О бюджетах сельских округов, поселка Тарановского района на 2018-2020 годы
ҚАЗТаран ауданы кентінің, ауылдық округтерінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеттері туралы
ЭКБ деректері 02.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О бюджетах сельских округов, поселка Тарановского района на 2018-2020 годы
- Атауы (қаз.)
- Таран ауданы кентінің, ауылдық округтерінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеттері туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 158
- Қабылданған күні
- 22.12.2017
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2018
- Көрсетілген редакция
- 12.10.2018 · қолданыстағы 117912_365924.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 12.10.2018
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V17NR007476
- ЭКБ идентификаторы
- 117912
- Редакция идентификаторы
- 117912_365924
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 02.08.2026 02:31
0 О бюджетах сельских округов,
поселка Тарановского района
на 2018-2020 годы
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» районный маслихат РЕШИЛ:
1 1. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1 1) доходы – 16 630,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 170,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 12 460,0 тысяч тенге;
2 2) затраты – 16 630,0 тысяч тенге;
3 3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5 5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
2 2. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2018 год в сумме 12 460,0 тысяч тенге.
3 3. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1 1) доходы – 51 430,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 972,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 43 458,0 тысяч тенге;
2 2) затраты – 51 430,0 тысяч тенге;
3 3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5 5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
4 4. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2018 год в сумме 43 458,0 тысяч тенге.
5 5. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1 1) доходы – 20 503,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 372,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 13 131,0 тысяч тенге;
2 2) затраты – 20 503,0 тысяч тенге;
3 3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5 5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
6 6. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2018 год в сумме 13 131,0 тысяч тенге.
7 7. Утвердить бюджет Тарановского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1 1) доходы – 285 701,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 28 306,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 257 395,1 тысяч тенге;
2 2) затраты – 285 701,1 тысяч тенге;
3 3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5 5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
8 8. Учесть, что в бюджете Тарановского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2018 год в сумме 87 748,0 тысяч тенге.
9 9. Учесть, что в бюджете Тарановского сельского округа на 2018 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета на средний ремонт дорог.
9-1 9-1. Учесть, что в бюджете Тарановского сельского округа на 2018 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета, в том числе на:
1 1) замену уличного освещения в селе Тарановское;
2 2) ремонт фонтана в селе Тарановское;
3 3) благоустройство села Тарановское.
10 10. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2018-2020 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1 1) доходы – 224 693,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 32 892,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 70,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 191 731,3 тысяч тенге;
2 2) затраты – 224 693,3 тысяч тенге;
3 3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5 5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
11 11. Учесть, что в бюджете поселка Тобол предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2018 год в сумме 51 291,0 тысяч тенге.
12 12. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2018 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета на средний ремонт дорог.
12-1 12-1. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2018 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета, в том числе на:
1 1) средний ремонт дорог поселка Тобол;
2 2) благоустройство поселка Тобол.
13 13. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Асенкритовского
сельского округа
________________ М. Баяков
«22» декабря 2017 года
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Майского сельского округа
_______________ С. Ендоренко
«22» декабря 2017 года
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Новоильиновского
сельского округа
_______________ С. Мусапиров
«22» декабря 2017 года
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель
государственного учреждения
«Отдел экономики и финансов
акимата Тарановского района»
_______________ В. Ересько
«22» декабря 2017 года
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Тарановского сельского округа
_______________ А. Ильченко
«22» декабря 2017 года
«СОГЛАСОВАНО»
Аким поселка Тобол
_______________ Б. Каукин
«22» декабря 2017 года
51 Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2018 год
Приложение 1
к решению маслихата
от 22 декабря 2017 года № 158
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2018 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
Специфика
I. Доходы
16 630,0
1
Налоговые поступления
4 170,0
01
Подоходный налог
1 300,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 300,0
04
Hалоги на собственность
2 870,0
1
Hалоги на имущество
22,0
3
Земельный налог
78,0
4
Hалог на транспортные средства
2 770,0
4
Поступления трансфертов
12 460,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
12 460,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
12 460,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
16 630,0
01
Государственные услуги общего характера
13 174,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
13 174,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13 174,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13 174,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 884,0
3
Благоустройство населенных пунктов
1 884,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 884,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 220,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
224,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
440,0
12
Транспорт и коммуникации
1 572,0
1
Автомобильный транспорт
1 572,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 572,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 572,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
52 Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019 год
Приложение 2
к решению маслихата
от 22 декабря 2017 года № 158
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I.Доходы
17 001,0
1
Налоговые поступления
4 373,0
01
Подоходный налог
1 365,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 365,0
04
Hалоги на собственность
3 008,0
1
Hалоги на имущество
22,0
3
Земельный налог
78,0
4
Hалог на транспортные средства
2 908,0
4
Поступления трансфертов
12 628,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
12 628,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
12 628,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II.Затраты
17 001,0
01
Государственные услуги общего характера
12 651,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
12 651,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 651,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 651,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 355,0
3
Благоустройство населенных пунктов
2 355,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 355,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 305,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 050,0
12
Транспорт и коммуникации
1 995,0
1
Автомобильный транспорт
1 995,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 995,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 995,0
III.Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V.Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
53 Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2020 год
Приложение 3
к решению маслихата
от 22 декабря 2017 года № 158
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2020 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I.Доходы
17 680,0
1
Налоговые поступления
4 523,0
01
Подоходный налог
1 413,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 413,0
04
Hалоги на собственность
3 110,0
1
Hалоги на имущество
22,0
3
Земельный налог
78,0
4
Hалог на транспортные средства
3 010,0
4
Поступления трансфертов
13 157,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
13 157,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
13 157,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II.Затраты
17 680,0
01
Государственные услуги общего характера
13 177,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
13 177,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13 177,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13 177,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 438,0
3
Благоустройство населенных пунктов
2 438,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 438,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 351,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 087,0
12
Транспорт и коммуникации
2 065,0
1
Автомобильный транспорт
2 065,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 065,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 065,0
III.Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V.Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
54 Бюджет Майского сельского округа на 2018 год
Приложение 4
к решению маслихата
от 22 декабря 2017 года № 158
Бюджет Майского сельского округа на 2018 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
I. Доходы
51 430,0
1
Налоговые поступления
7 972,0
01
Подоходный налог
4 305,0
2
Индивидуальный подоходный налог
4 305,0
04
Hалоги на собственность
3 667,0
1
Hалоги на имущество
41,0
3
Земельный налог
50,0
4
Hалог на транспортные средства
3 576,0
4
Поступления трансфертов
43 458,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
43 458,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
43 458,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
51 430,0
01
Государственные услуги общего характера
16 078,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
16 078,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 078,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 683,0
022
Капитальные расходы государственного органа
395,0
04
Образование
31 868,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
31 868,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31 868,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
31 868,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 084,0
3
Благоустройство населенных пунктов
3 084,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 084,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 984,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 100,0
12
Транспорт и коммуникации
400,0
1
Автомобильный транспорт
400,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
400,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
400,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
55 Бюджет Майского сельского округа на 2019 год
Приложение 5
к решению маслихата
от 22 декабря 2017 года № 158
Бюджет Майского сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I.Доходы
52 235,0
1
Налоговые поступления
8 172,0
01
Подоходный налог
4 017,0
2
Индивидуальный подоходный налог
4 017,0
04
Hалоги на собственность
4 155,0
1
Hалоги на имущество
41,0
3
Земельный налог
84,0
4
Hалог на транспортные средства
4 030,0
4
Поступления трансфертов
44 063,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
44 063,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
44 063,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II.Затраты
52 235,0
01
Государственные услуги общего характера
15 673,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
15 673,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 673,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 673,0
04
Образование
32 453,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
32 453,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 453,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
32 453,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 274,0
3
Благоустройство населенных пунктов
3 274,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 274,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
2 119,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 155,0
12
Транспорт и коммуникации
835,0
1
Автомобильный транспорт
835,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
835,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
835,0
III.Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V.Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
56 Бюджет Майского сельского округа на 2020 год
Приложение 6
к решению маслихата
от 22 декабря 2017 года № 158
Бюджет Майского сельского округа на 2020 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I.Доходы
54 462,0
1
Налоговые поступления
8 319,0
01
Подоходный налог
4 023,0
2
Индивидуальный подоходный налог
4 023,0
04
Hалоги на собственность
4 296,0
1
Hалоги на имущество
41,0
3
Земельный налог
84,0
4
Hалог на транспортные средства
4 171,0
4
Поступления трансфертов
46 143,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
46 143,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
46 143,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II.Затраты
54 462,0
01
Государственные услуги общего характера
16 338,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
16 338,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 338,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 338,0
04
Образование
33 872,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
33 872,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
33 872,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
33 872,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 388,0
3
Благоустройство населенных пунктов
3 388,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 388,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
2 193,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 195,0
12
Транспорт и коммуникации
864,0
1
Автомобильный транспорт
864,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
864,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
864,0
III.Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V.Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
57 Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2018 год
Приложение 7
к решению маслихата
от 22 декабря 2017 года № 158
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2018 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
I. Доходы
20 503,0
1
Налоговые поступления
7 372,0
01
Подоходный налог
3 132,0
2
Индивидуальный подоходный налог
3 132,0
04
Hалоги на собственность
4 240,0
1
Hалоги на имущество
81,0
3
Земельный налог
326,0
4
Hалог на транспортные средства
3 833,0
4
Поступления трансфертов
13 131,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
13 131,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
13 131,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
20 503,0
01
Государственные услуги общего характера
16 933,4
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
16 933,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 933,4
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 933,4
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 602,1
3
Благоустройство населенных пунктов
1 602,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 602,1
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 446,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
156,1
12
Транспорт и коммуникации
1 967,5
1
Автомобильный транспорт
1 967,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 967,5
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 967,5
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
58 Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019 год
Приложение 8
к решению маслихата
от 22 декабря 2017 года № 158
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I.Доходы
20 878,0
1
Налоговые поступления
7 594,0
01
Подоходный налог
2 466,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 466,0
04
Hалоги на собственность
5 128,0
1
Hалоги на имущество
141,0
3
Земельный налог
386,0
4
Hалог на транспортные средства
4 601,0
4
Поступления трансфертов
13 284,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
13 284,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
13 284,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II.Затраты
20 878,0
01
Государственные услуги общего характера
15 694,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
15 694,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 694,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 694,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 920,0
3
Благоустройство населенных пунктов
2 920,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 920,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 555,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 365,0
12
Транспорт и коммуникации
2 264,0
1
Автомобильный транспорт
2 264,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 264,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 264,0
III.Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V.Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
59 Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2020 год
Приложение 9
к решению маслихата
от 22 декабря 2017 года № 158
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2020 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I.Доходы
21 721,0
1
Налоговые поступления
7 758,0
01
Подоходный налог
2 469,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 469,0
04
Hалоги на собственность
5 289,0
1
Hалоги на имущество
141,0
3
Земельный налог
386,0
4
Hалог на транспортные средства
4 762,0
4
Поступления трансфертов
13 963,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
13 963,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
13 963,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II.Затраты
21 721,0
01
Государственные услуги общего характера
16 356,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
16 356,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 356,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 356,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 022,0
3
Благоустройство населенных пунктов
3 022,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 022,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 609,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 413,0
12
Транспорт и коммуникации
2 343,0
1
Автомобильный транспорт
2 343,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 343,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 343,0
III.Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V.Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
60 Бюджет Тарановского сельского округа на 2018 год
Приложение 10
к решению маслихата
от 22 декабря 2017 года № 158
Бюджет Тарановского сельского округа на 2018 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
I. Доходы
285 701,1
1
Налоговые поступления
28 306,0
01
Подоходный налог
17 376,0
2
Индивидуальный подоходный налог
17 376,0
04
Hалоги на собственность
10 603,0
1
Hалоги на имущество
260,0
3
Земельный налог
602,0
4
Hалог на транспортные средства
9 741,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
327,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
327,0
4
Поступления трансфертов
257 395,1
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
257 395,1
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
257 395,1
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
285 701,1
01
Государственные услуги общего характера
25 639,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
25 639,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25 639,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
24 724,0
022
Капитальные расходы государственного органа
500,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
415,0
04
Образование
54 603,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
54 603,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
54 603,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
54 603,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
48 537,0
3
Благоустройство населенных пунктов
48 537,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48 537,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
26 921,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
3 720,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
17 896,0
12
Транспорт и коммуникации
156 922,1
1
Автомобильный транспорт
156 922,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
156 922,1
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
9 258,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
147 664,1
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
61 Бюджет Тарановского сельского округа на 2019 год
Приложение 11
к решению маслихата
от 22 декабря 2017 года № 158
Бюджет Тарановского сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I.Доходы
118 231,0
1
Налоговые поступления
29 051,0
01
Подоходный налог
11 884,0
2
Индивидуальный подоходный налог
11 884,0
04
Hалоги на собственность
16 840,0
1
Hалоги на имущество
260,0
3
Земельный налог
1 102,0
4
Hалог на транспортные средства
15 478,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
327,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
327,0
4
Поступления трансфертов
89 180,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
89 180,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
89 180,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II.Затраты
118 231,0
01
Государственные услуги общего характера
21 909,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
21 909,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21 909,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21 909,0
04
Образование
54 718,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
54 718,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
54 718,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
54 718,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
29 142,0
3
Благоустройство населенных пунктов
29 142,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 142,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
11 869,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 408,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
11 865,0
12
Транспорт и коммуникации
12 462,0
1
Автомобильный транспорт
12 462,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 462,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
12 462,0
III.Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V.Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
62 Бюджет Тарановского сельского округа на 2020 год
Приложение 12
к решению маслихата
от 22 декабря 2017 года № 158
Бюджет Тарановского сельского округа на 2020 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I.Доходы
123 168,0
1
Налоговые поступления
29 601,0
01
Подоходный налог
11 892,0
2
Индивидуальный подоходный налог
11 892,0
04
Hалоги на собственность
17 382,0
1
Hалоги на имущество
260,0
3
Земельный налог
1 102,0
4
Hалог на транспортные средства
16 020,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
327,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
327,0
4
Поступления трансфертов
93 567,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
93 567,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
93 567,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II.Затраты
123 168,0
01
Государственные услуги общего характера
22 853,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
22 853,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22 853,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22 853,0
04
Образование
57 254,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
57 254,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
57 254,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
57 254,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
30 162,0
3
Благоустройство населенных пунктов
30 162,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
30 162,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
12 285,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 597,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
12 280,0
12
Транспорт и коммуникации
12 899,0
1
Автомобильный транспорт
12 899,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 899,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
12 899,0
III.Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V.Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
63 Бюджет поселка Тобол на 2018 год
Приложение 13
к решению маслихата
от 22 декабря 2017 года № 158
Бюджет поселка Тобол на 2018 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
I. Доходы
224 693,3
1
Налоговые поступления
32 892,0
01
Подоходный налог
13 635,0
2
Индивидуальный подоходный налог
13 635,0
04
Hалоги на собственность
19 161,0
1
Hалоги на имущество
288,0
3
Земельный налог
3 866,0
4
Hалог на транспортные средства
15 007,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
96,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
96,0
2
Неналоговые поступления
70,0
01
Доходы от государственной собственности
70,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
70,0
4
Поступления трансфертов
191 731,3
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
191 731,3
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
191 731,3
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
224 693,3
01
Государственные услуги общего характера
23 736,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
23 736,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 736,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 436,0
022
Капитальные расходы государственного органа
300,0
04
Образование
46 893,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
46 893,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
46 893,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
46 893,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
15 457,1
3
Благоустройство населенных пунктов
15 457,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 457,1
008
Освещение улиц населенных пунктов
4 297,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 500,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8 660,1
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
98,0
2
Спорт
98,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
98,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
98,0
12
Транспорт и коммуникации
138 509,2
1
Автомобильный транспорт
138 509,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
138 509,2
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3 357,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
135 152,2
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
64 Бюджет поселка Тобол на 2019 год
Приложение 14
к решению маслихата
от 22 декабря 2017 года № 158
Бюджет поселка Тобол на 2019 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I.Доходы
85 454,0
1
Налоговые поступления
33 721,0
01
Подоходный налог
10 152,0
2
Индивидуальный подоходный налог
10 152,0
04
Hалоги на собственность
23 319,0
1
Hалоги на имущество
288,0
3
Земельный налог
7 028,0
4
Hалог на транспортные средства
16 003,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
250,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
250,0
2
Неналоговые поступления
73,0
01
Доходы от государственной собственности
73,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
73,0
4
Поступления трансфертов
51 660,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
51 660,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
51 660,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II.Затраты
85 454,0
01
Государственные услуги общего характера
21 627,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
21 627,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21 627,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21 627,0
04
Образование
47 161,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
47 161,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
47 161,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
47 161,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
12 406,0
3
Благоустройство населенных пунктов
12 406,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 406,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
4 624,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
3 582,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 200,0
12
Транспорт и коммуникации
4 260,0
1
Автомобильный транспорт
4 260,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 260,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
4 260,0
III.Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V.Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
65 Бюджет поселка Тобол на 2020 год
Приложение 15
к решению маслихата
от 22 декабря 2017 года № 158
Бюджет поселка Тобол на 2020 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I.Доходы
89 079,0
1
Налоговые поступления
34 360,0
01
Подоходный налог
10 200,0
2
Индивидуальный подоходный налог
10 200,0
04
Hалоги на собственность
23 880,0
1
Hалоги на имущество
289,0
3
Земельный налог
7 028,0
4
Hалог на транспортные средства
16 563,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
280,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
280,0
2
Неналоговые поступления
75,0
01
Доходы от государственной собственности
75,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
75,0
4
Поступления трансфертов
54 644,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
54 644,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
54 644,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II.Затраты
89 079,0
01
Государственные услуги общего характера
22 558,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
22 558,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22 558,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22 558,0
04
Образование
49 272,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
49 272,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
49 272,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
49 272,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
12 840,0
3
Благоустройство населенных пунктов
12 840,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 840,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
4 786,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
3 707,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 347,0
12
Транспорт и коммуникации
4 409,0
1
Автомобильный транспорт
4 409,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 409,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
4 409,0
III.Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V.Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0