Құжат мәтініне өту

О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2024-2026 годы

Өзге акт · № 94 · қабылданған 29.12.2023
Заңдық күші: Қолданыста · 18.12.2024 редакциясы
https://adilet.kz/laws/2024-2026-ekb-191569/?version=191569_738103.rus
Басып шығарылды 2026-08-16 · adilet.kz
О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2024-2026 годы Қолданыста Өзге акт ·№ 94 ·29.12.2023

О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2024-2026 годы

ҚАЗГорняцк және Қашар кенттерінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 94 · қабылданған 29.12.2023

ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2024-2026 годы
Атауы (қаз.)
Горняцк және Қашар кенттерінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеттері туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
94
Қабылданған күні
29.12.2023
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2024
Көрсетілген редакция
18.12.2024 · қолданыстағы 191569_738103.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
18.12.2024
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
G23NB00094M
ЭКБ идентификаторы
191569
Редакция идентификаторы
191569_738103
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
31.07.2026 13:44

0 О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2024-2026 годы

В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:

1 1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 188 456,8 тысячи тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 18 704,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 169 752,8 тысячи тенге;

2 2) затраты – 204 445,9 тысячи тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -15 989,1 тысячи тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 989,1 тысячи тенге.

2 2. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Горняцкий, на 2024 год составляют 51 521,0 тысяч тенге.

3 3. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Горняцкий в городской бюджет города Рудного, на 2024 год составляют 0,0 тысяч тенге.

4 4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 355 810,8 тысячи тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 52 020,7 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 458,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 303 332,1 тысячи тенге;

2 2) затраты – 369 776,0 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -13 965,2 тысячи тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 965,2 тысячи тенге.

5 5. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Качар, на 2024 год составляют 168 247,0 тысяч тенге.

6 6. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Качар в городской бюджет города Рудного, на 2024 год составляют 0,0 тысяч тенге.

7 7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

20 Бюджет посёлка Горняцкий на 2024 год

Приложение 1
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 94
Бюджет посёлка Горняцкий на 2024 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
188 456,8
1
Налоговые поступления
18 704,0
1
01
Подоходный налог
2 316,0
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
2 316,0
1
04
Hалоги на собственность
2 776,0
1
04
1
Hалоги на имущество
83,0
1
04
3
Земельный налог
214,0
1
04
4
Hалог на транспортные средства
2 479,0
1
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
13 612,0
1
05
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
13 612,0
4
Поступления трансфертов
169 752,8
4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
169 752,8
4
02
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
169 752,8
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
204 445,9
01
Государственные услуги общего характера
67 510,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
67 510,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
67 510,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
67 457,4
022
Капитальные расходы государственного органа
52,6
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
26 196,3
3
Благоустройство населенных пунктов
26 196,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26 196,3
008
Освещение улиц в населенных пунктах
8 470,8
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
3 791,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
13 934,5
12
Транспорт и коммуникации
110 730,1
1
Автомобильный транспорт
110 730,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
110 730,1
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
8 957,2
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
101 772,9
15
Трансферты
9,5
1
Трансферты
9,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9,5
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
9,5
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-15 989,1
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
15 989,1

21 Бюджет посёлка Горняцкий на 2025 год

Приложение 2
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 94
Бюджет посёлка Горняцкий на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
243 674,0
1
Налоговые поступления
19 523,0
1
01
Подоходный налог
2 385,0
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
2 385,0
1
04
Hалоги на собственность
2 914,0
1
04
1
Hалоги на имущество
87,0
1
04
3
Земельный налог
224,0
1
04
4
Hалог на транспортные средства
2 603,0
1
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
14 224,0
1
05
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
14 224,0
4
Поступления трансфертов
224 151,0
4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
224 151,0
4
02
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
224 151,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
243 674,0
01
Государственные услуги общего характера
51 787,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
51 787,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
51 787,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
51 787,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
9 401,0
3
Благоустройство населенных пунктов
9 401,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9 401,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4 861,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
3 874,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
666,0
12
Транспорт и коммуникации
10 383,0
1
Автомобильный транспорт
10 383,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
10 383,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
10 383,0
13
Прочие
172 103,0
9
Прочие
172 103,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
172 103,0
057
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
172 103,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

22 Бюджет посёлка Горняцкий на 2026 год

Приложение 3
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 94
Бюджет посёлка Горняцкий на 2026 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
73 069,0
1
Налоговые поступления
20 194,0
1
01
Подоходный налог
2 457,0
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
2 457,0
1
04
Hалоги на собственность
3 015,0
1
04
1
Hалоги на имущество
90,0
1
04
3
Земельный налог
231,0
1
04
4
Hалог на транспортные средства
2 694,0
1
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
14 722,0
1
05
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
14 722,0
4
Поступления трансфертов
52 875,0
4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
52 875,0
4
02
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
52 875,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
73 069,0
01
Государственные услуги общего характера
52 618,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
52 618,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
52 618,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
52 618,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
9 704,0
3
Благоустройство населенных пунктов
9 704,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9 704,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4 953,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4 061,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
690,0
12
Транспорт и коммуникации
10 747,0
1
Автомобильный транспорт
10 747,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
10 747,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
10 747,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

23 Бюджет посёлка Качар на 2024 год

Приложение 4
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 94
Бюджет посёлка Качар на 2024 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
355 810,8
1
Налоговые поступления
52 020,7
1
01
Подоходный налог
24 839,7
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
24 839,7
1
04
Hалоги на собственность
19 181,0
1
04
1
Hалоги на имущество
620,0
1
04
3
Земельный налог
150,0
1
04
4
Hалог на транспортные средства
18 411,0
1
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
8 000,0
1
05
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
8 000,0
2
Неналоговые поступления
458,0
2
01
Доходы от государственной собственности
70,0
2
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
70,0
2
06
Прочие неналоговые поступления
388,0
2
06
1
Прочие неналоговые поступления
388,0
4
Поступления трансфертов
303 332,1
4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
303 332,1
4
02
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
303 332,1
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
369 776,0
01
Государственные услуги общего характера
78 552,4
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
78 552,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
78 552,4
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
68 343,0
022
Капитальные расходы государственного органа
10 209,4
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
167 499,3
3
Благоустройство населенных пунктов
167 499,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
167 499,3
008
Освещение улиц в населенных пунктах
17 361,6
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
15 878,1
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
134 259,6
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
91 318,0
1
Деятельность в области культуры
91 318,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
91 318,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
91 318,0
12
Транспорт и коммуникации
32 405,6
1
Автомобильный транспорт
32 405,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 405,6
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
31 924,8
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
480,8
15
Трансферты
0,7
1
Трансферты
0,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,7
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,7
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-13 965,2
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
13 965,2

24 Бюджет посёлка Качар на 2025 год

Приложение 5
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 94
Бюджет посёлка Качар на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
230 853,0
1
Налоговые поступления
59 511,0
1
01
Подоходный налог
28 284,0
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
28 284,0
1
04
Hалоги на собственность
22 727,0
1
04
1
Hалоги на имущество
620,0
1
04
3
Земельный налог
150,0
1
04
4
Hалог на транспортные средства
21 957,0
1
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
8 500,0
1
05
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
8 500,0
2
Неналоговые поступления
482,0
2
01
Доходы от государственной собственности
75,0
2
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
75,0
2
06
Прочие неналоговые поступления
407,0
2
06
1
Прочие неналоговые поступления
407,0
4
Поступления трансфертов
170 860,0
4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
170 860,0
4
02
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
170 860,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
230 853,0
01
Государственные услуги общего характера
65 228,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
65 228,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65 228,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65 228,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
71 156,0
3
Благоустройство населенных пунктов
71 156,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
71 156,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
18 395,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
18 016,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
285,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
34 460,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
94 469,0
1
Деятельность в области культуры
94 469,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
94 469,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
94 469,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

25 Бюджет посёлка Качар на 2026 год

Приложение 6
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 94
Бюджет посёлка Качар на 2026 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
235 745,0
1
Налоговые поступления
61 189,0
1
01
Подоходный налог
29 193,0
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
29 193,0
1
04
Hалоги на собственность
23 496,0
1
04
1
Hалоги на имущество
620,0
1
04
3
Земельный налог
150,0
1
04
4
Hалог на транспортные средства
22 726,0
1
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
8 500,0
1
05
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
8 500,0
2
Неналоговые поступления
502,0
2
01
Доходы от государственной собственности
80,0
2
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
80,0
2
06
Прочие неналоговые поступления
422,0
2
06
1
Прочие неналоговые поступления
422,0
4
Поступления трансфертов
174 054,0
4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
174 054,0
4
02
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
174 054,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
235 745,0
01
Государственные услуги общего характера
65 944,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
65 944,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65 944,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65 944,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
73 646,0
3
Благоустройство населенных пунктов
73 646,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
73 646,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
19 039,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
18 646,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
295,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
35 666,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
96 155,0
1
Деятельность в области культуры
96 155,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
96 155,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
96 155,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0