Қолданыстағы ред. 05.12.2025 - 01.01.2025 (Редакция 204824_792081.rus)

О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы от 26.12.2024 г. № 24-174/VIII (Сайрам ауданы ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы)

0

О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:

1

1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 1 352 716 тысяч тенге;
налоговые поступления – 846 611 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 197 067 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 308 928 тысяч тенге;

2

2) расходы – 1 414 527 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – - 61 811 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 61 811 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 61 811 тысяч тенге.

2

2. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 308 809 тысяч тенге.

3

3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 159 007 тысяч тенге;
налоговые поступления – 43 019 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 24 532 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 91 456 тысяч тенге;

2

2) расходы – 159 914 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – - 907 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 907 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 907 тысяч тенге.

4

4. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2025 году 23 986 тысяч тенге.

5

5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 110 429 тысяч тенге;
налоговые поступления – 106 842 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 3 587 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;

2

2) расходы – 123 030 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 601 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 601 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 12 601 тысяч тенге.

6

6. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 25 809 тысяч тенге.

7

7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 96 015 тысяч тенге;
налоговые поступления – 67 309 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 078 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 26 628 тысяч тенге;

2

2) расходы – 123 137 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 122 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 122 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 122 тысяч тенге.

8

8. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2025 году 14 137 тысяч тенге.

9

9. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 197 732 тысяч тенге;
налоговые поступления – 147 815 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 509 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 49 408 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;

2

2) расходы – 221 082 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – - 23 350 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) – 23 350 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 23 350 тысяч тенге.

10

10. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 67 876 тысяч тенге.

11

11. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 107 437 тысяч тенге;
налоговые поступления – 72 495 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 25 746 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 196 тысяч тенге;

2

2) расходы – 134 552 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 115 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 115 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 115 тысяч тенге.

12

12. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2025 году 9 196 тысяч тенге.

13

13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 577 543 тысяч тенге;
налоговые поступления – 553 286 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 281 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 21 976 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;

2

2) расходы – 592 409 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 866 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) – 14 866 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 14 866 тысяч тенге.

14

14. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 101 743 тысяч тенге.

15

15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 152 182 тысяч тенге;
налоговые поступления – 102 335 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 773 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 49 074 тысяч тенге;
поступления трансфертов –0;

2

2) расходы – 156 042 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 860 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) – 3 860 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 860 тысяч тенге.

16

16. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 18 789 тысяч тенге.

17

17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 277 769 тысяч тенге;
налоговые поступления – 247 882 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 29 887 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;

2

2) расходы – 289 327 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 558 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 558 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 11 558 тысяч тенге.

18

18. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 28 996 тысяч тенге.

19

19. Утвердить бюджет Кутарысского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 37 501 тысяч тенге;
налоговые поступления – 15 778 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 4 527 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 17 196 тысяч тенге;

2

2) расходы – 79 728 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – - 42 227 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) – 42 227 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 42 227 тысяч тенге.

20

20. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2025 году 17 196 тысяч тенге.

21

21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 400 173 тысяч тенге;
налоговые поступления – 361 694 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 38 479 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;

2

2) расходы – 430 690 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 517 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) – 30 517 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 30 517 тысяч тенге.

22

22. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 104 091 тысяч тенге.

23

23. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

90. Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год

Приложение 1 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
1 352 716
1
Налоговые поступления
846 611
01
Подоходный налог
599 938
2
Налоговые поступления
599 938
04
Hалоги на собственность
241 114
1
Hалоги на имущество
2 828
3
Земельный налог
4 120
4
Hалог на транспортные средства
223 253
5
Единый земельный налог
10 913
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
5 559
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
350
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
5 209
2
Неналоговые поступления
110
06
Прочие неналоговые поступления
110
1
Прочие неналоговые поступления
110
3
Поступления от продажи основного капитала
197 067
03
Продажа земли и нематериальных активов
197 067
1
Продажа земли
197 067
4
Поступления трансфертов
308 928
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
1 414 527
01
Государственные услуги общего характера
118 612
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
118 612
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
118 612
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
117 974
022
Расходы, понесенные государственным органом
638
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
983 885
3
Благоустройство населенных пунктов
983 885
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
983 885
008
Освещение улиц населенных пунктов
53 793
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
010
Содержание могильников и захоронение посторонних людей
2 143
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
927 949
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
0
1
Деятельность в области культуры
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
0
12
Транспорт и коммуникации
3 221
1
Автомобильный транспорт
3 221
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 221
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3 221
15
Трансферты
308 809
1
Трансферты
308 809
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
308 809
043
Бюджетные изъятия
308 809
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-61 811
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
61 811
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
61 811

91. Бюджет Аксукентского сельского округа на 2026 год

Приложение 2 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2026 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
1 061 929
1
Налоговые поступления
875 261
01
Подоходный налог
598 920
2
Налоговые поступления
598 920
04
Hалоги на собственность
271 082
1
Hалоги на имущество
3 242
3
Земельный налог
4 327
4
Hалог на транспортные средства
251 036
5
Единый земельный налог
12 477
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
5 259
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
105
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
5 154
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
186 668
03
Продажа земли и нематериальных активов
186 668
1
Продажа земли
186 668
4
Поступления трансфертов
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
1 061 929
01
Государственные услуги общего характера
112 507
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
112 507
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
112 507
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
112 507
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
389 924
3
Благоустройство населенных пунктов
389 924
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
389 924
008
Освещение улиц населенных пунктов
74 777
010
Содержание могильников и захоронение посторонних людей
440
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
314 707
12
Транспорт и коммуникации
250 689
1
Автомобильный транспорт
250 689
12
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
250 689
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
250 689
15
Трансферты
308 809
1
Трансферты
308 809
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
308 809
043
Бюджетные изъятия
308 809
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0

92. Бюджет Аксукентского сельского округа на 2027 год

Приложение 3 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2027 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
1 115 026
1
Налоговые поступления
919 025
01
Подоходный налог
628 866
2
Налоговые поступления
628 866
04
Hалоги на собственность
284 637
1
Hалоги на имущество
3 405
3
Земельный налог
4 543
4
Hалог на транспортные средства
263 588
5
Единый земельный налог
13 101
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
5 522
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
110
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
5 412
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
196 001
03
Продажа земли и нематериальных активов
196 001
1
Продажа земли
196 001
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
1 115 026
01
Государственные услуги общего характера
113 887
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
113 887
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
113 887
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
113 887
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
692 330
3
Благоустройство населенных пунктов
692 330
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
692 330
008
Освещение улиц населенных пунктов
77 394
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
010
Содержание могильников и захоронение посторонних людей
455
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
614 481
15
Трансферты
308 809
1
Трансферты
308 809
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
308 809
043
Бюджетные изъятия
308 809
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0

93. Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год

Приложение 4 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
159 007
1
Налоговые поступления
43 019
01
Подоходный налог
20 599
2
Налоговые поступления
20 599
04
Hалоги на собственность
22 150
1
Hалоги на имущество
488
3
Земельный налог
286
4
Hалог на транспортные средства
21 302
5
Единый земельный налог
74
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
270
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
225
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
45
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
24 532
03
Продажа земли и нематериальных активов
24 532
1
Продажа земли
24 532
4
Поступления трансфертов
91 456
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
91 456
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
91 456
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
159 914
01
Государственные услуги общего характера
59 999
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
59 999
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
59 999
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
59 634
022
Расходы, понесенные государственным органом
365
032
Капитальные расходы государственных учреждений и организаций ведомственного подчинения
0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
80 172
3
Благоустройство населенных пунктов
80 172
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
80 172
008
Освещение улиц населенных пунктов
17 570
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
62 602
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
19 743
1
Деятельность в области культуры
19 743
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 743
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
19 743
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-907
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
907
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
907

94. Бюджет Акбулакского сельского округа на 2026 год

Приложение 5 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2026 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
80 234
1
Налоговые поступления
45 748
01
Подоходный налог
21 629
2
Налоговые поступления
21 629
04
Hалоги на собственность
23 818
1
Hалоги на имущество
472
3
Земельный налог
299
4
Hалог на транспортные средства
22 343
5
Единый земельный налог
704
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
301
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
301
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
10 500
4
Поступления трансфертов
23 986
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
23 986
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
23 986
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
80 234
01
Государственные услуги общего характера
58 219
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
58 219
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
58 219
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
58 219
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 005
3
Благоустройство населенных пунктов
2 005
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 005
008
Освещение улиц населенных пунктов
0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 005
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
20 010
1
Деятельность в области культуры
20 010
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 010
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
20 010
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0

95. Бюджет Акбулакского сельского округа на 2027 год

Приложение 6 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2027 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
83 046
1
Налоговые поступления
48 035
01
Подоходный налог
22 710
2
Налоговые поступления
22 710
04
Hалоги на собственность
25 009
1
Hалоги на имущество
495
3
Земельный налог
314
4
Hалог на транспортные средства
23 460
5
Единый земельный налог
740
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
316
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
316
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
11 025
4
Поступления трансфертов
23 986
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
23 986
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
23 986
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
83 046
01
Государственные услуги общего характера
58 872
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
58 872
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
58 872
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
58 872
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 112
3
Благоустройство населенных пунктов
4 112
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 112
008
Освещение улиц населенных пунктов
0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 112
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
20 062
1
Деятельность в области культуры
20 062
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 062
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
20 062
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0

96. Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год

Приложение 7 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
110 429
1
Налоговые поступления
106 842
01
Подоходный налог
17 306
2
Налоговые поступления
17 306
04
Hалоги на собственность
89 436
1
Hалоги на имущество
747
3
Земельный налог
250
4
Hалог на транспортные средства
34 217
5
Единый земельный налог
54 222
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
100
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
53
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
47
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
3 587
03
Продажа земли и нематериальных активов
3 587
1
Продажа земли
3 587
4
Поступления трансфертов
0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
123 030
01
Государственные услуги общего характера
73 100
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
73 100
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
73 100
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
72 880
022
Расходы, понесенные государственным органом
220
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
16 115
3
Благоустройство населенных пунктов
16 115
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 115
008
Освещение улиц населенных пунктов
14 207
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 908
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
8 006
1
Деятельность в области культуры
8 006
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 006
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
8 006
12
Транспорт и коммуникации
0
1
Автомобильный транспорт
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
0
15
Трансферты
25 809
1
Трансферты
25 809
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25 809
043
Бюджетные изъятия
25 809
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-12 601
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
12 601
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
12 601

97. Бюджет Арыского сельского округа на 2026 год

Приложение 8 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Арыского сельского округа на 2026 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
102 864
1
Налоговые поступления
80 553
01
Подоходный налог
38 121
2
Налоговые поступления
38 121
04
Hалоги на собственность
42 114
1
Hалоги на имущество
784
3
Земельный налог
263
4
Hалог на транспортные средства
35 521
5
Единый земельный налог
5 546
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
318
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
11
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
307
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
22 311
4
Поступления трансфертов
0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
102 864
01
Государственные услуги общего характера
63 947
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
63 947
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
63 947
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
63 947
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 828
3
Благоустройство населенных пунктов
4 828
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 828
008
Освещение улиц населенных пунктов
0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 828
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
8 280
1
Деятельность в области культуры
8 280
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 280
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
8 280
15
Трансферты
25 809
1
Трансферты
25 809
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25 809
043
Бюджетные изъятия
25 809
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0

98. Бюджет Арыского сельского округа на 2027 год

Приложение 9 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Арыского сельского округа на 2027 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
108 008
1
Налоговые поступления
84 581
01
Подоходный налог
40 027
2
Налоговые поступления
40 027
04
Hалоги на собственность
44 221
1
Hалоги на имущество
824
3
Земельный налог
276
4
Hалог на транспортные средства
37 298
5
Единый земельный налог
5 823
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
333
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
11
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
322
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
23 427
4
Поступления трансфертов
0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
108 008
01
Государственные услуги общего характера
64 638
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
64 638
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
64 638
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
64 638
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
9 214
3
Благоустройство населенных пунктов
9 214
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9 214
008
Освещение улиц населенных пунктов
0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
9 214
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
8 347
1
Деятельность в области культуры
8 347
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 347
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
8 347
15
Трансферты
25 809
1
Трансферты
25 809
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25 809
043
Бюджетные изъятия
25 809
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0

99. Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год

Приложение 10 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
96 015
1
Налоговые поступления
67 309
01
Подоходный налог
48 320
2
Налоговые поступления
48 320
04
Hалоги на собственность
18 975
1
Hалоги на имущество
467
3
Земельный налог
118
4
Hалог на транспортные средства
18 183
5
Единый земельный налог
207
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
14
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
14
2
Неналоговые поступления
1 078
01
Доходы от государственной собственности
1 078
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 078
3
Поступления от продажи основного капитала
1 000
03
Продажа земли и нематериальных активов
1 000
1
Продажа земли
1 000
4
Поступления трансфертов
26 628
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
26 628
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
26 628
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
123 137
01
Государственные услуги общего характера
60 209
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
60 209
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
60 209
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
59 963
022
Расходы, понесенные государственным органом
246
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
30 981
3
Благоустройство населенных пунктов
30 981
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
30 981
008
Освещение улиц населенных пунктов
15 371
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
15 610
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
31 947
1
Деятельность в области культуры
31 947
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31 947
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
31 947
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-27 122
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
27 122
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
27 122

100. Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2026 год

Приложение 11 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2026 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
79 739
1
Налоговые поступления
64 470
01
Подоходный налог
43 990
2
Налоговые поступления
43 990
04
Hалоги на собственность
20 465
1
Hалоги на имущество
377
3
Земельный налог
213
4
Hалог на транспортные средства
19 026
5
Единый земельный налог
849
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
15
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
15
2
Неналоговые поступления
1 132
01
Доходы от государственной собственности
1 132
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 132
3
Поступления от продажи основного капитала
0
4
Поступления трансфертов
14 137
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
14 137
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
14 137
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
79 739
01
Государственные услуги общего характера
58 955
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
58 955
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
58 955
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
58 955
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 362
3
Благоустройство населенных пунктов
2 362
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 362
008
Освещение улиц населенных пунктов
0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 362
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
18 422
1
Деятельность в области культуры
18 422
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 422
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
18 422
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0

101. Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2027 год

Приложение 12 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2027 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
83 019
1
Налоговые поступления
67 694
01
Подоходный налог
46 189
2
Налоговые поступления
46 189
04
Hалоги на собственность
21 489
1
Hалоги на имущество
396
3
Земельный налог
224
4
Hалог на транспортные средства
19 977
5
Единый земельный налог
892
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
16
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
16
2
Неналоговые поступления
1 188
01
Доходы от государственной собственности
1 188
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 188
3
Поступления от продажи основного капитала
0
4
Поступления трансфертов
14 137
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
14 137
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
14 137
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
83 019
01
Государственные услуги общего характера
59 313
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
59 313
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
59 313
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
59 313
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 046
3
Благоустройство населенных пунктов
5 046
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 046
008
Освещение улиц населенных пунктов
0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 046
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
18 660
1
Деятельность в области культуры
18 660
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 660
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
18 660
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0

102. Бюджет Колкентского сельского округа на 2025 год

Приложение 13 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Колкентского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
197 732
1
Налоговые поступления
147 815
01
Подоходный налог
65 374
2
Налоговые поступления
65 374
04
Hалоги на собственность
82 002
1
Hалоги на имущество
2 551
3
Земельный налог
308
4
Hалог на транспортные средства
76 911
5
Единый земельный налог
2 232
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
439
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
296
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
143
2
Неналоговые поступления
509
3
Поступления от продажи основного капитала
49 408
03
Продажа земли и нематериальных активов
49 408
1
Продажа земли
49 408
4
Поступления трансфертов
0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
221 082
01
Государственные услуги общего характера
83 662
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
83 662
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
83 662
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
83 662
022
Расходы, понесенные государственным органом
0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
34 730
3
Благоустройство населенных пунктов
27 770
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
27 770
008
Освещение улиц населенных пунктов
14 242
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
13 528
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
14 116
1
Деятельность в области культуры
14 116
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 116
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
14 116
12
Транспорт и коммуникации
20 698
1
Автомобильный транспорт
20 698
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 698
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
20 698
15
Трансферты
67 876
1
Трансферты
67 876
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
67 876
043
Бюджетные изъятия
67 876
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-23 350
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
23 350
Поступления займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
23 350

103. Бюджет Колкентского сельского округа на 2026 год

Приложение 14 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Колкентского сельского округа на 2026 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
219 693
1
Налоговые поступления
198 480
01
Подоходный налог
101 723
2
Налоговые поступления
101 723
04
Hалоги на собственность
96 641
1
Hалоги на имущество
2 006
3
Земельный налог
380
4
Hалог на транспортные средства
91 651
5
Единый земельный налог
2 604
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
116
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
27
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
89
2
Неналоговые поступления
213
01
Доходы от государственной собственности
45
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
45
04
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
168
1
Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
168
3
Поступления от продажи основного капитала
21 000
03
Продажа земли и нематериальных активов
21 000
1
Продажа земли
21 000
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
2. Затраты
219 693
01
Государственные услуги общего характера
90 053
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
90 053
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
90 053
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
90 053
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
23 926
2
Коммунальное хозяйство
8 014
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 014
3
Благоустройство населенных пунктов
15 912
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 912
008
Освещение улиц населенных пунктов
10 338
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 574
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
15 068
1
Деятельность в области культуры
15 068
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 068
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
15 068
12
Транспорт и коммуникации
22 770
1
Автомобильный транспорт
22 770
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22 770
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
22 770
15
Трансферты
67 876
1
Трансферты
67 876
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
67 876
043
Бюджетные изъятия
67 876
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0

104. Бюджет Колкентского сельского округа на 2027 год

Приложение 15 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Колкентского сельского округа на 2027 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
230 678
1
Налоговые поступления
208 405
01
Подоходный налог
106 809
2
Налоговые поступления
106 809
04
Hалоги на собственность
101 473
1
Hалоги на имущество
2 106
3
Земельный налог
399
4
Hалог на транспортные средства
96 234
5
Единый земельный налог
2 734
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
123
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
29
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
94
2
Неналоговые поступления
223
01
Доходы от государственной собственности
47
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
47
04
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
176
1
Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
176
3
Поступления от продажи основного капитала
22 050
03
Продажа земли и нематериальных активов
22 050
1
Продажа земли
22 050
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
2. Затраты
230 678
01
Государственные услуги общего характера
93 205
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
93 205
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
93 205
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
93 205
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
30 435
2
Коммунальное хозяйство
30 435
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
30 435
3
Благоустройство населенных пунктов
16 439
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 439
008
Освещение улиц населенных пунктов
10 670
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 769
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
15 595
1
Деятельность в области культуры
15 595
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 595
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
15 595
12
Транспорт и коммуникации
23 567
1
Автомобильный транспорт
23 567
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 567
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
23 567
15
Трансферты
67 876
1
Трансферты
67 876
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
67 876
043
Бюджетные изъятия
67 876
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0

105. Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год

Приложение 16 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
107 437
1
Налоговые поступления
72 495
01
Подоходный налог
32 785
2
Налоговые поступления
32 785
04
Hалоги на собственность
38 986
1
Hалоги на имущество
2 423
3
Земельный налог
616
4
Hалог на транспортные средства
35 536
5
Единый земельный налог
411
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
724
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
346
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
378
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
25 746
03
Продажа земли и нематериальных активов
25 746
1
Продажа земли
25 746
4
Поступления трансфертов
9 196
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
9 196
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
9 196
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
134 552
01
Государственные услуги общего характера
81 086
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
81 086
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
81 086
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
79 428
022
Расходы, понесенные государственным органом
1 658
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
34 568
3
Благоустройство населенных пунктов
34 568
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
34 568
008
Освещение улиц населенных пунктов
11 046
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
23 522
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
3 334
1
Деятельность в области культуры
3 334
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 334
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
3 334
12
Транспорт и коммуникации
15 564
1
Автомобильный транспорт
15 564
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 564
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
15 564
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-27 115
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
27 115
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
27 115

106. Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2026 год

Приложение 17 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2026 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
106 008
1
Налоговые поступления
81 042
01
Подоходный налог
39 674
2
Налоговые поступления
39 674
04
Hалоги на собственность
40 303
1
Hалоги на имущество
1 960
3
Земельный налог
1 231
4
Hалог на транспортные средства
36 952
5
Единый земельный налог
160
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 065
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
668
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
397
2
Неналоговые поступления
20
03
Продажа земли и нематериальных активов
15 750
4
Поступления трансфертов
9 196
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
9 196
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
9 196
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
106 008
01
Государственные услуги общего характера
75 973
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
75 973
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
75 973
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
75 973
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
11 485
3
Благоустройство населенных пунктов
11 485
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
11 485
008
Освещение улиц населенных пунктов
10 553
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
932
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
3 969
1
Деятельность в области культуры
3 969
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 969
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
3 969
12
Транспорт и коммуникации
10 612
1
Автомобильный транспорт
10 612
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
10 612
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
10 612
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0

107. Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2027 год

Приложение 18 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2027 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
110 849
1
Налоговые поступления
85 094
01
Подоходный налог
41 658
2
Налоговые поступления
41 658
04
Hалоги на собственность
42 318
1
Hалоги на имущество
2 058
3
Земельный налог
1 292
4
Hалог на транспортные средства
38 747
5
Единый земельный налог
168
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 118
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
701
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
417
2
Неналоговые поступления
21
3
Поступления от продажи основного капитала
16 538
4
Поступления трансфертов
9 196
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
9 196
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
9 196
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
110 849
01
Государственные услуги общего характера
76 901
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
76 901
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
76 901
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
76 901
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
11 886
3
Благоустройство населенных пунктов
11 886
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
11 886
008
Освещение улиц населенных пунктов
10 922
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
964
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
4 001
1
Деятельность в области культуры
4 001
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 001
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
4 001
12
Транспорт и коммуникации
18 061
1
Автомобильный транспорт
18 061
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 061
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
18 061
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0

108. Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год

Приложение 19 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
577 543
1
Налоговые поступления
553 286
01
Подоходный налог
302 394
2
Налоговые поступления
302 394
04
Hалоги на собственность
249 905
1
Hалоги на имущество
3 728
3
Земельный налог
1 160
4
Hалог на транспортные средства
198 401
5
Единый земельный налог
46 616
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
987
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
259
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
728
2
Неналоговые поступления
2 281
01
Доходы от государственной собственности
1 207
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 207
04
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
900
1
Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
900
06
Прочие
174
1
Прочие неналоговые доходы
174
3
Поступления от продажи основного капитала
21 976
03
Продажа земли и нематериальных активов
21 976
1
Продажа земли
21 792
2
Продажа нематериальных активов
184
4
Поступления трансфертов
0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
592 409
01
Государственные услуги общего характера
124 154
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
124 154
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
124 154
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
123 777
022
Расходы, понесенные государственным органом
377
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
300 958
3
Благоустройство населенных пунктов
300 958
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
300 958
008
Освещение улиц населенных пунктов
228 763
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
72 195
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
20 789
1
Деятельность в области культуры
20 789
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 789
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
20 789
12
Транспорт и коммуникации
44 765
1
Автомобильный транспорт
44 765
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
44 765
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
44 765
15
Трансферты
101 743
1
Трансферты
101 743
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
101 743
043
Бюджетные изъятия
101 743
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-14 866
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
14 866
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
14 866

109. Бюджет Карабулакского сельского округа на 2026 год

Приложение 20 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2026 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
665 718
1
Налоговые поступления
620 622
01
Подоходный налог
410 258
2
Налоговые поступления
410 258
04
Hалоги на собственность
206 702
1
Hалоги на имущество
3 914
3
Земельный налог
1 218
4
Hалог на транспортные средства
192 401
5
Единый земельный налог
9 169
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
3 662
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
273
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
3 389
2
Неналоговые поступления
3 096
01
Доходы от государственной собственности
2 151
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
2 151
04
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
945
01
Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
945
3
Поступления от продажи основного капитала
42 000
4
Поступления трансфертов
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
665 718
01
Государственные услуги общего характера
114 447
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
114 447
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
114 447
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
114 447
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
244 430
3
Благоустройство населенных пунктов
244 430
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
244 430
008
Освещение улиц населенных пунктов
157 424
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
87 363
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
19 869
1
Деятельность в области культуры
19 869
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 869
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
19 869
12
Транспорт и коммуникации
185 229
1
Автомобильный транспорт
185 229
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
185 229
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
185 229
15
Трансферты
101 743
1
Трансферты
101 743
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
101 743
043
Бюджетные изъятия
101 743
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0

110. Бюджет Карабулакского сельского округа на 2027 год

Приложение 21 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2027 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
699 004
1
Налоговые поступления
651 653
01
Подоходный налог
430 771
2
Налоговые поступления
430 771
04
Hалоги на собственность
217 037
1
Hалоги на имущество
4 110
3
Земельный налог
1 279
4
Hалог на транспортные средства
202 021
5
Единый земельный налог
9 627
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
3 845
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
286
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
3 559
2
Неналоговые поступления
3 251
01
Доходы от государственной собственности
2 259
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
2 259
04
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
992
1
Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
992
3
Поступления от продажи основного капитала
44 100
4
Поступления трансфертов
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
699 004
01
Государственные услуги общего характера
115 923
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
115 923
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
115 923
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
115 923
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
252 985
3
Благоустройство населенных пунктов
252 985
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
252 985
008
Освещение улиц населенных пунктов
252 985
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
20 075
1
Деятельность в области культуры
20 075
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 075
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
20 075
12
Транспорт и коммуникации
208 278
1
Автомобильный транспорт
208 278
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
208 278
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
208 278
15
Трансферты
101 743
1
Трансферты
101 743
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
101 743
043
Бюджетные изъятия
101 743
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0

111. Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год

Приложение 22 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
152 182
1
Налоговые поступления
102 335
01
Подоходный налог
39 233
2
Налоговые поступления
39 233
04
Hалоги на собственность
63 038
1
Hалоги на имущество
1 558
3
Земельный налог
949
4
Hалог на транспортные средства
44 438
5
Единый земельный налог
16 093
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
64
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
64
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
0
2
Неналоговые поступления
773
01
Доходы от государственной собственности
773
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
773
3
Поступления от продажи основного капитала
49 074
03
Продажа земли и нематериальных активов
49 074
1
Продажа земли
49 074
4
Поступления трансфертов
0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
156 042
01
Государственные услуги общего характера
88 139
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
88 139
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
88 139
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
87 942
022
Расходы, понесенные государственным органом
197
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
26 771
3
Благоустройство населенных пунктов
26 771
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26 771
008
Освещение улиц населенных пунктов
20 411
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
6 360
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
18 896
1
Деятельность в области культуры
18 896
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 896
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
18 896
12
Транспорт и коммуникации
3 447
1
Автомобильный транспорт
3 447
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 447
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
3 447
15
Трансферты
18 789
1
Трансферты
18 789
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 789
043
Бюджетные изъятия
18 789
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-3 860
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3 860
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
3 860

112. Бюджет Карамуртского сельского округа на 2026 год

Приложение 23 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2026 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
129 544
1
Налоговые поступления
127 876
01
Подоходный налог
72 023
2
Налоговые поступления
72 023
04
Hалоги на собственность
55 485
1
Hалоги на имущество
1 595
3
Земельный налог
783
4
Hалог на транспортные средства
46 621
5
Единый земельный налог
6 486
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
368
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
124
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
244
2
Неналоговые поступления
1 668
01
Доходы от государственной собственности
1 668
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 668
3
Поступления от продажи основного капитала
0
4
Поступления трансфертов
0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
129 544
01
Государственные услуги общего характера
80 665
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
80 665
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
80 665
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
80 665
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
32 225
3
Благоустройство населенных пунктов
32 225
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 225
008
Освещение улиц населенных пунктов
8 582
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
23 643
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
16 654
1
Деятельность в области культуры
16 654
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 654
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
16 654
15
Трансферты
18 789
1
Трансферты
18 789
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 789
043
Бюджетные изъятия
18 789
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0

113. Бюджет Карамуртского сельского округа на 2027 год

Приложение 24 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2027 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
136 021
1
Налоговые поступления
134 269
01
Подоходный налог
75 624
2
Налоговые поступления
75 624
04
Hалоги на собственность
58 259
1
Hалоги на имущество
1 675
3
Земельный налог
822
4
Hалог на транспортные средства
48 952
5
Единый земельный налог
6 810
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
386
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
130
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
256
2
Неналоговые поступления
1 752
01
Доходы от государственной собственности
1 752
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 752
3
Поступления от продажи основного капитала
0
4
Поступления трансфертов
0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
136 021
01
Государственные услуги общего характера
83 070
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
83 070
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
83 070
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
83 070
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
36 003
3
Благоустройство населенных пунктов
36 003
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
36 003
008
Освещение улиц населенных пунктов
8 882
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
27 121
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
16 948
1
Деятельность в области культуры
16 948
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 948
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
16 948
15
Трансферты
18 789
1
Трансферты
18 789
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 789
043
Бюджетные изъятия
18 789
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0

114. Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год

Приложение 25 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
277 769
1
Налоговые поступления
247 882
01
Подоходный налог
125 625
2
Налоговые поступления
125 625
04
Hалоги на собственность
121 897
1
Hалоги на имущество
3 542
3
Земельный налог
1 302
4
Hалог на транспортные средства
115 619
5
Единый земельный налог
1 434
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
360
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
238
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
122
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
29 887
03
Продажа земли и нематериальных активов
29 887
1
Продажа земли
29 887
4
Поступления трансфертов
0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
01
Государственные услуги общего характера
289 327
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
116 665
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
116 665
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
116 665
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
64 862
3
Благоустройство населенных пунктов
64 862
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
64 862
008
Освещение улиц населенных пунктов
20 115
011
Благоустройство населенных пунктов
44 747
12
Транспорт и коммуникации
78 804
1
Автомобильный транспорт
78 804
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
78 804
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
78 804
15
Трансферты
28 996
1
Трансферты
28 996
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28 996
043
Бюджетные изъятия
28 996
3. Чистое бюджетное кредитование
28 996
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-11 558
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
11 558
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
11 558

115. Бюджет Карасуского сельского округа на 2026 год

Приложение 26 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Карасуского сельского округа на 2026 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
315 499
1
Налоговые поступления
268 249
01
Подоходный налог
148 859
2
Налоговые поступления
148 859
04
Hалоги на собственность
118 738
1
Hалоги на имущество
2 460
3
Земельный налог
1 015
4
Hалог на транспортные средства
113 398
5
Единый земельный налог
1 865
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
652
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
126
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
526
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
47 250
4
Поступления трансфертов
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
2. Затраты
315 499
01
Государственные услуги общего характера
102 440
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
102 440
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
102 440
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
102 440
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
84 399
3
Благоустройство населенных пунктов
84 399
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
84 399
008
Освещение улиц населенных пунктов
48 180
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
36 219
12
Транспорт и коммуникации
99 664
1
Автомобильный транспорт
99 664
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
99 664
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
99 664
15
Трансферты
28 996
1
Трансферты
28 996
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28 996
043
Бюджетные изъятия
28 996
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0

116. Бюджет Карасуского сельского округа на 2027 год

Приложение 27 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Карасуского сельского округа на 2027 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
331 274
1
Налоговые поступления
281 660
01
Подоходный налог
156 301
2
Налоговые поступления
156 301
04
Hалоги на собственность
124 675
1
Hалоги на имущество
2 583
3
Земельный налог
1 066
4
Hалог на транспортные средства
119 068
5
Единый земельный налог
1 958
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
684
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
132
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
552
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
49 614
4
Поступления трансфертов
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
01
Государственные услуги общего характера
331 274
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
107 562
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
107 562
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
107 562
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
107 562
3
Благоустройство населенных пунктов
87 353
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
87 353
008
Освещение улиц населенных пунктов
87 353
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
49 866
12
Транспорт и коммуникации
37 487
1
Автомобильный транспорт
107 363
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
107 363
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
107 363
15
Трансферты
107 363
1
Трансферты
28 996
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28 996
043
Бюджетные изъятия
28 996
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0

117. Бюджет Кутарысского сельского округа на 2025 год

Приложение 28 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Кутарысского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
37 501
1
Налоговые поступления
15 778
01
Подоходный налог
889
2
Налоговые поступления
889
04
Hалоги на собственность
14 830
1
Hалоги на имущество
586
3
Земельный налог
23
4
Hалог на транспортные средства
14 095
5
Единый земельный налог
126
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
59
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
59
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
4 527
03
Продажа земли и нематериальных активов
4 527
1
Продажа земли
4 527
4
Поступления трансфертов
17 196
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
17 196
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
17 196
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
79 728
01
Государственные услуги общего характера
64 378
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
64 378
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
64 378
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
64 158
022
Расходы, понесенные государственным органом
220
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 488
3
Благоустройство населенных пунктов
5 488
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 488
008
Освещение улиц населенных пунктов
0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 488
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
9 862
1
Деятельность в области культуры
9 862
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9 862
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
9 862
12
Транспорт и коммуникации
1
Автомобильный транспорт
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
- 42 227
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
42 227
Поступления займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
42 227

118. Бюджет Кутарыского сельского округа на 2026 год

Приложение 29 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2026 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
141 686
1
Налоговые поступления
121 340
01
Подоходный налог
105 000
2
Налоговые поступления
105 000
04
Hалоги на собственность
16 264
1
Hалоги на имущество
615
3
Земельный налог
60
4
Hалог на транспортные средства
14 800
5
Единый земельный налог
789
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
76
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
76
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
3 150
4
Поступления трансфертов
17 196
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
17 196
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
17 196
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
2. Затраты
141 686
01
Государственные услуги общего характера
62 512
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
62 512
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
62 512
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
62 512
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
53 220
3
Благоустройство населенных пунктов
53 220
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
53 220
008
Освещение улиц населенных пунктов
0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
53 220
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
9 961
1
Деятельность в области культуры
9 961
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9 961
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
9 961
12
Транспорт и коммуникации
15 993
1
Автомобильный транспорт
15 993
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 993
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
15 993
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0

119. Бюджет Кутарыского сельского округа на 2027 год

Приложение 30 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2027 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
147 911
1
Налоговые поступления
127 407
01
Подоходный налог
110 250
2
Налоговые поступления
110 250
04
Hалоги на собственность
17 077
1
Hалоги на имущество
646
3
Земельный налог
63
4
Hалог на транспортные средства
15 540
5
Единый земельный налог
828
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
80
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
80
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
3 308
4
Поступления трансфертов
17 196
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
17 196
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
17 196
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
147 911
01
Государственные услуги общего характера
63 661
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
63 661
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
63 661
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
63 661
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
55 083
3
Благоустройство населенных пунктов
55 083
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
55 083
008
Освещение улиц населенных пунктов
0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
55 083
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
10 060
1
Деятельность в области культуры
10 060
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
10 060
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
10 060
12
Транспорт и коммуникации
19 107
1
Автомобильный транспорт
19 107
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 107
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
19 107
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0

120. Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год

Приложение 31 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
400 173
1
Налоговые поступления
361 694
01
Подоходный налог
140 593
2
Налоговые поступления
140 593
04
Hалоги на собственность
220 422
1
Hалоги на имущество
3 200
3
Земельный налог
1 003
4
Hалог на транспортные средства
170 413
5
Единый земельный налог
45 806
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
679
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
412
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
267
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
38 479
03
Продажа земли и нематериальных активов
38 479
1
Продажа земли
38 479
4
Поступления трансфертов
0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
430 690
01
Государственные услуги общего характера
108 581
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
108 581
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
108 581
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
108 087
022
Расходы, понесенные государственным органом
494
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
196 101
3
Благоустройство населенных пунктов
196 101
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
196 101
008
Освещение улиц населенных пунктов
140 297
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
55 804
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
18 250
1
Деятельность в области культуры
18 250
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 250
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
18 250
12
Транспорт и коммуникации
3 667
1
Автомобильный транспорт
3 667
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 667
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
3 667
15
Трансферты
104 091
1
Трансферты
104 091
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
104 091
043
Бюджетные изъятия
104 091
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-30 517
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
30 517
Поступления займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
30 517

121. Бюджет Манкентского сельского округа на 2026 год

Приложение 32 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Манкентского сельского округа на 2026 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
502 304
1
Налоговые поступления
476 054
01
Подоходный налог
259 666
2
Налоговые поступления
259 666
04
Hалоги на собственность
216 176
1
Hалоги на имущество
3 929
3
Земельный налог
1 227
4
Hалог на транспортные средства
166 125
5
Единый земельный налог
44 895
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
212
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
42
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
170
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
26 250
4
Поступления трансфертов
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
2. Затраты
502 304
01
Государственные услуги общего характера
104 542
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
104 542
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
104 542
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
104 542
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
257 402
3
Благоустройство населенных пунктов
257 402
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
257 402
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
257 402
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
18 881
1
Деятельность в области культуры
18 881
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 881
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
18 881
12
Транспорт и коммуникации
17 388
1
Автомобильный транспорт
17 388
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 388
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
17 388
15
Трансферты
104 091
1
Трансферты
104 091
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
104 091
043
Бюджетные изъятия
104 091
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0

122. Бюджет Манкентского сельского округа на 2027 год

Приложение 33 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Манкентского сельского округа на 2027 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
527 419
1
Налоговые поступления
499 858
01
Подоходный налог
272 649
2
Налоговые поступления
272 649
04
Hалоги на собственность
226 986
1
Hалоги на имущество
4 126
3
Земельный налог
1 289
4
Hалог на транспортные средства
174 431
5
Единый земельный налог
47 140
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
223
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
44
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
179
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
27 561
4
Поступления трансфертов
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
527 419
01
Государственные услуги общего характера
105 668
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
105 668
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
105 668
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
105 668
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
266 411
3
Благоустройство населенных пунктов
266 411
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
266 411
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
266 411
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
19 226
1
Деятельность в области культуры
19 226
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 226
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
19 226
12
Транспорт и коммуникации
32 023
1
Автомобильный транспорт
32 023
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 023
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
32 023
15
Трансферты
104 091
1
Трансферты
104 091
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
104 091
043
Бюджетные изъятия
104 091
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0