О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2023-2025 годы
ҚАЗГорняцк және Қашар кенттерінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеттері туралы
ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2023-2025 годы
- Атауы (қаз.)
- Горняцк және Қашар кенттерінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеттері туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 183
- Қабылданған күні
- 29.12.2022
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2023
- Көрсетілген редакция
- 21.12.2023 · қолданыстағы 177330_676324.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 21.12.2023
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G22NB00183M
- ЭКБ идентификаторы
- 177330
- Редакция идентификаторы
- 177330_676324
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 31.07.2026 21:06
0 О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2023-2025 годы
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:
1 1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1 1) доходы – 104 828,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16 127,7 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 88 700,3 тысячи тенге;
2 2) затраты – 105 169,5 тысячи тенге;
3 3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5 5) дефицит (профицит) бюджета – -341,5 тысячи тенге;
6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 341,5 тысячи тенге.
2 2. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Горняцкий, на 2023 год составляют 57 053,0 тысячи тенге.
3 3. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Горняцкий в городской бюджет города Рудного, на 2023 год составляют 0,0 тысяч тенге.
4 4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1 1) доходы – 530 865,2 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 45 936,1 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 488,2 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 484 440,9 тысячи тенге;
2 2) затраты – 533 721,7 тысячи тенге;
3 3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5 5) дефицит (профицит) бюджета – -2 856,5 тысячи тенге;
6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 856,5 тысячи тенге.
5 5. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Качар, на 2023 год составляют 124 610,0 тысяч тенге.
6 6. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Качар в городской бюджет города Рудного, на 2023 год составляют 0,0 тысяч тенге.
7 7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
20 Бюджет поселка Горняцкий на 2023 год
Приложение 1
к решению маслихата
от 29 декабря 2022 года
№ 183
Бюджет поселка Горняцкий на 2023 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
104 828,0
1
Налоговые поступления
16 127,7
01
Подоходный налог
971,0
2
Индивидуальный подоходный налог
971,0
04
Hалоги на собственность
2 343,0
1
Hалоги на имущество
81,0
3
Земельный налог
197,0
4
Hалог на транспортные средства
2 065,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
12 813,7
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
12 813,7
4
Поступления трансфертов
88 700,3
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
88 700,3
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
88 700,3
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
105 169,5
01
Государственные услуги общего характера
82 332,3
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
82 332,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
82 332,3
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
70 570,0
022
Капитальные расходы государственного органа
11 762,3
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
12 983,2
3
Благоустройство населенных пунктов
12 983,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 983,2
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4 961,4
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 228,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 793,8
12
Транспорт и коммуникации
9 848,3
1
Автомобильный транспорт
9 848,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9 848,3
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
8 089,3
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 759,0
15
Трансферты
5,7
1
Трансферты
5,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5,7
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
5,7
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-341,5
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
341,5
21 Бюджет поселка Горняцкий на 2024 год
Приложение 2
к решению маслихата
от 29 декабря 2022 года
№ 183
Бюджет поселка Горняцкий на 2024 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
122 515,0
1
Налоговые поступления
3 231,0
1
01
Подоходный налог
462,0
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
462,0
1
04
Hалоги на собственность
2 684,0
1
04
1
Hалоги на имущество
48,0
1
04
3
Земельный налог
71,0
1
04
4
Hалог на транспортные средства
2 565,0
1
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
85,0
1
05
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
85,0
4
Поступления трансфертов
119 284,0
4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
119 284,0
4
02
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
119 284,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
122 515,0
01
Государственные услуги общего характера
48 828,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
48 828,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48 828,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48 828,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
11 428,0
3
Благоустройство населенных пунктов
11 428,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
11 428,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 130,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
6 298,0
12
Транспорт и коммуникации
2 259,0
1
Автомобильный транспорт
2 259,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 259,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 259,0
13
Прочие
60 000,0
9
Прочие
60 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
60 000,0
057
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках «Ауыл-Ел бесігі»
60 000,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
22 Бюджет поселка Горняцкий на 2025 год
Приложение 3
к решению маслихата
от 29 декабря 2022 года
№ 183
Бюджет поселка Горняцкий на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
64 961,0
1
Налоговые поступления
3 258,0
1
01
Подоходный налог
485,0
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
485,0
1
04
Hалоги на собственность
2 688,0
1
04
1
Hалоги на имущество
50,0
1
04
3
Земельный налог
73,0
1
04
4
Hалог на транспортные средства
2 565,0
1
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
85,0
1
05
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
85,0
4
Поступления трансфертов
61 703,0
4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
61 703,0
4
02
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
61 703,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
64 961,0
01
Государственные услуги общего характера
50 726,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
50 726,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
50 726,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
50 726,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
11 886,0
3
Благоустройство населенных пунктов
11 886,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
11 886,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 336,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
6 550,0
12
Транспорт и коммуникации
2 349,0
1
Автомобильный транспорт
2 349,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 349,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 349,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
23 Бюджет поселка Качар на 2023 год
Приложение 4
к решению маслихата
от 29 декабря 2022 года
№ 183
Бюджет поселка Качар на 2023 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
530 865,2
1
Налоговые поступления
45 936,1
01
Подоходный налог
8 754,6
2
Индивидуальный подоходный налог
8 754,6
04
Hалоги на собственность
20 230,7
1
Hалоги на имущество
670,0
3
Земельный налог
134,4
4
Hалог на транспортные средства
19 426,3
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
16 950,8
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
16 950,8
2
Неналоговые поступления
488,2
01
Доходы от государственной собственности
53,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
53,0
06
Прочие неналоговые поступления
435,2
1
Прочие неналоговые поступления
435,2
4
Поступления трансфертов
484 440,9
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
484 440,9
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
484 440,9
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
533 721,7
01
Государственные услуги общего характера
130 004,8
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
130 004,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
130 004,8
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
81 581,7
022
Капитальные расходы государственного органа
10 350,6
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
38 072,5
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
59 698,7
3
Благоустройство населенных пунктов
59 698,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
59 698,7
008
Освещение улиц в населенных пунктах
11 712,6
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
19 539,5
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
28 446,6
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
95 090,4
1
Деятельность в области культуры
95 090,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
95 090,4
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
95 090,4
12
Транспорт и коммуникации
248 927,4
1
Автомобильный транспорт
248 927,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
248 927,4
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
50 425,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
198 502,4
15
Трансферты
0,4
1
Трансферты
0,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,4
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,4
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-2 856,5
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
2 856,5
24 Бюджет поселка Качар на 2024 год
Приложение 5
к решению маслихата
от 29 декабря 2022 года
№ 183
Бюджет поселка Качар на 2024 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
172 924,0
1
Налоговые поступления
38 620,0
01
Подоходный налог
14 021,0
2
Индивидуальный подоходный налог
14 021,0
04
Hалоги на собственность
24 537,0
1
Hалоги на имущество
620,0
3
Земельный налог
230,0
4
Hалог на транспортные средства
23 687,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
62,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
62,0
2
Неналоговые поступления
14,0
01
Доходы от государственной собственности
14,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
14,0
4
Поступления трансфертов
134 290,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
134 290,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
134 290,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
172 924,0
01
Государственные услуги общего характера
67 048,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
67 048,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
67 048,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
67 047,0
022
Капитальные расходы государственного органа
1,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
19 143,0
3
Благоустройство населенных пунктов
19 143,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 143,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
15 436,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
370,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
266,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 071,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
79 432,0
1
Деятельность в области культуры
79 432,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
79 432,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
79 432,0
12
Транспорт и коммуникации
7 301,0
1
Автомобильный транспорт
7 301,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 301,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
7 301,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
25 Бюджет поселка Качар на 2025 год
Приложение 6
к решению маслихата
от 29 декабря 2022 года
№ 183
Бюджет поселка Качар на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
184 618,0
1
Налоговые поступления
40 129,0
1
01
Подоходный налог
14 582,0
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
14 582,0
1
04
Hалоги на собственность
25 485,0
1
04
1
Hалоги на имущество
620,0
1
04
3
Земельный налог
230,0
1
04
4
Hалог на транспортные средства
24 635,0
1
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
62,0
1
05
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
62,0
2
Неналоговые поступления
14,0
2
01
Доходы от государственной собственности
14,0
2
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
14,0
4
Поступления трансфертов
144 475,0
4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
144 475,0
4
02
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
144 475,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
184 618,0
01
Государственные услуги общего характера
67 991,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
67 991,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
67 991,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
67 991,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
19 910,0
3
Благоустройство населенных пунктов
19 910,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 910,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
16 053,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
385,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
277,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 195,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
89 124,0
1
Деятельность в области культуры
89 124,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
89 124,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
89 124,0
12
Транспорт и коммуникации
7 593,0
1
Автомобильный транспорт
7 593,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 593,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
7 593,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0