Құжат мәтініне өту

О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы

Өзге акт · № 303/45-V · қабылданған 11.12.2014
Заңдық күші: Күшін жойған · 26.05.2016 редакциясы
https://adilet.kz/laws/2015-2017-ekb-85695/?version=85695_361630.rus
Басып шығарылды 2026-08-22 · adilet.kz
О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы Күшін жойған Өзге акт ·№ 303/45-V ·11.12.2014
Акт күшін жойған. Мәтін анықтама үшін берілген және қолданыстағы құқық болып табылмайды.

О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы

ҚАЗАстана қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы

Күшін жойған Өзге акт ·№ 303/45-V · қабылданған 11.12.2014

ЭКБ деректері 02.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы
Атауы (қаз.)
Астана қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Күшін жойған
Тізілімдегі мәртебе коды
yts
Нөмірі
303/45-V
Қабылданған күні
11.12.2014
Көрсетілген редакция
26.05.2016 · қолданыстағы 85695_361630.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
26.05.2016
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V14AAZ00869
ЭКБ идентификаторы
85695
Редакция идентификаторы
85695_361630
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
02.08.2026 17:36

0 О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:

1 1. Утвердить бюджет города Астаны на 2015-2017 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:

1 1) доходы –

326 928 751
тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям –

164 481 602
тысяч тенге;
неналоговым поступлениям –
6 945 930
тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала –

10 151 353
тысяч тенге;
поступления трансфертов –
145 349 866
тысяч тенге;

2 2) затраты –

317 790 099,8
тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование -

18 279 518 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты –

19 131 486 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 851 968 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами –

11 469 097
тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов –
11 633 506
тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства «164 409»;

5 5) дефицит (профицит) бюджета –

(-24 992 976,8)
тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –

24 992 976,8
тысяч тенге;

7 7) поступление займов –

27 248 913
тысяч тенге;

8 8) погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом - (- 9 740 876) тысяч тенге.

9) следующего содержания «Используемые остатки бюджетных средств – 7 484 745,8 тысяч тенге.

2 2. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы» в доход соответствующего бюджета зачисляются:

по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации доходов единой бюджетной классификации – задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;
по коду «Социальный налог» классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.
При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на сумму отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленную в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании»;
по коду «Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом» - задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;
по коду «Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом» - задолженность по сбору с дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.

3

3. Отрицательное сальдо, образовавшееся по состоянию на 31 декабря 1998 года в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.

4 4. Предусмотрены бюджетные изъятия в республиканский бюджет в сумме 7 472 514 тысяч тенге.

5 5. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы» с 1 января 2015 года установлены:

1 1) минимальный размер заработной платы – 21 364 тенге;

2 2) размер государственной базовой пенсионной выплаты - 11 182 тенге;

3 3) минимальный размер пенсии – 23 692 тенге;

4 4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 1 982 тенге;

5 5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 21 364 тенге;

6 6) выплата с 1 января 2015 года ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов, в размере 10 процентов;

7

8 8) с 1 января 2015 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.

6 6. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2015 год в размере

932 136 тысяч тенге.

7 7. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2015 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 4.

8 8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2015 год, согласно приложению 5.

9 9. Утвердить перечень бюджетных программ района «Алматы» города Астаны на 2015 - 2017 годы согласно приложениям 6, 7, 8.

10 10. Утвердить перечень бюджетных программ района «Есиль» города Астаны на 2015 - 2017 годы согласно приложениям 9, 10, 11.

11.Утвердить перечень бюджетных программ района «Сарыарка» города Астаны на 2015 - 2017 годы согласно приложениям 12, 13, 14.

12 12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГУ «Управление экономики
и бюджетного планирования города Астаны»
(УЭиБП)
Ж. Нурпиисов
11 декабря 2014 года

1 Приложение 1

к решению маслихата города
Астаны
от 11 декабря 2014 года
№ 303/45-V
Бюджет города Астаны на 2015 год
Категория
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
326 928 751
1
Налоговые поступления
164 481 602
01
Подоходный налог
76 074 504
2
Индивидуальный подоходный налог
76 074 504
03
Социальный налог
58 806 789
1
Социальный налог
58 806 789
04
Налоги на собственность
20 796 745
1
Налоги на имущество
15 543 438
3
Земельный налог
1 197 205
4
Налог на транспортные средства
4 055 808
5
Единый земельный налог
294
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
5 029 921
2
Акцизы
220 289
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
2 758 625
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1 776 582
5
Налог на игорный бизнес
274 425
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
3 773 643
1
Государственная пошлина
3 773 643
2
Неналоговые поступления
6 945 930
01
Доходы от государственной собственности
529 820
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
13 744
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
8 080
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
62 643
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
431 776
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
13 544
9
Прочие доходы от государственной собственности
33
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
226
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
226
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
3 356 954
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
3 356 954
06
Прочие неналоговые поступления
3 058 930
1
Прочие неналоговые поступления
3 058 930
3
Поступления от продажи основного капитала
10 151 353
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
8 149 239
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
8 149 239
03
Продажа земли и нематериальных активов
2 002 114
1
Продажа земли
1 241 102
2
Продажа нематериальных активов
761 012
4
Поступления трансфертов
145 349 866
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
145 349 866
1
Трансферты из республиканского бюджета
145 349 866
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
317 790 099,8
01
Государственные услуги общего характера
3 321 883,0
111
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы
85 693,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы
84 545,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 148,0
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
1 259 565,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы
836 205,0
002
Создание информационных систем
342 413,0
003
Капитальные расходы государственного органа
17 432,0
013
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы
63 515,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
783 177,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
774 235,0
022
Капитальные расходы государственного органа
8 942,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
278 228,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
252 237,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
22 434,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
2 346,0
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
1 211,0
357
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
281 292,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
280 357,0
004
Капитальные расходы государственного органа
935,0
364
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
100 767,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
98 930,0
004
Капитальные расходы государственного органа
1 837,0
369
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы
164 178,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне
49 127,0
003
Капитальные расходы государственного органа
135,0
004
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
27 000,0
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
87 916,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
10 020,0
061
Развитие объектов государственных органов
10 020,0
379
Ревизионная комиссия города републиканского значения, столицы
224 166,0
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы
213 538,0
003
Капитальные расходы государственного органа
10 628,0
398
Управление коммунального имущества и государственных закупок города республиканского значения, столицы
134 797,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне
79 874,0
003
Капитальные расходы государственного органа
54 223,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
700,0
02
Оборона
393 835,0
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
367 913,0
010
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
109 490,0
011
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы
62 291,0
012
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы
126 971,0
014
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маштаба города республиканского значения, столицы
69 161,0
387
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
25 922,0
005
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы
25 922,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
9 735 495,0
3
352
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
7 439 553,0
3
352
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы
6 209 728,0
3
352
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
13 000,0
004
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане
14 995,0
007
Капитальные расходы государственного органа
1 105 600,0
012
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов
67 229,0
013
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке
29 001,0
3
384
Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы
2 126 825,0
3
368
004
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
2 126 825,0
3
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
169 117,0
3
373
004
Развитие объектов органов внутренних дел
169 117,0
04
Образование
47 442 289,0
4
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
6 467 640,0
4
123
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
2 388 665,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
4 078 975,0
352
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
7 778,0
006
Повышение квалификации и переподготовка кадров
7 778,0
353
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
483 300,0
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
145 987,0
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
271 874,0
044
Оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования
65 439,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
24 642 607,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
159 073,0
003
Общеобразовательное обучение
17 028 596,0
004
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
191 196,0
005
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
320 199,0
006
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы
4 200,0
007
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
1 052 389,0
008
Дополнительное образование для детей
1 481 779,0
009
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
45 376,0
011
Капитальные расходы государственного органа
2 722,0
013
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
38 681,0
014
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
83 990,0
019
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
22 315,0
021
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
138 361,0
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
3 560 059,0
027
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
10 727,0
029
Методическая работа
74 701,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
425 380,0
068
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения
2 863,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
14 774 291,0
037
Строительство и реконструкция объектов образования
14 774 291,0
381
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
1 066 673,0
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
1 066 673,0
05
Здравоохранение
40 141 820,0
353
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
28 763 508,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
126 084,0
005
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
948 339,0
006
Услуги по охране материнства и детства
259 424,0
007
Пропаганда здорового образа жизни
183 663,0
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
365 718,0
009
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
3 905 288,0
011
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета
2 351 383,0
013
Проведение патологоанатомического вскрытия
181 632,0
014
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
1 842 269,0
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
712,0
017
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора
1 204,0
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
66 009,0
019
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
271 262,0
020
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
439 299,0
021
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами
174 982,0
022
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек
756 474,0
026
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией
274 159,0
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
1 321 866,0
028
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения
155 368,0
029
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы
70 537,0
030
Капитальные расходы государственного органа
1 166,0
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
1 249 152,0
036
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда
5 438,0
038
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
170 451,0
039
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
9 108 717,0
045
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения
608 556,0
046
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
3 924 356,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
11 378 312,0
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
11 378 312,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
8 011 472,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
185 981,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
185 981,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
1 050 129,0
016
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
544 380,0
017
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
466 201,0
037
Социальная реабилитация
39 548,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
10,0
039
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
10,0
395
Управление занятости, труда и социальной защиты города республиканского значения, столицы
6 775 352,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения, регулирования трудовых отношений на местном уровне
278 645,0
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа
428 986,0
003
Программа занятости
595 221,0
004
Государственная адресная социальная помощь
24 006,0
007
Оказание жилищной помощи
92 654,0
008
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
2 538 216,0
009
Социальная поддержка инвалидов
371 439,0
012
Государственные пособия на детей до 18 лет
43 008,0
013
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
5 767,0
015
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соотвествии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
533 258,0
016
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
136 608,0
019
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе
128 561,0
020
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
429 353,0
021
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах
38 766,0
022
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими паталогиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
543 438,0
026
Капитальные расходы государственного органа
3 967,0
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
101 593,0
030
Обеспечение деятельности центров занятости
31 837,0
044
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне
4 436,0
045
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
58 521,0
052
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне
144 420,0
053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
75 112,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
167 540,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
79 174 163,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,сельского округа
28 673 029,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 710 533,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
15 213 198,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
146 708,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
11 602 590,0
353
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
3 450,0
037
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020
3 450,0
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
1 218 891,0
017
Развитие благоустройства города
1 218 891,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
7 491,0
035
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020
7 491,0
367
Управление коммунального хозяйства города Астаны
27 018 990,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства
158 637,0
003
Капитальные расходы государственного органа
5 440,0
005
Развитие коммунального хозяйства
4 449 698,0
006
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
311 502,0
007
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
17 226 284,0
008
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
4 633 684,0
041
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)
233 745,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
13 984 224,0
012
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
9 864 110,0
013
Развитие благоустройства города
119 026,0
017
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
4 001 088,0
374
Управление жилья города Астаны
6 975 925,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья
87 060,0
004
Снос аварийного и ветхого жилья
142 718,0
005
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
6 599 317,0
006
Организация сохранения государственного жилищного фонда
130 624,0
008
Капитальные расходы государственного органа
2 521,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
13 685,0
382
Управление жилищной инспекции города Астаны
285 581,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы
213 864,0
005
Капитальные расходы государственного органа
1 539,0
006
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
57 053,0
008
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов
13 125,0
386
Управление энергетики города Астаны
986 072,0
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
986 072,0
395
Управление занятости, труда и социальной защиты города республиканского значения, столицы
20 510,0
031
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020
20 510,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
22 842 399,0
362
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
1 082 382,0
001
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
276 720,0
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
799 202,0
007
Капитальные расходы государственного органа
6 460,0
363
Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы
226 936,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков
55 931,0
002
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
171 005,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
253 561,0
014
Развитие объектов культуры
10 320,0
015
Развитие объектов спорта
243 241,0
377
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы
881 839,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики
59 777,0
004
Капитальные расходы государственного органа
1 070,0
005
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
812 992,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
8 000,0
381
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
4 160 509,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
67 328,0
002
Проведение спортивных соревнований на местном уровне
116 576,0
003
Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
3 924 678,0
005
Капитальные расходы государственного органа
1 303,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
50 624,0
396
Управление культуры, архивов и документации города республиканского значения, столицы
16 237 172,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, архивов и документации
125 876,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 623,0
004
Проведение социально значимых и культурных мероприятий
11 574 940,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы
1 754 105,0
007
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
372 882,0
008
Поддержка театрального и музыкального искусства
1 941 476,0
010
Обеспечение функционирования городских библиотек
150 982,0
011
Обеспечение сохранности архивного фонда
86 787,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
228 501,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
37 764 039,0
386
Управление энергетики города Астаны
37 764 039,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики
149 728,0
003
Капитальные расходы государственного органа
694,0
012
Развитие теплоэнергетической системы
37 613 617,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
4 948 114,0
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
4 548 587,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
80 937,0
004
Мероприятия по охране окружающей среды
634 843,0
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
1 865 433,0
012
Капитальные расходы государственного органа
917,0
016
Создание «зеленого пояса»
1 911 488,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
54 969,0
375
Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы
252 035,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
87 475,0
008
Организация санитарного убоя больных животных
20,0
010
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
8 831,0
011
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
197,0
014
Капитальные расходы государственного органа
2 165,0
016
Проведение противоэпизоотических мероприятий
27 619,0
020
Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур
13 294,0
021
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
6 089,0
025
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
63 527,0
043
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
3 250,0
050
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
39 568,0
394
Управление земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель города республиканского значения, столицы
147 492,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, контроля за использованием и охраной земель на территории города республиканского значения, столицы
144 475,0
003
Капитальные расходы государственного органа
3 017,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
1 986 115,0
365
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы
1 416 356,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне
128 297,0
002
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
1 193 393,0
005
Капитальные расходы государственного органа
1 966,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
92 700,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
194 939,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
193 508,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 431,0
386
Управление энергетики города Астаны
300 000,0
040
Развитие индустриально- инновационной инфраструктуры
300 000,0
390
Управление государственного архитектурно- строительного контроля города республиканского значения, столицы
74 820,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
70 269,0
003
Капитальные расходы государственного органа
4 551,0
12
Транспорт и коммуникации
45 448 936,0
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны
44 643,0
020
Обеспечение проведения путевых работ на судоходном участке реки Есиль в пределах административно-территориальной границы города Астаны
44 643,0
384
Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы
422 415,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области пассажирского транспорта на местном уровне
6 316,0
003
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним собщениям
415 499,0
007
Капитальные расходы государственного органа
600,0
385
Управление автомобильных дорог города республиканского значения, столицы
44 981 878,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог на местном уровне
731 622,0
003
Развитие транспортной инфраструктуры
37 992 085,0
004
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
6 256 934,0
007
Капитальные расходы государственного органа
1 237,0
13
Прочие
7 508 707,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
932 136,0
013
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы
932 136,0
357
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
304 410,0
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
304 410,0
364
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
4 485 937,0
002
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
15 000,0
017
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020"
4 410 937,0
018
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020"
60 000,0
367
Управление коммунального хозяйства города Астаны
60 377,0
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
60 377,0
386
Управление энергетики города Астаны
253 224,0
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020"
253 224,0
397
Управление по инвестициям и развитию города Астаны
1 472 623,0
001
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне
79 837,0
004
Капитальные расходы государственного органа
857,0
005
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны
1 244 183,0
006
Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017»
147 746,0
14
Обслуживание долга
2 035,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
2 035,0
018
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
2 035,0
15
Трансферты
9 068 797,8
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
9 068 797,8
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1 596 283,8
007
Бюджетные изъятия
7 472 514,0
III. Чистое бюджетное кредитование
22 662 531,0
Бюджетные кредиты
23 514 499,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
22 714 499,0
386
Управление энергетики города Астаны
22 714 499,0
046
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло,-водоснабжения и водоотведения
22 714 499,0
13
Прочие
800 000,0
364
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
800 000,0
010
Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства "Даму"
800 000,0
5
Погашение бюджетных кредитов
851 968,0
01
Погашение бюджетных кредитов
851 968,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
851 968,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
11 469 097,0
Приобретение финансовых активов
11 633 506,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
427 214,0
382
Управление жилищной инспекции города Астаны
427 214,0
007
Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций
427 214,0
12
Транспорт и коммуникации
2 124 614,0
384
Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы
2 124 614,0
015
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система"
2 124 614,0
13
Прочие
9 081 678,0
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
77 063,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
77 063,0
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
543 136,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
543 136,0
364
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
355 600,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
355 600,0
367
Управление коммунального хозяйства города Астаны
654 937,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
654 937,0
384
Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы
7 450 942,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
7 450 942,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
164 409,0
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
164 409,0
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
164 409,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-24 992 976,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
24 992 976,8
7
Поступления займов
27 248 913,0
01
Внутренние государственные займы
27 248 913,0
2
Договоры займа
27 248 913,0
16
Погашение займов
-9 740 682,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
-9 740 682,0
009
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
-9 740 682,0
Используемые остатки бюджетных средств
7 484 745,8

29 Приложение 2

к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Бюджет города Астаны на 2016 год
Категория
Сумма
тыс.тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
256 226 359
1
Налоговые поступления
164 382 876
01
Подоходный налог
73 390 324
2
Индивидуальный подоходный налог
73 390 324
03
Социальный налог
62 009 832
1
Социальный налог
62 009 832
04
Налоги на собственность
21 578 372
1
Налоги на имущество
15 691 918
3
Земельный налог
1 499 389
4
Налог на транспортные средства
4 387 065
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
4 990 287
2
Акцизы
260 869
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
2 985 875
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1 369 172
5
Налог на игорный бизнес
374 371
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
2 414 061
1
Государственная пошлина
2 414 061
2
Неналоговые поступления
757 950
01
Доходы от государственной собственности
371 379
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
74 093
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
57 986
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
234 500
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
4 800
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
2 136
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
2 136
06
Прочие неналоговые поступления
384 435
1
Прочие неналоговые поступления
384 435
3
Поступления от продажи основного капитала
3 618 338
03
Продажа земли и нематериальных активов
3 618 338
1
Продажа земли
2 907 813
2
Продажа нематериальных активов
710 525
4
Поступления трансфертов
87 467 195
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
87 467 195
1
Трансферты из республиканского бюджета
87 467 195
Функциональная группа
Сумма
тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
250 273 192,0
01
Государственные услуги общего характера
4 069 879,0
111
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы
81 278,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы
79 901,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 377,0
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
804 576,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы
797 899,0
003
Капитальные расходы государственного органа
6 677,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
556 734,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
550 323,0
022
Капитальные расходы государственного органа
6 411,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
302 384,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
259 606,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
9 374,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
9 224,0
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
20 608,0
014
Капитальные расходы государственного органа
3 572,0
357
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
297 303,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
293 628,0
004
Капитальные расходы государственного органа
3 675,0
364
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
97 754,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
95 788,0
004
Капитальные расходы государственного органа
1 966,0
369
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы
141 421,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне
40 462,0
003
Капитальные расходы государственного органа
250,0
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
100 709,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
1 605 000,0
061
Развитие объектов государственных органов
1 605 000,0
379
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы
183 429,0
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы
182 177,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 252,0
02
Оборона
292 140,0
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
292 140,0
010
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
170 848,0
011
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы
45 513,0
012
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы
24 824,0
014
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы
50 955,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
11 686 544,0
3
352
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
9 123 214,0
3
352
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы
7 017 145,0
3
352
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
13 000,0
004
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане
15 000,0
007
Капитальные расходы государственного органа
1 975 998,0
012
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов
70 940,0
013
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке
31 131,0
3
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
1 065 330,0
3
368
007
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
1 065 330,0
3
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
1 498 000,0
3
373
004
Развитие объектов органов внутренних дел
1 498 000,0
04
Образование
29 709 427,0
4
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
2 426 355,0
4
123
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
2 416 872,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
9 483,0
352
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
15 739,0
006
Повышение квалификации и переподготовка кадров
15 739,0
353
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
632 640,0
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
208 431,0
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
333 951,0
044
Оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования
90 258,0
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны
1 092 042,0
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
1 092 042,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
24 362 988,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
163 604,0
003
Общеобразовательное обучение
16 816 621,0
004
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
183 483,0
005
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
212 613,0
006
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы
8 168,0
007
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
590 000,0
008
Дополнительное образование для детей
1 391 659,0
009
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
38 637,0
011
Капитальные расходы государственного органа
2 805,0
013
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
39 504,0
014
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
56 406,0
019
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
23 877,0
021
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
148 064,0
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
3 413 441,0
027
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
5 106,0
029
Методическая работа
62 875,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
1 200 000,0
068
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения
6 125,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
1 179 663,0
037
Строительство и реконструкция объектов образования
1 179 663,0
05
Здравоохранение
12 750 521,0
353
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
12 542 941,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
120 236,0
005
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
823 180,0
006
Услуги по охране материнства и детства
274 555,0
007
Пропаганда здорового образа жизни
192 557,0
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
285 403,0
009
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
4 038 561,0
011
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета
2 395 463,0
013
Проведение патологоанатомического вскрытия
189 772,0
014
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
1 667 264,0
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
3 560,0
017
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора
1 343,0
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
63 140,0
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
130 891,0
029
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы
75 235,0
030
Капитальные расходы государственного органа
991,0
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
1 047 455,0
039
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
430 145,0
045
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения
257 559,0
046
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
545 631,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
207 580,0
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
207 580,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
8 486 892,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,села, сельского округа
192 995,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
192 995,0
355
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы
6 967 840,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
192 661,0
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа
524 582,0
003
Программа занятости
598 048,0
006
Государственная адресная социальная помощь
54 084,0
007
Оказание жилищной помощи
347 690,0
008
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
2 326 014,0
009
Социальная поддержка инвалидов
365 689,0
012
Государственные пособия на детей до 18 лет
52 830,0
013
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
5 421,0
015
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
326 195,0
016
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
134 928,0
019
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе
96 608,0
020
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
467 711,0
021
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей - инвалидов, в реабилитационных центрах
346 440,0
022
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
499 843,0
026
Капитальные расходы государственного органа
2 805,0
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
82 195,0
030
Обеспечение деятельности центров занятости
20 403,0
044
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне
5 405,0
045
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
18 288,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
500 000,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
963 667,0
016
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
598 573,0
017
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
320 000,0
037
Социальная реабилитация
45 094,0
370
Управление по инспекции труда города Астаны
62 390,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
62 390,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
300 000,0
039
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
300 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
79 173 249
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,сельского округа
29 084 192
008
Освещение улиц населенных пунктов
2 034 640
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
14 289 233
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
125 948
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
12 634 371
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
1 702 555,0
017
Развитие благоустройства города
1 702 555,0
367
Управление коммунального хозяйства города Астаны
39 632 772,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства
72 064,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 262,0
005
Развитие коммунального хозяйства
5 720 584,0
006
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
238 886,0
007
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
27 013 514,0
008
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
6 489 883,0
041
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)
96 579,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
4 259 768,0
012
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
3 863 791,0
013
Развитие благоустройства города
125 977,0
017
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
270 000,0
374
Управление жилья города Астаны
4 371 466,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья
65 057,0
004
Снос аварийного и ветхого жилья
25 902,0
005
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
4 145 391,0
006
Организация сохранения государственного жилищного фонда
133 433,0
008
Капитальные расходы государственного органа
1 683,0
382
Управление жилищной инспекции города Астаны
122 496,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы
46 473,0
005
Капитальные расходы государственного органа
1 646,0
006
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
61 252,0
008
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов
13 125,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
25 180 457,0
358
Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы
111 292,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом
37 084,0
002
Обеспечение сохранности архивного фонда
73 227,0
005
Капитальные расходы государственного органа
981,0
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны
5 350 871,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта
66 619,0
003
Проведение спортивных соревнований на уровне столицы
119 408,0
004
Подготовка и участие членов сборных команд столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
4 476 712,0
008
Капитальные расходы государственного органа
1 365,0
013
Регулирование туристской деятельности
86 767,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
600 000,0
361
Управление культуры города республиканского значения, столицы
17 091 203,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
77 769,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
1 987 001,0
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
337 086,0
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
1 536 712,0
009
Обеспечение функционирования городских библиотек
158 699,0
010
Капитальные расходы государственного органа
1 683,0
012
Проведение социально значимых и культурных мероприятий
12 292 253,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
700 000,0
362
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
1 296 807,0
001
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
293 794,0
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
1 001 330,0
007
Капитальные расходы государственного органа
1 683,0
363
Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы
231 530,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков
53 874,0
002
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
177 656,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
559 610,0
015
Развитие объектов спорта
559 610,0
377
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы
539 144,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики
58 482,0
004
Капитальные расходы государственного органа
1 145,0
005
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
479 517,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
26 757 934,0
386
Управление энергетики города Астаны
26 757 934,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики
79 079,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 543,0
012
Развитие теплоэнергетической системы
26 677 312,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
3 246 066,0
351
Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы
85 921,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы
84 940,0
008
Капитальные расходы государственного органа
981,0
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
3 042 037,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
73 682,0
004
Мероприятия по охране окружающей среды
270 839,0
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
448 007,0
012
Капитальные расходы государственного органа
981,0
016
Создание «зеленого пояса»
2 248 528,0
375
Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы
118 108,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
46 663,0
008
Организация санитарного убоя больных животных
20,0
010
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
9 449,0
011
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
197,0
014
Капитальные расходы государственного органа
701,0
016
Проведение противоэпизоотических мероприятий
12 237,0
021
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
7 379,0
025
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
25 167,0
041
Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений
2 619,0
043
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
2 259,0
044
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
11 417,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
2 033 295,0
365
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы
1 165 454,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне
124 448,0
002
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
1 038 902,0
005
Капитальные расходы государственного органа
2 104,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
167 841,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
166 375,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 466,0
386
Управление энергетики города Астаны
700 000,0
040
Развитие индустриально- инновационной инфраструктуры
700 000,0
12
Транспорт и коммуникации
27 338 682,0
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны
50 000,0
020
Обеспечение проведения путевых работ на судоходном участке реки Есиль в пределах административно-территориальной границы города Астаны
50 000,0
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
27 288 682,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне
78 547,0
002
Развитие транспортной инфраструктуры
22 750 736,0
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
4 134 326,0
005
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним собщениям
323 107,0
010
Капитальные расходы государственного органа
1 966,0
13
Прочие
2 293 631,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
837 385,0
013
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы
837 385,0
357
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
187 112,0
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
187 112,0
364
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
10 521,0
003
Поддержка предпринимательской деятельности
5 525,0
007
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
4 996,0
372
Управление администрирования специальной экономической зоны «Астана-новый город»
1 258 613,0
372
001
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне
69 270,0
003
Капитальные расходы государственного органа
917,0
004
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны
780 226,0
005
Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017»
408 200,0
14
Обслуживание долга
1 067,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
1 067,0
018
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
1 067,0
15
Трансферты
17 253 408,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
17 253 408,0
007
Бюджетные изъятия
17 253 408,0
III. Чистое бюджетное кредитование
-240 000,0
5
Погашение бюджетных кредитов
240 000,0
01
Погашение бюджетных кредитов
240 000,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
240 000,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
8 184 458,0
Приобретение финансовых активов
8 184 458,0
12
Транспорт и коммуникации
8 184 458,0
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
8 184 458,0
012
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система"
8 184 458,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1 991 291,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1 991 291,0
7
Поступления займов
1 991 291,0
01
Внутренние государственные займы
1 991 291,0
2
Договоры займа
1 991 291,0

30 Приложение 3

к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Бюджет города Астаны на 2017 год
Категория
Сумма
тыс.тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
233 983 928
1
Налоговые поступления
170 889 677
01
Подоходный налог
75 547 446
2
Индивидуальный подоходный налог
75 547 446
03
Социальный налог
64 322 681
1
Социальный налог
64 322 681
04
Налоги на собственность
23 088 514
1
Налоги на имущество
16 790 352
3
Земельный налог
1 604 345
4
Налог на транспортные средства
4 693 817
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
5 347 990
2
Акцизы
287 513
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
3 194 887
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1 465 013
5
Налог на игорный бизнес
400 577
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
2 583 046
1
Государственная пошлина
2 583 046
2
Неналоговые поступления
806 454
01
Доходы от государственной собственности
392 824
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
79 279
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
62 045
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
251 500
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан ы
2 285
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
2 285
06
Прочие неналоговые поступления
411 345
1
Прочие неналоговые поступления
411 345
3
Поступления от продажи основного капитала
3 871 621
03
Продажа земли и нематериальных активов
3 871 621
1
Продажа земли
3 111 360
2
Продажа нематериальных активов
760 261
4
Поступления трансфертов
58 416 176
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
58 416 176
1
Трансферты из республиканского бюджета
58 416 176
Функциональная группа
Сумма
тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
227 414 339,0
01
Государственные услуги общего характера
4 258 891,0
111
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы
84 658,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы
83 185,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 473,0
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
834 057,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы
826 913,0
003
Капитальные расходы государственного органа
7 144,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
570 647,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
564 027,0
022
Капитальные расходы государственного органа
6 620,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
316 614,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
270 947,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
10 031,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
9 870,0
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
22 051,0
014
Капитальные расходы государственного органа
3 715,0
357
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
298 311,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
294 379,0
004
Капитальные расходы государственного органа
3 932,0
364
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
101 291,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
99 188,0
004
Капитальные расходы государственного органа
2 103,0
369
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы
148 701,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне
41 394,0
003
Капитальные расходы государственного органа
268,0
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
107 039,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
1 717 350,0
061
Развитие объектов государственных органов
1 717 350,0
379
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы
187 262,0
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы
185 984,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 278,0
02
Оборона
304 327,0
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
304 327,0
010
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
178 375,0
011
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы
47 695,0
012
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы
25 561,0
014
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы
52 696,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
12 262 547,0
3
352
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
9 519 784,0
3
352
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы
7 231 294,0
3
352
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
13 000,0
004
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане
15 000,0
007
Капитальные расходы государственного органа
2 156 400,0
012
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов
72 201,0
013
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке
31 889,0
3
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
1 139 903,0
3
368
007
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
1 139 903,0
3
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
1 602 860,0
3
373
004
Развитие объектов органов внутренних дел
1 602 860,0
04
Образование
30 834 428,0
4
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
2 455 167,0
4
123
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
2 445 684,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
9 483,0
352
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
18 801,0
006
Повышение квалификации и переподготовка кадров
18 801,0
353
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
662 406,0
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
223 022,0
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
342 808,0
044
Оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования
96 576,0
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны
1 135 063,0
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
1 135 063,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
25 300 751,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
168 305,0
003
Общеобразовательное обучение
17 437 774,0
004
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
187 116,0
005
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
214 076,0
006
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы
8 740,0
007
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
610 000,0
008
Дополнительное образование для детей
1 435 297,0
009
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
39 327,0
011
Капитальные расходы государственного органа
3 001,0
013
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
39 811,0
014
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
56 635,0
019
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
25 548,0
021
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
158 428,0
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
3 540 070,0
027
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
5 463,0
029
Методическая работа
64 606,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
1 300 000,0
068
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения
6 554,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
1 262 240,0
037
Строительство и реконструкция объектов образования
1 262 240,0
05
Здравоохранение
12 397 942,0
353
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
12 175 831,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
120 969,0
005
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
880 802,0
006
Услуги по охране материнства и детства
282 079,0
007
Пропаганда здорового образа жизни
209 740,0
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
326 358,0
009
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
4 173 681,0
011
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета
2 456 965,0
013
Проведение патологоанатомического вскрытия
195 055,0
014
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
1 783 973,0
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
3 809,0
017
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора
1 437,0
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
67 560,0
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
141 781,0
029
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы
77 860,0
030
Капитальные расходы государственного органа
1 015,0
039
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
593 334,0
045
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения
275 588,0
046
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
583 825,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
222 111,0
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
222 111,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
8 632 420,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,села, сельского округа
208 200,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
208 200,0
355
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы
6 858 229,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
197 468,0
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа
550 496,0
003
Программа занятости
639 911,0
006
Государственная адресная социальная помощь
57 870,0
007
Оказание жилищной помощи
372 028,0
008
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
2 488 835,0
009
Социальная поддержка инвалидов
391 287,0
012
Государственные пособия на детей до 18 лет
56 528,0
013
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
5 801,0
015
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
349 035,0
016
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
140 583,0
019
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе
103 370,0
020
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
489 795,0
021
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей - инвалидов, в реабилитационных центрах
362 830,0
022
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
515 153,0
026
Капитальные расходы государственного органа
3 001,0
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
87 251,0
030
Обеспечение деятельности центров занятости
21 832,0
044
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне
5 587,0
045
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
19 568,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
1 001 611,0
016
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
625 022,0
017
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
330 000,0
037
Социальная реабилитация
46 589,0
370
Управление по инспекции труда города Астаны
64 380,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
64 380,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
500 000,0
039
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
500 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
53 586 397,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,сельского округа
31 120 085,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
2 177 065,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
15 289 479,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
134 765,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
13 518 776,0
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
1 152 575,0
017
Развитие благоустройства города
1 152 575,0
367
Управление коммунального хозяйства города Астаны
10 690 053,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства
73 229,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 350,0
005
Развитие коммунального хозяйства
2 493 916,0
006
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
255 608,0
007
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
5 755 553,0
008
Проектирование, развитие, и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 007 057,0
041
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)
103 340,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
5 830 006,0
012
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
4 822 761,0
013
Развитие благоустройства города
707 245,0
017
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
300 000,0
374
Управление жилья города Астаны
4 664 593,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья
66 076,0
004
Снос аварийного и ветхого жилья
27 715,0
005
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
4 435 568,0
006
Организация сохранения государственного жилищного фонда
133 433,0
008
Капитальные расходы государственного органа
1 801,0
382
Управление жилищной инспекции города Астаны
129 085,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы
47 739,0
005
Капитальные расходы государственного органа
1 762,0
006
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
65 540,0
008
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов
14 044,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
23 163 688,0
358
Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы
114 131,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом
37 556,0
002
Обеспечение сохранности архивного фонда
75 525,0
005
Капитальные расходы государственного органа
1 050,0
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны
5 055 982,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта
68 500,0
003
Проведение спортивных соревнований на уровне столицы
125 389,0
004
Подготовка и участие членов сборных команд столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
4 767 849,0
008
Капитальные расходы государственного органа
1 403,0
013
Регулирование туристской деятельности
92 841,0
361
Управление культуры города республиканского значения, столицы
15 191 584,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
79 185,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
2 069 061,0
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
352 657,0
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
1 556 072,0
009
Обеспечение функционирования городских библиотек
163 114,0
010
Капитальные расходы государственного органа
1 801,0
012
Проведение социально значимых и культурных мероприятий
10 269 694,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
700 000,0
362
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
1 384 890,0
001
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
311 667,0
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
1 071 422,0
007
Капитальные расходы государственного органа
1 801,0
363
Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы
245 178,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков
55 086,0
002
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
190 092,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
598 783,0
014
Развитие объектов культуры
0,0
015
Развитие объектов спорта
598 783,0
377
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы
573 140,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики
59 929,0
004
Капитальные расходы государственного органа
1 225,0
005
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
511 986,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
27 163 008,0
386
Управление энергетики города Астаны
27 163 008,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики
80 287,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 651,0
012
Развитие теплоэнергетической системы
27 081 070,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
2 458 848,0
351
Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы
87 885,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы
86 835,0
008
Капитальные расходы государственного органа
1 050,0
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
2 247 061,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
74 587,0
004
Мероприятия по охране окружающей среды
289 798,0
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
479 367,0
012
Капитальные расходы государственного органа
1 050,0
016
Создание «зеленого пояса»
1 402 259,0
375
Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы
123 902,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
47 456,0
008
Организация санитарного убоя больных животных
21,0
010
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
10 110,0
011
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
211,0
014
Капитальные расходы государственного органа
750,0
016
Проведение противоэпизоотических мероприятий
13 094,0
021
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
7 895,0
025
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
26 929,0
041
Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений
2 803,0
043
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
2 417,0
044
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
12 216,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
2 413 459,0
365
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы
1 241 277,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне
127 401,0
002
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
1 111 625,0
005
Капитальные расходы государственного органа
2 251,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
172 182,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
170 679,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 503,0
386
Управление энергетики города Астаны
1 000 000,0
040
Развитие индустриально- инновационной инфраструктуры
1 000 000,0
12
Транспорт и коммуникации
27 441 832,0
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны
50 000,0
020
Обеспечение проведения путевых работ на судоходном участке реки Есиль в пределах административно-территориальной границы города Астаны
50 000,0
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
27 391 832,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне
79 528,0
002
Развитие транспортной инфраструктуры
22 540 748,0
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
4 423 729,0
005
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним собщениям
345 724,0
010
Капитальные расходы государственного органа
2 103,0
13
Прочие
2 450 841,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
896 003,0
013
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы
896 003,0
357
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
200 210,0
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
200 210,0
364
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
11 258,0
003
Поддержка предпринимательской деятельности
5 912,0
007
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
5 346,0
372
Управление администрирования специальной экономической зоны «Астана-новый город»
1 343 370,0
372
001
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне
70 773,0
003
Капитальные расходы государственного органа
981,0
004
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны
834 842,0
005
Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017»
436 774,0
14
Обслуживание долга
1 067,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
1 067,0
018
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
1 067,0
15
Трансферты
20 044 644,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
20 044 644,0
007
Бюджетные изъятия
20 044 644,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
9 388 775,0
Приобретение финансовых активов
9 388 775,0
12
Транспорт и коммуникации
9 388 775,0
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
9 388 775,0
012
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система"
9 388 775,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-2 819 186,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
2 819 186,0
7
Поступления займов
2 819 186,0
01
Внутренние государственные займы
2 819 186,0
2
Договоры займа
2 819 186,0

4 Приложение 4

к решению маслихата города
Астаны
от 11 декабря 2014 года
№ 303/45-V
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2015 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
002
Создание информационных систем
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
061
Развитие объектов государственных органов
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
004
Развитие объектов органов внутренних дел
04
Образование
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
037
Строительство и реконструкция объектов образования
05
Здравоохранение
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
039
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
017
Развитие благоустройства города
367
Управление коммунального хозяйства города Астаны
005
Развитие коммунального хозяйства
007
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
008
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
012
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
013
Развитие благоустройства города
017
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
382
Управление жилищной инспекции города Астаны
007
Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций
386
Управление энергетики города Астаны
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
046
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
014
Развитие объектов культуры
015
Развитие объектов спорта
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
386
Управление энергетики города Астаны
012
Развитие теплоэнергетической системы
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
386
Управление энергетики города Астаны
040
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры
12
Транспорт и коммуникации
384
Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы
015
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система»
385
Управление автомобильных дорог города республиканского значения, столицы
003
Развитие транспортной инфраструктуры
13
Прочие
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
364
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
010
Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства "Даму"
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
367
Управление коммунального хозяйства города Астаны
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
384
Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
386
Управление энергетики города Астаны
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса -2020"

32 Приложение 5

к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2015 год
Наименование
Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Здравоохранение
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
Пропаганда здорового образа жизни
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайщей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Услуги по охране материнства и детства

6 Приложение 6

к решению маслихата города
Астаны
от 11 декабря 2014 года
№ 303/45-V
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2015 год
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
306 286
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
306 286
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
304 335
022
Капитальные расходы государственного органа
1 951
04
Образование
2 872 327
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
2 872 327
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 096 060
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
1 776 267
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
102 354
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
102 354
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
102 354
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
9 977 232
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
9 977 232
008
Освещение улиц населенных пунктов
732 034
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4 888 726
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
32 771
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 323 701
Итого:
13 258 199

34 Приложение 7

к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2016 год
Функциональная группа
Сумма, тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
250 404
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
250 404
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
247 737
022
Капитальные расходы государственного органа
2 667
04
Образование
1 123 691
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
1 123 691
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 118 803
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
4 888
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
97 667
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
97 667
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
97 667
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
9 842 083
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
9 842 083
008
Освещение улиц населенных пунктов
783 276
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4 579 569
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
35 065
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 444 172
Итого:
11 313 845

35 Приложение 8

к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2017 год
Функциональная группа
Сумма, тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
256 681
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
256 681
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
253 949
022
Капитальные расходы государственного органа
2 732
04
Образование
1 132 555
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
1 132 555
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 127 667
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
4 888
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
109 256
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
109 256
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
109 256
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
10 531 028
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
10 531 028
008
Освещение улиц населенных пунктов
838 106
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4 900 138
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
37 520
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 755 264
Итого:
12 029 520

9 Приложение 9

к решению маслихата города
Астаны
от 11 декабря 2014 года
№ 303/45-V
Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2015 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
216 246
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
216 246
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
214 899
022
Капитальные расходы государственного органа
1 347
04
Образование
1 324 276
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
1 324 276
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
212 883
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
1 111 393
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
38 408
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
38 408
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
38 408
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
11 976 224
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
11 976 224
008
Освещение улиц населенных пунктов
573 866
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
6 363 628
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
22 283
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 016 447
Итого:
13 555 154

37 Приложение 10

к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2016 год
Функциональная группа
Сумма, тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
135 871
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
135 871
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
134 430
022
Капитальные расходы государственного органа
1 441
04
Образование
225 403
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
225 403
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
224 236
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
1 167
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
48 864
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
48 864
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
48 864
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
11 942 468
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
11 942 468
008
Освещение улиц населенных пунктов
817 337
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 918 761
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
23 843
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 182 527
Итого:
12 352 606

38 Приложение 11

к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2017 год
Функциональная группа
Сумма, тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
140 220
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
140 220
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
138 678
022
Капитальные расходы государственного органа
1 542
04
Образование
231 298
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
231 298
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
230 131
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
1 167
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
51 148
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
51 148
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
51 148
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
12 778 441
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
12 778 441
008
Освещение улиц населенных пунктов
874 550
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
6 333 075
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
25 512
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 545 304
Итого:
13 201 107

12 Приложение 12

к решению маслихата города
Астаны
от 11 декабря 2014 года
№ 303/45-V
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2015 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
260 645
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
260 645
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
255 001
022
Капитальные расходы государственного органа
5 644
04
Образование
2 271 037
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
2 271 037
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 079 722
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
1 191 315
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
45 219
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
45 219
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
45 219
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 719 573
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
6 719 573
008
Освещение улиц населенных пунктов
404 633
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
3 960 844
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
91 654
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 262 442
Итого:
9 296 474

40 Приложение 13

к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2016 год
Функциональная группа
Сумма, тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
170 459
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
170 459
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
168 156
022
Капитальные расходы государственного органа
2 303
04
Образование
1 077 261
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
1 077 261
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 073 833
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
3 428
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
46 464
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
46 464
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
46 464
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
7 299 642
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
7 299 642
008
Освещение улиц населенных пунктов
434 027
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
3 790 903
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
67 040
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 007 672
Итого:
8 593 826

41 Приложение 14

к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2017 год
Функциональная группа
Сумма, тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
173 746
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
173 746
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
171 400
022
Капитальные расходы государственного органа
2 346
04
Образование
1 091 314
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
1 091 314
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 087 886
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
3 428
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
47 796
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
47 796
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
47 796
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
7 810 616
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
7 810 616
008
Освещение улиц населенных пунктов
464 409
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4 056 266
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
71 733
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 218 208
Итого:
9 123 472