Об утверждении бюджета сельского округа Аксуат
на 2025-2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
Об утверждении бюджета сельского округа Аксуат на 2025-2027 годы от 24.12.2024 г. № 232-33/4 (2025-2027 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы)
1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2,3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 068 279,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 58 184,9 тысяч тенге;
не налоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала - 182,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 009 912,4 тысяч тенге;
2) расходы – 2 084 916,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 16 636,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета- 16 636,7 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 16 636,7 тысяч тенге.
2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Аксуат в сумме на 2025 год – 94 241,0 тысяч тенге, на 2026 год – 89 596,0 тысяч тенге, на 2027 год – 89 941,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Аксуат на 2025 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 232-33/4
Бюджет сельского округа Аксуат на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доходы
2 068 279,3
1
Налоговые поступления
58 184,9
01
Подоходный налог
21 628,9
2
Индивидуальный подоходный налог
21 628,9
04
Hалоги на собственность
36 469,0
1
Hалоги на имущество
1 151,0
3
Земельный налог
880,0
4
Hалог на транспортные средства
33 571,0
05
Налог за пользование земельным участком
87,0
Поступления от продажи основного капитала
182,0
Продажа земли и нематериальных активов
182,0
Продажа земли
182,0
4
Поступления трансфертов
2 009 912,4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
2 009 912,4
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
2 009 912,4
01
Целевые текущие трансферты
16 851,4
02
Целевые трансферты на развитие
1 898 820,0
03
Субвенции из бюджета районов (города областного значения)
94 241,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Подпрограмма
Наименование
2. Затраты
2 084 916,0
1
Государственные услуги общего характера
66 405,1
01
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
66 405,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
66 405,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
64 621,5
022
Капитальные расходы государственного органа
1 783,6
5
Здравоохранение
71,0
09
Прочие услуги в области здравоохранения
71,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
71,0
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
71,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
44 078,7
03
Благоустройство населенных пунктов
44 078,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
44 078,7
008
Освещение улиц в населенных пунктах
18 122,5
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
9 061,2
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
16 895,0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
48 925,0
01
Деятельность в области культуры
48 718,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48 718,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
48 718,0
02
Спорт
207,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
207,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
207,0
12
Транспорт и коммуникации
804 358,2
01
Автомобильный транспорт
804 358,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
804 358,2
012
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
791 667,6
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
384,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
12 306,6
13
Прочие
1 118 861,4
09
Прочие
1 118 861,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 118 861,4
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
3 297,4
058
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
1 115 564,0
15
Трансферты
2 216,6
01
Трансферты
2 216,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 216,6
048
Возврат неиспользованный (недоиспользованный)
целевых трансфертов
2 216,6
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
5
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-16 636,7
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
16 636,7
8
Используемые остатки бюджетных средств
16 636,7
1
Свободные остатки бюджетных средств
16 825,6
2
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
188,9
Приложение 2 к решению
Кызылординского городского
маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 232-33/4
Бюджет сельского округа Аксуат на 2026 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доходы
141 746,0
1
Налоговые поступления
52 150,0
01
Подоходный налог
18 375,0
2
Индивидуальный подоходный налог
18 375,0
04
Hалоги на собственность
33 684,0
1
Hалоги на имущество
2 310,0
3
Земельный налог
924,0
4
Hалог на транспортные средства
30 450,0
05
Налог за пользование земельным участком
91,0
4
Поступления трансфертов
89 596,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
89 596,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
89 596,0
03
Субвенции из бюджета районов (города областного значения)
89 596,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Подпрограмма
Наименование
2. Затраты
141 746,0
1
Государственные услуги общего характера
56 003,0
01
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
56 003,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
56 003,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
56 003,0
5
Здравоохранение
75,0
09
Прочие услуги в области здравоохранения
75,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
75,0
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
75,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
30 637,0
03
Благоустройство населенных пунктов
30 637,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
30 637,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
24 854,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 218,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 106,0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
49 850,0
01
Деятельность в области культуры
49 277,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
49 277,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
49 277,0
02
Спорт
217,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
217,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
217,0
12
Транспорт и коммуникации
452,0
01
Автомобильный транспорт
452,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
452,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
452,0
13
Прочие
6 544,0
09
Прочие
6 544,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 544,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
6 544,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Свободные остатки бюджетных средств
0,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 3 к решению
Кызылординского городского
маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 232-33/4
Бюджет сельского округа Аксуат на 2027 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доходы
144 700,0
1
Налоговые поступления
54 759,0
01
Подоходный налог
19 294,0
2
Индивидуальный подоходный налог
19 294,0
04
Hалоги на собственность
35 369,0
1
Hалоги на имущество
2426,0
3
Земельный налог
970,0
4
Hалог на транспортные средства
31 973,0
05
Налог за пользование земельным участком
96,0
4
Поступления трансфертов
89 941,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
89 941,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
89 941,0
03
Субвенции из бюджета районов (города областного значения)
89 941,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Подпрограмма
Наименование
2. Затраты
144 700,0
1
Государственные услуги общего характера
56 561,0
01
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
56 561,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
56 561,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
56 561,0
5
Здравоохранение
79,0
09
Прочие услуги в области здравоохранения
79,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
79,0
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
79,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
22 664,0
03
Благоустройство населенных пунктов
22 664,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22 664,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
26 096,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 279,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 262,0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
50 078,0
01
Деятельность в области культуры
49 850,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
49 850,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
49 850,0
02
Спорт
228,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
228,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
228,0
12
Транспорт и коммуникации
474,0
01
Автомобильный транспорт
474,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
474,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
474,0
13
Прочие
6 871,0
09
Прочие
6 871,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 871,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
6 871,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Свободные остатки бюджетных средств
0,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 4 к решению
Кызылординского городского
маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 232-33/4
Перечень бюджетных программ сельского округа Аксуат, не подлежащих
секвестру в процессе исполнения городских бюджетов на 2025 год
Наименование
Здравоохранение
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь