусидиялау"
20 314,0
5 182,0
5 182,0
5 181,4
0,0
5 181,4
-0,6
100,0
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
Атауы
2014 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2013
жылғы 13 желтоқсандағы
№194/28-V "Астана қаласының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)
2014 жылға нақтыланған бюджет (2014
жылғы 26 қарашасындағы
№301/44-V
Астана қаласы мәслихатыны шешімі)
2014 жылға түзетілген бюджет
Тіркелген міндеттемелер
Төленбеген міндеттемеле р
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)
Түзетілген бюджеттің
%
атқарылуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
021
Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар
6 445,0
5 691,0
5 691,0
5 690,0
0,0
5 690,0
-1,0
100,0
023
"Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру "
0,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
0,0
200 000,0
0,0
100,0
024
"Есіл өзенінің учаскесінде биологиялық мелиорациялау"
0,0
10 715,0
10 715,0
10 714,3
0,0
10 714,3
-0,7
100,0
025
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
18 433,0
75 172,0
75 172,0
75 172,0
0,0
75 172,0
0,0
100,0
041
"Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) жәнебиопрепараттардың құнын арзандату"
0,0
5 060,0
5 060,0
0,0
0,0
0,0
-5 060,0
0,0
043
"Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу"
1 843,0
1 843,0
1 843,0
1 842,9
0,0
1 842,9
-0,1
100,0
044
"Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау"
0,0
10 072,0
10 072,0
0,0
0,0
0,0
-10 072,0
0,0
050
Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу
0,0
49 681,0
15 133,0
15 132,3
0,0
15 132,3
-0,7
100,0
11
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
1 166 933,0
2 715 417,0
2 721 407,0
2 721 015,1
700 000,0
2 021 015,1
-700 391,9
74,3
365
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет және қала құрылысы басқармасы
1 007 847,0
1 410 451,0
1 410 451,0
1 410 449,8
0,0
1 410 449,8
-1,2
100,0
001
Жергілікті деңгейде сәулет және құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
113 726,0
108 519,0
108 519,0
108 517,8
0,0
108 517,8
-1,2
100,0
002
Елді мекендердегі құрылыстардың бас жоспарын әзірлеу
867 284,0
1 275 095,0
1 275 095,0
1 275 095,0
0,0
1 275 095,0
0,0
100,0
005
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
26 837,0
26 837,0
26 837,0
26 837,0
0,0
26 837,0
0,0
100,0
373
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы
159 086,0
280 787,0
286 777,0
286 386,9
0,0
286 386,9
-390,1
99,9
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
154 996,0
276 697,0
276 697,0
276 307,7
0,0
276 307,7
-389,3
99,9
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4 090,0
4 090,0
4 090,0
4 090,0
0,0
4 090,0
0,0
100,0
108
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу
0,0
0,0
5 990,0
5 989,2
0,0
5 989,2
-0,8
100,0
386
Астана қаласының энергетика басқармасы
0,0
1 024 179,0
1 024 179,0
1 024 178,4
700 000,0
324 178,4
-700 000,6
31,7
040
«Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриалдық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту
0,0
1 024 179,0
1 024 179,0
1 024 178,4
700 000,0
324 178,4
-700 000,6
31,7
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
Атауы
2014 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2013
жылғы 13 желтоқсандағы
№194/28-V "Астана қаласының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)
2014 жылға нақтыланған бюджет (2014
жылғы 26 қарашасындағы
№301/44-V
Астана қаласы мәслихатыны шешімі)
2014 жылға түзетілген бюджет
Тіркелген міндеттемелер
Төленбеген міндеттемеле р
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)
Түзетілген бюджеттің
%
атқарылуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
Көлiк және коммуникация
21 292 121,0
50 727 644,0
49 648 957,5
49 648 576,1
3 050,2
49 645 525,8
-3 431,7
100,0
368
Астана қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
21 292 121,0
50 727 644,0
49 648 957,5
49 648 576,1
3 050,2
49 645 525,8
-3 431,7
100,0
001
Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
74 197,0
415 621,0
415 621,0
415 253,3
362,0
414 891,3
-729,7
99,8
002
Көлік инфрақұрылымын дамыту
19 332 493,0
40 604 367,0
39 188 884,0
39 188 872,3
2 688,3
39 186 184,0
-2 700,0
100,0
003
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
1 607 342,0
9 307 708,0
9 307 708,0
9 307 707,0
0,0
9 307 707,0
-1,0
100,0
005
Әлеуметтiк маңызы бар iшкi қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау
276 372,0
398 231,0
398 231,0
398 231,0
0,0
398 231,0
0,0
100,0
010
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 717,0
1 717,0
1 717,0
1 717,0
0,0
1 717,0
0,0
100,0
108
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу
0,0
0,0
50 000,0
49 999,1
0,0
49 999,1
-0,9
100,0
109
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
0,0
0,0
200 000,0
200 000,0
0,0
200 000,0
0,0
100,0
115
Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
0,0
0,0
86 796,5
86 796,4
0,0
86 796,4
-0,1
100,0
13
Басқалар
7 625 503,0
8 226 854,0
7 482 628,6
7 119 619,0
8 955,4
7 110 663,7
-371 964,9
95,0
356
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы
1 051 404,0
581 404,0
310 482,6
0,0
0,0
0,0
-310 482,6
0,0
013
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының резервi
1 051 404,0
581 404,0
310 482,6
0,0
0,0
0,0
-310 482,6
0,0
357
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
163 431,0
538 698,0
0,0
0,0
0,0
0,0
003
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық- экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу
163 431,0
538 698,0
0,0
0,0
0,0
0,0
364
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы
3 274 901,0
2 597 396,0
2 582 604,0
2 582 295,6
351,0
2 581 944,6
-659,4
100,0
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
94 490,0
96 242,0
96 242,0
95 941,1
0,0
95 941,1
-300,9
99,7
002
«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау
14 000,0
14 000,0
14 000,0
14 000,0
0,0
14 000,0
0,0
100,0
003
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
13 560,0
3 685,0
3 685,0
3 685,0
0,0
3 685,0
0,0
100,0
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 717,0
4 017,0
4 017,0
4 009,5
351,0
3 658,5
-358,5
91,1
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
Атауы
2014 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2013
жылғы 13 желтоқсандағы
№194/28-V "Астана қаласының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)
2014 жылға нақтыланған бюджет (2014
жылғы 26 қарашасындағы
№301/44-V
Астана қаласы мәслихатыны шешімі)
2014 жылға түзетілген бюджет
Тіркелген міндеттемелер
Төленбеген міндеттемеле р
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)
Түзетілген бюджеттің
%
атқарылуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
007
Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шеңберінде іс-шараларды іске асыру
9 342,0
2 890,0
2 890,0
2 890,0
0,0
2 890,0
0,0
100,0
017
«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
2 981 680,0
2 136 450,0
2 125 450,0
2 125 450,0
0,0
2 125 450,0
0,0
100,0
018
«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске берілетін кредиттерді ішінара кепілдендіру
59 000,0
239 000,0
235 208,0
235 208,0
0,0
235 208,0
0,0
100,0
019
«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде бизнесті жүргізуді сервистік қолдау
101 112,0
101 112,0
101 112,0
101 112,0
0,0
101 112,0
0,0
100,0
367
Астана қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық басқармасы
0,0
53 466,0
16 008,0
16 007,2
0,0
16 007,2
-0,8
100,0
020
«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту
0,0
53 466,0
16 008,0
16 007,2
0,0
16 007,2
-0,8
100,0
369
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дін істері басқармасы
131 570,0
167 243,0
167 243,0
167 192,9
0,0
167 192,9
-50,1
100,0
001
Жергілікті деңгейде дін қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
39 629,0
39 629,0
39 629,0
39 621,4
0,0
39 621,4
-7,6
100,0
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 600,0
3 600,0
3 600,0
3 600,0
0,0
3 600,0
0,0
100,0
004
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
0,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
100,0
005
Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау
88 341,0
119 014,0
119 014,0
118 971,5
0,0
118 971,5
-42,5
100,0
372
«Астана – жаңа қала» арнайы экономикалық аймағын әкімшілендіру басқармасы
1 332 165,0
1 822 632,0
1 951 778,0
1 951 777,6
0,0
1 951 777,6
-0,4
100,0
001
Халықаралық деңгейдегі жаңа астана ретінде Астана қаласының бәсекеге қабілеттілігінің тұрақты өсуін қамтамасыз ету және имиджін арттыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
62 614,0
66 501,0
66 501,0
66 500,6
0,0
66 500,6
-0,4
100,0
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
801,0
801,0
801,0
801,0
0,0
801,0
0,0
100,0
004
Астана қаласының инновация қызметінің дамуын камтамасыз ету жөніндегі қызметтер
668 750,0
1 132 250,0
1 132 250,0
1 132 250,0
0,0
1 132 250,0
0,0
100,0
005
«EXPO-2017» Дүниежүзілік көрмесін өткізуге дайыдық
600 000,0
623 080,0
623 080,0
623 080,0
0,0
623 080,0
0,0
100,0
108
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу
0,0
0,0
129 146,0
129 146,0
0,0
129 146,0
0,0
100,0
374
Астана қаласының Тұрғын үй басқармасы
1 672 032,0
2 075 605,0
2 064 103,0
2 064 103,0
0,0
2 064 103,0
0,0
100,0
014
«Астана қаласында «Абу-Даби Плаза» көпфункционалдық кешенiн салу» жобасы бойынша іс-шараларды іске асыру
1 672 032,0
2 075 605,0
2 064 103,0
2 064 103,0
0,0
2 064 103,0
0,0
100,0
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
Атауы
2014 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2013
жылғы 13 желтоқсандағы
№194/28-V "Астана қаласының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)
2014 жылға нақтыланған бюджет (2014
жылғы 26 қарашасындағы
№301/44-V
Астана қаласы мәслихатыны шешімі)
2014 жылға түзетілген бюджет
Тіркелген міндеттемелер
Төленбеген міндеттемеле р
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)
Түзетілген бюджеттің
%
атқарылуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
386
Астана қаласының энергетика басқармасы
0,0
390 410,0
390 410,0
338 242,7
8 604,4
329 638,4
-60 771,6
84,4
020
«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту
0,0
390 410,0
390 410,0
338 242,7
8 604,4
329 638,4
-60 771,6
84,4
14
Борышқа қызмет көрсету
1 229,0
1 475,0
1 475,0
1 458,2
0,0
1 458,2
-16,8
98,9
356
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы
1 229,0
1 475,0
1 475,0
1 458,2
0,0
1 458,2
-16,8
98,9
018
Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
1 229,0
1 475,0
1 475,0
1 458,2
0,0
1 458,2
-16,8
98,9
15
Трансферттер
0,0
2 818 927,3
2 818 927,3
2 818 924,6
0,0
2 818 924,6
-2,7
100,0
356
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы
0,0
2 818 927,3
2 818 927,3
2 818 924,6
0,0
2 818 924,6
-2,7
100,0
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
0,0
2 493 227,3
2 493 227,3
2 493 224,6
0,0
2 493 224,6
-2,7
100,0
016
Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару
0,0
325 700,0
325 700,0
325 700,0
0,0
325 700,0
0,0
100,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ
-851 968,0
-851 968,0
-851 968,0
-851 967,9
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ
851 968,0
851 968,0
851 968,0
851 967,9
-0,1
100,0
5
Бюджеттік кредиттерді өтеу
851 968,0
851 968,0
851 968,0
851 967,9
-0,1
100,0
01
Бюджеттік кредиттерді өтеу
851 968,0
851 968,0
851 968,0
851 967,9
-0,1
100,0
1
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
851 968,0
851 968,0
851 968,0
851 967,9
-0,1
100,0
06
Қарыз алушы банктерге жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
851 968,0
851 968,0
851 968,0
851 967,9
-0,1
100,0
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
65 366 600,0
47 444 799,0
47 444 799,0
47 444 334,6
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ
65 366 600,0
47 444 799,0
47 444 799,0
47 444 334,6
0,0
47 444 334,6
-464,4
100,0
12
Көлiк және коммуникация
59 040 600,0
38 315 126,0
38 315 126,0
38 315 126,0
0,0
38 315 126,0
0,0
100,0
368
Астана қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
59 040 600,0
38 315 126,0
38 315 126,0
38 315 126,0
0,0
38 315 126,0
0,0
100,0
012
Астана қаласының жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту
59 040 600,0
38 315 126,0
38 315 126,0
38 315 126,0
0,0
38 315 126,0
0,0
100,0
13
Басқалар
6 326 000,0
9 129 673,0
9 129 673,0
9 129 208,6
0,0
9 129 208,6
-464,4
100,0
121
Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты
0,0
241 501,0
241 501,0
241 040,0
0,0
241 040,0
-461,0
99,8
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту
0,0
241 501,0
241 501,0
241 040,0
0,0
241 040,0
-461,0
99,8
354
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
116 000,0
116 000,0
116 000,0
116 000,0
0,0
116 000,0
0,0
100,0
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту
116 000,0
116 000,0
116 000,0
116 000,0
0,0
116 000,0
0,0
100,0
356
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы
0,0
5 352,0
5 352,0
5 351,9
0,0
5 351,9
-0,1
100,0
012
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
0,0
5 352,0
5 352,0
5 351,9
0,0
5 351,9
-0,1
100,0
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
Атауы
2014 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2013
жылғы 13 желтоқсандағы
№194/28-V "Астана қаласының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)
2014 жылға нақтыланған бюджет (2014
жылғы 26 қарашасындағы
№301/44-V
Астана қаласы мәслихатыны шешімі)
2014 жылға түзетілген бюджет
Тіркелген міндеттемелер
Төленбеген міндеттемеле р
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)
Түзетілген бюджеттің
%
атқарылуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
359
Астана қаласының туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы
180 000,0
180 000,0
180 000,0
180 000,0
0,0
180 000,0
0,0
100,0
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
180 000,0
180 000,0
180 000,0
180 000,0
0,0
180 000,0
0,0
100,0
364
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
100,0
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
100,0
367
Астана қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық басқармасы
0,0
518 421,0
518 421,0
518 421,0
0,0
518 421,0
0,0
100,0
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
0,0
518 421,0
518 421,0
518 421,0
0,0
518 421,0
0,0
100,0
368
Астана қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
5 100 000,0
5 869 460,0
5 869 460,0
5 869 459,6
0,0
5 869 459,6
-0,4
100,0
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
5 100 000,0
5 869 460,0
5 869 460,0
5 869 459,6
0,0
5 869 459,6
-0,4
100,0
372
«Астана – жаңа қала» арнайы экономикалық аймағын әкімшілендіру басқармасы
0,0
850 000,0
850 000,0
850 000,0
0,0
850 000,0
0,0
100,0
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
0,0
850 000,0
850 000,0
850 000,0
0,0
850 000,0
0,0
100,0
375
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл шаруашылығы басқармасы
0,0
98 000,0
98 000,0
98 000,0
0,0
98 000,0
0,0
100,0
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
0,0
98 000,0
98 000,0
98 000,0
0,0
98 000,0
0,0
100,0
382
Астана қаласының тұрғын үй инспекциясы басқармасы
830 000,0
955 069,0
955 069,0
955 066,1
0,0
955 066,1
-2,9
100,0
007
Мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту
830 000,0
830 000,0
830 000,0
830 000,0
0,0
830 000,0
0,0
100,0
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
0,0
125 069,0
125 069,0
125 066,1
0,0
125 066,1
-2,9
100,0
386
Астана қаласының энергетика басқармасы
0,0
195 870,0
195 870,0
195 870,0
0,0
195 870,0
0,0
100,0
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
0,0
195 870,0
195 870,0
195 870,0
0,0
195 870,0
0,0
100,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
789 576,0
-5 788 796,4
-5 788 796,4
1 695 949,9
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)
-789 576,0
5 788 796,4
5 788 796,4
-1 695 949,9
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ
5 200 000,0
5 200 000,0
5 200 000,0
5 200 000,0
0,0
100,0
7
Қарыздар түсімі
5 200 000,0
5 200 000,0
5 200 000,0
5 200 000,0
0,0
100,0
01
Мемлекеттік ішкі қарыздар
5 200 000,0
5 200 000,0
5 200 000,0
5 200 000,0
0,0
100,0
2
Қарыз алу келісім-шарттары
5 200 000,0
5 200 000,0
5 200 000,0
5 200 000,0
0,0
100,0
02
Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар
5 200 000,0
5 200 000,0
5 200 000,0
5 200 000,0
0,0
100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ
5 989 576,0
6 059 312,4
6 059 312,4
6 059 312,4
0,0
6 059 312,4
0,0
100,0
16
Қарыздарды өтеу
5 989 576,0
6 059 312,4
6 059 312,4
6 059 312,4
0,0
6 059 312,4
0,0
100,0
356
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы
5 989 576,0
6 059 312,4
6 059 312,4
6 059 312,4
0,0
6 059 312,4
0,0
100,0
009
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
5 989 576,0
5 989 576,0
5 989 576,0
5 989 576,0
0,0
5 989 576,0
0,0
100,0
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
Атауы
2014 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2013
жылғы 13 желтоқсандағы
№194/28-V "Астана қаласының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)
2014 жылға нақтыланған бюджет (2014
жылғы 26 қарашасындағы
№301/44-V
Астана қаласы мәслихатыны шешімі)
2014 жылға түзетілген бюджет
Тіркелген міндеттемелер
Төленбеген міндеттемеле р
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)
Түзетілген бюджеттің
%
атқарылуы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
019
Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару
0,0
69 736,4
69 736,4
69 736,4
0,0
69 736,4
0,0
100,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ
0,0
6 648 108,8
6 648 108,8
-836 637,5
Анықтамалық:
Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары
6 648 108,9
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары
7 484 746,3
2 Астана қаласы мәслихатының
2015 жылғы 22 мамырындағы
№ 362/52-V шешіміне
№ 2 қосымша
Астана қаласы мәслихатының күшін жойған кейбір шешімдерінің
тізбесі
1
1. Астана қаласы мәслихатының 2013 жылғы 13 желтоқсандағы № 194/28-V «Астана қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешімі (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылғы 6 қантарда № 799 болып тіркелген, 2014 жылғы 9 қаңтардағы № 2 «Астана ақшамы», 2014 жылғы 9 қаңтардағы № 2 газеттерінде жарияланған).
2
2. Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 9 сәуірдегі № 231/32-V «Астана қаласы мәслихатының 2013 жылғы 13 желтоқсандағы № 194/28-V «Астана қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» шешімі (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылғы 30 сәуірде № 807 болып тіркелген, 2014 жылғы 6 мамырдағы № 48 «Астана ақшамы», 2014 жылғы 6 мамырдағы № 49 «Вечерняя Астана» газеттерінде жарияланған).
3
3. Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 27 маусымдағы № 246/36-V «Астана қаласы мәслихатының 2013 жылғы 13 желтоқсандағы № 194/28-V «Астана қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімі (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылғы 18 шілдеде № 821 болып тіркелген, 2014 жылғы 22 шілдедегі № 80 «Астана ақшамы», 2014 жылғы 22 шілдедегі № 79 «Вечерняя Астана» газеттерінде жарияланған).
4
4. Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 29 қыркүйектегі № 288/41-V «Астана қаласы мәслихатының 2013 жылғы 13 желтоқсандағы № 194/28-V «Астана қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімі (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылғы 14 қазанда № 843 болып тіркелген, 2014 жылғы 16 қазандағы № 117 «Астана ақшамы», 2014 жылғы 16 қазандағы № 116 «Вечерняя Астана» газеттерінде жарияланған).
5
5. Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 26 карашадағы № 301/44-V «Астана қаласы мәслихатының 2013 жылғы 13 желтоқсандағы № 194/28-V «Астана қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімі (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылғы 23 желтоқсанда № 867 болып тіркелген, 2014 жылғы 27 желтоқсандағы № 147 «Астана ақшамы», 2014 жылғы 27 желтоқсандағы № 146 «Вечерняя Астана» газеттерінде жарияланған).
6 6. Астана қаласы мәслихатының 2015 жылғы 18 наурыздағы № 345/48-V «Астана қаласы мәслихатының кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы»
шешімі (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 жылғы 30 сәуірде № 903 болып тіркелген, 2015 жылғы 5 мамырдағы № 47 «Астана ақшамы», 2015 жылғы 5 мамырдағы № 47 «Вечерняя Астана» газеттерінде жарияланған).