Қолданыстағы ред. 18.06.2026 - 01.01.2026 (Редакция 220139_826256.rus)

О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2026-2028 годы от 30.12.2025 г. № 222 (Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттері туралы)

0

О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2026-2028 годы
В соответствии с пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» маслихат района РЕШИЛ:

1

1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 182 268,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 130 435,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 833,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 50 000,0 тысяч тенге;

2

2) затраты – 211 368,2 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – -29 100,2 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29100,2 тысяч тенге.

2

2. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2026 год предусмотрен объем бюджетных изъятий из бюджета поселка Тобол в районный бюджет в сумме 16 206,0 тыс. тенге.

3

3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 96 141,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 96 141,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

2

2) затраты – 96 141,0 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

4

4. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа на 2026 год предусмотрен объем бюджетных изъятий из бюджета Асенкритовского сельского округа в районный бюджет в сумме 40 425,0 тыс. тенге.

5

5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 37 235,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 851,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 496,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 25 888,0 тысяч тенге;

2

2) затраты – 38 085,0 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – -850,0 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 850,0 тысяч тенге.

6

6. Учесть, что в бюджете Белинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 25 888,0 тысяч тенге.

7

7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 57 529,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 47 708,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 55,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 9 766,0 тысяч тенге;

2

2) затраты – 58 829,3 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – -1 300,3 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 300,3 тысяч тенге.

8

8. Учесть, что в бюджете Калининского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 9 766,0 тысяч тенге.

9

9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 57 071,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 43 896,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 13 175,0 тысяч тенге;

2

2) затраты – 58 746,2 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – -1 405,2 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 405,2 тысяч тенге.

10

10. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 10 743,0 тысяч тенге.

11

11. Утвердить бюджет сельского округа Байшуақ на 2026-2028 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 38 302,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 932,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 9,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 361,0 тысяч тенге;

2

2) затраты – 41 253,2 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – -2 951,2 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 951,2 тысяч тенге.

12

12. Учесть, что в бюджете сельского округа Байшуақ предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 23 361,0 тысяч тенге.

13

13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 59 865,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 36 781,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 37,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 047,0 тысяч тенге;

2

2) затраты – 61 453,0 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – -1 588,0 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 588,0 тысяч тенге.

14

14. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 23 047,0 тысяч тенге.

15

15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 44 858,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 501,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 34 357,0 тысяч тенге;

2

2) затраты – 45 108,1 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – -250,1 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 250,1 тысяч тенге.

16

16. Учесть, что в бюджете Павловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 23 857,0 тысяч тенге.

17

17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2026-2028 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 532 857,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 161 399,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 6 954,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 554,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 361 950,0 тысяч тенге;

2

2) затраты – 565 022,0 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – -32 165,0 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 32 165,0 тысяч тенге.

18

18. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2026 год предусмотрен объем бюджетных изъятий из бюджета сельского округа Әйет в районный бюджет в сумме 37 108,0 тыс. тенге.

19

19. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

74. Бюджет поселка Тобол на 2026 год

Приложение 1
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет поселка Тобол на 2026 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
182 268,0
1
Налоговые поступления
130 435,0
01
Подоходный налог
97 050,0
2
Индивидуальный подоходный налог
97 050,0
04
Hалоги на собственность
31 476,0
1
Hалоги на имущество
1 297,0
3
Земельный налог
400,0
4
Hалог на транспортные средства
27 179,0
5
Единый земельный налог
2 600,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 909,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
1 909,0
3
Поступления от продажи основного капитала
1 833,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
1 833,0
1
Продажа земли
1 600,0
2
Продажа нематериальных активов
233,0
5
Поступления трансфертов
50 000,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
50 000,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
50 000,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
211 368,2
01
Государственные услуги общего характера
83 027,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
83 027,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
83 027,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
83 027,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
78 135,0
3
Благоустройство населенных пунктов
78 135,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
78 135,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
13 140,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 275,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
59 720,0
12
Транспорт и коммуникации
34 000,0
1
Автомобильный транспорт
34 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
34 000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
34 000,0
15
Трансферты
16 206,2
1
Трансферты
16 206,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 206,2
043
Бюджетные изъятия
16 206,0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,2
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-29 100,2
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
29 100,2

75. Бюджет поселка Тобол на 2027 год

Приложение 2
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет поселка Тобол на 2027 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
132 300,0
1
Налоговые поступления
130 540,0
01
Подоходный налог
105 730,0
2
Индивидуальный подоходный налог
105 730,0
04
Hалоги на собственность
21 730,0
1
Hалоги на имущество
1 381,0
4
Hалог на транспортные средства
20 349,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
3 080,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
3 080,0
3
Поступления от продажи основного капитала
1 760,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
1 760,0
2
Продажа нематериальных активов
1 760,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
132 300,0
01
Государственные услуги общего характера
81 254,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
81 254,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
81 254,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
81 254,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
25 237,0
3
Благоустройство населенных пунктов
25 237,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25 237,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
13 797,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
3 439,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8 001,0
12
Транспорт и коммуникации
13 650,0
1
Автомобильный транспорт
13 650,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13 650,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
13 650,0
15
Трансферты
12 159,0
1
Трансферты
12 159,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 159,0
043
Бюджетные изъятия
12 159,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

76. Бюджет поселка Тобол на 2028 год

Приложение 3
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет поселка Тобол на 2028 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
140 179,0
1
Налоговые поступления
138 309,0
01
Подоходный налог
112 080,0
2
Индивидуальный подоходный налог
112 080,0
04
Hалоги на собственность
23 104,0
1
Hалоги на имущество
1 464,0
4
Hалог на транспортные средства
21 640,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
3 125,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
3 125,0
3
Поступления от продажи основного капитала
1 870,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
1 870,0
2
Продажа нематериальных активов
1 870,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
140 179,0
01
Государственные услуги общего характера
82 146,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
82 146,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
82 146,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
82 146,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
26 498,0
3
Благоустройство населенных пунктов
26 498,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26 498,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
14 487,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
3 610,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8 401,0
12
Транспорт и коммуникации
14 333,0
1
Автомобильный транспорт
14 333,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 333,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
14 333,0
15
Трансферты
17 202,0
1
Трансферты
17 202,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 202,0
043
Бюджетные изъятия
17 202,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

77. Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2026 год

Приложение 4
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2026 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
96 141,0
1
Налоговые поступления
96 141,0
01
Подоходный налог
10 658,0
2
Индивидуальный подоходный налог
10 658,0
04
Hалоги на собственность
7 687,0
1
Hалоги на имущество
340,0
4
Hалог на транспортные средства
7 347,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
77 796,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
77 796,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
96 141,0
01
Государственные услуги общего характера
45 409,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
45 409,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
45 409,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
45 409,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 377,0
3
Благоустройство населенных пунктов
5 377,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 377,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 120,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
257,0
12
Транспорт и коммуникации
4 930,0
1
Автомобильный транспорт
4 930,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 930,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
4 930,0
15
Трансферты
40 425,0
1
Трансферты
40 425,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
40 425,0
043
Бюджетные изъятия
40 425,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

78. Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2027 год

Приложение 5
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2027 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
96 152,0
1
Налоговые поступления
96 152,0
01
Подоходный налог
11 350,0
2
Индивидуальный подоходный налог
11 350,0
04
Hалоги на собственность
5 952,0
1
Hалоги на имущество
340,0
4
Hалог на транспортные средства
5 612,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
78 850,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
78 850,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
96 152,0
01
Государственные услуги общего характера
46 581,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
46 581,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
46 581,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
46 581,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 646,0
3
Благоустройство населенных пунктов
5 646,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 646,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 376,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
270,0
12
Транспорт и коммуникации
5 177,0
1
Автомобильный транспорт
5 177,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 177,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
5 177,0
15
Трансферты
38 748,0
1
Трансферты
38 748,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38 748,0
043
Бюджетные изъятия
38 748,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

79. Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2028 год

Приложение 6
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2028 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
97 020,0
1
Налоговые поступления
97 020,0
01
Подоходный налог
12 032,0
2
Индивидуальный подоходный налог
12 032,0
04
Hалоги на собственность
6 116,0
1
Hалоги на имущество
360,0
4
Hалог на транспортные средства
5 756,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
78 872,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
78 872,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
97 020,0
01
Государственные услуги общего характера
46 966,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
46 966,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
46 966,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
46 966,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 929,0
3
Благоустройство населенных пунктов
5 929,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 929,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 645,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
284,0
12
Транспорт и коммуникации
5 435,0
1
Автомобильный транспорт
5 435,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 435,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
5 435,0
15
Трансферты
38 690,0
1
Трансферты
38 690,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38 690,0
043
Бюджетные изъятия
38 690,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

80. Бюджет Белинского сельского округа на 2026 год

Приложение 7
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Белинского сельского округа на 2026 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
37 235,0
1
Налоговые поступления
10 851,0
01
Подоходный налог
7 526,0
2
Индивидуальный подоходный налог
7 526,0
04
Hалоги на собственность
2 760,0
1
Hалоги на имущество
106,0
4
Hалог на транспортные средства
1 354,0
5
Единый земельный налог
1 300,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
565,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
565,0
2
Неналоговые поступления
496,0
01
Доходы от государственной собственности
496,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
496,0
5
Поступления трансфертов
25 888,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
25 888,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
25 888,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
38 085,0
01
Государственные услуги общего характера
28 919,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
28 919,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28 919,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28 919,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 266,0
3
Благоустройство населенных пунктов
3 266,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 266,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 199,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 067,0
12
Транспорт и коммуникации
5 900,0
1
Автомобильный транспорт
5 900,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 900,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
5 900,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
- 850,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
850,0

81. Бюджет Белинского сельского округа на 2027 год

Приложение 8
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Белинского сельского округа на 2027 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
38 336,0
1
Налоговые поступления
10 935,0
01
Подоходный налог
8 793,0
2
Индивидуальный подоходный налог
8 793,0
04
Hалоги на собственность
1 322,0
1
Hалоги на имущество
128,0
4
Hалог на транспортные средства
1 194,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
820,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
820,0
2
Неналоговые поступления
543,0
01
Доходы от государственной собственности
543,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
543,0
5
Поступления трансфертов
26 858,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
26 858,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
26 858,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
38 336,0
01
Государственные услуги общего характера
29 604,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
29 604,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 604,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 604,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 537,0
3
Благоустройство населенных пунктов
2 537,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 537,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 309,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
228,0
12
Транспорт и коммуникации
6 195,0
1
Автомобильный транспорт
6 195,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 195,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
6 195,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

82. Бюджет Белинского сельского округа на 2028 год

Приложение 9
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Белинского сельского округа на 2028 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
39 072,0
1
Налоговые поступления
11 595,0
01
Подоходный налог
9 320,0
2
Индивидуальный подоходный налог
9 320,0
04
Hалоги на собственность
1 405,0
1
Hалоги на имущество
135,0
4
Hалог на транспортные средства
1 270,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
870,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
870,0
2
Неналоговые поступления
575,0
01
Доходы от государственной собственности
575,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
575,0
5
Поступления трансфертов
26 902,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
26 902,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
26 902,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
39 072,0
01
Государственные услуги общего характера
29 903,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
29 903,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 903,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 903,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 664,0
3
Благоустройство населенных пунктов
2 664,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 664,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 424,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
240,0
12
Транспорт и коммуникации
6 505,0
1
Автомобильный транспорт
6 505,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6505,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
6 505,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

83. Бюджет Калининского сельского округа на 2026 год

Приложение 10
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Калининского сельского округа на 2026 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
57 529,0
1
Налоговые поступления
47 708,0
01
Подоходный налог
22 667,0
2
Индивидуальный подоходный налог
22 667,0
04
Hалоги на собственность
17 344,0
1
Hалоги на имущество
455,0
4
Hалог на транспортные средства
13 789,0
5
Единый земельный налог
3 100,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
7 697,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
7 697,0
2
Неналоговые поступления
55,0
01
Доходы от государственной собственности
55,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
55,0
5
Поступления трансфертов
9 766,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
9 766,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
9 766,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
58 829,3
01
Государственные услуги общего характера
44 246,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
44 246,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
44 246,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
44 246,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 983,0
3
Благоустройство населенных пунктов
6 983,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 983,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 422,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 561,0
12
Транспорт и коммуникации
7 600,0
1
Автомобильный транспорт
7 600,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 600,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
7 600,0
15
Трансферты
0,3
1
Трансферты
0,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,3
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,3
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
- 1 300,3
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1 300,3

84. Бюджет Калининского сельского округа на 2027 год

Приложение 11
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Калининского сельского округа на 2027 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
124 738,0
1
Налоговые поступления
47 004,0
01
Подоходный налог
25 720,0
2
Индивидуальный подоходный налог
25 720,0
04
Hалоги на собственность
11 999,0
1
Hалоги на имущество
644,0
4
Hалог на транспортные средства
11 355,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
9 285,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
9 285,0
2
Неналоговые поступления
59,0
01
Доходы от государственной собственности
59,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
59,0
3
Поступления от продажи основного капитала
700,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
700,0
1
Продажа земли
300,0
2
Продажа нематериальных активов
400,0
5
Поступления трансфертов
76 975,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
76 975,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
76 975,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
124 738,0
01
Государственные услуги общего характера
45 151,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
45 151,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
45 151,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
45 151,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 913,0
3
Благоустройство населенных пунктов
6 913,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 913,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 694,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 219,0
12
Транспорт и коммуникации
72 674,0
1
Автомобильный транспорт
72 674,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
72 674,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
7 350,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
65 324,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

85. Бюджет Калининского сельского округа на 2028 год

Приложение 12
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Калининского сельского округа на 2028 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
296 757,0
1
Налоговые поступления
49 689,0
01
Подоходный налог
27 264,0
2
Индивидуальный подоходный налог
27 264,0
04
Hалоги на собственность
12 583,0
1
Hалоги на имущество
683,0
4
Hалог на транспортные средства
11 900,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
9 842,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
9 842,0
2
Неналоговые поступления
62,0
01
Доходы от государственной собственности
62,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
62,0
3
Поступления от продажи основного капитала
700,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
700,0
1
Продажа земли
300,0
2
Продажа нематериальных активов
400,0
5
Поступления трансфертов
246 306,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
246 306,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
246 306,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
296 757,0
01
Государственные услуги общего характера
45 572,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
45 542,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
45 542,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
45 542,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
7 258,0
3
Благоустройство населенных пунктов
7 258,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 258,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 978,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 280,0
12
Транспорт и коммуникации
243 957,0
1
Автомобильный транспорт
243 957,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
243 957,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
7 718,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
236 239,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

86. Бюджет Майского сельского округа на 2026 год

Приложение 13
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Майского сельского округа на 2026 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
57 071,0
1
Налоговые поступления
43 896,0
01
Подоходный налог
31 277,0
2
Индивидуальный подоходный налог
31 277,0
04
Hалоги на собственность
12 135,0
1
Hалоги на имущество
271,0
4
Hалог на транспортные средства
11 864,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
484,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
484,0
5
Поступления трансфертов
13 175,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
13 175,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
13 175,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
58 476,2
01
Государственные услуги общего характера
44 550,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
44 550,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
44 550,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
44 550,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
7 139,3
3
Благоустройство населенных пунктов
7 139,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 139,3
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 500,3
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 639,0
12
Транспорт и коммуникации
4 354,7
1
Автомобильный транспорт
4 354,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 354,7
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
4 354,7
14
Обслуживание долга
2 432,0
1
Обслуживание долга
2 432,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 432,0
042
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
2 432,0
15
Трансферты
0,2
1
Трансферты
0,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,2
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,2
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1 405,2
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1 405,2

87. Бюджет Майского сельского округа на 2027 год

Приложение 14
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Майского сельского округа на 2027 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
58 748,0
1
Налоговые поступления
43 896,0
01
Подоходный налог
33 345,0
2
Индивидуальный подоходный налог
33 345,0
04
Hалоги на собственность
9 859,0
1
Hалоги на имущество
284,0
4
Hалог на транспортные средства
9 575,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
692,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
692,0
5
Поступления трансфертов
14 852,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
14 852,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
14 852,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
58 748,0
01
Государственные услуги общего характера
45 722,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
45 722,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
45 722,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
45 722,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 604,0
3
Благоустройство населенных пунктов
6 604,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 604,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 244,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 360,0
12
Транспорт и коммуникации
3 990,0
1
Автомобильный транспорт
3 990,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 990,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3 990,0
14
Обслуживание долга
2 432,0
1
Обслуживание долга
2 432,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 432,0
042
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
2 432,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

88. Бюджет Майского сельского округа на 2028 год

Приложение 15
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Майского сельского округа на 2028 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
59 775,0
1
Налоговые поступления
46 492,0
01
Подоходный налог
35 308,0
2
Индивидуальный подоходный налог
35 308,0
04
Hалоги на собственность
10 450,0
1
Hалоги на имущество
300,0
4
Hалог на транспортные средства
10 150,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
734,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
734,0
5
Поступления трансфертов
13 283,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
13 283,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
13 283,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
59 775,0
01
Государственные услуги общего характера
46 219,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
46 219,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
46 219,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
46 219,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 934,0
3
Благоустройство населенных пунктов
6 934,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 934,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 506,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 428,0
12
Транспорт и коммуникации
4 190,0
1
Автомобильный транспорт
4 190,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 190,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
4 190,0
14
Обслуживание долга
2 432,0
1
Обслуживание долга
2 432,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 432,0
042
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
2 432,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

89. Бюджет сельского округа Байшуақ на 2026 год

Приложение 16
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет сельского округа Байшуақ на 2026 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
38 302,0
1
Налоговые поступления
14 932,0
01
Подоходный налог
10 976,0
2
Индивидуальный подоходный налог
10 976,0
04
Hалоги на собственность
3 676,0
1
Hалоги на имущество
102,0
4
Hалог на транспортные средства
3 574,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
280,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
280,0
2
Неналоговые поступления
9,0
01
Доходы от государственной собственности
9,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
9,0
5
Поступления трансфертов
23 361,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
23 361,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
23 361,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
41 253,2
01
Государственные услуги общего характера
33 137,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
33 137,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
33 137,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
33 137,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 658,4
3
Благоустройство населенных пунктов
5 658,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 658,4
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 570,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 088,4
12
Транспорт и коммуникации
2 300,0
1
Автомобильный транспорт
2 300,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 300,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 300,0
15
Трансферты
157,8
1
Трансферты
157,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
157,8
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
157,8
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-2 951,2
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
2 951,2

90. Бюджет сельского округа Байшуақ на 2027 год

Приложение 17
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет сельского округа Байшуақ на 2027 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
39 139,0
1
Налоговые поступления
14 359,0
01
Подоходный налог
11 180,0
2
Индивидуальный подоходный налог
11 180,0
04
Hалоги на собственность
2 838,0
1
Hалоги на имущество
138,0
4
Hалог на транспортные средства
2 700,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
341,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
341,0
2
Неналоговые поступления
97,0
01
Доходы от государственной собственности
97,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
97,0
3
Поступления от продажи основного капитала
500,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
500,0
2
Продажа нематериальных активов
500,0
5
Поступления трансфертов
24 183,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
24 183,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
24 183,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
39 139,0
01
Государственные услуги общего характера
33 716,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
33 716,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
33 716,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
33 716,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 008,0
3
Благоустройство населенных пунктов
3 008,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 008,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 698,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
310,0
12
Транспорт и коммуникации
2 415,0
1
Автомобильный транспорт
2 415,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 415,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 415,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

91. Бюджет сельского округа Байшуақ на 2028 год

Приложение 18
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет сельского округа Байшуақ на 2028 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
39 744,0
1
Налоговые поступления
15 159,0
01
Подоходный налог
11 851,0
2
Индивидуальный подоходный налог
11 851,0
04
Hалоги на собственность
2 947,0
1
Hалоги на имущество
147,0
4
Hалог на транспортные средства
2 800,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
361,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
361,0
2
Неналоговые поступления
103,0
01
Доходы от государственной собственности
103,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
103,0
3
Поступления от продажи основного капитала
500,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
500,0
2
Продажа нематериальных активов
500,0
5
Поступления трансфертов
23 982,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
23 982,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
23 982,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
39 744,0
01
Государственные услуги общего характера
34 049,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
34 049,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
34 049,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
34 049,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 159,0
3
Благоустройство населенных пунктов
3 159,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 159,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 833,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
326,0
12
Транспорт и коммуникации
2 536,0
1
Автомобильный транспорт
2 536,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 536,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 536,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

92. Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2026 год

Приложение 19
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2026 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
59 865,0
1
Налоговые поступления
36 781,0
01
Подоходный налог
10 973,0
2
Индивидуальный подоходный налог
10 973,0
04
Hалоги на собственность
14 445,0
1
Hалоги на имущество
538,0
4
Hалог на транспортные средства
8 907,0
5
Единый земельный налог
5 000,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
11 363,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
11 363,0
2
Неналоговые поступления
37,0
01
Доходы от государственной собственности
37,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
37,0
5
Поступления трансфертов
23 047,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
23 047,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
23 047,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
61 453,0
01
Государственные услуги общего характера
47 113,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
47 113,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
47 113,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
47 113,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 337,0
3
Благоустройство населенных пунктов
6 337,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 337,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 162,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 175,0
12
Транспорт и коммуникации
8 000,0
1
Автомобильный транспорт
8 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
8 000,0
15
Трансферты
3,0
1
Трансферты
3,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3,0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
3,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1 588,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1 588,0

93. Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2027 год

Приложение 20
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2027 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
62 418,0
1
Налоговые поступления
36 265,0
01
Подоходный налог
21 440,0
2
Индивидуальный подоходный налог
21 440,0
04
Hалоги на собственность
8 375,0
1
Hалоги на имущество
570,0
4
Hалог на транспортные средства
7 805,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
6 450,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
6 450,0
2
Неналоговые поступления
59,0
01
Доходы от государственной собственности
59,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
59,0
3
Поступления от продажи основного капитала
500,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
500,0
2
Продажа нематериальных активов
500,0
5
Поступления трансфертов
25 594,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
25 594,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
25 594,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
62 418,0
01
Государственные услуги общего характера
47 889,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
47 889,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
47 889,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
47 889,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 129,0
3
Благоустройство населенных пунктов
6 129,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 129,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4 895,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 234,0
12
Транспорт и коммуникации
8 400,0
1
Автомобильный транспорт
8 400,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 400,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
8 400,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

94. Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2028 год

Приложение 21
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2028 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
63 551,0
1
Налоговые поступления
36 847,0
01
Подоходный налог
22 730,0
2
Индивидуальный подоходный налог
22 730,0
04
Hалоги на собственность
7 587,0
1
Hалоги на имущество
607,0
4
Hалог на транспортные средства
6 980,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
6 530,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
6 530,0
2
Неналоговые поступления
62,0
01
Доходы от государственной собственности
62,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
62,0
3
Поступления от продажи основного капитала
500,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
500,0
2
Продажа нематериальных активов
500,0
5
Поступления трансфертов
26 142,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
26 142,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
26 142,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
63 551,0
01
Государственные услуги общего характера
48 296,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
48 296,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48 296,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48 296,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 435,0
3
Благоустройство населенных пунктов
6 435,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 435,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 140,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 295,0
12
Транспорт и коммуникации
8 820,0
1
Автомобильный транспорт
8 820,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 820,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
8 820,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

95. Бюджет Павловского сельского округа на 2026 год

Приложение 22
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Павловского сельского округа на 2026 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
44 858,0
1
Налоговые поступления
10 501,0
01
Подоходный налог
6 525,0
2
Индивидуальный подоходный налог
6 525,0
04
Hалоги на собственность
3 677,0
1
Hалоги на имущество
98,0
4
Hалог на транспортные средства
3 579,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
299,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
299,0
5
Поступления трансфертов
34 357,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
34 357,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
34 357,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
45 108,1
01
Государственные услуги общего характера
39 228,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
39 228,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
39 228,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28 728,0
022
Капитальные расходы государственного органа
10 500,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 182,0
3
Благоустройство населенных пунктов
2 182,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 182,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 692,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
490,0
12
Транспорт и коммуникации
3 698,0
1
Автомобильный транспорт
3 698,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 698,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3 698,0
15
Трансферты
0,1
1
Трансферты
0,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,1
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-250,1
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
250,1

96. Бюджет Павловского сельского округа на 2027 год

Приложение 23
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Павловского сельского округа на 2027 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
35 338,0
1
Налоговые поступления
10 350,0
01
Подоходный налог
5 894,0
2
Индивидуальный подоходный налог
5 894,0
04
Hалоги на собственность
4 067,0
1
Hалоги на имущество
117,0
4
Hалог на транспортные средства
3 950,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
389,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
389,0
2
Неналоговые поступления
59,0
01
Доходы от государственной собственности
59,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
59,0
3
Поступления от продажи основного капитала
100,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
100,0
2
Продажа нематериальных активов
100,0
5
Поступления трансфертов
24 829,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
24 829,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
24 829,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
35 338,0
01
Государственные услуги общего характера
29 427,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
29 427,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 427,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 427,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 028,0
3
Благоустройство населенных пунктов
2 028,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 028,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 776,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
252,0
12
Транспорт и коммуникации
3 883,0
1
Автомобильный транспорт
3 883,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 883,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3 883,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

97. Бюджет Павловского сельского округа на 2028 год

Приложение 24
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Павловского сельского округа на 2028 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
35 979,0
1
Налоговые поступления
10 288,0
01
Подоходный налог
6 240,0
2
Индивидуальный подоходный налог
6 240,0
04
Hалоги на собственность
3 635,0
1
Hалоги на имущество
124,0
4
Hалог на транспортные средства
3 511,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
413,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
413,0
2
Неналоговые поступления
63,0
01
Доходы от государственной собственности
63,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
63,0
3
Поступления от продажи основного капитала
100,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
100,0
2
Продажа нематериальных активов
100,0
5
Поступления трансфертов
25 528,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
25 528,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
25 528,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
35 979,0
01
Государственные услуги общего характера
29 772,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
29 772,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 772,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 772,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 130,0
3
Благоустройство населенных пунктов
2 130,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 130,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 865,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
265,0
12
Транспорт и коммуникации
4 077,0
1
Автомобильный транспорт
4 077,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 077,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
4 077,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

98. Бюджет сельского округа Әйет на 2026 год

Приложение 25
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет сельского округа Әйет на 2026 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
532 857,0
1
Налоговые поступления
161 399,0
01
Подоходный налог
113 014,0
2
Индивидуальный подоходный налог
113 014,0
04
Hалоги на собственность
31 118,0
1
Hалоги на имущество
693,0
4
Hалог на транспортные средства
27 565,0
5
Единый земельный налог
2 860,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
17 267,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
16 644,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
623,0
2
Неналоговые поступления
6 954,0
06
Прочие неналоговые поступления
6 954,0
1
Прочие неналоговые поступления
6 954,0
3
Поступления от продажи основного капитала
2 554,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
2 554,0
1
Продажа земли
1 452,0
2
Продажа нематериальных активов
1 102,0
5
Поступления трансфертов
361 950,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
361 950,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
361 950,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
565 022,0
01
Государственные услуги общего характера
75 003,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
75 003,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
75 003,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
72 653,0
022
Капитальные расходы государственного органа
2 350,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
295 856,7
3
Благоустройство населенных пунктов
295 856,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
295 856,7
008
Освещение улиц в населенных пунктах
23 263,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 184,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
270 409,7
12
Транспорт и коммуникации
148 951,3
1
Автомобильный транспорт
148 951,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
148 951,3
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
148 951,3
14
Обслуживание долга
8 101,0
1
Обслуживание долга
8 101,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 101,0
042
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
8 101,0
15
Трансферты
37 110,0
1
Трансферты
37 110,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
37 110,0
043
Бюджетные изъятия
37 108,0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-32 165,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
32 165,0

99. Бюджет сельского округа Әйет на 2027 год

Приложение 26
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет сельского округа Әйет на 2027 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
333 809,0
1
Налоговые поступления
163 609,0
01
Подоходный налог
120 360,0
2
Индивидуальный подоходный налог
120 360,0
04
Hалоги на собственность
22 752,0
1
Hалоги на имущество
738,0
4
Hалог на транспортные средства
22 014,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
20 497,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
19 835,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
662,0
2
Неналоговые поступления
6 500,0
06
Прочие неналоговые поступления
6 500,0
1
Прочие неналоговые поступления
6 500,0
3
Поступления от продажи основного капитала
1 700,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
1 700,0
1
Продажа земли
1 500,0
2
Продажа нематериальных активов
200,0
5
Поступления трансфертов
162 000,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
162 000,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
162 000,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
333 809,0
01
Государственные услуги общего характера
75 446,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
75 446,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
75 446,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
75 446,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
177 241,0
3
Благоустройство населенных пунктов
177 241,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
177 241,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
22 799,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 293,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
152 149,0
12
Транспорт и коммуникации
40 861,0
1
Автомобильный транспорт
40 861,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
40 861,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
40861,0
14
Обслуживание долга
8 101,0
1
Обслуживание долга
8 101,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 101,0
042
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
8 101,0
15
Трансферты
32 160,0
1
Трансферты
32 160,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 160,0
043
Бюджетные изъятия
32160,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

100. Бюджет сельского округа Әйет на 2028 год

Приложение 27
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет сельского округа Әйет на 2028 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
381 352,0
1
Налоговые поступления
172 389,0
01
Подоходный налог
127 580,0
2
Индивидуальный подоходный налог
127 580,0
04
Hалоги на собственность
24 212,0
1
Hалоги на имущество
782,0
4
Hалог на транспортные средства
23 430,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
20 597,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
19 895,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
702,0
2
Неналоговые поступления
6 500,0
06
Прочие неналоговые поступления
6 500,0
1
Прочие неналоговые поступления
6 500,0
3
Поступления от продажи основного капитала
1 700,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
1 700,0
1
Продажа земли
1 500,0
2
Продажа нематериальных активов
200,0
5
Поступления трансфертов
200 763,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
200 763,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
200 763,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
381 352,0
01
Государственные услуги общего характера
75 980,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
75 980,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
75 980,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
75 980,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
41 362,0
3
Благоустройство населенных пунктов
41 362,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
41 362,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
23 939,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 408,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
15 015,0
12
Транспорт и коммуникации
218 714,0
1
Автомобильный транспорт
218 714,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
218 714,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
26 052,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
192 662,0
14
Обслуживание долга
8 101,0
1
Обслуживание долга
8 101,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 101,0
042
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
8 101,0
15
Трансферты
37 195,0
1
Трансферты
37 195,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
37 195,0
043
Бюджетные изъятия
37 195,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0