О бюджете города районного значения, сел, сельского округа на 2018 - 2020 годы
ҚАЗ2018 - 2020 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті туралы
ЭКБ деректері 02.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О бюджете города районного значения, сел, сельского округа на 2018 - 2020 годы
- Атауы (қаз.)
- 2018 - 2020 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 16/133
- Қабылданған күні
- 30.12.2017
- Көрсетілген редакция
- 21.12.2018 · қолданыстағы 118456_381684.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 21.12.2018
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V17MF003519
- ЭКБ идентификаторы
- 118456
- Редакция идентификаторы
- 118456_381684
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 02.08.2026 02:11
0 О бюджете города районного
значения, сел, сельского округа
на 2018 - 2020 годы
В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Тупкараганского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 15/131 «О районном бюджете на 2018 - 2020 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3505), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1 1. Утвердить бюджет города районного значения, сел, сельского округа на 2018 - 2020 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1 1)доходы – 1 359 015,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 130 633,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 11 147,1 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 1 217 234,6 тысяч тенге;
2 2)затраты – 1 359 015,6 тысяч тенге;
3 3)чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4 4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5 5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.
2 2. Учесть, что из районного бюджета в бюджеты города районного значения, сел, сельского округа на 2018 год выделена субвенция в сумме 1 217 234,6 тысяч тенге.
3 3. Учесть, что нормативы распределения доходов в бюджет города районного значения, сел, сельского округа по налоговым поступлениям на 2018 год установлены в следующих размерах:
индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 0 процентов.
4
4. Государственному учреждению «Аппарат Тупкараганского районного маслихата» (руководитель аппарата Ізбен А.) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.
3 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии К.Озгамбаев).
4 4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель государственного
учреждения «Тупкараганский
районный отдел экономики
и финансов»
Ж.Төлеген
30 декабря 2017 года
13 Приложение 1
к решению Тупкараганского районного
маслихата № 16/133 от 30 декабря 2017 года
Бюджет села Акшукур на 2018 года
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1. ДОХОДЫ
425 571,1
1
Налоговые поступления
35 819,8
01
Подоходный налог
16 309,0
2
Индивидуальный подоходный налог
16 309,0
04
Hалоги на собственность
19 510,8
1
Hалоги на имущество
265,0
3
Земельный налог
588,0
4
Hалог на транспортные средства
18 657,8
2
Неналоговые поступления
3 340,2
01
Доходы от государственной собственности
436,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
436,0
06
Прочие неналоговые поступления
2 904,2
1
Прочие неналоговые поступления
2 904,2
4
Поступления трансфертов
386 411,1
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
386 411,1
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
386 411,1
Функцио-нальная группа
Админис-
тратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
425 571,1
01
Государственные услуги общего характера
32 716,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 716,9
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 188,9
022
Капитальные расходы государственного органа
528,0
04
Образование
264 658,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
264 658,2
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
232 219,2
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
32 439,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
3 200,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 200,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
3 200,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
91 403,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
91 403,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
60 420,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
27 983,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 000,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
23 849,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 849,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
23 100,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
749,0
12
Транспорт и коммуникации
9 744,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9 744,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
9 744,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
05
Бюджетные кредиты
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0
07
Поступления займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
2
Договоры займа
0,0
16
Погашение займов
0,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
0,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
0,0
08
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Остатки бюджетных средств
0,0
1
Cвободные остатки бюджетных средств
0,0
14 Приложение 2
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года
Бюджет села Акшукур на 2019 года
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1. ДОХОДЫ
452 476,0
1
Налоговые поступления
34 942,0
1
Подоходный налог
11 868,0
2
Индивидуальный подоходный налог
11 868,0
4
Hалоги на собственность
23 074,0
1
Hалоги на имущество
284,0
3
Земельный налог
610,0
4
Hалог на транспортные средства
22 180,0
2
Неналоговые поступления
828,0
1
Доходы от государственной собственности
467,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
467,0
6
Прочие неналоговые поступления
361,0
1
Прочие неналоговые поступления
361,0
4
Поступления трансфертов
416 706,0
2
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
416 706,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
416 706,0
Функцио
нальная группа
Админис
тратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
452 476,0
1
Государственные услуги общего характера
25 658,0
124
Аппарат акима села Акшукур
25 658,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима села Акшукур
25 658,0
4
Образование
280 188,0
124
Аппарат акима села Акшукур
280 188,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
235 100,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности
45 088,0
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
3 300,0
124
Аппарат акима села Акшукур
3 300,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
3 300,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
122 420,0
124
Аппарат акима села Акшукур
122 420,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
61 420,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
57 500,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 500,0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
20 910,0
124
Аппарат акима села Акшукур
20 910,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
20 100,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
810,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
5
Бюджетные кредиты
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0
7
Поступления займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
2
Договоры займа
0,0
16
Погашение займов
0,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
0,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Остатки бюджетных средств
0,0
1
Cвободные остатки бюджетных средств
0,0
15 Приложение 3
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года
Бюджет села Акшукур на 2020 года
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1. ДОХОДЫ
467 936,0
1
Налоговые поступления
36 698,0
1
Подоходный налог
12 699,0
2
Индивидуальный подоходный налог
12 699,0
4
Hалоги на собственность
23 999,0
1
Hалоги на имущество
303,0
3
Земельный налог
629,0
4
Hалог на транспортные средства
23 067,0
2
Неналоговые поступления
886,0
1
Доходы от государственной собственности
500,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
500,0
6
Прочие неналоговые поступления
386,0
1
Прочие неналоговые поступления
386,0
4
Поступления трансфертов
430 352,0
2
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
430 352,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
430 352,0
Функцио
нальная группа
Админис
тратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
467 936,0
1
Государственные услуги общего характера
26 858,0
124
Аппарат акима села Акшукур
26 858,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима села Акшукур
26 858,0
4
Образование
290 188,0
124
Аппарат акима села Акшукур
290 188,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
245 100,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности
45 088,0
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
3 500,0
124
Аппарат акима села Акшукур
3 500,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
3 500,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
124 480,0
124
Аппарат акима села Акшукур
124 480,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
62 420,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
58 500,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 560,0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
22 910,0
124
Аппарат акима села Акшукур
22 910,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
22 000,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
910,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
5
Бюджетные кредиты
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0
7
Поступления займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
2
Договоры займа
0,0
16
Погашение займов
0,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
0,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Остатки бюджетных средств
0,0
1
Cвободные остатки бюджетных средств
0,0
16 Приложение 4
к решению Тупкараганского районного
маслихата № 16/133 от 30 декабря 2017 года
Бюджет села Баутино на 2018 года
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1. ДОХОДЫ
191 271,4
1
Налоговые поступления
15 533,7
01
Подоходный налог
10 763,0
2
Индивидуальный подоходный налог
10 763,0
04
Hалоги на собственность
4 770,7
1
Hалоги на имущество
130,0
3
Земельный налог
392,0
4
Hалог на транспортные средства
4 248,7
2
Неналоговые поступления
1 486,3
01
Доходы от государственной собственности
260,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
260,0
06
Прочие неналоговые поступления
1 226,3
1
Прочие неналоговые поступления
1 226,3
4
Поступления трансфертов
174 251,4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
174 251,4
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
174 251,4
Функцио-нальная группа
Админис-тратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
191 271,4
01
Государственные услуги общего характера
29 703,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 703,4
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 175,4
022
Капитальные расходы государственного органа
528,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
04
Образование
127 605,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
127 605,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
96 605,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
31 000,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
4 041,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 041,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
4 041,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
28 991,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28 991,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
18 000,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
8 751,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 240,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
931,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
931,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
931,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
05
Бюджетные кредиты
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0
07
Поступления займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
2
Договоры займа
0,0
16
Погашение займов
0,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
0,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
0,0
08
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Остатки бюджетных средств
0,0
1
Cвободные остатки бюджетных средств
0,0
17 Приложение 5
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года
Бюджет села Баутин на 2019 года
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1. ДОХОДЫ
200 753,0
1
Налоговые поступления
12 169,0
1
Подоходный налог
5 934,0
2
Индивидуальный подоходный налог
5 934,0
4
Hалоги на собственность
6 235,0
1
Hалоги на имущество
139,0
3
Земельный налог
419,0
4
Hалог на транспортные средства
5 677,0
2
Неналоговые поступления
458,0
1
Доходы от государственной собственности
278,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
278,0
6
Прочие неналоговые поступления
180,0
1
Прочие неналоговые поступления
180,0
4
Поступления трансфертов
188 126,0
2
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
188 126,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
188 126,0
Функцио
нальная группа
Админис
тратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
200 753,0
1
Государственные услуги общего характера
19 413,0
124
Аппарат акима села Баутино
19 413,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима села Баутино
19 413,0
4
Образование
142 440,0
124
Аппарат акима села Баутино
142 440,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
99 852,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности
42 588,0
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
4 100,0
124
Аппарат акима села Баутино
4 100,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
4 100,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
33 800,0
124
Аппарат акима села Баутино
33 800,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
15 200,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
15 100,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 500,0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 000,0
124
Аппарат акима села Баутино
1 000,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 000,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
5
Бюджетные кредиты
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0
7
Поступления займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
2
Договоры займа
0,0
16
Погашение займов
0,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
0,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Остатки бюджетных средств
0,0
1
Cвободные остатки бюджетных средств
0,0
18 Приложение 6
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года
Бюджет села Баутин на 2020 года
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1. ДОХОДЫ
206 513,0
1
Налоговые поступления
13 024,0
1
Подоходный налог
6 350,0
2
Индивидуальный подоходный налог
6 350,0
4
Hалоги на собственность
6 674,0
1
Hалоги на имущество
149,0
3
Земельный налог
449,0
4
Hалог на транспортные средства
6 076,0
2
Неналоговые поступления
490,0
1
Доходы от государственной собственности
298,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
298,0
6
Прочие неналоговые поступления
192,0
1
Прочие неналоговые поступления
192,0
4
Поступления трансфертов
192 999,0
2
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
192 999,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
192 999,0
Функцио
нальная группа
Админис
тратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
206 513,0
1
Государственные услуги общего характера
20 413,0
124
Аппарат акима села Баутино
20 413,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима села Баутино
20 413,0
4
Образование
143 600,0
124
Аппарат акима села Баутино
143 600,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
100 100,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности
43 500,0
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
4 200,0
124
Аппарат акима села Баутино
4 200,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
4 200,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
37 100,0
124
Аппарат акима села Баутино
37 100,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
15 300,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
15 300,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
6 500,0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 200,0
124
Аппарат акима села Баутино
1 200,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 200,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
5
Бюджетные кредиты
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0
7
Поступления займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
2
Договоры займа
0,0
16
Погашение займов
0,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
0,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Остатки бюджетных средств
0,0
1
Cвободные остатки бюджетных средств
0,0
19 Приложение 7
к решению Тупкараганского районного
маслихата № 16/133 от 30 декабря 2017 года
Бюджет села Таушык на 2018 года
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1. ДОХОДЫ
153 732,0
1
Налоговые поступления
14 742,4
01
Подоходный налог
10 763,0
2
Индивидуальный подоходный налог
10 763,0
04
Hалоги на собственность
3 979,4
1
Hалоги на имущество
132,0
3
Земельный налог
196,0
4
Hалог на транспортные средства
3 651,4
2
Неналоговые поступления
2 026,6
01
Доходы от государственной собственности
210,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
210,0
06
Прочие неналоговые поступления
1 816,6
1
Прочие неналоговые поступления
1 816,6
4
Поступления трансфертов
136 963,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
136 963,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
136 963,0
Функцио-нальная
группа
Админис-тратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
153 732,0
01
Государственные услуги общего характера
38 716,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38 716,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 182,0
022
Капитальные расходы государственного органа
8 534,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 000,0
04
Образование
75 384,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
75 384,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
75 384,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 162,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 162,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 162,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
24 807,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
24 807,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
18 000,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 701,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 106,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
13 663,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13 663,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
13 663,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
05
Бюджетные кредиты
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0
07
Поступления займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
2
Договоры займа
0,0
16
Погашение займов
0,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
0,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
0,0
08
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Остатки бюджетных средств
0,0
1
Cвободные остатки бюджетных средств
0,0
20 Приложение 8
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года
Бюджет села Таушык на 2019 года
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1. ДОХОДЫ
155 296,0
1
Налоговые поступления
11 962,0
1
Подоходный налог
5 934,0
2
Индивидуальный подоходный налог
5 934,0
4
Hалоги на собственность
6 028,0
1
Hалоги на имущество
141,0
3
Земельный налог
210,0
4
Hалог на транспортные средства
5 677,0
2
Неналоговые поступления
417,0
1
Доходы от государственной собственности
225,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
225,0
6
Прочие неналоговые поступления
192,0
1
Прочие неналоговые поступления
192,0
4
Поступления трансфертов
142 917,0
2
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
142 917,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
142 917,0
Функцио
нальная группа
Админист
ратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
155 296,0
1
Государственные услуги общего характера
17 996,0
124
Аппарат акима села Таушык
17 996,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима села Таушык
17 996,0
4
Образование
93 500,0
124
Аппарат акима села Таушык
93 500,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
93 500,0
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 100,0
124
Аппарат акима села Таушык
1 100,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 100,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
28 900,0
124
Аппарат акима села Таушык
28 900,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
15 200,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
10 200,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 500,0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
13 800,0
124
Аппарат акима села Таушык
13 800,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
13 800,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
5
Бюджетные кредиты
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0
7
Поступления займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
2
Договоры займа
0,0
16
Погашение займов
0,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
0,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Остатки бюджетных средств
0,0
1
Cвободные остатки бюджетных средств
0,0
21 Приложение 9
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года
Бюджет села Таушык на 2020 года
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1. ДОХОДЫ
159 790,0
1
Налоговые поступления
12 801,0
1
Подоходный налог
6 350,0
2
Индивидуальный подоходный налог
6 350,0
4
Hалоги на собственность
6 451,0
1
Hалоги на имущество
151,0
3
Земельный налог
224,0
4
Hалог на транспортные средства
6 076,0
2
Неналоговые поступления
369,0
1
Доходы от государственной собственности
240,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
240,0
6
Прочие неналоговые поступления
129,0
1
Прочие неналоговые поступления
129,0
4
Поступления трансфертов
146 620,0
2
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
146 620,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
146 620,0
Функцио
нальная группа
Админист
ратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
159 790,0
1
Государственные услуги общего характера
18 000,0
124
Аппарат акима села Таушык
18 000,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима села Таушык
18 000,0
022
Капитальные расходы государственного органа
0,0
4
Образование
94 500,0
124
Аппарат акима села Таушык
94 500,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
94 500,0
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 200,0
124
Аппарат акима села Таушык
1 200,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 200,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
31 590,0
124
Аппарат акима села Таушык
31 590,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
16 500,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
11 200,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 890,0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
14 500,0
124
Аппарат акима села Таушык
14 500,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
14 500,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
5
Бюджетные кредиты
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0
7
Поступления займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
2
Договоры займа
0,0
16
Погашение займов
0,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
0,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Остатки бюджетных средств
0,0
1
Cвободные остатки бюджетных средств
0,0
22 Приложение 10
к решению Тупкараганского районного
маслихата № 16/133 от 30 декабря 2017 года
Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2018 года
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1. ДОХОДЫ
255 292,0
1
Налоговые поступления
21 856,6
01
Подоходный налог
10 763,0
2
Индивидуальный подоходный налог
10 763,0
04
Hалоги на собственность
11 093,6
1
Hалоги на имущество
132,0
3
Земельный налог
392,0
4
Hалог на транспортные средства
10 569,6
2
Неналоговые поступления
529,4
01
Доходы от государственной собственности
318,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
318,0
06
Прочие неналоговые поступления
211,4
1
Прочие неналоговые поступления
211,4
4
Поступления трансфертов
232 906,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
232 906,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
232 906,0
Функцио-нальная группа
Админис-тратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
255 292,0
01
Государственные услуги общего характера
27 293,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
27 293,2
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26 765,2
022
Капитальные расходы государственного органа
528,0
04
Образование
115 091,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
115 091,6
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
94 875,6
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
20 216,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 061,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 061,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 061,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
111 648,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
111 648,2
008
Освещение улиц в населенных пунктах
70 000,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
25 267,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
16 381,2
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
198,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
198,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
198,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
05
Бюджетные кредиты
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0
07
Поступления займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
2
Договоры займа
0,0
16
Погашение займов
0,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
0,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
0,0
08
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Остатки бюджетных средств
0,0
1
Cвободные остатки бюджетных средств
0,0
23 Приложение 11
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года
Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2019 года
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1. ДОХОДЫ
253 104,0
1
Налоговые поступления
17 850,0
1
Подоходный налог
5 934,0
2
Индивидуальный подоходный налог
5 934,0
4
Hалоги на собственность
11 916,0
1
Hалоги на имущество
141,0
3
Земельный налог
419,0
4
Hалог на транспортные средства
11 356,0
2
Неналоговые поступления
520,0
1
Доходы от государственной собственности
340,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
340,0
6
Прочие неналоговые поступления
180,0
1
Прочие неналоговые поступления
180,0
4
Поступления трансфертов
234 734,0
2
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
234 734,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
234 734,0
Функцио
нальная группа
Админист
ратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
253 104,0
1
Государственные услуги общего характера
20 357,0
124
Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова
20 357,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима сельского округа Сайын Шапагатова
20 357,0
4
Образование
110 397,0
124
Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова
110 397,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
79 408,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности
30 989,0
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 200,0
124
Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова
1 200,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 200,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
120 300,0
124
Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова
120 300,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
71 000,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
45 800,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 500,0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
850,0
124
Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова
850,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
850,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
5
Бюджетные кредиты
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0
7
Поступления займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
2
Договоры займа
0,0
16
Погашение займов
0,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
0,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Остатки бюджетных средств
0,0
1
Cвободные остатки бюджетных средств
0,0
24 Приложение 12
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года
Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2020 года
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1. ДОХОДЫ
193 008,0
1
Налоговые поступления
19 070,0
1
Подоходный налог
6 350,0
2
Индивидуальный подоходный налог
6 350,0
4
Hалоги на собственность
12 720,0
1
Hалоги на имущество
151,0
3
Земельный налог
419,0
4
Hалог на транспортные средства
12 150,0
2
Неналоговые поступления
556,0
1
Доходы от государственной собственности
364,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
364,0
6
Прочие неналоговые поступления
192,0
1
Прочие неналоговые поступления
192,0
4
Поступления трансфертов
173 382,0
2
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
173 382,0
2
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
173 382,0
Функцио
нальная группа
Админис
тратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
193 008,0
1
Государственные услуги общего характера
21 350,0
124
Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова
21 350,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима сельского округа Сайын Шапагатова
21 350,0
4
Образование
112 008,0
124
Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова
112 008,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
80 408,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности
31 600,0
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 300,0
124
Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова
1 300,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 300,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
57 350,0
124
Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова
57 350,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
7 200,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
46 500,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 650,0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 000,0
124
Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова
1 000,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 000,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
5
Бюджетные кредиты
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0
7
Поступления займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
2
Договоры займа
0,0
16
Погашение займов
0,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
0,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Остатки бюджетных средств
0,0
1
Cвободные остатки бюджетных средств
0,0
25 Приложение 13
к решению Тупкараганского районного
маслихата № 16/133 от 30 декабря 2017 года
Бюджет города Форт-Шевченко на 2018 года
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1. ДОХОДЫ
333 149,1
1
Налоговые поступления
42 681,4
01
Подоходный налог
32 947,0
2
Индивидуальный подоходный налог
32 947,0
04
Hалоги на собственность
9 734,4
1
Hалоги на имущество
661,0
3
Земельный налог
392,0
4
Hалог на транспортные средства
8 681,4
2
Неналоговые поступления
3 764,6
01
Доходы от государственной собственности
990,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
990,0
06
Прочие неналоговые поступления
2 774,6
1
Прочие неналоговые поступления
2 774,6
4
Поступления трансфертов
286 703,1
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
286 703,1
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
286 703,1
Функцио-нальная группа
Админис-тратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
333 149,1
01
Государственные услуги общего характера
30 780,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
30 780,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
30 252,1
022
Капитальные расходы государственного органа
528,0
04
Образование
200 002,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
200 002,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
200 002,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 694,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 694,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 694,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
100 673,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
100 673,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
72 539,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
23 334,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 800,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
05
Бюджетные кредиты
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0
07
Поступления займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
2
Договоры займа
0,0
16
Погашение займов
0,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
0,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
0,0
08
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Остатки бюджетных средств
0,0
1
Cвободные остатки бюджетных средств
0,0
26 Приложение 14
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года
Бюджет города Форт-Шевченко на 2019 года
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1. ДОХОДЫ
180 775,0
1
Налоговые поступления
42 153,0
1
Подоходный налог
29 671,0
2
Индивидуальный подоходный налог
29 671,0
4
Hалоги на собственность
12 482,0
1
Hалоги на имущество
707,0
3
Земельный налог
419,0
4
Hалог на транспортные средства
11 356,0
2
Неналоговые поступления
1 961,0
1
Доходы от государственной собственности
1 059,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 059,0
6
Прочие неналоговые поступления
902,0
1
Прочие неналоговые поступления
902,0
4
Поступления трансфертов
136 661,0
2
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
136 661,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
136 661,0
Функцио
нальная группа
Админист
ратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
180 775,0
1
Государственные услуги общего характера
21 160,0
124
Аппарат акима города Форт-Шевченко
21 160,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города Форт-Шевченко
21 160,0
022
Капитальные расходы государственного органа
0,0
4
Образование
50 926,0
124
Аппарат акима города Форт-Шевченко
50 926,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
50 926,0
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 689,0
124
Аппарат акима города Форт-Шевченко
1 689,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 689,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
107 000,0
124
Аппарат акима города Форт-Шевченко
107 000,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
61 000,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
41 000,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 000,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
5
Бюджетные кредиты
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0
7
Поступления займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
2
Договоры займа
0,0
16
Погашение займов
0,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
0,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Остатки бюджетных средств
0,0
1
Cвободные остатки бюджетных средств
0,0
27 Приложение 15
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года
Бюджет города Форт-Шевченко на 2020 года
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1. ДОХОДЫ
186 080,0
1
Налоговые поступления
45 074,0
1
Подоходный налог
31 748,0
2
Индивидуальный подоходный налог
31 748,0
4
Hалоги на собственность
13 326,0
1
Hалоги на имущество
757,0
3
Земельный налог
419,0
4
Hалог на транспортные средства
12 150,0
2
Неналоговые поступления
2 098,0
1
Доходы от государственной собственности
1 133,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 133,0
6
Прочие неналоговые поступления
965,0
1
Прочие неналоговые поступления
965,0
4
Поступления трансфертов
138 908,0
2
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
138 908,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
138 908,0
Функцио
нальная группа
Админист
ратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
186 080,0
1
Государственные услуги общего характера
22 100,0
124
Аппарат акима города Форт-Шевченко
22 100,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города Форт-Шевченко
22 100,0
4
Образование
51 600,0
124
Аппарат акима города Форт-Шевченко
51 600,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
51 600,0
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 780,0
124
Аппарат акима города Форт-Шевченко
1 780,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 780,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
110 600,0
124
Аппарат акима города Форт-Шевченко
110 600,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
62 000,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
42 100,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
6 500,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
5
Бюджетные кредиты
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0
7
Поступления займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
2
Договоры займа
0,0
16
Погашение займов
0,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
0,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Остатки бюджетных средств
0,0
1
Cвободные остатки бюджетных средств
0,0