Об утверждении годового
отчета об исполнении областного
бюджета за 2025 год
Заслушав и обсудив доклад акима области, Акмолинский областной маслихат отмечает, что исполнительными органами проведена определенная работа по исполнению областного бюджета за 2025 год.
Принятые меры позволили обеспечить объем валового регионального продукта области в размере 5332,9 млрд. тенге. Индекс физического объема ВРП – 106,6%.
Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос до 1 194,2 млрд. тенге, ИФО составил 115,9%, в том числе: растениеводство – 120,7%, животноводство – 104,8%.
Индекс физического объема строительных работ составил 124,4% к 2024 году (431 млрд. тенге), ввод жилья - 103,7% (694,4 кв.м.), количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось до 62,7 тысяч единиц, с темпом роста 5,8%.
Уровень общей безработицы составил 4,5% (по РК-4,6%). Создано 29 233 постоянных рабочих мест.
Исполнение плана поступлений в областной бюджет обеспечено на уровне 97,6% (неисполнение плана поступлений по займам, получаемым местным исполнительным органом области на сумму 9,9 млрд. тенге). Налоговые поступления составили 86,7 млрд. тенге, с ростом на 12% к уровню 2024 года. Недоимка по налогам в областной бюджет увеличилась на 17,7% на 432,8 млн. тенге.
Отмечено существенное увеличение объема неосвоенных средств - с 4,7 млрд. тенге в 2024 году до 16,1 млрд. тенге в отчетном году, освоение составило 97,6%.
Значительно сократилась дебиторская задолженность до 5,3 млрд. тенге (в 2024 году – 72,7 млрд. тенге), кредиторская задолженность увеличилась до 66,9 млрд. тенге (в 2024 году – 49,4 млрд. тенге).
Не всем администраторам областных бюджетных программ Акмолинской области удалось обеспечить полное и эффективное освоение бюджетных средств.
Некоторыми администраторами бюджетных программ не достигнуты результаты прямых и конечных показателей, не обеспечена эффективная реализация бюджетных инвестиционных проектов и использование бюджетных средств. Имеются и ряд других упущений, повлиявших на качество и эффективность исполнения бюджета.
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 130 Бюджетного кодекса Республики Казахстан областной маслихат РЕШИЛ:
Об утверждении годового отчета об исполнении областного бюджета за 2025 год от 19.06.2026 г. № 8С-30-2 (2025 жылға арналған облыстық бюджеттің орындалуы жөніндегі жылдық есепті бекіту туралы)
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2025 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 615 162 106,4 тыс. тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 86 721 359,3 тыс. тенге;
неналоговым поступлениям – 21 033 650,7 тыс. тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 24 446,3 тыс.тенге;
поступлениям трансфертов – 507 382 650,0 тыс. тенге;
2) затраты – 616 811 242,6 тыс. тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 417 822,7 тыс. тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 15 639 877,9 тыс. тенге;
погашение бюджетных кредитов – 14 222 055,2 тыс. тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 2 491 898,7 тыс. тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 2 500 441,0 тыс.тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 8 542,3 тыс. тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 558 857,6 тыс. тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 558 857,6 тыс. тенге.
2. С целью обеспечения устойчивого социально-экономического роста и повышения эффективности использования средств областного бюджета рекомендовать:
2.1. Администраторам областных бюджетных программ Акмолинской области:
- принять меры по точному и обоснованному прогнозированию потребности в средствах, обеспечению реалистичности сроков реализации бюджетных программ;
- синхронизировать планирование с фактическими сроками поступления средств из республиканского бюджета;
- повысить качество предпроектной, проектной, конкурсной документации и обеспечить своевременное и качественное проведение соответствующих процедур;
- усилить мониторинг за выполнением договорных обязательств сторонами договоров о государственных закупках;
- внедрить регулярный мониторинг исполнения бюджетных программ с возможностью оперативного перераспределения неосвоенных средств;
- повысить эффективность и востребованность кредитов за счёт пересмотра условий их предоставления, а также распространить успешные практики по направлениям с высоким уровнем управления кредитами;
- по инвестиционным проектам агропромышленного комплекса формировать перечень проектов с подтверждённой степенью готовности (ПСД, разрешения, софинансирование);
- усилить ежемесячный мониторинг освоения кредитов с закреплением ответственных лиц и принятием оперативных решений при риске недоосвоения средств;
- принять меры по погашению и сокращению дебиторской и кредиторской задолженности как текущей, так и прошлых лет, в том числе посредством актуализации графиков погашения дебиторской задолженности, реструктуризации обязательств, судебного взыскания;
- проработать вопрос актуализации системы целевых индикаторов, в том числе посредством совершенствования подходов к формированию и обеспечения согласованности с действующими документами стратегического планирования области;
- в целях обеспечения эффективной реализации бюджетных инвестиционных проектов, усилить правовое и организационное регулирование, включая строгое соблюдение бюджетного законодательства при отборе проектов, повышение качества и глубины экспертизы технико-экономических обоснований и экономических заключений, совершенствование системы мониторинга, а также усиление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на всех этапах реализации;
- усилить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью субъектов квазигосударственного сектора.
2.2. Акимату Акмолинской области:
- на основе анализа исполнения Плана развития области, качественного управления бюджетными средствами и активами обеспечить достижение его целевых индикаторов, выполнение показателей результатов бюджетных программ;
- совместно с Департаментом Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан по Акмолинской области, другими заинтересованными государственными органами повысить качество планирования налоговых поступлений; провести работу по снижению недоимки, в том числе путем утверждения плана мероприятий по снижению недоимки с детализацией по каждому крупному должнику и с определением конкретных мер взыскания;
- укрепить финансовую дисциплину, снизить нарушения бюджетного и иного законодательства;
- для закрепления и развития достигнутых положительных результатов в привлечении инвестиций в экономику области продолжить системное улучшение условий ведения бизнеса, включая развитие регуляторной среды, инфраструктуры и человеческого капитала.
2.3. Управлению экономики и бюджетного планирования Акмолинской области:
- на основе соблюдения принципов научной обоснованности, системности, реалистичности, целенаправленности повысить качество формирования Прогноза социально – экономического развития области и качество разрабатываемых на его основе Плана развития области и областного бюджета;
- при рассмотрении бюджетных запросов, проектов бюджетных программ акцентировать внимание на обоснованности и достоверности планируемых расчетов в полном объеме, качестве показателей, их соответствия не только бюджетному, но и отраслевому законодательству;
- для получения должного социально-экономического эффекта от бюджетных инвестиционных проектов, предупреждения рисков при их планировании и реализации, принять меры по повышению качества работы с бюджетными инвестиционными проектами.
2.4. Управлению финансов Акмолинской области продолжить проведение бюджетного мониторинга с целью отслеживания и анализа показателей исполнения бюджета, осуществляемых с целью выявления причин несвоевременного принятия обязательств, несвоевременного проведения платежей по бюджетным программам.
3. Утвердить отчет-заключение Ревизионной комиссии по Акмолинской области об исполнении областного бюджета за 2025 год.
Приложение 1 к решению Акмолинского
областного маслихата
от 19 июня 2026 года № 8С-30-2
Отчет об исполнении областного бюджета за 2025 год
тыс. тенге
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год
Уточненный бюджет на отчетный финансовый год
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам)
I. ДОХОДЫ
588 502 453,0
608 395 070,5
621 350 404,8
615 162 106,4
1
Налоговые поступления
84 184 225,0
89 083 471,5
86 021 130,0
86 721 359,3
01
Подоходный налог
78 585 086,0
83 634 658,4
79 617 850,7
80 295 399,4
1
Корпоративный подоходный налог
13 707 850,0
18 757 422,4
16 730 923,6
16 856 785,1
2
Индивидуальный подоходный налог
64 877 236,0
64 877 236,0
62 886 927,1
63 438 614,3
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
5 599 139,0
5 448 813,1
6 403 279,3
6 425 959,9
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
5 571 900,0
5 421 574,1
6 347 756,2
6 367 401,3
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
27 239,0
27 239,0
55 523,1
58 558,6
07
Прочие налоги
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Прочие налоги
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Неналоговые поступления
10 139 606,0
22 297 013,8
21 012 401,3
21 033 650,7
01
Доходы от государственной собственности
2 094 316,0
2 180 309,7
2 181 880,6
2 204 968,6
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
25 000,0
44 292,2
44 292,2
44 292,2
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
0,0
15 745,5
15 745,5
15 745,5
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
152 730,0
202 914,0
202 914,0
226 004,0
6
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах
2 000,0
97,2
97,2
97,2
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
1 914 586,0
1 917 260,8
1 918 831,7
1 918 829,7
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
624,0
624,0
624,0
935,9
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
624,0
624,0
624,0
935,9
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 779,0
2 779,0
2 779,0
8 935,4
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 779,0
2 779,0
2 779,0
8 935,4
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
6 529 967,0
7 529 967,0
6 740 314,7
6 753 808,9
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
6 529 967,0
7 529 967,0
6 740 314,7
6 753 808,9
06
Прочие неналоговые поступления
1 511 920,0
12 583 334,1
12 086 803,0
12 065 001,9
1
Прочие неналоговые поступления
1 511 920,0
12 583 334,1
12 086 803,0
12 065 001,9
3
Поступления от продажи основного капитала
95 000,0
19 466,3
19 466,3
24 446,3
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
95 000,0
19 466,3
19 466,3
24 446,3
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
95 000,0
19 466,3
19 466,3
24 446,3
4
Поступления трансфертов
494 083 622,0
496 995 118,9
514 297 407,2
507 382 650,0
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
42 680 339,0
46 024 087,9
46 077 404,6
46 077 404,6
2
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
42 680 339,0
46 024 087,9
46 077 404,6
46 077 404,6
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
451 403 283,0
450 971 031,0
468 220 002,6
461 305 245,4
1
Трансферты из республиканского бюджета
451 403 283,0
450 971 031,0
468 220 002,6
461 305 245,4
II. ЗАТРАТЫ
586 974 491,0
609 916 947,8
623 058 515,5
616 811 242,6
01
Государственные услуги общего характера
7 384 981,0
6 773 615,3
6 506 678,0
6 493 344,1
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
5 835 040,0
4 963 055,2
4 697 356,9
4 684 215,0
110
Аппарат маслихата области
183 675,0
165 187,6
165 187,6
165 185,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
163 475,0
162 072,8
162 072,8
162 070,3
003
Капитальные расходы государственного органа
20 200,0
3 114,8
3 114,8
3 114,7
120
Аппарат акима области
5 002 320,0
4 117 949,7
3 852 251,4
3 839 546,8
001
Услуги по обеспечению деятельности акима области
2 863 273,0
3 007 742,8
2 981 150,0
2 981 142,8
004
Капитальные расходы государственного органа
0,0
26 453,3
26 406,8
26 406,8
007
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
497 718,0
229 885,6
229 885,6
229 885,5
009
Обеспечение и проведение выборов акимов
1 124 994,0
852 300,0
613 241,0
600 543,8
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
516 335,0
1 568,0
1 568,0
1 568,0
263
Управление внутренней политики области
233 366,0
234 238,9
234 238,9
233 830,7
075
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
233 366,0
234 238,9
234 238,9
233 830,7
282
Ревизионная комиссия области
415 679,0
445 679,0
445 679,0
445 652,5
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
415 679,0
445 679,0
445 679,0
445 652,5
2
Финансовая деятельность
521 496,0
745 290,8
745 290,8
745 289,0
257
Управление финансов области
170 135,0
176 115,8
176 115,8
176 115,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
170 135,0
175 868,1
175 868,1
175 867,4
013
Капитальные расходы государственного органа
0,0
247,7
247,7
247,6
733
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области
351 361,0
569 175,0
569 175,0
569 173,9
001
Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне
198 421,0
222 698,4
222 698,4
222 697,4
004
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
3 940,0
1 476,6
1 476,6
1 476,5
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
149 000,0
345 000,0
345 000,0
345 000,0
5
Планирование и статистическая деятельность
375 941,0
401 816,3
400 827,3
400 826,6
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
375 941,0
401 816,3
400 827,3
400 826,6
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
361 199,0
387 074,3
387 074,3
387 073,6
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
14 742,0
14 742,0
13 753,0
13 753,0
9
Прочие государственные услуги общего характера
652 504,0
663 453,0
663 203,0
663 013,5
265
Управление предпринимательства и промышленности области
358 230,0
371 463,3
371 213,3
371 034,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
358 230,0
369 874,8
369 874,8
369 695,9
002
Капитальные расходы государственного органа
0,0
1 588,5
1 338,5
1 338,5
269
Управление по делам религий области
294 274,0
291 989,7
291 989,7
291 979,1
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
105 183,0
105 153,0
105 153,0
105 152,1
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
189 091,0
186 836,7
186 836,7
186 827,0
02
Оборона
2 222 873,0
2 351 118,9
2 320 564,6
2 311 019,0
1
Военные нужды
146 852,0
675 549,0
673 232,0
673 216,9
120
Аппарат акима области
146 852,0
0,0
0,0
0,0
010
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
146 852,0
0,0
0,0
0,0
773
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
0,0
675 549,0
673 232,0
673 216,9
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
0,0
139 035,4
137 019,4
137 014,9
005
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
0,0
536 513,6
536 212,6
536 202,0
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
2 076 021,0
1 675 569,9
1 647 332,6
1 637 802,1
120
Аппарат акима области
547 713,0
0,0
0,0
0,0
012
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
547 713,0
0,0
0,0
0,0
287
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
1 341 516,0
1 325 673,4
1 299 094,5
1 289 572,9
002
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
761 790,0
790 589,4
790 589,4
790 137,3
004
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
579 726,0
535 084,0
508 505,1
499 435,6
288
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
92 754,0
1 500,0
0,0
0,0
010
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
92 754,0
1 500,0
0,0
0,0
773
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
94 038,0
348 396,5
348 238,1
348 229,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
52 209,0
81 548,7
81 420,7
81 412,0
011
Капитальные расходы государственного органа
41 829,0
13 539,0
13 508,6
13 508,5
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
253 308,8
253 308,8
253 308,7
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
17 263 957,0
17 151 427,2
17 640 386,1
17 636 559,1
1
Правоохранительная деятельность
17 263 957,0
17 151 427,2
17 640 386,1
17 636 559,1
252
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
17 085 295,0
17 117 246,2
17 634 537,6
17 630 710,6
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
15 342 483,0
15 528 631,2
16 045 992,6
16 042 347,3
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
5 479,0
5 424,0
5 354,0
5 354,0
006
Капитальные расходы государственного органа
1 737 333,0
1 583 191,0
1 583 191,0
1 583 009,3
288
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
178 662,0
34 181,0
5 848,5
5 848,5
053
Строительство объектов общественного порядка и безопасности
178 662,0
34 181,0
5 848,5
5 848,5
04
Образование
277 828 011,0
272 096 137,8
272 492 146,0
268 580 063,3
1
Дошкольное воспитание и обучение
35 095 577,0
36 627 558,3
37 046 677,5
37 042 696,2
261
Управление образования области
34 273 024,0
36 606 687,3
37 025 806,5
37 021 825,2
081
Дошкольное воспитание и обучение
7 638 695,0
10 090 075,0
10 450 013,0
10 446 455,9
202
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
26 634 329,0
26 516 612,3
26 575 793,5
26 575 369,3
288
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
822 553,0
20 871,0
20 871,0
20 871,0
011
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
822 553,0
20 871,0
20 871,0
20 871,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
201 808 323,0
192 263 654,7
192 681 998,0
188 814 900,3
261
Управление образования области
188 219 726,0
178 743 136,8
179 165 495,7
177 759 489,5
003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
3 726 870,0
3 796 200,1
3 805 703,1
3 792 504,7
006
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
3 166 528,0
3 219 886,7
3 219 886,7
3 170 267,9
055
Дополнительное образование для детей и юношества
5 372 514,0
6 103 130,6
6 141 150,6
6 136 794,8
082
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
135 444 636,0
126 597 066,4
127 033 384,2
125 780 108,8
083
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
1 390 288,0
1 411 119,3
1 405 637,4
1 399 720,6
203
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
38 024 185,0
36 204 378,7
36 204 378,7
36 124 737,7
204
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
1 094 705,0
1 411 355,0
1 355 355,0
1 355 355,0
285
Управление физической культуры и спорта области
8 285 765,0
8 288 056,4
8 284 041,0
8 275 363,5
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
7 485 291,0
7 546 236,2
7 542 468,8
7 533 806,4
007
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
800 474,0
741 820,2
741 572,2
741 557,1
288
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
5 302 832,0
5 232 461,5
5 232 461,3
2 780 047,3
012
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
1 359 757,0
1 289 386,5
1 289 386,3
1 102 580,8
205
Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа»
3 943 075,0
3 943 075,0
3 943 075,0
1 677 466,5
4
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
26 623 922,0
26 272 224,6
25 941 241,6
25 936 441,4
253
Управление здравоохранения области
792 148,0
792 148,0
792 148,0
792 148,0
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
792 148,0
792 148,0
792 148,0
792 148,0
261
Управление образования области
25 359 053,0
25 017 356,4
24 686 373,4
24 681 573,3
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
25 068 638,0
24 709 039,1
24 378 056,1
24 377 755,9
089
Организация профессионального обучения
290 415,0
308 317,3
308 317,3
303 817,4
288
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
472 721,0
462 720,2
462 720,2
462 720,1
099
Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования
472 721,0
462 720,2
462 720,2
462 720,1
5
Переподготовка и повышение квалификации специалистов
215 855,0
152 695,4
152 679,4
152 679,4
120
Аппарат акима области
1 773,0
13 409,4
13 393,4
13 393,4
019
Обучение участников избирательного процесса
1 773,0
13 409,4
13 393,4
13 393,4
253
Управление здравоохранения области
16 385,0
16 385,0
16 385,0
16 385,0
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
16 385,0
16 385,0
16 385,0
16 385,0
261
Управление образования области
197 697,0
122 901,0
122 901,0
122 901,0
052
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
197 697,0
122 901,0
122 901,0
122 901,0
6
Высшее и послевузовское образование
1 538 214,0
1 570 680,9
1 555 803,6
1 553 226,3
253
Управление здравоохранения области
864 020,0
939 486,9
939 486,9
937 104,2
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
864 020,0
939 486,9
939 486,9
937 104,2
261
Управление образования области
674 194,0
631 194,0
616 316,7
616 122,0
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
674 194,0
631 194,0
616 316,7
616 122,0
9
Прочие услуги в области образования
12 546 120,0
15 209 323,9
15 113 745,9
15 080 119,6
261
Управление образования области
12 546 120,0
15 209 323,9
15 113 745,9
15 080 119,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
822 452,0
832 452,0
832 452,0
831 293,5
004
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
192 310,0
732 647,7
681 491,8
679 852,7
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
1 056 665,0
1 414 865,0
1 414 865,0
1 414 828,8
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
1 333 842,0
1 239 011,3
1 239 011,3
1 230 498,7
011
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
1 072 740,0
1 156 005,3
1 156 005,3
1 151 178,4
012
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
0,0
39 377,0
39 377,0
33 633,2
029
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
3 335 022,0
3 466 341,0
3 466 341,0
3 461 204,9
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
4 261 107,0
5 901 913,3
5 860 286,4
5 853 761,5
086
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
3 816,0
3 815,8
3 815,8
3 815,8
087
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
468 166,0
422 895,5
420 100,3
420 052,1
05
Здравоохранение
17 846 883,0
17 947 319,7
16 227 987,2
14 702 569,9
2
Охрана здоровья населения
4 174 919,0
4 380 622,0
3 125 487,8
3 095 004,2
253
Управление здравоохранения области
2 515 583,0
2 844 194,0
1 589 059,8
1 558 576,4
006
Услуги по охране материнства и детства
302 647,0
302 630,0
301 368,8
301 332,9
007
Пропаганда здорового образа жизни
29 667,0
53 138,2
53 138,2
23 471,2
041
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
534 147,0
840 538,8
835 098,8
834 318,3
042
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
1 235,0
0,0
0,0
0,0
050
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
1 647 887,0
1 647 887,0
399 454,0
399 454,0
288
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
1 659 336,0
1 536 428,0
1 536 428,0
1 536 427,8
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
1 659 336,0
1 536 428,0
1 536 428,0
1 536 427,8
3
Специализированная медицинская помощь
2 018 154,0
2 018 154,0
2 018 154,0
1 720 718,4
253
Управление здравоохранения области
2 018 154,0
2 018 154,0
2 018 154,0
1 720 718,4
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
2 018 154,0
2 018 154,0
2 018 154,0
1 720 718,4
4
Поликлиники
867 447,0
821 378,7
802 264,9
784 134,1
253
Управление здравоохранения области
867 447,0
821 378,7
802 264,9
784 134,1
039
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
867 447,0
821 378,7
802 264,9
784 134,1
5
Другие виды медицинской помощи
190 712,0
190 712,0
178 812,0
178 807,2
253
Управление здравоохранения области
190 712,0
190 712,0
178 812,0
178 807,2
029
Областные базы специального медицинского снабжения
190 712,0
190 712,0
178 812,0
178 807,2
9
Прочие услуги в области здравоохранения
10 595 651,0
10 536 453,0
10 103 268,5
8 923 906,0
253
Управление здравоохранения области
10 595 651,0
10 536 453,0
10 103 268,5
8 923 906,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
468 538,0
616 225,8
603 104,4
563 213,8
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
133 217,0
151 415,2
151 415,2
151 415,2
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
3 127,0
2 527,0
2 366,4
2 366,3
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
57 970,0
57 970,0
57 970,0
57 970,0
023
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
222 000,0
614 500,0
613 000,0
613 000,0
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
9 710 799,0
9 093 815,0
8 675 412,5
7 535 940,7
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
23 275 590,0
20 613 143,3
18 466 370,9
18 449 500,5
1
Социальное обеспечение
11 215 186,0
11 620 733,7
9 437 637,7
9 420 899,1
256
Управление координации занятости и социальных программ области
8 044 917,0
8 550 542,1
8 511 946,9
8 496 605,0
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
2 280 346,0
2 371 362,5
2 360 870,6
2 351 692,5
013
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
3 711 296,0
4 169 967,6
4 166 897,8
4 166 865,5
015
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
720 003,0
684 528,7
660 337,2
655 637,6
064
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
1 310 886,0
1 310 886,0
1 310 501,4
1 309 069,6
069
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
22 386,0
4 205,9
4 205,9
4 205,9
078
Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты
0,0
9 591,4
9 134,0
9 133,9
261
Управление образования области
1 027 258,0
926 161,6
924 671,8
923 275,1
015
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
803 426,0
761 653,6
761 653,6
761 127,9
092
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
201 040,0
147 804,1
146 314,3
145 444,6
201
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
22 792,0
16 703,9
16 703,9
16 702,6
288
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
2 143 011,0
2 144 030,0
1 019,0
1 018,9
039
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
2 143 011,0
2 144 030,0
1 019,0
1 018,9
2
Социальная помощь
3 581 699,0
2 556 158,5
2 547 332,3
2 547 218,7
256
Управление координации занятости и социальных программ области
3 581 699,0
2 556 158,5
2 547 332,3
2 547 218,7
003
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
95 990,0
89 852,0
89 852,0
89 850,8
068
Программа занятости
3 485 709,0
2 466 306,5
2 457 480,3
2 457 367,9
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
8 478 705,0
6 436 251,1
6 481 400,9
6 481 382,8
256
Управление координации занятости и социальных программ области
8 478 705,0
6 436 251,1
6 479 934,5
6 479 916,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
264 400,0
263 957,6
279 042,5
279 040,4
053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
65 642,0
54 000,0
54 000,0
54 000,0
061
Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы
360 000,0
256 895,6
256 895,6
256 895,5
062
Развитие системы квалификаций
5 324,0
173,0
173,0
157,3
066
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
0,0
14 253,0
14 253,0
14 253,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
52 602,0
38 753,0
38 443,0
38 442,8
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
7 730 737,0
5 808 218,9
5 837 127,4
5 837 127,4
276
Управление по защите прав детей области
0,0
0,0
1 466,4
1 466,4
001
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне
0,0
0,0
1 466,4
1 466,4
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
46 977 753,0
66 531 291,2
68 390 968,6
68 390 950,7
1
Жилищное хозяйство
2 655 224,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
20 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
054
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
20 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
288
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
2 635 224,0
0,0
0,0
0,0
006
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
2 635 224,0
0,0
0,0
0,0
2
Коммунальное хозяйство
44 322 529,0
66 522 291,2
68 381 968,6
68 381 950,7
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
44 322 529,0
66 522 291,2
68 381 968,6
68 381 950,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
187 340,0
222 977,3
224 045,9
224 028,2
032
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
1 405 460,0
2 390 890,1
2 390 890,1
2 390 889,9
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
4 814 934,0
9 213 376,4
9 126 402,5
9 126 402,5
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
37 914 795,0
54 695 047,4
52 723 379,4
52 723 379,4
116
Целевые текущие трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты
0,0
0,0
3 510 058,7
3 510 058,7
121
Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера
0,0
0,0
48 923,1
48 923,1
133
Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты
0,0
0,0
358 268,9
358 268,9
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
22 512 916,0
22 989 383,4
22 441 431,5
22 240 037,9
1
Деятельность в области культуры
6 310 213,0
6 603 691,8
6 601 714,3
6 601 664,6
262
Управление культуры области
6 310 213,0
6 603 691,8
6 601 714,3
6 601 664,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
118 192,0
113 120,7
113 120,7
113 083,9
003
Поддержка культурно-досуговой работы
1 877 517,0
1 982 294,0
1 980 316,5
1 980 316,4
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
755 732,0
754 680,3
754 680,3
754 667,6
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
1 589 642,0
1 614 065,0
1 614 065,0
1 614 065,0
011
Капитальные расходы государственного органа
15 190,0
14 990,0
14 990,0
14 990,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
25 751,0
21 459,9
21 459,9
21 459,8
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
1 928 189,0
2 103 081,9
2 103 081,9
2 103 081,9
2
Спорт
7 980 805,0
8 730 380,6
8 713 237,4
8 575 202,6
285
Управление физической культуры и спорта области
7 354 035,0
7 058 677,6
7 051 801,0
7 051 456,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
228 412,0
217 774,3
217 774,3
217 769,7
002
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
84 122,0
84 122,0
84 122,0
84 096,7
003
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
6 294 994,0
6 196 067,0
6 195 899,2
6 195 585,3
005
Капитальные расходы государственного органа
13 714,0
9 660,7
9 619,5
9 619,4
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
512 833,0
482 473,6
475 806,0
475 805,7
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
219 960,0
68 580,0
68 580,0
68 580,0
288
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
626 770,0
1 671 703,0
1 661 436,4
1 523 745,9
024
Развитие объектов спорта
626 770,0
1 671 703,0
1 661 436,4
1 523 745,9
3
Информационное пространство
6 821 815,0
5 819 763,7
5 291 939,0
5 228 948,2
262
Управление культуры области
259 142,0
258 730,4
258 730,4
258 723,5
008
Обеспечение функционирования областных библиотек
259 142,0
258 730,4
258 730,4
258 723,5
263
Управление внутренней политики области
1 037 068,0
1 142 757,3
1 142 757,3
1 142 755,6
007
Услуги по проведению государственной информационной политики
879 504,0
991 531,9
991 531,9
991 531,1
010
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
157 564,0
151 225,4
151 225,4
151 224,5
759
Управление цифровизации и архивов области
5 525 605,0
4 418 276,0
3 890 451,3
3 827 469,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом
3 698 780,0
3 548 610,4
3 020 838,4
2 962 107,0
003
Обеспечение сохранности архивного фонда
823 055,0
866 857,9
866 857,9
863 244,4
009
Капитальные расходы государственного органа
587 893,0
2 802,7
2 750,0
2 112,7
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
415 877,0
5,0
5,0
5,0
4
Туризм
559 985,0
846 815,1
846 815,1
846 501,1
284
Управление туризма области
559 985,0
846 815,1
846 815,1
846 501,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
100 164,0
121 406,2
121 406,2
121 152,5
004
Регулирование туристической деятельности
144 909,0
294 412,4
294 412,4
294 352,2
071
Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности
308 914,0
428 914,0
428 914,0
428 914,0
074
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
5 998,0
2 082,5
2 082,5
2 082,5
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
840 098,0
988 732,2
987 725,7
987 721,4
263
Управление внутренней политики области
840 098,0
988 732,2
987 725,7
987 721,4
001
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
551 057,0
707 764,5
706 865,0
706 863,1
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
273 288,0
270 424,5
270 424,5
270 422,1
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
15 501,0
10 291,2
10 291,2
10 291,2
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
252,0
252,0
145,0
145,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
10 480 500,0
11 406 607,5
11 406 607,5
11 406 607,4
1
Топливо и энергетика
10 480 500,0
11 406 607,5
11 406 607,5
11 406 607,4
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
10 480 500,0
11 406 607,5
11 406 607,5
11 406 607,4
050
Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
9 710 556,0
11 334 900,6
11 334 900,6
11 334 900,6
081
Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов
769 944,0
71 706,9
71 706,9
71 706,8
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
64 602 843,0
63 346 348,2
80 401 868,8
80 117 732,3
1
Сельское хозяйство
56 205 471,0
55 453 242,5
56 278 533,8
56 087 949,9
719
Управление ветеринарии области
4 247 725,0
3 766 851,0
4 155 528,0
4 152 973,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
329 522,0
329 280,9
329 262,9
329 253,9
003
Капитальные расходы государственного органа
769 272,0
833,4
833,4
833,3
008
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
0,0
10 660,3
10 660,3
10 660,3
009
Организация санитарного убоя больных животных
15 000,0
7 114,3
7 114,3
7 114,2
010
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
20 185,0
17 929,8
17 929,8
17 929,7
011
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
76 465,0
35 811,6
35 811,6
35 811,2
013
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
50 000,0
50 000,0
54 289,4
54 289,4
014
Проведение противоэпизоотических мероприятий
2 572 798,0
2 772 798,0
3 168 508,6
3 165 964,2
028
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
3 645,0
1 190,6
1 190,6
1 190,6
031
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
51 998,0
51 998,0
40 693,0
40 693,0
040
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
358 840,0
489 234,1
489 234,1
489 234,0
741
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
51 957 746,0
51 686 391,5
52 123 005,8
51 934 976,1
002
Субсидирование развития семеноводства
1 234 968,0
1 234 968,0
1 234 968,0
1 234 968,0
005
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
9 687 473,0
9 687 473,0
9 687 473,0
9 687 473,0
008
Субсидирование развития производства приоритетных культур
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
018
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
0,0
1 395,6
1 395,6
1 395,5
019
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
36 746,0
36 475,6
36 475,6
36 475,6
029
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
488 230,0
259 704,3
259 704,3
71 674,7
045
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
140 794,0
183 600,0
183 600,0
183 600,0
046
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
8 480,0
8 480,0
8 480,0
8 480,0
047
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
3 171 368,0
3 171 368,0
3 171 368,0
3 171 368,0
050
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
21 014 622,0
21 014 622,0
21 014 622,0
21 014 622,0
051
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
86 760,0
0,0
0,0
0,0
053
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
5 727 642,0
5 727 642,0
5 727 642,0
5 727 642,0
056
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
9 245 328,0
9 245 328,0
9 245 328,0
9 245 328,0
057
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
615 335,0
615 335,0
1 051 949,3
1 051 949,3
2
Водное хозяйство
0,0
98 058,7
98 058,7
98 058,6
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
0,0
98 058,7
98 058,7
98 058,6
003
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
0,0
98 058,7
98 058,7
98 058,6
3
Лесное хозяйство
3 713 135,0
3 557 471,6
3 759 892,2
3 754 209,5
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
3 713 135,0
3 557 471,6
3 759 892,2
3 754 209,5
005
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
3 643 870,0
3 477 068,6
3 679 573,2
3 673 890,5
006
Охрана животного мира
69 265,0
80 403,0
80 319,0
80 319,0
4
Рыбное хозяйство
0,0
2 937,5
2 937,5
2 937,0
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
0,0
2 937,5
2 937,5
2 937,0
034
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
0,0
2 937,5
2 937,5
2 937,0
5
Охрана окружающей среды
3 475 587,0
2 576 186,2
6 862 059,8
6 774 209,6
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
3 475 587,0
2 576 186,2
6 862 059,8
6 774 209,6
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
186 753,0
204 042,8
204 024,8
203 669,3
008
Мероприятия по охране окружающей среды
1 335 527,0
784 250,1
646 505,1
559 081,2
022
Развитие объектов охраны окружающей среды
1 363 657,0
1 000 000,0
5 200 000,0
5 200 000,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
589 650,0
535 409,9
535 409,9
535 339,2
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
0,0
52 483,4
44 610,9
44 610,9
121
Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера
0,0
0,0
231 509,1
231 509,1
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
1 208 650,0
1 658 451,7
13 400 386,8
13 400 367,7
265
Управление предпринимательства и промышленности области
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
035
Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
719
Управление ветеринарии области
76 313,0
70 835,2
70 835,2
70 835,0
032
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
45 094,0
42 055,8
42 055,8
42 055,7
033
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
4 207,0
3 797,8
3 797,8
3 797,7
034
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
27 012,0
24 981,6
24 981,6
24 981,6
741
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
632 337,0
1 087 616,5
12 829 551,6
12 829 532,6
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне
617 147,0
1 072 426,5
1 055 426,5
1 055 407,6
003
Капитальные расходы государственного органа
15 190,0
15 190,0
15 125,1
15 125,0
109
Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты
0,0
0,0
11 759 000,0
11 759 000,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
13 227 775,0
17 653 203,1
17 661 845,7
17 409 492,2
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
13 227 775,0
17 653 203,1
17 661 845,7
17 409 492,2
288
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
13 125 652,0
17 551 123,6
17 559 766,2
17 307 415,5
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
236 393,0
338 961,3
338 961,3
338 253,8
003
Капитальные расходы государственного органа
15 190,0
4 126,0
3 939,2
2 157,2
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
0,0
4 693 942,4
4 685 913,6
4 685 913,6
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
12 874 069,0
12 514 093,9
12 111 003,2
11 861 142,1
121
Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера
0,0
0,0
419 948,9
419 948,9
724
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
102 123,0
102 079,5
102 079,5
102 076,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
102 123,0
102 079,5
102 079,5
102 076,7
12
Транспорт и коммуникации
63 227 436,0
67 074 470,5
65 964 255,5
65 956 254,1
1
Автомобильный транспорт
19 358 194,0
19 610 456,3
20 722 122,4
20 714 449,5
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
19 358 194,0
19 610 456,3
20 722 122,4
20 714 449,5
002
Развитие транспортной инфраструктуры
251 827,0
303 436,1
1 488 568,1
1 488 567,9
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
2 500 000,0
2 907 934,0
2 907 934,0
2 907 934,0
028
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
16 606 367,0
16 399 086,2
16 325 620,3
16 317 947,6
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
43 869 242,0
47 464 014,2
45 242 133,1
45 241 804,6
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
43 869 242,0
47 464 014,2
45 242 133,1
45 241 804,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
134 763,0
142 763,0
142 763,0
142 434,6
005
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
111 120,0
107 120,0
100 327,1
100 327,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
19 090 763,0
23 830 925,1
22 837 751,5
22 837 751,5
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
24 532 596,0
23 383 206,1
22 161 291,5
22 161 291,5
13
Прочие
9 869 107,0
9 136 784,7
8 302 255,4
8 281 962,7
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
2 971 096,0
3 085 592,2
3 084 523,6
3 084 523,4
265
Управление предпринимательства и промышленности области
2 511 494,0
2 692 314,6
2 692 314,6
2 692 314,5
004
Поддержка субъектов предпринимательства
150 000,0
191 822,6
191 822,6
191 822,6
014
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
2 046 161,0
2 331 415,8
2 331 415,8
2 331 415,8
015
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
276 333,0
91 078,2
91 078,2
91 078,1
082
Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей
39 000,0
77 998,0
77 998,0
77 998,0
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
459 602,0
393 277,6
392 209,0
392 208,9
024
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
459 602,0
393 277,6
392 209,0
392 208,9
9
Прочие
6 898 011,0
6 051 192,5
5 217 731,8
5 197 439,3
257
Управление финансов области
1 888 377,0
888 377,0
0,0
0,0
012
Резерв местного исполнительного органа области
1 888 377,0
888 377,0
0,0
0,0
261
Управление образования области
3 974 866,0
4 247 890,1
4 355 046,0
4 347 017,4
079
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
3 974 866,0
4 247 890,1
4 355 046,0
4 347 017,4
288
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
1 034 768,0
914 925,4
862 685,8
850 421,9
093
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
600 000,0
914 925,4
862 685,8
850 421,9
094
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
434 768,0
0,0
0,0
0,0
14
Обслуживание долга
2 318 990,0
2 352 176,0
2 341 228,7
2 341 228,5
1
Обслуживание долга
2 318 990,0
2 352 176,0
2 341 228,7
2 341 228,5
257
Управление финансов области
2 318 990,0
2 352 176,0
2 341 228,7
2 341 228,5
004
Обслуживание долга местных исполнительных органов
2 313 302,0
2 315 965,3
2 315 965,2
2 315 965,2
016
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
5 688,0
36 210,7
25 263,5
25 263,3
15
Трансферты
7 934 876,0
12 493 921,0
12 493 921,0
12 493 920,9
1
Трансферты
7 934 876,0
12 493 921,0
12 493 921,0
12 493 920,9
257
Управление финансов области
7 934 876,0
12 493 921,0
12 493 921,0
12 493 920,9
007
Субвенции
7 744 738,0
7 744 738,0
7 744 738,0
7 744 738,0
011
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,0
579 776,2
579 776,2
579 776,2
017
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
0,0
33 655,9
33 655,9
33 655,9
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
190 138,0
190 138,0
190 138,0
190 138,0
052
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
0,0
2 687 550,0
2 687 550,0
2 687 550,0
053
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
1 258 062,9
1 258 062,9
1 258 062,8
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
8 867 886,0
15 304 419,0
11 304 419,0
1 417 822,7
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
21 804 652,0
29 509 877,9
25 509 877,9
15 639 877,9
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
550 000,0
8 255 225,9
8 255 225,9
8 255 225,9
1
Жилищное хозяйство
550 000,0
8 255 225,9
8 255 225,9
8 255 225,9
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
550 000,0
550 000,0
550 000,0
550 000,0
082
Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
550 000,0
550 000,0
550 000,0
550 000,0
288
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
0,0
7 705 225,9
7 705 225,9
7 705 225,9
064
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья
0,0
7 705 225,9
7 705 225,9
7 705 225,9
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
21 254 652,0
21 254 652,0
17 254 652,0
7 384 652,0
1
Сельское хозяйство
19 500 000,0
19 500 000,0
15 500 000,0
5 630 000,0
741
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
19 500 000,0
19 500 000,0
15 500 000,0
5 630 000,0
087
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0
092
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
17 000 000,0
17 000 000,0
13 000 000,0
3 130 000,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
1 754 652,0
1 754 652,0
1 754 652,0
1 754 652,0
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
1 254 652,0
1 254 652,0
1 254 652,0
1 254 652,0
007
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
1 254 652,0
1 254 652,0
1 254 652,0
1 254 652,0
265
Управление предпринимательства и промышленности области
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
025
Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
12 936 766,0
14 205 458,9
14 205 458,9
14 222 055,2
5
Погашение бюджетных кредитов
12 936 766,0
14 205 458,9
14 205 458,9
14 222 055,2
01
Погашение бюджетных кредитов
12 936 766,0
14 205 458,9
14 205 458,9
14 222 055,2
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
12 936 766,0
13 366 556,0
13 366 556,0
13 383 152,3
2
Возврат сумм бюджетных кредитов
0,0
838 902,9
838 902,9
838 902,9
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
-6 500,0
2 493 672,1
2 493 672,1
2 491 898,7
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
0,0
2 500 441,0
2 500 441,0
2 500 441,0
13
Прочие
0,0
2 500 441,0
2 500 441,0
2 500 441,0
9
Прочие
0,0
2 500 441,0
2 500 441,0
2 500 441,0
265
Управление предпринимательства и промышленности области
0,0
2 500 441,0
2 500 441,0
2 500 441,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0,0
2 500 441,0
2 500 441,0
2 500 441,0
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА
6 500,0
6 768,9
6 768,9
8 542,3
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
6 500,0
6 768,9
6 768,9
8 542,3
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
6 500,0
6 768,9
6 768,9
8 542,3
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
6 500,0
6 768,9
6 768,9
8 542,3
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-7 333 424,0
-19 319 968,4
-15 506 201,8
-5 558 857,6
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
7 333 424,0
19 319 968,4
15 506 201,8
5 558 857,6
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ
20 754 652,0
27 620 975,0
23 620 975,0
13 750 975,0
7
Поступления займов
20 754 652,0
27 620 975,0
23 620 975,0
13 750 975,0
01
Внутренние государственные займы
20 754 652,0
27 620 975,0
23 620 975,0
13 750 975,0
1
Государственные эмиссионные ценные бумаги
0,0
6 866 323,0
6 866 323,0
6 866 323,0
2
Договоры займа
20 754 652,0
20 754 652,0
16 754 652,0
6 884 652,0
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ
13 421 228,0
12 699 028,4
12 699 028,0
12 699 027,9
16
Погашение займов
13 421 228,0
12 699 028,4
12 699 028,0
12 699 027,9
1
Погашение займов
13 421 228,0
12 699 028,4
12 699 028,0
12 699 027,9
257
Управление финансов области
13 421 228,0
12 699 028,4
12 699 028,0
12 699 027,9
008
Погашение долга местного исполнительного органа
7 377 755,0
6 097 533,0
6 097 533,0
6 097 533,0
015
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
6 043 473,0
6 601 495,4
6 601 495,0
6 601 494,9
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
0,0
4 398 021,8
4 584 254,8
4 506 910,6
Справочно: Остатки бюджетных средств
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
4 584 255,2
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
77 344,6