Құжат мәтініне өту

О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2020-2022 годы

Өзге акт · № 420 · қабылданған 10.01.2020
Заңдық күші: Қолданыста · 11.12.2020 редакциясы
https://adilet.kz/laws/2020-2022-ekb-138324/?version=138324_497406.rus
Басып шығарылды 2026-08-30 · adilet.kz
О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2020-2022 годы Қолданыста Өзге акт ·№ 420 ·10.01.2020

О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2020-2022 годы

ҚАЗГорняцк және Қашар кенттерінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 420 · қабылданған 10.01.2020

ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2020-2022 годы
Атауы (қаз.)
Горняцк және Қашар кенттерінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеттері туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
420
Қабылданған күні
10.01.2020
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2020
Көрсетілген редакция
11.12.2020 · қолданыстағы 138324_497406.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
11.12.2020
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V20NB008879
ЭКБ идентификаторы
138324
Редакция идентификаторы
138324_497406
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
01.08.2026 16:26

0 О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2020-2022 годы

В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:

1 1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2020–2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

1 1) доходы - 44 593,2 тысячи тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 2 021,7 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 16,3 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 42 555,2 тысячи тенге;

2 2) затраты – 44 593,2 тысячи тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

2 2. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Горняцкий, на 2020 год составляют 32 192,0 тысячи тенге.

3 3. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Горняцкий в городской бюджет города Рудного, на 2020 год составляют 0,0 тысяч тенге.

4 4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2020–2022 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 310 294,5 тысячи тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 26 791,2 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 502,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 283 001,3 тысячи тенге;

2 2) затраты – 316 048,0 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -5 753,5 тысячи тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 753,5 тысячи тенге.

5 5. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Качар, на 2020 год составляют 205 557,0 тысяч тенге.

6 6. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Качар в городской бюджет города Рудного, на 2020 год составляют 0,0 тысяч тенге.

7 7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.

20 Бюджет поселка Горняцкий на 2020 год

Приложение 1
к решению маслихата
от 10 января 2020 года
№ 420
Бюджет поселка Горняцкий на 2020 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
44 593,2
1
Налоговые поступления
2 021,7
1
01
Подоходный налог
735,0
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
735,0
1
04
Hалоги на собственность
1 286,7
1
04
1
Hалоги на имущество
40,3
1
04
3
Земельный налог
41,8
1
04
4
Hалог на транспортные средства
1 204,6
2
Неналоговые поступления
16,3
2
01
Доходы от государственной собственности
16,3
2
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
16,3
4
Поступления трансфертов
42 555,2
4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
42 555,2
4
02
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
42 555,2
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
44 593,2
01
Государственные услуги общего характера
27 403,2
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
27 403,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
27 403,2
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26 513,2
022
Капитальные расходы государственного органа
890,0
04
Образование
3 861,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
3 861,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 861,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
3 861,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
7 037,0
3
Благоустройство населенных пунктов
7 037,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 037,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 308,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 729,0
12
Транспорт и коммуникации
6 292,0
1
Автомобильный транспорт
6 292,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 292,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
6 292,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

21 Бюджет посёлка Горняцкий на 2021 год

Приложение 2
к решению Рудненского
городского маслихата
от 10 января 2020 года
№ 420
Бюджет посёлка Горняцкий на 2021 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
35 783,0
1
Налоговые поступления
2 914,0
1
01
Подоходный налог
373,0
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
373,0
1
04
Hалоги на собственность
2 541,0
1
04
1
Hалоги на имущество
44,0
1
04
3
Земельный налог
66,0
1
04
4
Hалог на транспортные средства
2 431,0
2
Неналоговые поступления
74,0
2
01
Доходы от государственной собственности
74,0
2
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
74,0
4
Поступления трансфертов
32 795,0
4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
32 795,0
4
02
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
32 795,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
35 783,0
01
Государственные услуги общего характера
23 547,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
23 547,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 547,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 547,0
04
Образование
6 406,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
6 406,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 406,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
6 406,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 705,0
3
Благоустройство населенных пунктов
4 705,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 705,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 323,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 382,0
12
Транспорт и коммуникации
1 125,0
1
Автомобильный транспорт
1 125,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 125,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 125,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

22 Бюджет посёлка Горняцкий на 2022 год

Приложение 3
к решению Рудненского
городского маслихата
от 10 января 2020 года
№ 420
Бюджет посёлка Горняцкий на 2022 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
36 616,0
1
Налоговые поступления
2 999,0
1
01
Подоходный налог
373,0
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
373,0
1
04
Hалоги на собственность
2 626,0
1
04
1
Hалоги на имущество
44,0
1
04
3
Земельный налог
66,0
1
04
4
Hалог на транспортные средства
2 516,0
2
Неналоговые поступления
74,0
2
01
Доходы от государственной собственности
74,0
2
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
74,0
4
Поступления трансфертов
33 543,0
4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
33 543,0
4
02
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
33 543,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
36 616,0
01
Государственные услуги общего характера
23 952,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
23 952,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 952,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 952,0
04
Образование
6 630,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
6 630,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 630,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
6 630,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 870,0
3
Благоустройство населенных пунктов
4 870,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 870,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 370,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 500,0
12
Транспорт и коммуникации
1 164,0
1
Автомобильный транспорт
1 164,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 164,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 164,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

23 Бюджет поселка Качар на 2020 год

Приложение 4
к решению маслихата
от 10 января 2020 года
№ 420
Бюджет поселка Качар на 2020 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
310 294,5
1
Налоговые поступления
26 791,2
1
01
Подоходный налог
6 590,0
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
6 590,0
1
04
Hалоги на собственность
20 201,2
1
04
1
Hалоги на имущество
470,0
1
04
3
Земельный налог
170,0
1
04
4
Hалог на транспортные средства
19 561,2
2
Неналоговые поступления
502,0
2
01
Доходы от государственной собственности
502,0
2
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
502,0
4
Поступления трансфертов
283 001,3
4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
283 001,3
4
02
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
283 001,3
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
316 048,0
01
Государственные услуги общего характера
39 119,7
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
39 119,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
39 119,7
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38 298,7
022
Капитальные расходы государственного органа
750,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
71,0
04
Образование
167 570,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
167 570,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
167 570,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
167 570,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
29 345,9
3
Благоустройство населенных пунктов
29 345,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 345,9
008
Освещение улиц в населенных пунктах
7 291,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
511,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
21 543,9
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
45 127,0
1
Деятельность в области культуры
45 127,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
45 127,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
45 127,0
12
Транспорт и коммуникации
34 859,1
1
Автомобильный транспорт
34 859,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
34 859,1
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
8 384,5
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
26 474,6
15
Трансферты
26,3
1
Трансферты
26,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26,3
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
26,3
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-5 753,5
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
5 753,5

24 Бюджет посёлка Качар на 2021 год

Приложение 5
к решению Рудненского
городского маслихата
от 10 января 2020 года
№ 420
Бюджет посёлка Качар на 2021 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
237 966,0
1
Налоговые поступления
29 945,0
1
01
Подоходный налог
11 708,0
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
11 708,0
1
04
Hалоги на собственность
18 237,0
1
04
1
Hалоги на имущество
459,0
1
04
3
Земельный налог
356,0
1
04
4
Hалог на транспортные средства
17 422,0
2
Неналоговые поступления
502,0
2
01
Доходы от государственной собственности
502,0
2
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
502,0
4
Поступления трансфертов
207 519,0
4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
207 519,0
4
02
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
207 519,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
237 966,0
01
Государственные услуги общего характера
31 859,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
31 859,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31 859,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31 859,0
04
Образование
143 944,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
143 944,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
143 944,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
143 944,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
16 608,0
3
Благоустройство населенных пунктов
16 608,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 608,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
8 892,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
514,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 202,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
41 029,0
1
Деятельность в области культуры
41 029,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
41 029,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
41 029,0
12
Транспорт и коммуникации
4 526,0
1
Автомобильный транспорт
4 526,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 526,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
4 526,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

25 Бюджет посёлка Качар на 2022 год

Приложение 6
к решению Рудненского
городского маслихата
от 10 января 2020 года
№ 420
Бюджет посёлка Качар на 2022 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
240 074,0
1
Налоговые поступления
30 555,0
1
01
Подоходный налог
11 708,0
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
11 708,0
1
04
Hалоги на собственность
18 847,0
1
04
1
Hалоги на имущество
459,0
1
04
3
Земельный налог
356,0
1
04
4
Hалог на транспортные средства
18 032,0
2
Неналоговые поступления
502,0
2
01
Доходы от государственной собственности
502,0
2
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
502,0
4
Поступления трансфертов
209 017,0
4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
209 017,0
4
02
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
209 017,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
240 074,0
01
Государственные услуги общего характера
32 425,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
32 425,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 425,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 425,0
04
Образование
144 098,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
144 098,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
144 098,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
144 098,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
17 189,0
3
Благоустройство населенных пунктов
17 189,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 189,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
9 203,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
532,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 454,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
41 678,0
1
Деятельность в области культуры
41 678,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
41 678,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
41 678,0
12
Транспорт и коммуникации
4 684,0
1
Автомобильный транспорт
4 684,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 684,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
4 684,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0