О бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат
на 2026 -2028 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» маслихат района Ақсуат РЕШИЛ:
О бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2026-2028 годы от 22.12.2025 г. № 39/5-VIIІ (2026-2028 жылдарға арналған Ақсуат ауданы Көкжыра ауылдық округінің бюджеті туралы)
1. Утвердить бюджет Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 159 605,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 31 199,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 600,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 127 806,0 тысяч тенге;
2) затраты – 164 873,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 268,7 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 268,7 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 268,7 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2026 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 34 593,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 23 300,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 69 913,0 тысяч тенге.
4-1. Используемые остатки бюджетных средств 5 268,7 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Приложение 1 к решению
маслихата района Ақсуат
от 22 декабря 2025 года № 39/5-VIII
Бюджет Кокжиринского сельского округа на 2026 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
I. ДОХОДЫ
159 605,0
1
Налоговые поступления
31 199,0
01
Подоходный налог
8 550,0
2
Индивидуальный подоходный налог
8 550,0
04
Hалоги на собственность
10 171,0
1
Hалоги на имущество
175,0
3
Земельный налог
44,0
4
Hалог на транспортные средства
6 320,0
5
Единый земельный налог
3 632,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
12 478,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
12 478,0
2
Неналоговые поступления
0,0
3
Поступления от продажи основного капитала
600,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
600,0
1
Продажа земли
600,0
4
Специальные поступления
0,0
5
Поступления трансфертов
127 806,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
127 806,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
127 806,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. ЗАТРАТЫ
164 873,7
01
Государственные услуги общего характера
72 293,1
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
72 293,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
72 293,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
72 203,1
022
Капитальные расходы государственного органа
90,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 850,0
3
Благоустройство населенных пунктов
6 850,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 850,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
6 000,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
850,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 300,0
1
Деятельность в области культуры
1 300,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 300,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
1 300,0
12
Транспорт и коммуникации
19 043,0
1
Автомобильный транспорт
19 043,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 043,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
17 300,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 743,0
13
Прочие
65 386,0
9
Прочие
65 386,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65 386,0
057
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
65 386,0
15
Трансферты
1,6
1
Трансферты
1,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1,6
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1,6
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-5 268,7
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
5 268,7
7
Поступления займов
0,0
16
Погашение займов
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
5 268,7
01
Остатки бюджетных средств
5 268,7
1
Свободные остатки бюджетных средств
5 268,7
Приложение 2 к решению
маслихата района Ақсуат
от 22 декабря 2025 года
№39/5-VІІІ
Бюджет Кокжиринского сельского округа на 2027 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
I. ДОХОДЫ
82 987,0
1
Налоговые поступления
32 605,0
01
Подоходный налог
8 935,0
2
Индивидуальный подоходный налог
8 935,0
04
Hалоги на собственность
10 630,0
1
Hалоги на имущество
183,0
3
Земельный налог
46,0
4
Hалог на транспортные средства
6 605,0
5
Единый земельный налог
3 796,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
13 040,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
13 040,0
2
Неналоговые поступления
0,0
3
Поступления от продажи основного капитала
627,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
627,0
1
Продажа земли
627,0
4
Специальные поступления
0,0
5
Поступления трансфертов
49 755,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
49 755,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
49 755,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. ЗАТРАТЫ
82 987,0
01
Государственные услуги общего характера
62 787,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
62 787,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
62 787,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
62 787,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
19 650,0
3
Благоустройство населенных пунктов
19 650,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 650,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
14 100,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
550,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 000,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
550,0
1
Деятельность в области культуры
550,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
550,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
550,0
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0
7
Поступления займов
0,0
16
Погашение займов
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 3 к решению
маслихата района Ақсуат
от 22 декабря 2025 года
№39/5-VІІІ
Бюджет Кокжиринского сельского округа на 2028 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
I. ДОХОДЫ
70 661,0
1
Налоговые поступления
34 138,0
01
Подоходный налог
9 355,0
2
Индивидуальный подоходный налог
9 355,0
04
Hалоги на собственность
11 130,0
1
Hалоги на имущество
192,0
3
Земельный налог
49,0
4
Hалог на транспортные средства
6 915,0
5
Единый земельный налог
3 974,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
13 653,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
13 653,0
2
Неналоговые поступления
0,0
3
Поступления от продажи основного капитала
657,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
657,0
1
Продажа земли
657,0
4
Специальные поступления
0,0
5
Поступления трансфертов
35 866,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
35 866,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
35 866,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. ЗАТРАТЫ
70 661,0
01
Государственные услуги общего характера
63 311,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
63 311,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
63 311,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
63 311,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 750,0
3
Благоустройство населенных пунктов
6 750,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 750,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
6 150,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
600,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
600,0
1
Деятельность в области культуры
600,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
600,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
600,0
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0
7
Поступления займов
0,0
16
Погашение займов
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 4 к решению
маслихата района Ақсуат
от 22 декабря 2026 года № 39/5-VIII
Использование свободных остатков бюджетных средств
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование расходов
II. ЗАТРАТЫ
5 268,7
01
Государственные услуги общего характера
2 874,1
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
2 874,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 874,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 784,1
022
Капитальные расходы государственного органа
90,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
350,0
3
Благоустройство населенных пунктов
350,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
350,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
350,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
300,0
1
Деятельность в области культуры
300,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
300,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
300,0
12
Транспорт и коммуникации
1 743,0
1
Автомобильный транспорт
1 743,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 743,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 743,0
15
Трансферты
1,6
1
Трансферты
1,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1,6
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1,6
9
Используемые остатки бюджетных средств
5 268,7
01
Остатки бюджетных средств
5 268,7
1
Свободные остатки бюджетных средств
5 268,7