Мазмұнға өту Құжат мәтініне өту

Об областном бюджете на 2026-2028 годы

Өзге акт · № 29-3 · қабылданған 12.12.2025
Заңдық күші: Қолданыста · 30.07.2026 редакциясы
https://adilet.kz/laws/2026-2028-ekb-219151/?version=219151_838810.rus
Басып шығарылды 2026-09-21 · adilet.kz
Об областном бюджете на 2026-2028 годы Қолданыста
{# The accessible name CONTAINS the visible «A−» / «A+» instead of replacing it: speech control matches what a person can read on the button (WCAG 2.5.3). The header's language button is built the same way. #}

Об областном бюджете на 2026-2028 годы

ҚАЗ2026-2028 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы

Қолданыста Өзге акт № 29-3 қабылданған 12.12.2025

ЭКБ деректері 14.09.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
Об областном бюджете на 2026-2028 годы
Атауы (қаз.)
2026-2028 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
29-3
Қабылданған күні
12.12.2025
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2026
Көрсетілген редакция
30.07.2026 · қолданыстағы 219151_838810.rus
Базадағы редакциялар
2
Соңғы өзгеріс
30.07.2026
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
G25G000293M
ЭКБ идентификаторы
219151
Редакция идентификаторы
219151_838810
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
14.09.2026 02:17

0 Об областном бюджете Жамбылской области на 2026 -2028 годы

📌 Сноска. Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с пунктом 11 настоящего решения.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 7, пунктом 2 статьи 85, статьей 87, статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Жамбылский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить областной бюджет Жамбылской области на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

1) доходы – 654 581 762 тысяч тенге, в том числе:

налоговые поступления – 31 584 806 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 21 354 262 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 17 810 тысяч тенге;
специальные поступления – 8 472 237 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 593 152 647 тысяч тенге;

2) затраты – 660 333 529 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – -639 278 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 31 418 386 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 32 057 664 тысяч тенге;

4) cальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

5) дефицит бюджета (профицит) – -1 291 709 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) – 1 291 709 тысяч тенге.

📌 Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата Жамбылской области от 13.01.2026 № 30-2 (вводится в действие с 01.01.2026); в редакции решения маслихата Жамбылской области от 06.02.2026 № 31-2 (вводится в действие с 01.01.2026); в редакции решения маслихата Жамбылской области от 01.04.2026 № 32-4 (вводится в действие с 01.01.2026); в редакции решения маслихата Жамбылской области от 05.05.2026 № 33-2 (вводится в действие с 01.01.2026); в редакции решения маслихата Жамбылской области от 30.07.2026 № 35-2 (вводится в действие с 01.01.2026).

2. Установить бюджетные изъятия из районого бюджета и бюджета города облатсного значения, столицы в областной бюджет на 2026 год в сумме 43 554 054 тысяч тенге, в том числе:

Байзакского района – 759 783 тысяч тенге;
Жамбылского района – 338 884 тысяч тенге;
Кордайского района – 5 182 317 тысяч тенге;
Меркенского района – 983 167 тысяч тенге;
Мойынкумского района – 1 424 663 тысяч тенге;
Сарысуского района – 718 102 тысяч тенге;
Шуского района – 4 188 754 тысяч тенге;
города Тараз – 29 958 384 тысяч тенге.

3. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из областного бюджета в районные бюджеты и бюджет города на 2026 год в сумме 2 820 220 тысяч тенге, в том числе:

Жуалынскому району - 345 608 тысяч тенге;
Таласскому району - 2 290 247 тысяч тенге;
району Т.Рыскулова - 184 365 тысяч тенге.

4. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год за счет средств республиканского бюджета бюджетам районов и города Тараз целевые трансферты на развитие, распределение которых определяются на основании постановления акимата Жамбылской области.

5. В областном бюджете на 2026 год за счет средств областного бюджета бюджетам районов и города Тараз предусмотрены целевые текущие трансферты и трансферты на развитие, распределение которых определяются на основании постановления акимата Жамбылской области.

6. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2026 год в объеме 1 068 575 тысяч тенге.

7. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год, согласно приложению 4.

8. Утвердить перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ согласно приложению 5.

9. Установить лимит долга местного исполнительного органа Жамбылской области на 2026 год в размере 292 997 766 тысяч тенге.

10. Установить лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства местного исполнительного органа Жамбылской области на 2026 год в размере 130 944 486 тысяч тенге.

11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

17 Областной бюджет на 2026 год

Приложение № 1 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 12 декабря 2025 года №29-3
Областной бюджет на 2026 год
📌 Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Жамбылской области от 13.01.2026 № 30-2 (вводится в действие с 01.01.2026); в редакции решения маслихата Жамбылской области от 06.02.2026 № 31-2 (вводится в действие с 01.01.2026); в редакции решения маслихата Жамбылской области от 01.04.2026 № 32-4 (вводится в действие с 01.01.2026); в редакции решения маслихата Жамбылской области от 05.05.2026 № 33-2 (вводится в действие с 01.01.2026)
; в редакции решения маслихата Жамбылской области от 30.07.2026 № 35-2 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория
Наименование
Сумма, тыс.тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
I ДОХОДЫ
654 581 762
1
Налоговые поступления
31 584 806
03
Социальный налог
29 864 638
1
Социальный налог
29 864 638
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 719 393
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
676 746
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1 042 647
07
Прочие налоги
775
1
Прочие налоги
775
2
Неналоговые поступления
21 354 262
01
Доходы от государственной собственности
5 094 631
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
100 250
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
5 500
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
1 500
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
150 060
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
4 837 321
3
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 858
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 858
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
15 920 484
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
15 920 484
06
Прочие неналоговые поступления
337 289
1
Прочие неналоговые поступления
337 289
3
Поступления от продажи основного капитала
17 810
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
17 810
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
17 810
4
Специальные поступления
8 472 237
01
Специальные поступления
8 472 237
1
Специальные поступления
8 472 237
5
Поступления трансфертов
593 152 647
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
43 718 585
2
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
43 718 585
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
549 434 062
1
Трансферты из республиканского бюджета
549 434 062
Функциональная группа Наименование
сумма (тыс.тенге)
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
II ЗАТРАТЫ
660 333 529
01
Государственные услуги общего характера
4 689 786
110
Аппарат маслихата области
178 977
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
146 196
003
Капитальные расходы государственного органа
2 791
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
29 990
120
Аппарат акима области
2 637 152
001
Услуги по обеспечению деятельности акима области
1 934 612
007
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
150 299
009
Обеспечение и проведение выборов акимов
552 241
282
Ревизионная комиссия области
504 484
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
494 484
003
Капитальные расходы государственного органа
10 000
747
Управление информации и общественного развития области
257 055
075
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
257 055
257
Управление финансов области
396 810
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
358 648
009
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 500
013
Капитальные расходы государственного органа
8 120
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
28 542
718
Управление государственных закупок области
81 215
001
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
81 215
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
302 650
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
302 650
269
Управление по делам религий области
331 443
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
94 699
003
Капитальные расходы государственного органа
300
004
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
9 900
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
226 544
02
Оборона
1 860 301
773
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
700 616
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
211 138
004
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
489 478
271
Управление строительства области
69 080
002
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
69 080
287
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
723 639
002
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
499 857
003
Мероприятия гражданской обороны областного масштаба
21 090
004
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
202 692
773
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
366 966
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
174 978
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
191 988
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
26 013 102
252
Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы
23 204 336
001
Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
19 495 662
003
Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу
1 968
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 706 706
271
Управление строительства области
2 297 623
003
Развитие объектов органов внутренних дел
2 284 438
053
Строительство объектов общественного порядка и безопасности
13 185
774
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
511 143
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
447 843
006
Капитальные расходы государственного органа
63 300
04
Образование
415 586 562
261
Управление образования области
60 892 842
200
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
60 892 842
261
Управление образования области
256 417 409
003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
4 447 528
006
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
4 579 317
055
Дополнительное образование для детей и юношества
12 239 445
082
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
174 958 188
083
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
581 567
203
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
49 154 941
204
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
10 456 423
271
Управление строительства области
7 577 734
086
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
7 577 734
285
Управление физической культуры и спорта области
10 932 139
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
10 209 640
007
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
722 499
253
Управление здравоохранения области
2 122 641
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
2 122 641
261
Управление образования области
26 984 536
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
26 984 536
120
Аппарат акима области
61 854
019
Обучение участников избирательного процесса
61 854
253
Управление здравоохранения области
105 863
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
105 863
253
Управление здравоохранения области
259 660
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
259 660
261
Управление образования области
272 433
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
272 433
261
Управление образования области
15 959 451
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
1 383 684
004
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
94 769
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
2 009 418
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
710 747
011
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
1 842 587
012
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
247 984
019
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
68 000
029
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
3 463 288
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
5 698 885
086
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
5 289
087
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
434 800
271
Управление строительства области
34 000 000
203
Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области
34 000 000
05
Здравоохранение
18 572 350
253
Управление здравоохранения области
4 576 074
006
Услуги по охране материнства и детства
304 801
007
Пропаганда здорового образа жизни
20 000
041
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
3 289 324
042
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
1 712
050
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
960 237
256
Управление координации занятости и социальных программ области
2 853 382
031
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
2 853 382
271
Управление строительства области
527 194
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
527 194
253
Управление здравоохранения области
2 782 973
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
2 782 973
253
Управление здравоохранения области
625 818
039
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
625 818
253
Управление здравоохранения области
105 726
029
Областные базы специального медицинского снабжения
105 726
253
Управление здравоохранения области
7 101 183
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
612 368
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
354 997
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
40 199
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
206 000
023
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
88 000
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
5 578 883
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
220 736
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
26 127 650
256
Управление координации занятости и социальных программ области
10 880 367
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
2 095 459
013
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
3 303 226
014
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
3 033 433
015
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
611 150
064
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
1 724 655
069
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
12 444
076
Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты
100 000
261
Управление образования области
1 003 413
015
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
722 663
092
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
213 042
201
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
67 708
256
Управление координации занятости и социальных программ области
10 469 536
068
Программа занятости
10 469 536
261
Управление образования области
1 517
084
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
1 517
256
Управление координации занятости и социальных программ области
3 699 102
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
246 662
018
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
183 000
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
479 368
053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
214 003
066
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
34 662
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
70 738
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
2 470 669
276
Управление по защите прав детей области
49 715
001
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне
36 963
747
Управление информации и общественного развития области
24 000
077
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
24 000
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
32 560 325
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
50 000
054
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
50 000
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
32 510 325
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
257 516
005
Капитальные расходы государственного органа
11 729
038
Развитие коммунального хозяйства
4 221 955
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
2 951 533
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
25 067 592
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
18 788 129
740
Управление культуры и развития языков области
4 045 683
005
Поддержка культурно-досуговой работы
1 738 598
007
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
743 447
008
Поддержка театрального и музыкального искусства
1 563 638
271
Управление строительства области
1 900
017
Развитие объектов спорта
1 900
285
Управление физической культуры и спорта области
9 721 582
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
155 828
002
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
694 019
003
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
8 303 213
005
Капитальные расходы государственного органа
1 650
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
560 139
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
6 733
271
Управление строительства области
5 179
018
Развитие объектов архивов
5 179
740
Управление культуры и развития языков области
607 476
002
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
155 657
009
Обеспечение функционирования областных библиотек
451 819
747
Управление информации и общественного развития области
1 238 877
007
Услуги по проведению государственной информационной политики
1 238 877
759
Управление цифровизации и архивов области
2 150 256
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом
1 350 130
003
Обеспечение сохранности архивного фонда
740 179
009
Капитальные расходы государственного органа
21 331
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
38 616
266
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
193 336
021
Регулирование туристской деятельности
171 345
044
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
21 991
740
Управление культуры и развития языков области
298 298
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков
180 257
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
17 775
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
100 266
747
Управление информации и общественного развития области
525 542
001
Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне
412 577
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
110 758
005
Капитальные расходы государственного органа
1 119
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 088
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
7 187 384
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
1 500 000
007
Развитие теплоэнергетической системы
1 500 000
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
5 687 384
071
Развитие газотранспортной системы
5 687 384
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
49 311 451
255
Управление сельского хозяйства области
26 790 519
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
912 705
002
Субсидирование развития семеноводства
410 000
003
Капитальные расходы государственного органа
15 687
004
Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства
33 526
006
Субсидирование развития производства приоритетных культур
2 636 409
008
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
50 000
014
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
84 374
029
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
40 000
045
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
40 000
046
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
9 483
047
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
2 500 000
050
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
7 000 000
053
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
6 705 296
056
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
5 609 039
057
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
744 000
719
Управление ветеринарии области
6 474 210
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
200 841
003
Капитальные расходы государственного органа
5 550
008
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
44 000
009
Организация санитарного убоя больных животных
8 000
011
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
15 000
012
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
70 000
013
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
18 312
014
Проведение противоэпизоотических мероприятий
4 166 373
015
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 169 500
028
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
4 346
030
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
312 483
031
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
265 978
040
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
30 000
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
163 827
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
397 093
002
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
53 294
003
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
216 799
004
Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем
127 000
255
Управление сельского хозяйства области
7 729 312
023
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
7 729 312
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
6 558 119
005
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
6 408 119
104
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
150 000
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
200 000
034
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
200 000
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
928 321
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
212 509
008
Мероприятия по охране окружающей среды
46 250
010
Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
228 459
013
Капитальные расходы государственного органа
333
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
440 770
251
Управление земельных отношений области
223 869
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
142 784
010
Капитальные расходы государственного органа
304
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
80 781
719
Управление ветеринарии области
10 008
033
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
9 483
035
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
525
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
18 890 843
271
Управление строительства области
18 461 272
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
384 204
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
5 065 730
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
13 011 338
272
Управление архитектуры и градостроительства области
321 195
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
299 590
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
21 605
724
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
108 376
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
108 376
12
Транспорт и коммуникации
17 203 531
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
2 606 893
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 040 000
028
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
1 566 893
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
14 596 638
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
209 828
005
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
639 587
011
Капитальные расходы государственного органа
3 273
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
1 087 976
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
12 655 974
13
Прочие
12 484 991
271
Управление строительства области
4 007 985
040
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
4 007 985
266
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
504 727
005
Поддержка субъектов предпринимательства
123 979
008
Поддержка предпринимательской деятельности
380 748
257
Управление финансов области
1 068 575
012
Резерв местного исполнительного органа области
1 068 575
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
10 363
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
10 363
266
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
264 276
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности
264 276
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
2 226 260
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
2 226 260
271
Управление строительства области
3 437 940
097
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
3 437 840
221
Выполнение государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» (EPC-F)
100
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
964 865
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
964 865
14
Обслуживание долга
7 886 445
257
Управление финансов области
7 886 445
004
Обслуживание долга местных исполнительных органов
7 671 779
016
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
214 666
15
Трансферты
3 170 679
257
Управление финансов области
3 170 679
007
Субвенции
2 820 220
011
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
6 215
053
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
344 244
IІІ. Чистое бюджетное кредитование
-639 278
Бюджетные кредиты
31 418 386
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
16 413 286
271
Управление строительства области
13 433 380
009
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья
13 433 380
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
2 979 906
046
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
2 979 906
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
15 005 100
255
Управление сельского хозяйства области
13 500 000
087
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
7 000 000
092
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
6 500 000
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
1 505 100
007
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
1 505 100
Функциональная группа
Сумма (тыс.тенге)
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Категория
Наименование
Сумма (тыс.тенге)
Класс
Подкласс
1
2
3
6
Погашение бюджетных кредитов
32 057 664
1
Погашение бюджетных кредитов
32 057 664
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
32 055 818
2
Возврат из бюджетов районов (городов областного значения) неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета
1 846
Функциональная группа
Сумма (тыс.тенге)
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1 291 709
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1 291 709
Категория
Наименование
Сумма (тыс.тенге)
Класс
Подкласс
1
2
3
8
Поступления займов
31 506 442
01
Внутренние государственные займы
31 506 442
1
Государственные эмиссионные ценные бумаги
16 501 342
2
Договоры займа
15 005 100
9
Используемые остатки бюджетных средств
2 855 765
01
Остатки бюджетных средств
2 855 765
1
Остатки бюджетных средств
2 855 765
Функциональная группа Наименование
Сумма, тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
16
Погашение займов
33 070 498
257
Управление финансов области
33 070 498
008
Погашение долга местного исполнительного органа
16 422 423
015
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
16 646 229
018
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета
1 846

18 Областной бюджет на 2027 год

Приложение № 2 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 12 декабря 2025 года № 29-3
Областной бюджет на 2027 год
Категория
Наименование
Сумма, тыс.тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
I ДОХОДЫ
767 005 602
1
Налоговые поступления
32 786 880
03
Социальный налог
31 449 956
1
Социальный налог
31 449 956
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 336 924
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
408 824
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
928 100
2
Неналоговые поступления
13 806 977
01
Доходы от государственной собственности
5 006 977
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
40 000
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
6 000
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
2 000
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
159 200
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
4 799 777
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
8 800 000
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
8 800 000
3
Поступления от продажи основного капитала
7 000
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
7 000
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
7 000
4
Специальные поступления, всего
8 663 280
1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
7 826 280
2
Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона, развитие его инфраструктуры
770 000
4
Отчисления недропользователей на финансирование обучения казахстанских кадров
67 000
5
Поступления трансфертов
711 741 465
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
60 969 975
2
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
60 969 975
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
650 771 490
1
Трансферты из республиканского бюджета
650 771 490
Функциональная группа Наименование
сумма (тыс.тенге)
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
II ЗАТРАТЫ
01
Государственные услуги общего характера
750 542 572
110
Аппарат маслихата области
4 738 755
110
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
152 493
110
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
30 330
120
Аппарат акима области
2 771 313
120
001
Услуги по обеспечению деятельности акима области
1 586 475
120
007
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
10 500
120
009
Обеспечение и проведение выборов акимов
1 174 338
282
Ревизионная комиссия области
466 300
282
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
466 300
747
Управление информации и общественного развития области
276 646
747
075
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
276 646
257
Управление финансов области
380 601
257
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
350 559
257
009
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 500
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
28 542
718
Управление государственных закупок области
81 774
718
001
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
81 774
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
277 185
258
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
277 185
269
Управление по делам религий области
332 443
269
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
94 981
269
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
237 462
02
Оборона
8 958 301
773
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
568 241
773
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
205 283
773
004
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
362 958
271
Управление строительства области
2 000 000
002
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
2 000 000
287
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
6 122 809
287
002
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
4 839 322
287
004
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
212 827
287
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
1 070 660
773
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
267 251
773
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
148 610
773
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
118 641
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
30 107 551
252
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
28 334 129
252
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
18 283 851
252
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
2 066
252
006
Капитальные расходы государственного органа
10 048 212
271
Управление строительства области
1 000 000
271
003
Развитие объектов органов внутренних дел
1 000 000
774
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
773 422
774
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
773 422
04
Образование
448 222 941
261
Управление образования области
64 551 109
261
200
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
64 551 109
261
Управление образования области
260 235 314
261
003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
4 491 988
261
006
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
4 378 782
261
055
Дополнительное образование для детей и юношества
12 001 590
261
082
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
176 795 122
261
083
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
610 645
261
203
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
49 212 570
261
204
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
12 744 617
271
Управление строительства области
27 326 729
271
086
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
27 326 729
285
Управление физической культуры и спорта области
10 398 764
285
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
9 695 838
285
007
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
702 926
253
Управление здравоохранения области
2 512 598
253
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
2 512 598
261
Управление образования области
29 496 482
261
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
29 496 482
120
Аппарат акима области
64 947
120
019
Обучение участников избирательного процесса
64 947
253
Управление здравоохранения области
20 982
253
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
20 982
253
Управление здравоохранения области
269 937
253
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
269 937
261
Управление образования области
286 055
261
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
286 055
261
Управление образования области
19 695 861
261
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
1 410 071
261
004
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
96 657
261
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
3 369 889
261
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
723 998
261
011
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
1 845 214
261
012
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
249 297
261
019
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
68 000
261
029
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
3 470 642
261
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
8 000 000
261
086
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
5 553
261
087
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
456 540
271
Управление строительства области
33 364 163
203
Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области
33 364 163
05
Здравоохранение
39 021 592
253
Управление здравоохранения области
3 379 845
253
006
Услуги по охране материнства и детства
338 853
253
007
Пропаганда здорового образа жизни
30 602
253
041
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
2 226 430
253
042
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
2 251
253
050
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
781 709
256
Управление координации занятости и социальных программ области
2 705 546
031
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
2 705 546
271
Управление строительства области
21 186 300
271
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
21 186 300
253
Управление здравоохранения области
3 296 521
253
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
3 296 521
253
Управление здравоохранения области
659 509
253
039
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
659 509
253
Управление здравоохранения области
107 362
253
029
Областные базы специального медицинского снабжения
107 362
253
Управление здравоохранения области
7 686 509
253
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
248 609
253
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
373 434
253
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
42 209
253
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
206 102
253
023
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
92 400
253
030
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения
320
253
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
6 478 511
253
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
244 924
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
35 242 849
256
Управление координации занятости и социальных программ области
10 980 342
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
2 189 312
013
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
3 261 582
014
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
3 114 075
015
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
638 241
064
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
1 763 632
069
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
13 500
261
Управление образования области
1 027 170
261
015
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
734 201
261
092
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
223 694
261
201
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
69 275
256
Управление координации занятости и социальных программ области
18 382 582
068
Программа занятости
18 382 582
261
Управление образования области
1 593
261
084
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
1 593
256
Управление координации занятости и социальных программ области
4 827 162
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
228 552
007
Капитальные расходы государственного органа
1 100
018
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
100 000
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
508 498
046
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
63 520
053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
89 214
062
Развитие системы квалификаций
5 643
066
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
25 000
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
250 000
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
3 555 635
747
Управление информации и общественного развития области
24 000
747
077
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
24 000
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
65 991 634
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
50 000
279
054
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
50 000
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
65 941 634
279
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
199 596
038
Развитие коммунального хозяйства
3 425 918
279
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
2 926 459
279
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
59 389 661
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
16 268 382
740
Управление культуры и развития языков области
4 107 124
740
005
Поддержка культурно-досуговой работы
1 846 828
740
007
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
674 141
740
008
Поддержка театрального и музыкального искусства
1 586 155
285
Управление физической культуры и спорта области
7 795 458
285
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
141 712
285
002
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
592 872
285
003
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
7 040 124
285
005
Капитальные расходы государственного органа
1 733
285
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
12 284
285
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
6 733
740
Управление культуры и развития языков области
620 390
740
002
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
159 700
740
009
Обеспечение функционирования областных библиотек
460 690
747
Управление информации и общественного развития области
1 233 009
747
007
Услуги по проведению государственной информационной политики
1 233 009
759
Управление цифровизации и архивов области
1 653 158
759
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом
867 212
759
003
Обеспечение сохранности архивного фонда
745 399
759
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
40 547
266
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
173 103
266
021
Регулирование туристской деятельности
151 112
266
044
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
21 991
740
Управление культуры и развития языков области
174 443
740
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков
151 260
740
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6 234
740
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
16 949
747
Управление информации и общественного развития области
511 697
747
001
Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне
397 241
747
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
112 139
747
005
Капитальные расходы государственного органа
1 175
747
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 142
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
9 247 794
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
9 247 794
279
007
Развитие теплоэнергетической системы
926 005
071
Развитие газотранспортной системы
8 321 789
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
28 554 320
255
Управление сельского хозяйства области
15 334 774
255
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
814 724
255
002
Субсидирование развития семеноводства
430 500
255
003
Капитальные расходы государственного органа
2 246
255
006
Субсидирование развития производства приоритетных культур
1 050 000
255
008
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
210 000
255
018
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
1 582
255
029
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
42 000
255
045
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
42 000
255
046
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
4 200
255
047
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
1 050 000
255
050
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
4 200 000
255
051
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
32 522
255
053
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
3 150 000
255
056
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
3 675 000
255
057
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
630 000
719
Управление ветеринарии области
5 795 536
719
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
202 034
719
003
Капитальные расходы государственного органа
5 828
719
008
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
46 200
719
009
Организация санитарного убоя больных животных
8 400
719
010
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
42 000
719
011
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
15 750
719
012
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
73 500
719
013
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
19 228
719
014
Проведение противоэпизоотических мероприятий
4 336 373
015
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
269 500
719
028
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
4 563
719
030
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
328 107
719
031
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
292 574
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
151 479
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
317 722
254
002
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
98 294
254
003
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
219 428
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
6 733 502
254
005
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
6 733 502
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
241 126
254
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
192 564
254
008
Мероприятия по охране окружающей среды
48 562
251
Управление земельных отношений области
109 061
251
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
108 742
251
010
Капитальные расходы государственного органа
319
719
Управление ветеринарии области
22 599
719
033
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
11 550
719
034
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
10 498
719
035
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
551
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
14 022 745
271
Управление строительства области
13 702 578
271
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
225 220
271
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
5 916 402
271
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
7 560 956
272
Управление архитектуры и градостроительства области
212 652
272
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
205 717
272
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6 935
724
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
107 515
724
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
107 515
12
Транспорт и коммуникации
23 583 367
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
6 649 207
268
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 067 850
268
028
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
5 581 357
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
16 934 160
268
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
207 688
268
005
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
644 792
268
011
Капитальные расходы государственного органа
3 450
268
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
782 315
268
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
15 295 915
13
Прочие
16 816 551
271
Управление строительства области
3 450 000
271
040
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
3 450 000
266
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
582 463
266
005
Поддержка субъектов предпринимательства
130 178
266
008
Поддержка предпринимательской деятельности
452 285
257
Управление финансов области
1 107 931
257
012
Резерв местного исполнительного органа области
1 107 931
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
2 035 135
258
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
2 035 135
2261
Управление образования области
7 397 047
079
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
7 397 047
266
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
262 643
266
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности
262 643
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
1 016 467
268
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
1 016 467
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
964 865
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
964 865
14
Обслуживание долга
7 871 779
257
Управление финансов области
7 871 779
004
Обслуживание долга местных исполнительных органов
7 671 779
016
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
200 000
15
Трансферты
1 894 011
257
Управление финансов области
1 894 011
007
Субвенции
1 894 011
IІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
-9 776 361
Бюджетные кредиты
15 642 344
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
15 642 344
255
Управление сельского хозяйства области
14 150 000
087
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
10 400 000
092
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
3 750 000
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
1 492 344
007
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
1 492 344
Категория
Наименование
Сумма (тыс.тенге)
Класс
Подкласс
1
2
3
6
Погашение бюджетных кредитов
25 418 705
1
Погашение бюджетных кредитов
25 418 705
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
25 418 705
Функциональная группа
Сумма (тыс.тенге)
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Функциональная группа
Сумма (тыс.тенге)
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
V. Дефицит (профицит) бюджета
26 239 391
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
-26 239 391
Категория
Наименование
Сумма (тыс.тенге)
Класс
Подкласс
1
2
3
7
Поступления займов
15 642 344
01
Внутренние государственные займы
15 642 344
2
Договоры займа
15 642 344
Функциональная группа Наименование
Сумма, тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
16
Погашение займов
41 881 735
257
Управление финансов области
41 881 735
008
Погашение долга местного исполнительного органа
28 204 075
015
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
13 677 660

19 Областной бюджет на 2028 год

Приложение № 3 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 12 декабря 2025 года № 29-3
Областной бюджет на 2028 год
Категория
Наименование
Сумма, тыс.тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
I ДОХОДЫ
820 206 916
1
Налоговые поступления
34 102 964
03
Социальный налог
32 722 098
1
Социальный налог
32 722 098
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 380 866
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
423 666
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
957 200
2
Неналоговые поступления
13 819 677
01
Доходы от государственной собственности
5 019 677
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
42 000
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
6 500
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
2 500
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
168 900
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
4 799 777
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
8 800 000
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
8 800 000
3
Поступления от продажи основного капитала
7 500
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
7 500
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
7 500
4
Специальные поступления, всего
8 859 944
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
8 009 544
Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона, развитие его инфраструктуры
783 000
Отчисления недропользователей на финансирование обучения казахстанских кадров
67 400
5
Поступления трансфертов
763 416 831
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
85 479 511
2
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
85 479 511
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
677 937 320
1
Трансферты из республиканского бюджета
677 937 320
Функциональная группа Наименование
Сумма (тыс.тенге)
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
II ЗАТРАТЫ
820 344 977
01
Государственные услуги общего характера
4 733 925
110
Аппарат маслихата области
154 734
110
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
124 159
110
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
30 575
120
Аппарат акима области
2 737 140
120
001
Услуги по обеспечению деятельности акима области
1 614 615
120
007
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
11 025
120
009
Обеспечение и проведение выборов акимов
1 111 500
282
Ревизионная комиссия области
472 480
282
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
472 480
747
Управление информации и общественного развития области
281 465
747
075
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
281 465
257
Управление финансов области
386 624
257
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
356 582
257
009
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 500
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
28 542
718
Управление государственных закупок области
82 362
718
001
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
82 362
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
280 887
258
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
280 887
269
Управление по делам религий области
338 233
269
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
96 671
269
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
241 562
02
Оборона
12 230 568
773
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
589 178
773
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
214 127
773
004
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
375 051
271
Управление строительства области
4 400 000
002
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
4 400 000
287
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
6 966 581
287
002
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
5 698 253
287
004
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
223 468
287
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
1 044 860
773
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
274 809
773
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
150 236
773
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
124 573
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
30 436 582
252
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
29 163 025
252
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
18 610 231
252
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
2 170
252
006
Капитальные расходы государственного органа
10 550 624
271
Управление строительства области
500 000
003
Развитие объектов органов внутренних дел
500 000
774
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
773 557
774
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
773 557
04
Образование
423 556 223
261
Управление образования области
67 311 486
261
200
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
67 311 486
261
Управление образования области
265 510 665
261
003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
4 538 495
261
006
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
4 439 315
261
055
Дополнительное образование для детей и юношества
12 293 879
261
082
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
181 316 874
261
083
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
641 177
261
203
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
49 273 082
261
204
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
13 007 843
271
Управление строительства области
25 291 531
271
086
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
25 291 531
285
Управление физической культуры и спорта области
10 570 202
285
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
9 856 328
285
007
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
713 874
253
Управление здравоохранения области
2 671 856
253
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
2 671 856
261
Управление образования области
31 588 433
261
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
31 588 433
120
Аппарат акима области
68 194
120
019
Обучение участников избирательного процесса
68 194
253
Управление здравоохранения области
22 000
253
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
22 000
253
Управление здравоохранения области
283 434
253
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
283 434
261
Управление образования области
300 358
261
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
300 358
261
Управление образования области
19 938 064
261
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
1 433 006
261
004
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
98 641
261
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
3 538 384
261
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
737 910
261
011
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
1 847 892
261
012
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
250 669
261
019
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
68 000
261
029
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
3 478 364
261
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
8 000 000
261
086
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
5 831
261
087
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
479 367
05
Здравоохранение
67 297 133
253
Управление здравоохранения области
3 413 582
253
006
Услуги по охране материнства и детства
343 483
253
007
Пропаганда здорового образа жизни
30 602
253
041
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
2 333 867
253
042
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
2 592
253
050
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
703 038
256
Управление координации занятости и социальных программ области
2 769 076
031
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
2 769 076
271
Управление строительства области
49 434 700
271
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
49 434 700
253
Управление здравоохранения области
3 296 521
253
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
3 296 521
253
Управление здравоохранения области
675 980
253
039
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
675 980
253
Управление здравоохранения области
108 679
253
029
Областные базы специального медицинского снабжения
108 679
253
Управление здравоохранения области
7 598 595
253
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
255 131
253
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
376 596
253
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
44 319
253
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
206 102
253
023
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
100 000
253
030
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения
330
253
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
6 353 192
253
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
262 925
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
35 558 090
256
Управление координации занятости и социальных программ области
11 123 850
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
2 209 711
013
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
3 313 811
014
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
3 159 953
015
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
644 218
064
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
1 782 657
069
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
13 500
261
Управление образования области
1 052 073
261
015
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
746 275
261
092
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
234 879
261
201
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
70 919
256
Управление координации занятости и социальных программ области
18 382 582
068
Программа занятости
18 382 582
261
Управление образования области
1 672
261
084
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
1 672
256
Управление координации занятости и социальных программ области
4 973 913
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
229 744
007
Капитальные расходы государственного органа
1 350
018
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
100 000
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
517 232
046
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
66 696
053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
94 566
062
Развитие системы квалификаций
5 982
066
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
25 000
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
300 000
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
3 633 343
747
Управление информации и общественного развития области
24 000
747
077
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
24 000
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
113 042 571
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
50 000
279
054
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
50 000
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
112 992 571
279
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
201 342
038
Развитие коммунального хозяйства
4 827 347
279
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
3 063 332
279
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
104 900 550
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
16 987 811
740
Управление культуры и развития языков области
4 445 515
740
005
Поддержка культурно-досуговой работы
2 134 434
740
007
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
713 650
740
008
Поддержка театрального и музыкального искусства
1 597 431
285
Управление физической культуры и спорта области
8 051 254
285
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
142 640
285
002
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
615 820
285
003
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
7 271 344
285
005
Капитальные расходы государственного органа
1 819
285
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
12 898
285
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
6 733
740
Управление культуры и развития языков области
629 645
740
002
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
162 075
740
009
Обеспечение функционирования областных библиотек
467 570
747
Управление информации и общественного развития области
1 289 845
747
007
Услуги по проведению государственной информационной политики
1 289 845
759
Управление цифровизации и архивов области
1 689 709
759
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом
896 255
759
003
Обеспечение сохранности архивного фонда
750 880
759
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
42 574
266
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
178 108
266
021
Регулирование туристской деятельности
156 117
266
044
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
21 991
740
Управление культуры и развития языков области
177 694
740
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков
154 092
740
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6 653
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
16 949
747
Управление информации и общественного развития области
526 041
747
001
Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне
406 921
747
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
116 686
747
005
Капитальные расходы государственного органа
1 234
747
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 200
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
339 924
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
339 924
071
Развитие газотранспортной системы
339 924
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
29 349 742
255
Управление сельского хозяйства области
16 088 776
255
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
842 723
255
002
Субсидирование развития семеноводства
452 025
255
003
Капитальные расходы государственного органа
2 358
255
006
Субсидирование развития производства приоритетных культур
1 102 500
255
008
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
220 500
255
018
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
1 662
255
029
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
44 100
255
045
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
44 100
255
046
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
4 410
255
047
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
1 102 500
255
050
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
4 410 000
255
051
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
34 148
255
053
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
3 307 500
255
056
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
3 858 750
255
057
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
661 500
719
Управление ветеринарии области
5 769 801
719
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
203 289
719
003
Капитальные расходы государственного органа
6 119
719
008
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
48 510
719
009
Организация санитарного убоя больных животных
8 820
719
010
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
44 100
719
011
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
16 538
719
012
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
77 175
719
013
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
20 189
719
014
Проведение противоэпизоотических мероприятий
4 514 873
719
028
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
4 791
719
030
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
344 512
719
031
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
321 832
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
159 053
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
320 483
254
002
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
98 294
254
003
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
222 189
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
6 791 937
254
005
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
6 791 937
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
245 301
254
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
194 311
254
008
Мероприятия по охране окружающей среды
50 990
251
Управление земельных отношений области
109 714
251
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
109 379
251
010
Капитальные расходы государственного органа
335
719
Управление ветеринарии области
23 730
719
033
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
12 128
719
034
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
11 023
719
035
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
579
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
21 537 518
271
Управление строительства области
21 212 605
271
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
229 971
271
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
6 004 506
271
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
14 978 128
272
Управление архитектуры и градостроительства области
216 958
272
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
209 676
272
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
7 282
724
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
107 955
724
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
107 955
12
Транспорт и коммуникации
33 785 696
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
6 750 040
268
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 121 242
268
028
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
5 628 798
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
27 035 656
268
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
212 590
268
005
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
684 559
268
011
Капитальные расходы государственного органа
3 554
268
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
805 785
268
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
25 329 168
13
Прочие
22 219 570
271
Управление строительства области
8 050 000
271
040
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
8 050 000
266
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
611 587
266
005
Поддержка субъектов предпринимательства
136 687
266
008
Поддержка предпринимательской деятельности
474 900
257
Управление финансов области
1 139 650
257
012
Резерв местного исполнительного органа области
1 139 650
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
2 035 135
258
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
2 035 135
261
Управление образования области
8 136 752
079
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
8 136 752
266
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
265 112
266
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности
265 112
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
1 016 469
268
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
1 016 469
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
964 865
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
964 865
14
Обслуживание долга
7 871 779
257
Управление финансов области
7 871 779
004
Обслуживание долга местных исполнительных органов
7 671 779
016
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
200 000
15
Трансферты
1 397 845
257
Управление финансов области
1 397 845
007
Субвенции
1 397 845
IІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
-3 434 214
Бюджетные кредиты
19 068 221
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
19 068 221
255
Управление сельского хозяйства области
17 650 000
087
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
13 900 000
092
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
3 750 000
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
1 418 221
007
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
1 418 221
Категория
Наименование
Сумма (тыс.тенге)
Класс
Подкласс
1
2
3
6
Погашение бюджетных кредитов
22 502 435
1
Погашение бюджетных кредитов
22 502 435
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
22 502 435
Функциональная группа
Сумма (тыс.тенге)
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
Функциональная группа
Сумма (тыс.тенге)
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
V. Дефицит (профицит) бюджета
3 296 153
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
-3 296 153
Категория
Наименование
Сумма (тыс.тенге)
Класс
Подкласс
1
2
3
8
Поступления займов
19 068 221
01
Внутренние государственные займы
19 068 221
2
Договоры займа
19 068 221
Функциональная группа Наименование
Сумма, тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
16
Погашение займов
22 364 374
257
Управление финансов области
22 364 374
008
Погашение долга местного исполнительного органа
10 000 000
015
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
12 364 374

20 Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год

Приложение № 4 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 12 декабря 2025 года № 29-3
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год
Функциональная группа
Наименование
Администратор бюджетной программы
Бюджетная программа
04
Образование
261
Управление образования области
003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
006
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
285
Управление физической культуры и спорта области
007
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
253
Управление здравоохранения области
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
05
Здравоохранение
253
Управление здравоохранения области
006
Услуги по охране материнства и детства
007
Пропаганда здорового образа жизни
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
041
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
256
Управление координации занятости и социальных программ области
031
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами

21 Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ

Приложение № 5 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 12 декабря 2025 года №29-3
Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ
📌 Сноска. Приложение 5 в редакции решения маслихата Жамбылской области от 13.01.2026 № 30-2 (вводится в действие с 01.01.2026); в редакции решения маслихата Жамбылской области от 06.02.2026 № 31-2 (вводится в действие с 01.01.2026).
АБП
БП
Наименование
Плановый период
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
5
6
7
110
Аппарат маслихата области
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
003
Капитальные расходы государственного органа
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
120
Аппарат акима области
001
Услуги по обеспечению деятельности акима области
007
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Конечный результат:
Обновление и техническое оснащение аппарата акима области материально-техническим оборудованием (приобретение оргтехники, мебели и др.) (%)
100
100
100
009
Обеспечение и проведение выборов акимов
Конечный результат:
Обеспечение функционирования областной и территориальных избирательных комиссий (комиссий)
12
12
12
019
Обучение участников избирательного процесса
Конечный результат:
Организация электорального обучения членов избирательных комиссий всех уровней (человек)
1569
1569
1569
251
Управление земельных отношений области
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
Конечный результат:
Проведение единой государственной политики в вопросах использования и охраны земельного фонда Жамбылской области. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. (га)
10000
10000
10000
010
Капитальные расходы государственного органа
Конечный результат:
Усиление материально-технической базы государственного органа в целях обеспечения деятельности управления, %
100
100
100
252
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
Целевой индикатор:
Уровень доверия граждан к органам внутренних дел, %
80
81
82
Конечный результат:
Уровень доверия граждан к органам внутренних дел, %
80
81
82
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Целевой индикатор:
Материально-техническое оснащение сотрудников областного аппарата ДП и его территориальных подразделений (%)
87
91
95
Конечный результат:
Материально-техническое оснащение сотрудников областного аппарата ДП и его территориальных подразделений (%)
87
91
95
253
Управление здравоохранения области
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
Целевой индикатор:
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования, %
100
100
100
Конечный результат:
Удовлетворение социально-экономических потребностей общества в квалифицированных специалистах со средним медицинским и фармацевтическим образованием и обеспечение государственным образовательным заказом по подготовке специалистов, %
100
100
100
Процентр трудоустройства, %
100
100
100
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
Целевой индикатор:
Повышение квалификации и переподготовка кадров (% от плана)
100
100
100
Конечный результат:
Медицинские и фармацевтические сотрудники, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров один раз в пять лет, %
100
100
100
Доля медицинских и фармацевтических сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации из общего числа средних медицинских работников, %
3
3
3
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
Целевой индикатор:
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, %
6,3
6,25
6,2
Конечный результат:
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, %
95,2
95,3
95,4
006
Услуги по охране материнства и детства
Целевой индикатор:
Охрана материнства и детства (объект)
1
1
1
Конечный результат:
Уровень обеспечения доступности и своевременности оказания квалифицированной медицинской и педагогической помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям–инвалидам и детям с ограниченными возможностями
100
100
100
007
Пропаганда здорового образа жизни
Целевой индикатор:
Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни, %
36
41
42
Конечный результат:
Повышение информированности населения по вопросам охраны здоровья и профилактике заболеваний, %
100
100
100
Увеличение продолжительности жизни, лет
76,1
76,4
76,7
041
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
Целевой индикатор:
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей, %
100
100
100
Конечный результат:
Полное и своевременное обеспечение амбулаторных пациентов качественными лекарственными препаратами и специализированными лечебными продуктами отдельных категорий населения с генетическими или редкими и особыми заболеваниями с дорогостоящими лекарствами и специализированным питанием по специализированному меню разработанный генетиками индивидуально для обеспечения жизнедеятельности пациентов с редкими заболеваниями, %
100
100
100
042
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
Целевой индикатор:
Закуп медикаментов для проведения медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда, %
100
100
100
Конечный результат:
Доля обеспеченных препаратами для химической кастрации в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения, %
100
100
100
050
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
Целевой индикатор:
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга, %
100
Конечный результат:
Оснащенность служб скорой медицинской помощи санитарным автотранспортом, %
100
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
Целевой индикатор:
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения, %
100
100
100
Конечный результат:
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами для иммунизации подлежащего контингента с охватом лиц из группы риска и не менее 20 % прикрепленного населения области не менее 95%
100
100
100
039
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
Целевой индикатор:
Оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы (объект)
5
5
5
Конечный результат:
Повышение качества и доступности медицинской помощи лицам, содержащимся в учреждениях УИС, обеспечение оказания помощи в соответствии с установленными стандартами, %
100
100
100
029
Областные базы специального медицинского снабжения
Целевой индикатор:
Уровень готовности материальных ценностей мобилизационного резерва к использованию при мобилизации, %
100
100
100
Конечный результат:
Обеспечение резерва лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях, %
100
100
100
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
Конечный результат:
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
Целевой индикатор:
Доля новых зараженных ВИЧ в структуре выявления с парентеральным путем передачи
19
Конечный результат:
Охват населения обследованием на ВИЧ инфекцию
Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения, %
0,14
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
Целевой индикатор:
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, %
100
Конечный результат:
Социальная защита пациентов, направленных на лечение за пределы места жительства для обеспечения доступности высокоспециализированной медицинской помощи пациентам на уровне 100%
100
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
Целевой индикатор:
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения (объект)
1
Конечный результат:
Осуществление ведомственных статистических наблюдений в области здравоохранения с соблюдением требований статистической методологии и 100% обработка поступающей информации от медицинских организаций, %
100
023
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
Целевой индикатор:
Уровень готовности материальных ценностей мобилизационного резерва к использованию при мобилизации, %
100
Конечный результат:
Обеспечение резерва лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях, %
100
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, в том числе
город, %
СНП, %
Конечный результат:
Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, %
63,15
Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, %
92,4
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
002
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
Конечный результат:
Разработка ПСД на установление водоохранных зон и полос водных объектов (водные объекты)
13
13
13
003
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
005
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
Конечный результат:
Выращивание посадочного материала в лесных питомниках (га)
130
38
38
Вопроизводство пустынных лесов путем посева и посадки саксаула и прочих пескоукреплящих пород на территории гослесфонда (га)
8948
8948
8948
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
008
Мероприятия по охране окружающей среды
Конечный результат:
Онлайн-трансляции данных о текущем состоянии атмосферного воздуха и погодных условий
1
1
1
Работы по изучению почвы
1
1
1
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Конечный результат:
Материально-техническое оснащение лесных хозяйств (%)
85
90
95
104
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
Целевой индикатор:
Создание и расширение рыбного хозяйства, количество хозяйств
10
10
10
Доля переработки рыбы, %
27
27
27
Конечный результат:
Приобретение техники и оборудования, ед.
8
8
8
Сумма кредитов за счет субсидирования ставки вознаграждения, выданных субъектам АПК, включая лизинг, %
100
100
100
255
Управление сельского хозяйства области
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
Целевой индикатор:
Содержание аппарата управления согласно утвержденной штатной численности
33
33
33
Конечный результат:
Обеспечение деятельности аппарата управления, включая затраты на оплату труда государственных служащих (согласно утвержденному лимиту штатных расписаний) и направление на социальное обеспечение, коммунальные, транспортные услуги, услуги связи, приобретение прочих товаров и оплату прочих услуг и работ и командировочные расходы.
100
100
100
002
Субсидирование развития семеноводства
Целевой индикатор:
Увеличение объем использования высокопродуктивных семян сортов и гибридов сельскохозяйственных культур
8,7 %
10,7 %
13,0 %
Конечный результат:
Элитные семена, тонн
125,3
130,0
150,0
Семена 1 репродукции, тонн
506,0
580,0
620,0
Семена гибридов первого поколения, посевная единица
11 355,0
12 500,0
14 000,0
003
Капитальные расходы государственного органа
Целевой индикатор:
Расходы на материально-техническое обеспечение (приобретение активов для деятельности государственных органов)
100
100
100
Конечный результат:
Обеспечение материально-техническим оборудованием сотрудников управления
100
100
100
004
Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства
006
Субсидирование развития производства приоритетных культур
Целевой индикатор:
Загрузка производственных мощностей перерабатывающих предприятий, расположенных в регионе, и обеспечение их отечественным сырьём, %
55
60
65
Конечный результат:
Приоритетная культура, сданная на переработку, тыс.тонн
44,4
46,8
49,0
Приоритетные овощные культуры, произведенные в закрытом грунте, гектар
4,8
4,8
5,8
008
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
Целевой индикатор:
План использование пестицидов предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов тыс. литр
45,5
47,6
49,9
Конечный результат:
Объем приобретения субсидируемых пестицидов, тыс.литр
42,5
44,6
46,9
014
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
Целевой индикатор:
районы и территории, охватываемые государственной поддержкой, количество
8
9
10
Конечный результат:
Объем потребляемой воды, тыс. м3
80,4
82,5
86,0
018
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
Целевой индикатор:
Материально-техническое обеспечение (организация работ по обезвреживанию пестицидов (ядовитых химикатов) по мере необходимости), %
100
100
100
Конечный результат:
Обезвреживание тары, освобождённой от ядовитых химикатов, в целях охраны окружающей среды (по заявке), %
100
100
100
023
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
Целевой индикатор:
Ежегодная площадь внедрения водосберегающих технологий, тыс. га
10,0
91,5
109,5
Конечный результат:
Общая площадь внедренных водосберегающих технологий, тыс.га
76,5
103,5
136,5
029
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
Целевой индикатор:
На основании данных, предоставленных методическим центром, на участках, где зафиксировано превышение экономического порога вредоносности вследствии распространения саранчовых вредителей, провести фитосанитарные мероприятия, %
100
100
100
Конечный результат:
Проведение химической обработки против вредных организмов на соответствующей территории, тыс.га
21,2
11,91
10,64
045
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
Целевой индикатор:
Увеличение удельного веса кондиционных семян с использованием семян проверенного качества
95 %
97 %
99 %
Конечный результат:
Экспертиза качества семян, тонн
87,0
87,1
87,2
046
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
Целевой индикатор:
Районы, охватываемые для государственного учёта и регистрации тракторов, их прицепов, самоходных сельскохозяйственных машин и механизмов
11
11
11
Конечный результат:
Государственные регистрационные номерные знаки, штук
550
1500
1500
Технические паспорта, штук
550
1500
1500
Удостоверение тракториста-машиниста, штук
500
500
Свидетельство о регистрации залога, штук
500
500
047
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
Целевой индикатор:
План внесение по минеральному удобрению тыс.тонн
109,7
131,6
144,3
Конечный результат:
Объем приобретения удобрений (за исключением органических), субсидируемых тыс.тонн
12,6
13,1
13,7
050
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
Целевой индикатор:
Привлечение инвестиции в основной капитал АПК, млн. тенге
25 000
30 000
35 000
Конечный результат:
Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования и Приобретение приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования, шт
895
995
1500
051
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
053
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Целевой индикатор:
Увеличение производства молока, %
1,2
1,5
1,7
Увеличение производства мяса, %
2,0
2,5
2,7
Конечный результат:
Приобретение отечественного племенного быка-производителя мясного и мясо-молочного направлений, голов
2 130
2 200
2 450
Приобретение отечественного племенного маточного поголовья КРС мясного и мясо-молочного направлений, голов
11 200
12 000
12 500
Приобретение импортного племенного маточного поголовья КРС мясного и мясо-молочного направлений, голов
220
325
450
Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка КРС мясного направления, голов
10 345
11 200
12 454
Удешевление стоимости КРС мужской особи, тыс.тонн
8,0
8,2
8,3
Приобретение отечественного племенного маточного поголовья КРС молочных пород, голов
5 600
5 750
6 000
Приобретение импортного маточного поголовья КРС молочного направления, голов
200
350
450
Удешевление стоимости производства молока, тыс. тонн
35,0
38,2
40,1
Субсидирование стоимости услуг по искусственному осеменению маточного поголовья КРС, голов
2,0
2,5
3,0
Приобретение семени племенного быка, доза
1 200
1 450
2 000
Удешевление стоимости производства мяса курицы, тыс. тонн
10,0
11,0
14,0
Приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления, тыс. голов
75,0
92,0
105,0
Приобретение отечественных племенных овец, голов
244 000
262 000
285 000
Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка МРС, голов
21 200
245 000
268 000
Удешевление стоимости МРС мужской особи, голов
135 000
142 000
163 000
Приобретение племенных жеребцов-производителей продуктивного направления, голов
25
36
42
056
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
Целевой индикатор:
Обновление сельхоз техники, %
8
8,5
9
Конечный результат:
Субсидирование ставок вознаграждения по договорам займа, выданным финансовыми институтами, кол-во договоров
3 522
3 622
3 672
057
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
Целевой индикатор:
1 500
2 775
2 875
Доля переработки молока, %
41
41
41
Доля переработки мяса, %
47
47
47
Доля переработки масличных культур, (подсолнух) %
100
100
70
Конечный результат:
Производство сливочного масла, тонн
900
1 416
1 416
Производство твердого сыра, тонн
690
1 341
1 341
Производство сухого молока, тонн
70
600
600
087
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
Целевой индикатор:
Доля покрытия потребности сельского населения в предоставлении микрокредитов и лизинга в рамках масштабирования проекта «Ауыл аманаты» (с нарастанием к предыдущему году), %
41,9
54,0
70,1
Конечный результат:
Доля покрытия потребности сельского населения в предоставлении микрокредитов и лизинга в рамках масштабирования проекта «Ауыл аманаты» (с нарастанием к предыдущему году), %
41,5
53,4
69,4
092
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
Целевой индикатор:
Повышение экономической доступности факторов производства в сельском хозяйстве за счет насыщения внутреннего рынка и реализации проектов АПК по импортозамещению, а также обеспечение населения региона качественными и доступными продуктами питания через кредитование местных исполнительных органов для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.
6
3
3
Конечный результат:
Рост валового выпуска продукций сельского хозяйства в рамках программы кредитования в сфере агропромышленного комплекса (тиражирование опыта СКО) %
100,1
100,3
100,3
256
Управление координации занятости и социальных программ области
031
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
Целевой индикатор:
Доля лиц из числа активных пользователей Д и Е категории и безработных, за которых местными исполнительными органами уплачивающие взносы на ОСМС
100
100
100
Конечный результат:
Обеспечение своевременного и полного перечисления взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за лиц, относящихся к льготным категориям населения
100
100
100
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
Целевой индикатор:
Социальная поддержка и улучшение качества жизни инвалидов, пожилых граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в условиях стационара.
Конечный результат:
Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)
100
100
100
013
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
Целевой индикатор:
Повышение эффективности предоставления услуг лицам с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями в медико-социальных учреждениях
Конечный результат:
Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)
100
100
100
014
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
Целевой индикатор:
Социальная поддержка и улучшение качества жизни инвалидов,путем оказания специальных социальных услуг в реабилитационных центрах
Конечный результат:
Доля лиц, обслуживаемых в условиях полустационара в государственном секторе
31,0
30,5
30,5
015
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
Целевой индикатор:
Повышение эффективности предоставления специальных социальных услуг детям -инвалидам с психоневрологическими патологиями в условиях стационара
Конечный результат:
Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)
100
100
100
064
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
Целевой индикатор:
Повышение уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости.
Конечный результат:
1) доля лиц, вовлеченных в продуктивную занятость, из числа зарегистрированных в органах занятости
82,3
83,0
83,0
2) доля молодежи, трудоустроенной на постоянные рабочие места из числа обратившихся в карьерные центры
47,8
48,5
48,5
066
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
Целевой индикатор:
Создание условий для молодежи стать полноценным участником экономических преобразований.
Конечный результат:
Уровень безработицы
5,1
5,1
5,1
069
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
Целевой индикатор:
Обеспечение организаций нижестоящего уровня целевыми трансфертами из областного бюджета целях реализации региональной политики в области занятости и социальных программ, улучшения качества предоставления социальных услуг и социальной помощи в Жамбылской области
Конечный результат:
Уровень безработицы
5,1
5,1
5,1
076
Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты
Целевой индикатор:
Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения через размещение государственного социального заказа неправительственным организациям.
Конечный результат:
Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора
21
22
22
068
Программа занятости
Целевой индикатор:
1) доля лиц, вовлеченных в продуктивную занятость, из числа зарегистрированных в органах занятости
35834 чел
35834 чел
35834 чел
2) доля молодежи, трудоустроенной на постоянные рабочие места из числа обратившихся в карьерные центры
24263 чел
30982 чел
31355 чел
Конечный результат:
Уровень безработицы
5,1
5,1
5,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
Целевой индикатор:
Повышение благосостояния и качества уровня жизни в целях реализации региональной политики в области занятости и социальных программ, улучшения качества предоставления социальных услуг и социальной помощи в Жамбылской области.
Конечный результат:
Повышение квалификации 6 специалистов
018
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
Целевой индикатор:
Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения через размещение государственного социального заказа неправительственным организациям.
Конечный результат:
Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора
21
22
22
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
Целевой индикатор:
Повышение эффективности предоставления специальных социальных услуг лицам подвергшимся бытовому насилию и лицам попавшим в трудную жизненную ситуацию
Конечный результат:
Доля охваченных специальными социальными услугами лиц подвергшихся бытовому насилию и лиц попавших в трудную жизненную ситуацию из числа обратившихся
100
100
100
053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
Целевой индикатор:
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов,путем оказания услуг по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту
Конечный результат:
Удельный вес инвалидов с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (из числа обратившихся за оказанием услуги инвалидов с кохлеарными имплантами)
100
100
100
062
Развитие системы квалификаций
Целевой индикатор:
Вовлечение самозанятых, безработных и лиц без квалификации в продуктивную занятость посредством решения задач по национальному проекту по развитию предпринимательства по Жамбылской области через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов
Конечный результат:
Уровень безработицы
5,1
5,1
5,1
066
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
Целевой индикатор:
Создание условий для молодежи стать полноценным участником экономических преобразований.
Конечный результат:
Уровень безработицы
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Целевой индикатор:
укрепление в государственных учреждениях материально-технической базы
100
100
100
Конечный результат:
Обеспечение медико-социальных учреждений материально-технической базой
100
100
100
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Целевой индикатор:
Уровень охвата инвалидов и социально уязвимых слоёв населения социальными услугами
Конечный результат:
1) Доля лиц с инвалидностью, обеспеченных гигиеническими средствами (из планируемого числа лиц с инвалидностью, нуждающихся в гигиенических средствах), одноразовыми катетерами для детей с диагнозом «Spina Bifida», а также санаторно-курортным лечением в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, составляет
95,0
95,0
95,0
2)Доля трудоспособных получателей адресной социальной помощи (условной денежной помощи), трудоустроенных и вовлечённых в активные меры содействия занятости (в общей численности трудоспособных получателей УДП), составляет
82,7
82,9
82,9
257
Управление финансов области
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
Конечный результат:
Функции по обеспечению исполнения областного бюджета и управлению имуществом, находящимся в коммунальной собственности области.
100
100
100
009
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
Конечный результат:
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
100
100
100
013
Капитальные расходы государственного органа
Конечный результат:
Материально-техническое оснащение управления финансов акимата области
100
100
100
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Конечный результат:
Обеспечение 100% перечисления целевых текущих трансфертов в нижестоящие бюджеты в соответствии с планами финансирования.
100
100
100
012
Резерв местного исполнительного органа области
Конечный результат:
Обеспечение исполнения постановлений акимата области о выделении средств из резерва местного исполнительного органа области
100
100
100
004
Обслуживание долга местных исполнительных органов
Конечный результат:
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед «инвестором» по обслуживанию долга
100
100
100
016
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
Конечный результат:
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по обслуживанию долга
100
100
100
007
Субвенции
Конечный результат:
Обеспечение перечисления бюджетных субвенций из областного бюджета нижестоящим бюджетам в соответствии с решениями областного маслихата об объемах трансфертов общего характера и областном бюджете на плановый период
100
100
100
008
Погашение долга местного исполнительного органа
Конечный результат:
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед «инвестором» по погашению долга
100
100
100
015
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
Конечный результат:
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по погашению основного долга
100
100
100
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
007
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
Конечный результат:
Количетсво обеспеченных специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских, округов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, мерами социальной поддержки в виде бюджетных кредитов на приобретение или строительство жилья, чел
152
143
127
261
Управление образования области
200
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
Целевой индикатор:
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет , %
96,3
99
100
Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности, %
100
100
100
Конечный результат:
Уровень предшкольной подготовки детей , %
92,4
93,8
95
Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций , %
71,7
73
74,3
Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации , %
71,4
76,6
77,5
003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
006
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
055
Дополнительное образование для детей и юношества
082
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
Конечный результат:
083
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
203
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
204
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
004
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
Конечный результат:
Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом, %
100
100
100
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
011
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
012
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
019
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
029
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, %
Город
92,7
93,9
95,2
СНП
67,6
68,7
69,8
Конечный результат:
Доля школ, расположенных в типовых зданиях
81,7
85,7
86,1
086
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
087
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
015
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
092
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
201
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
084
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
266
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
021
Регулирование туристской деятельности
Целевой индикатор:
Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел.
0,25
0,26
0,27
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел.
0,008
0,009
0,01
Конечный результат:
Увеличение номерного фонда, койко-мест
7 895
8 120
8 200
044
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
Конечный результат:
Количество санитарно-гигиенических узлов подлежащие для субсидирования части затрат субъектов предпринимательства, для поддержания санитарного состояния привлекательных для туристов, ед
26
26
26
005
Поддержка субъектов предпринимательства
Целевой индикатор:
Доля ВДС МСП в ВРП, %
25,8
26
26,4
Конечный результат:
Доля ВДС МСП в ВРП, %
8,3
8,5
8,6
008
Поддержка предпринимательской деятельности
Конечный результат:
Оказание консультационных услуг по инвестиционным услугам предпринимателям, %
100
100
100
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности
269
Управление по делам религий области
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
004
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
002
Развитие транспортной инфраструктуры
Целевой индикатор:
Строительство и реконструкция автомобильных дорог областного значения (км)
Конечный результат:
Приведение автомобильных дорог областного значения в нормативное техническое состояние
005
Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
Конечный результат:
Субсидирование социально-значимых автобусных маршрутов, ед.
8
8
8
Субсидирование социально-значимых железнодорожных маршрутов, ед.
3
3
3
028
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
Целевой индикатор:
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения (км)
26,1
94,151
78,5
Конечный результат:
Приведение автомобильных дорог областного значения в нормативное техническое состояние
99%
99%
99%
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Целевой индикатор:
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (км)
25
45
50
Капитальный и средний ремонт внутрипоселковых дорог
30
50
60
город, км
15
25
30
СНП, км
15
30
30
Конечный результат:
Приведение автодорог районного значения в нормативное техническое состояние
99%
99%
99%
Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии
91%
93%
95%
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
Целевой индикатор:
Строительство и реконструкция внутрипоселковых и внутригородских автомобильных дорог (км)
9
0
0
Конечный результат:
Увеличение доли улиц населенных пунктов в хорошем и удовлетворительном состоянии
91%
93%
95%
271
Управление строительства области
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
002
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
Конечный результат:
Обеспеченность инфраструктурой ЧС
3
0
4
003
Развитие объектов органов внутренних дел
Конечный результат:
Доведение до действующих норм положенности числа участковых пунктов полиции
2
1
1
009
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья
Конечный результат:
Вввод в эксплуатацию кредитных квартир до конца года
200
053
Строительство объектов общественного порядка и безопасности
086
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
Конечный результат:
Строительство объектов образования
6
10
10
203
Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
Конечный результат:
Строительство и реконструкция медицинских учреждений
8
0
5
018
Развитие объектов архивов
Конечный результат:
Строительство 52 культурных объектов
1
0
0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Конечный результат:
Обеспечение арендным жильем граждан из числа социально уязвимых слоев населения (приобретение), состоявщих на учете в местных исполнительных органах, кол-во семей
344
382
360
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
040
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
097
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
Конечный результат:
Строительство 52 культурных объектов, Строительство спортивных объектов, Строительство и реконструкция медицинских учреждений
7
0
0
272
Управление архитектуры и градостроительства области
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
Конечный результат:
Осуществлять государственную политику в области архитектуры и градостроительства на местном уровне. Оплата труда, компенсационные и дополнительные денежные выплаты, расходы на командировки и служебные поездки работников внутри страны, заработная плата работников, работающих по договору, перечисление денег в Пенсионный фонд, социальное страхование, перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет. Приобретение информационных услуг. Приобретение товаров для хозяйственных нужд управления, в том числе: канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов
100
100
100
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Конечный результат:
Осуществление капитальных расходов подведомственных государственных учреждений и организаций.
100
100
100
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
054
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
Конечный результат:
Обеспечение граждан выплатой за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, ед.
500
500
500
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
038
Развитие коммунального хозяйства
Целевой индикатор:
Снижение износа электрических сетей, %
75,7
75,5
75,3
Конечный результат:
Снижение износа электрических сетей, %
75,7
75,5
75,3
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Конечный результат:
Проведение текущих ремонтных работ в селах-победителях конкурса «Үлгілі ауыл», ед
3
3
3
Обеспечение стабильного теплоснабжения в отопительный сезон для 3-х городов области.
Жанатас(мазут, тонна)
13 505
14 000
14 500
Каратау(газ, тыс м3)
16 714
17 213
17 714
Шу(газ, тыс м3)
5 515
5 565
5 590
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по показателям:
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (город)", %:
100
100
100
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (СНП)", %:
100
100
100
Снижение износа теплоснабжения, %
51,7
49,7
47,7
Обеспеченность централизованным газоснабжением, %
92,2
92,9
93,3
Конечный результат:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по показателям:
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (город)", %:
100
100
100
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (СНП)", %:
100
100
100
Строительство парков развлечений и отдыха (скверы/бульвары/сады для отдыхажителей)
4
0
0
Снижение износа теплоснабжения,%
51,7
49,7
47,7
Обеспеченность централизованным газоснабжением,%
92,2
92,9
93,3
007
Развитие теплоэнергетической системы
Целевой индикатор:
Снижение износа теплоснабжения, %
51,7
49,7
47,7
Конечный результат:
Снижение износа теплоснабжения, %
51,7
49,7
47,7
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
Конечный результат:
Проект «Строительство внешних сетей электроснабжения для золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Гагаринское» в Кордайском районе», км
45,3
0
0
285
Управление физической культуры и спорта области
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
Конечный результат:
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения , %
44
46
48
007
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
002
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
Конечный результат:
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения , %
44
46
48
003
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
005
Капитальные расходы государственного органа
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
282
Ревизионная комиссия области
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
003
Капитальные расходы государственного органа
Целевой индикатор:
Затраты на обеспечение материально-техническим оборудованием (приобретение активов) , %
100
100
100
Конечный результат:
Доведение уровня обеспеченности материально - техническим оборудованием работников ревизионной комиссии ,%.
100
100
100
287
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
002
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
Конечный результат:
Обеспечение материально-технического оснащения департамента и подведомственных учреждений
54,3
56,5
58,0
004
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
Конечный результат:
Обеспечение работников департамента связью и другими услугами.
100
100
100
718
Управление государственных закупок области
001
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
724
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
Конечный результат:
Осуществлять государственную политику в области архитектурно-стройтельного контроляи на местном уровне. Оплата труда, компенсационные и дополнительные денежные выплаты, расходы на командировки и служебные поездки работников внутри страны, заработная плата работников, работающих по договору, перечисление денег в пенсионный фонд, социальное страхование, перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет. Приобретение информационных услуг. Приобретение товаров для хозяйственных нужд управления, в том числе: канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов , %
100
100
100
719
Управление ветеринарии области
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
003
Капитальные расходы государственного органа
Конечный результат:
Приобретение комплект компьютеров (комплект)
10,0
008
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
Конечный результат:
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания (штук)
240,0
251,0
262,0
009
Организация санитарного убоя больных животных
Конечный результат:
Транспортировка больных животных до предприятий переработки, (количество больных животных подлежащих забою)
350
350
350
010
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
Конечный результат:
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек (количество животных)
21 000
22 000
011
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
Конечный результат:
Возмещение владельцам стоимости МРС после убоя (количество скота)
230
230
230
012
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
Конечный результат:
Проведение вакцинации против энзоотических болезней животных, (количество вакцинаций голов скота)
776 313
776 313
776 313
013
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
Конечный результат:
Абонентско-техническое обслуживание программного продукта БД «Идентификация с/х животных», (количество точек ведения информационной системы для идентификации сельскохозяйственных животных)
174
174
174
014
Проведение противоэпизоотических мероприятий
Конечный результат:
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике болезней с/х животных (количество манипуляций)
21 696 465
21 696 465
21 696 465
015
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Конечный результат:
Приобретение зданий ветеринарных пунктов
30
Приобретение скотомогильников
11
11
028
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
Конечный результат:
Транспортировка ветеринарных препаратов (количество доз)
16 363 661
16 363 661
16 363 661
030
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
Конечный результат:
Закуп ветеринарных препаратов против энзоотических болезней животных, (Тейлериоз, мыт лошади, сальмонеллез лошади, МҰМ против вакцины, дозы)
776 313
776 313
776 313
031
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
Конечный результат:
Приобретение изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации, (количество бирок)
2 300 088
2 530 086
2 783 094
033
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
Конечный результат:
Идентификация безнадзорных и бродячих животных (количество животных)
1 200
1 200
1 200
034
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
Конечный результат:
Вакцинация и стерилизация бродячих животных (количество животных)
1 200
1 200
1 200
035
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
Конечный результат:
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения (количество животных)
500
500
500
040
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
Конечный результат:
Закуп автомашины (рефрижератор), (штук)
1
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Конечный результат:
Для закупки вакцины (парисар, ципэк, дуэт порошок) для нейтрализации Крымско-Конго геморрагической лихорадки (процент)
100%
100%
100%
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек (количество животных)
20 000
740
Управление культуры и развития языков области
005
Поддержка культурно-досуговой работы
Конечный результат:
Развитие и популяризация народного творчества, организация культурно-досуговой деятельности, проведение праздничных мероприятий, отмечаемых в Республике Казахстан, концертов, айтысов, выставок народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а также обеспечение 100% освоения средств, выделенных на проведение указанных мероприятий. %
100,0
100,0
100,0
007
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
Конечный результат:
Суть музейной деятельности заключается в обеспечении сохранности, изучения и публичной демонстрации музейных предметов и музейных коллекций, осуществлении функций культурного просвещения и научных исследований, обеспечении широкого ознакомления с историко-культурным наследием Республики Казахстан, охране, восстановлении, учёте, консервации и реставрации исторических и культурных памятников, а также в обеспечении 100% освоения средств, выделенных на проведение указанных мероприятий. %
100,0
100,0
100,0
008
Поддержка театрального и музыкального искусства
Конечный результат:
Суть концертного учреждения заключается в публичном исполнении произведений литературы и искусства и популяризации художественных коллективов и отдельных исполнителей, организации концертов отдельных исполнителей, создании спектаклей и театрализованных представлений и демонстрации их населению. Увеличение среднего числа посетителей театров, концертных заведений за счет расширения и углубления международных культурных отношений. 100% освоение выделенных средств в целях выполнения вышеуказанных мероприятий. %
100,0
100,0
100,0
002
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
Целевой индикатор:
Доля населения, владеющего государственным языком, %
91,0
91,5
92,0
Конечный результат:
Увеличится доля населения, владеющего государственным языком
91,0
91,5
92,0
009
Обеспечение функционирования областных библиотек
Конечный результат:
Предметом деятельности библиотеки является обслуживание пользователей библиотеки, организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания, научное и методическое обеспечение развития библиотек. Доведение числа посетителей, читателей библиотек до 232,3 тыс. человек путем обновления библиотечной системы, внедрения информационных технологий, пополнения книжного фонда. Обеспечение 100% освоения выделенных средств в целях выполнения вышеуказанных мероприятий.
100,0
100,0
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков
Конечный результат:
Реализация государственной политики в сфере культуры и развития языков. Принятие мер, направленных на возрождение, сохранение, развитие и распространение культуры населения Жамбылской области, а также обеспечение свободного и равного доступа к культурным ценностям.
100,0
100,0
100,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Конечный результат:
100% освоение выделенных средств в целях осуществления государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг, укрепления материально-технической базы государственных учреждений.
100,0
100,0
100,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Конечный результат:
За счет трансфертов из республиканского бюджета государственным организациям культуры на фонд оплаты труда, текущий и капитальный ремонт работников 10 районных коммунальных учреждений и местного бюджета
100,0
100,0
100,0
747
Управление информации и общественного развития области
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
Целевой индикатор:
Организация досуговых мероприятий для молодежи области, ед.
50
50
50
Организация мероприятий для молодежи категорий NEET, ед.
12
13
14
Конечный результат:
Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков, %
6,7
6,6
6,5
Количество трудоустроенной молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), чел.
300
350
400
Количество молодежи, которым оказана психологическая помощь и предоставлена бесплатная консультация (в возрасте от 15 до 35 лет), чел.
1200
1450
1600
007
Услуги по проведению государственной информационной политики
Целевой индикатор:
Информационное освещение деятельности главы государства и местных исполнительных органов, исполнения ежегодного Послания Президента и государственных программ (количество материалов)
5000
6000
7000
Конечный результат:
Количество привлеченных республиканских и региональных СМИ для реализаций государственной информационной политики
45
47
50
Количество брифингов с участием представителей государственных органов по информационному освещению государственных программ и проектов, поручений Главы государства
180
190
200
077
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
Целевой индикатор:
Уровень обеспечения доступа лиц с инвалидностью к информации путем сопровождения трансляции новостных телепередач сурдопереводом от общего объема передач, в %
4,76
4,76
4,76
Конечный результат:
Доля обеспечению сурдопереводом выпусков новостей на государственном и русском языках о событиях в стране и в ЖО с выходом не менее 4 раза в сутки, а также телепрограмм прямого эфира на важные общественно-политические темы, в % , в том числе:
99,3
99,3
99,3
- охват сурдопереводом эфирного вещания программ телеканала территории Жамбылской области (АО РТРК «JAMBYL»), в %
99,3
99,3
99,3
075
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
Целевой индикатор:
Доля населения, оценивающего состояние межэтнических отношений как стабильное и благоприятное, в %
80
80,5
81
Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений и профилактику межэтнической напряженности в регионе, ед.
1020
1050
1100
Конечный результат:
Сохранение стабильного уровня положительной оценки межэтнических отношений на уровне не ниже 97% к концу периода реализации, в %
80
80,5
81
Обеспечение стабильного ежегодного проведения не менее 1000 мероприятий, ед.
1020
1050
1100
759
Управление цифровизации и архивов области
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом
Конечный результат:
Рост ИФО отрасли «Информация и связь» к предыдущему году, %
110,5
111,5
112,5
003
Обеспечение сохранности архивного фонда
Целевой индикатор:
Количество оцифрованных архивных документов, ед.хр.
12000
12500
13000
Конечный результат:
Количество документов, хранящихся в государственных архивах, ед.хр.
1009762
1024762
1034762
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
773
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
Конечный результат:
Исполнение всеобщей воинской обязанности (призывники)
2400
2500
2600
004
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
Конечный результат:
Подготовка территориальной обороны (военнообязанные)
78
78
78
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Конечный результат:
Количество подведомственных государственных учреждений и организаций, охватываемых капитальными расходами, ед
3
3
3
Текущий ремонт помешений (кол. объектов)
3
0
0
774
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
Конечный результат:
Содержание аппарата служб пробации (единиц/человек)
75
75
75
006
Капитальные расходы государственного органа
Материально-техническое обеспечение служб пробации (компьютеры) (%)
45
Материально-техническое обеспечение служб пробации (планшет) (%)
100