Құжат мәтініне өту

О бюджете поселка Белкол на 2020-2022 годы

Өзге акт · № 284-54/2 · қабылданған 25.12.2019
Заңдық күші: Қолданыста · 14.12.2020 редакциясы
https://adilet.kz/laws/2020-2022-ekb-137951/?version=137951_498961.rus
Басып шығарылды 2026-08-30 · adilet.kz
О бюджете поселка Белкол на 2020-2022 годы Қолданыста Өзге акт ·№ 284-54/2 ·25.12.2019

О бюджете поселка Белкол на 2020-2022 годы

ҚАЗ2020-2022 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 284-54/2 · қабылданған 25.12.2019

ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О бюджете поселка Белкол на 2020-2022 годы
Атауы (қаз.)
2020-2022 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
284-54/2
Қабылданған күні
25.12.2019
Көрсетілген редакция
14.12.2020 · қолданыстағы 137951_498961.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
14.12.2020
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V19LA007071
ЭКБ идентификаторы
137951
Редакция идентификаторы
137951_498961
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
01.08.2026 17:01

0 О бюджете поселка Белкол на 2020-2022 годы

В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

1 1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2020 год в следующем объеме:

1 1) доходы – 207 791,5 тысяч тенге, в том числе:

налоговые поступления – 17 800 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 689 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 189 302,5 тысяч тенге;

2 2) расходы – 429 577,5 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -221 786 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 221 786 тысяч тенге;

поступления займов – 217 421,5 тысяч тенге;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 364,5 тысяч тенге.

2 2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету поселка Белкол в сумме на 2020 год – 115 308 тысяч тенге, на 2021 год – 115 207 тысяч тенге, на 2022 год – 115 718 тысяч тенге.

3 3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Белкол на 2020 год согласно приложению 4.

4 4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

11 Приложение 1 к решению

Кызылординского городского маслихата
от 25 декабря 2019 года №284-54/2
Бюджет поселка Белкол на 2020 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доходы
207 791,5
1
Налоговые поступления
17 800,0
01
Подоходный налог
407,0
2
Индивидуальный подоходный налог
407,0
04
Hалоги на собственность
17 393,0
1
Hалоги на имущество
125,0
3
Земельный налог
8 980,0
4
Hалог на транспортные средства
8 288,0
2
Неналоговые поступления
689,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
689,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
689,0
4
Поступления трансфертов
189 302,5
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
189 302,5
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
189 302,5
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Подпрограмма
Наименование
2. Расходы
429 577,5
01
Государственные услуги общего характера
249 107,5
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
249 107,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
249 107,5
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28 686,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
220 421,5
04
Образование
104 747,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
104 747,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
104 747,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
95 626,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
9 121,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
2 102,0
2
Социальная помощь
2 102,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 102,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
2 102,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
24 396,3
3
Благоустройство населенных пунктов
24 396,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
24 396,3
008
Освещение улиц в населенных пунктах
13 905,5
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
500,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
9 990,8
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
13 210,0
1
Деятельность в области культуры
13 059,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13 059,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
13 059,0
2
Спорт
151,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
151,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
151,0
12
Транспорт и коммуникации
36 014,7
1
Автомобильный транспорт
36 014,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
36 014,7
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
220,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
35 794,7
15
Трансферты
0,0
1
Трансферты
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-221 786,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
221 786,0
7
Поступления займов
217 421,5
16
Погашение займов
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
4 364,5
01
Остатки бюджетных средств
4 364,5
1
Свободные остатки бюджетных средств
4 364,5

12 Приложение 2 к решению

Кызылординского городского маслихата
от 25 декабря 2019 года № 284-54/2
Бюджет поселка Белкол на 2021 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доходы
134 620,0
1
Налоговые поступления
18 129,0
01
Подоходный налог
1 937,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 937,0
04
Hалоги на собственность
16 192,0
1
Hалоги на имущество
129,0
3
Земельный налог
7 400,0
4
Hалог на транспортные средства
8 663,0
2
Неналоговые поступления
198,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
198,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
198,0
4
Поступления трансфертов
116 293,0
03
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
116 293,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
116 293,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. Расходы
134 620,0
1
Государственные услуги общего характера
27 796,0
01
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
27 796,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
27 796,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
27 796,0
4
Образование
86 098,0
01
Дошкольное воспитание и обучение
86 098,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
86 098,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
76 977,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
9 121,0
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 772,0
02
Социальная помощь
1 772,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 772,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 772,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 407,0
03
Благоустройство населенных пунктов
6 407,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 407,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4 955,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 019,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
433,0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
12 315,0
01
Деятельность в области культуры
12 156,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 156,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
12 156,0
02
Спорт
159,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
159,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
159,0
12
Транспорт и коммуникации
232,0
01
Автомобильный транспорт
232,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
232,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
232,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0
Поступления займов
0,0
7
Поступления займов
0,0
16
Погашение займов
0,0

13 Приложение 3 к решению

Кызылординского городского маслихата
от 25 декабря 2019 года № 284-54/2
Бюджет поселка Белкол на 2022 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доходы
135 908,0
1
Налоговые поступления
18 854,0
01
Подоходный налог
2 015,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 015,0
04
Hалоги на собственность
16 839,0
1
Hалоги на имущество
130,0
3
Земельный налог
7 700,0
4
Hалог на транспортные средства
9 009,0
2
Неналоговые поступления
206,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
206,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
206,0
4
Поступления трансфертов
116 848,0
03
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
116 848,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
116 848,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. Расходы
135 908,0
1
Государственные услуги общего характера
27 998,0
01
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
27 998,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
27 998,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
27 998,0
4
Образование
86 727,0
01
Дошкольное воспитание и обучение
86 727,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
86 727,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
77 606,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
9 121,0
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 777,0
02
Социальная помощь
1 777,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 777,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 777,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 663,0
03
Благоустройство населенных пунктов
6 663,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 663,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 153,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 059,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
451,0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
12 502,0
01
Деятельность в области культуры
12 337,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 337,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
12 337,0
02
Спорт
165,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
165,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
165,0
12
Транспорт и коммуникации
241,0
01
Автомобильный транспорт
241,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
241,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
241,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0
Поступления займов
0,0
7
Поступления займов
0,0
16
Погашение займов
0,0

14 Приложение 4 к решению

Кызылординского городского маслихата
от 25 декабря 2019 года № 284-54/2
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе
исполнения бюджета поселка Белкол на 2020 год
Наименование
Здравоохранение
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь