Құжат мәтініне өту

О внесении изменений и дополнения в решение Риддерского городского маслихата «О бюджете города Риддера на 2021 - 2023 годы» от 25 декабря 2020 года № 50/3-VI

Өзге акт · № 6/3-VII · қабылданған 29.07.2021
Заңдық күші: Қолданыста · 29.07.2021 редакциясы
https://adilet.kz/laws/2021-2023-25-2020-no-503-vi-ekb-157543/?version=157543_532804.rus
Басып шығарылды 2026-08-30 · adilet.kz
О внесении изменений и дополнения в решение Риддерского городского маслихата «О бюджете города Риддера на 2021 - 2023 годы» от 25 декабря 2020 года № 50/3-VI Қолданыста Өзге акт ·№ 6/3-VII ·29.07.2021

О внесении изменений и дополнения в решение Риддерского городского маслихата «О бюджете города Риддера на 2021 - 2023 годы» от 25 декабря 2020 года № 50/3-VI

ҚАЗРиддер қалалық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 50/3-VI «Риддер қаласының 2021 - 2023 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 6/3-VII · қабылданған 29.07.2021

ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений и дополнения в решение Риддерского городского маслихата «О бюджете города Риддера на 2021 - 2023 годы» от 25 декабря 2020 года № 50/3-VI
Атауы (қаз.)
Риддер қалалық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 50/3-VI «Риддер қаласының 2021 - 2023 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
6/3-VII
Қабылданған күні
29.07.2021
Көрсетілген редакция
29.07.2021 · қолданыстағы 157543_532804.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
29.07.2021
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V21VD023822
ЭКБ идентификаторы
157543
Редакция идентификаторы
157543_532804
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
01.08.2026 07:21

0 О внесении изменений и дополнения в решение Риддерского городского

маслихата «О бюджете города Риддера на 2021 - 2023 годы»
от 25 декабря 2020 года № 50/3-VI
Риддерский городской маслихат РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение Риддерского городского маслихата «О бюджете города Риддера на 2021-2023 годы» от 25 декабря 2020 года № 50/3-VI (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8104) следующие изменения и дополнение:

пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Риддера на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 9711196,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3974773,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 53984,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20553,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 5661886,0 тысяч тенге;
2) затраты – 9900748,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -189552,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 189552,4 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 189552,4 тысяч тенге.;
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Предусмотреть в городском бюджете на 2021 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 153324 тысяч тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Предусмотреть в городском бюджете на 2021 год целевые трансферты на развитие за счет трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в размере 1972872 тысяч тенге.»;
дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Предусмотреть в городском бюджете на 2021 год целевые текущие трансферты за счет трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в размере 160478 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

1 Бюджет города Риддера на 2021 год

Приложение к решению
Риддерского городского маслихата
от 29 июля 2021 года
№ 6/3-VII
Приложение 1 к решению
Риддерского городского маслихата
от 25 декабря 2020 года
№ 50/3-VI
Бюджет города Риддера на 2021 год
Категория
Всего доходы (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
9 711 196,0
1
Налоговые поступления
3 974 773,0
01
Подоходный налог
1 601 981,0
1
Корпоративный подоходный налог
472 209,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 129 772,0
03
Социальный налог
969 820,0
1
Социальный налог
969 820,0
04
Налоги на собственность
1 285 907,0
1
Налоги на имущество
727 939,0
3
Земельный налог
335 500,0
4
Налог на транспортные средства
222 468,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
102 134,0
2
Акцизы
6 101,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
46 934,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
49 099,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
14 931,0
1
Государственная пошлина
14 931,0
2
Неналоговые поступления
53 984,0
01
Доходы от государственной собственности
39 784,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
21 469,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
4 678,0
9
Прочие доходы от государственной собственности
13 637,0
06
Прочие неналоговые поступления
14 200,0
1
Прочие неналоговые поступления
14 200,0
3
Поступления от продажи основного капитала
20 553,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
20 553,0
1
Продажа земли
11 847,0
2
Продажа нематериальных активов
8 706,0
4
Поступления трансфертов
5 661 886,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
5 661 886,0
2
Трансферты из областного бюджета
5 661 886,0
Функциональная группа
Всего расходы (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
9 900 748,4
01
Государственные услуги общего характера
380 733,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
211 774,0
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
23 228,0
112
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
22 878,0
112
003
Капитальные расходы государственного органа
350,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
188 546,0
122
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
168 726,0
122
003
Капитальные расходы государственного органа
19 820,0
2
Финансовая деятельность
3 886,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
3 886,0
459
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
3 651,0
459
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
235,0
9
Прочие государственные услуги общего характера
165 073,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
37 309,0
458
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
37 309,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
62 012,0
459
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
51 022,0
015
Капитальные расходы государственного органа
10 990,0
482
Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)
20 724,0
482
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма
20 523,0
482
003
Капитальные расходы государственного органа
201,0
801
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
45 028,0
801
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния
39 821,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
5 207,0
02
Оборона
56 515,0
1
Военные нужды
18 538,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
18 538,0
122
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
18 538,0
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
37 977,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
37 977,0
122
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
37 977,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
45 779,0
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
45 779,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
45 779,0
458
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
45 779,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
652 494,0
1
Социальное обеспечение
117 182,0
801
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
117 182,0
801
010
Государственная адресная социальная помощь
117 182,0
2
Социальная помощь
501 231,0
801
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
501 231,0
801
004
Программа занятости
206 152,0
801
006
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
342,0
801
007
Оказание жилищной помощи
11 713,0
801
009
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
3 990,0
801
011
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
93 396,0
801
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
86 354,0
801
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
61 669,0
801
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
37 615,0
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
34 081,0
801
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
34 081,0
801
018
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
985,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
30 096,0
094
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
3 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 680 586,0
1
Жилищное хозяйство
372 992,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
9 345,0
458
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
8 000,0
458
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
1 345,0
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
363 647,0
466
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
322 281,0
466
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
41 366,0
2
Коммунальное хозяйство
1 832 153,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 590 183,0
458
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
1 581 041,0
458
048
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
9 142,0
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
241 970,0
466
005
Развитие коммунального хозяйства
119 231,0
466
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
122 639,0
466
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
100,0
3
Благоустройство населенных пунктов
475 441,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
475 441,0
458
015
Освещение улиц в населенных пунктах
248 834,0
458
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
30 613,0
458
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
556,0
458
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
195 438,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
380 728,0
1
Деятельность в области культуры
125 616,0
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
125 616,0
457
003
Поддержка культурно-досуговой работы
125 616,0
2
Спорт
49 913,0
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
49 913,0
457
009
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
8 519,0
457
010
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
41 394,0
3
Информационное пространство
140 923,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
19 924,0
456
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
19 924,0
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
120 999,0
457
006
Функционирование районных (городских) библиотек
106 154,0
457
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
14 845,0
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
64 276,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
41 036,0
456
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
18 646,0
456
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
21 665,0
456
006
Капитальные расходы государственного органа
200,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
525,0
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
23 240,0
457
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
19 372,0
014
Капитальные расходы государственного органа
265,0
457
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
3 603,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
28 409,0
1
Сельское хозяйство
28 409,0
498
Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)
28 409,0
460
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства
27 853,0
003
Капитальные расходы государственного органа
556,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
65 057,0
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
65 057,0
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
65 057,0
466
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
27 602,0
013
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
36 905,0
466
015
Капитальные расходы государственного органа
550,0
12
Транспорт и коммуникации
524 017,0
1
Автомобильный транспорт
524 017,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
524 017,0
458
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
524 017,0
13
Прочие
1 040 949,0
9
Прочие
1 040 949,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
962 204,0
062
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
140 300,0
085
Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах
821 904,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
78 745,0
459
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
78 745,0
14
Обслуживание долга
17 109,0
1
Обслуживание долга
17 109,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
17 109,0
459
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
17 109,0
15
Трансферты
4 028 372,4
1
Трансферты
4 028 372,4
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
4 028 372,4
459
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2 288,4
459
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
4 026 084,0
III. Чистое бюджетное кредитование:
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-189 552,4
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
189 552,4
7
Поступления займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
2
Договоры займа
0,0
16
Погашение займов
0,0
1
Погашение займов
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
189 552,4
01
Остатки бюджетных средств
189 552,4
1
Свободные остатки бюджетных средств
189 552,4