Қолданыстағы ред. 05.06.2026 - 01.01.2026 (Редакция 221145_827851.rus)

О бюджете города Астаны на 2026-2028 годы от 12.12.2025 г. № 352/47 (Астана қаласының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы)

0

О бюджете города Астаны на 2026-2028 годы
В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:

1

1. Утвердить бюджет города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 1 397 910 865 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 250 218 797 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 18 381 417 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 21 755 215 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 4 634 161 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 102 921 275 тысяч тенге;

2

2) затраты – 1 286 453 410,8 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 8 185 726 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 17 770 510 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 9 584 784 тысяч тенге;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 132 338 444 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 132 338 444 тысяч тенге;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – (-29 066 715,8) тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29 066 715,8 тысяч тенге;

7

7) поступление займов – 28 670 510 тысяч тенге;

8

8) погашение займов – (-45 390 216) тысяч тенге;

9

9) используемые остатки бюджетных средств – 45 786 421,8 тысяч тенге.

2

2. Предусмотреть на 2026 год бюджетные изъятия в республиканский бюджет в сумме 125 655 286 тысяч тенге.

3

3. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2026-2028 годы» с 1 января 2026 года установлены:

1

1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;

2

2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 35 596 тенге;

3

3) минимальный размер пенсии – 69 049 тенге;

4

4) месячный расчетный показатель – 4 325 тенге;

5

5) размер прожиточного минимума – 50 851 тенге;

6

6) месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.

4

4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2026 год в сумме 4 905 498 тысяч тенге.

5

5. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2026 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 4.

6

6. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2026 год, согласно приложению 5.

7

7. Утвердить перечень бюджетных программ района «Алматы» города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 6, 7, 8.

8

8. Утвердить перечень бюджетных программ района «Байқоңыр» города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 9, 10, 11.

9

9. Утвердить перечень бюджетных программ района «Есіл» города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 12, 13, 14.

10

10. Утвердить перечень бюджетных программ района «Нұра» города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 15, 16, 17.

11

11. Утвердить перечень бюджетных программ района «Сарыарқа» города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 18, 19, 20.

12

12. Утвердить перечень бюджетных программ района «Сарайшық» города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 21, 22, 23.

13

13. Утвердить перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ на 2026-2028 годы согласно приложению 24.

14

14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

1. Бюджет города Астаны на 2026 год

Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII
Бюджет города Астаны на 2026 год
Категория
Сумма тыс.тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
1 397 910 865
1
Налоговые поступления
1 250 218 797
01
Подоходный налог
841 048 445
1
Корпоративный подоходный налог
370 448 445
2
Индивидуальный подоходный налог
470 600 000
03
Социальный налог
309 200 000
1
Социальный налог
309 200 000
04
Налоги на собственность
55 313 716
1
Налоги на имущество
41 065 000
3
Земельный налог
410 000
4
Налог на транспортные средства
13 838 716
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
17 406 636
2
Акцизы
494 500
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
7 711 136
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
9 201 000
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или
должностными лицами
27 250 000
1
Государственная пошлина
27 250 000
2
Неналоговые поступления
18 381 417
01
Доходы от государственной собственности
2 515 709
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
171 000
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
389 000
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
461 000
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 253 643
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
241 066
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
46 990
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
46 990
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
9 189 879
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
9 189 879
06
Прочие неналоговые поступления
6 628 839
1
Прочие неналоговые поступления
6 628 839
3
Поступления от продажи основного капитала
21 755 215
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
17 730 159
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
17 730 159
03
Продажа земли и нематериальных активов
4 025 056
1
Продажа земли
2 925 056
2
Продажа нематериальных активов
1 100 000
4
Специальные поступления
4 634 161
01
Специальные поступления
4 634 161
1
Специальные поступления
4 634 161
5
Поступления трансфертов
102 921 275
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
102 921 275
1
Трансферты из республиканского бюджета
102 921 275
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
1 286 453 410,8
01
Государственные услуги общего характера
37 601 717,0
111
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы
347 096,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы
346 513,0
003
Капитальные расходы государственного органа
583,0
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
4 285 477,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы
3 928 339,0
003
Капитальные расходы государственного органа
357 138,0
123
Аппарат акима района в городе
3 699 378,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
3 683 962,0
022
Капитальные расходы государственного органа
15 416,0
332
Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы
5 417 134,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне
668 720,0
003
Капитальные расходы государственного органа
2 274,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
4 690 587,0
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
55 553,0
344
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
921 605,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне
918 807,0
005
Капитальные расходы государственного органа
2 798,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
520 617,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
454 600,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
64 618,0
014
Капитальные расходы государственного органа
1 399,0
357
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
929 542,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
909 258,0
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
004
Капитальные расходы государственного органа
20 284,0
362
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
364 079,0
013
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы
364 079,0
369
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы
1 239 615,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне
139 938,0
003
Капитальные расходы государственного органа
641,0
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
1 099 036,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
18 619 406,0
061
Развитие объектов государственных органов
18 619 406,0
379
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы
682 351,0
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы
679 641,0
003
Капитальные расходы государственного органа
2 710,0
521
Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы
575 417,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне
572 619,0
003
Капитальные расходы государственного органа
2 798,0
02
Оборона
7 318 799,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
775 701,0
030
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
775 701,0
387
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
2 392 589,0
003
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
307 765,0
005
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы
2 084 824,0
515
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы
4 150 509,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
127 273,0
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
849 037,0
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
004
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы
420 089,0
005
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы
1 073 050,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы
1 680 000,0
011
Капитальные расходы государственного органа
1 060,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
45 505 845,0
335
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
3 702 755,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
3 702 755,0
352
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
40 380 967,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы
35 574 107,0
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
28 121,0
004
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане
59 201,0
007
Капитальные расходы государственного органа
4 719 538,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
943 855,0
004
Развитие объектов органов внутренних дел
943 855,0
522
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
478 268,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
415 068,0
006
Капитальные расходы государственного органа
63 200,0
04
Образование
368 820 111,0
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
27 480,0
019
Обучение участников избирательного процесса
27 480,0
339
Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы
1 040 087,0
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
212 599,0
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
560 597,0
044
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
266 891,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
330 814 710,0
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
3 135 024,0
003
Общеобразовательное обучение
49 337 412,0
004
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
4 842 213,0
005
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
3 370 458,0
007
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
2 000 000,0
008
Дополнительное образование для детей
16 691 125,0
009
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
531 797,0
011
Капитальные расходы государственного органа
3 032,0
013
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
659 122,0
014
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
2 398 193,0
019
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
27 336,0
021
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на
содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
396 780,0
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
28 882 185,0
027
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
11 699,0
029
Методическая работа
1 545 450,0
034
Дошкольное воспитание и обучение
63 154 368,0
040
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
105 037 964,0
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
4 085 153,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
10 033 707,0
069
Проведение мероприятий в области защиты прав детей
68 783,0
204
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
34 602 909,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
28 108 313,0
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
028
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
17 052 401,0
037
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
35 821,0
069
Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
11 020 091,0
381
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
8 829 521,0
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
8 829 521,0
05
Здравоохранение
27 195 885,0
333
Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы
2 404 100,0
034
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
2 404 100,0
339
Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы
22 983 157,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
827 140,0
006
Услуги по охране материнства и детства
993 556,0
007
Пропаганда здорового образа жизни
159 000,0
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
185 717,0
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
427,0
017
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
1 698 336,0
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
214 904,0
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских
иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
3 628 142,0
029
Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы
398 620,0
030
Капитальные расходы государственного органа
14 303,0
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
8 605 580,0
039
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
607 254,0
041
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города
республиканского значения, столицы
5 650 178,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
1 808 628,0
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
1 808 628,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
56 689 472,0
333
Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы
54 435 233,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне
834 950,0
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального
обслуживания
2 356 735,0
003
Программа занятости
4 962 490,0
004
Государственная адресная социальная помощь
1 813 194,0
006
Реализация мероприятий по социальной защите населения
1 985 233,0
007
Оказание жилищной помощи
21 200,0
008
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
13 041 862,0
009
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
5 550 059,0
013
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
61 969,0
015
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными
гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в
передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с
инвалидностью
5 038 683,0
016
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
527 283,0
018
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с
инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому
1 177 832,0
019
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
5 068 500,0
020
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
2 864 457,0
022
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с
психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
2 284 668,0
023
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
1 186,0
026
Капитальные расходы государственного органа
4 023,0
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
267 325,0
030
Обеспечение деятельности центров занятости
934 958,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 029 263,0
045
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
3 977 930,0
053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
465 750,0
062
Развитие системы квалификаций
1 937,0
064
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
134 746,0
066
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
29 000,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
1 045 000,0
016
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
1 031 000,0
017
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
14 000,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
9 787,0
039
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
9 787,0
376
Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы
549 452,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне
283 460,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
54 935,0
069
Проведение мероприятий в области защиты прав детей
211 057,0
383
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
650 000,0
068
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
650 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
282 094 731,2
123
Аппарат акима района в городе
118 765 022,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
6 267 643,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
64 091 821,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
182 201,0
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
48 223 357,0
336
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
34 287 650,0
007
Благоустройство и озеленение города
1 176 066,0
017
Развитие благоустройства города
32 098 951,0
041
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации
1 012 633,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
46 076 683,0
012
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
10 326 189,0
013
Развитие благоустройства города
7 168 321,0
017
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
7 367 959,0
029
Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 926 884,0
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
18 287 330,0
383
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
39 208 399,0
001
Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне
815 365,0
004
Снос аварийного и ветхого жилья
362 392,0
006
Организация сохранения государственного жилищного фонда
1 927 802,0
007
Капитальные расходы государственного органа
1 807,0
008
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
720 755,0
013
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
22 299,0
014
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
12 676 069,0
017
Приобретение жилья для переселения собственников аварийного жилья
20 000 000,0
054
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
250 000,0
055
Капитальный и/или текущий ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика
2 431 910,0
517
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
43 756 977,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства
305 007,0
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
003
Капитальные расходы государственного органа
1 224,0
005
Развитие коммунального хозяйства
1 200 000,0
006
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
8 180 000,0
007
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
11 267 282,7
008
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
14 733 110,0
010
Развитие ливневой канализации
8 070 353,5
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
47 102 670,0
310
Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы
3 599 428,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг
1 053 361,0
004
Капитальные расходы государственного органа
875,0
007
Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения
жизнедеятельности и безопасности населения
2 545 192,0
334
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
2 443 568,0
021
Регулирование туристской деятельности
2 443 568,0
346
Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы
1 758 404,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела
212 229,0
002
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
1 007 325,0
004
Капитальные расходы государственного органа
933,0
010
Обеспечение сохранности архивного фонда
532 309,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
5 608,0
361
Управление культуры города республиканского значения, столицы
17 169 266,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
376 949,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 224,0
004
Поддержка культурно-досуговой работы
4 530 258,0
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
1 071 799,0
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
7 532 541,0
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
009
Обеспечение функционирования городских библиотек
696 480,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
2 960 015,0
362
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
3 560 431,0
001
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
1 152 492,0
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
2 394 025,0
007
Капитальные расходы государственного органа
13 914,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
801 937,0
014
Развитие объектов культуры
121 409,0
015
Развитие объектов спорта
680 528,0
377
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы
2 682 395,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики
179 072,0
004
Капитальные расходы государственного органа
758,0
005
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
2 502 565,0
381
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
15 057 241,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
637 259,0
002
Проведение спортивных соревнований на местном уровне
1 574 538,0
003
Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
11 613 018,0
005
Капитальные расходы государственного органа
758,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 231 668,0
517
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
30 000,0
019
Строительство Национального пантеона
30 000,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
69 195 006,0
518
Управление энергетики города республиканского значения, столицы
69 195 006,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики
317 804,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 224,0
012
Развитие теплоэнергетической системы
50 275 902,0
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
029
Развитие газотранспортной системы
1 816 850,0
050
Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
16 783 226,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
6 598 806,0
334
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
204 540,0
050
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
204 540,0
336
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
6 325 382,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
665 199,0
004
Мероприятия по охране окружающей среды
1 312 422,0
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
594 068,0
012
Капитальные расходы государственного органа
6 507,0
014
Проведение противоэпизоотических мероприятий
373 393,0
016
Создание «зеленого пояса»
2 789 390,0
021
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
5 209,0
025
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
289 081,0
031
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
139 082,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
20 000,0
033
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
20 187,0
034
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
94 092,0
043
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
16 752,0
344
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
68 884,0
006
Организация работ по зонированию земель
68 884,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
3 763 898,0
344
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
3 243 513,0
002
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
3 241 958,0
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
003
Обеспечение деятельности по соблюдению архитектурно-художественного облика города
1 555,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
520 385,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
518 286,0
003
Капитальные расходы государственного органа
2 099,0
12
Транспорт и коммуникации
156 013 790,0
335
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
145 554 649,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне
2 368 381,0
003
Развитие транспортной инфраструктуры
35 192 210,0
004
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
32 250 000,0
007
Капитальные расходы государственного органа
2 157,0
010
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям
71 340 000,0
011
Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
4 401 901,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
10 459 141,0
025
Развитие транспортной инфраструктуры
10 459 141,0
13
Прочие
45 342 389,0
310
Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы
18 835 826,0
005
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности
10 296 302,0
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
8 539 524,0
334
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
11 109 636,0
001
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и
промышленности
708 620,0
003
Поддержка предпринимательской деятельности
1 036 237,0
004
Капитальные расходы государственного органа
2 332,0
005
Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы
3 216 632,0
015
Поддержка субъектов предпринимательства
110 000,0
017
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
4 500 000,0
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
018
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
500 000,0
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
1 035 815,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
4 905 498,0
013
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы
4 905 498,0
357
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
345 000,0
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного
партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
345 000,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
9 490 339,0
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
9 490 339,0
381
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
347 594,0
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
347 594,0
517
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
8 496,0
052
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
8 496,0
518
Управление энергетики города республиканского значения, столицы
300 000,0
040
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
300 000,0
14
Обслуживание долга
4 538 091,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
4 538 091,0
005
Обслуживание долга местных исполнительных органов
4 505 445,0
018
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате
вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
32 646,0
15
Трансферты
128 672 200,6
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
128 672 200,6
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
14 287,1
007
Бюджетные изъятия
125 655 286,0
016
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
213,0
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
053
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из
Национального фонда Республики Казахстан
2 999 756,5
058
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
2 658,0
III. Чистое бюджетное кредитование
8 185 726,0
Бюджетные кредиты
17 770 510,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
12 470 510,0
383
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
3 800 000,0
012
Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк
«Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
3 800 000,0
517
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
2 473 562,0
046
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
2 473 562,0
518
Управление энергетики города республиканского значения, столицы
6 196 948,0
046
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
6 196 948,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
5 000 000,0
334
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
5 000 000,0
038
Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары
5 000 000,0
13
Прочие
300 000,0
334
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
300 000,0
010
Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
300 000,0
6
Погашение бюджетных кредитов
9 584 784,0
01
Погашение бюджетных кредитов
9 584 784,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
6 856 659,0
2
Возврат сумм бюджетных кредитов
2 728 125,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
132 338 444,0
Приобретение финансовых активов
132 338 444,0
12
Транспорт и коммуникации
124 039 895,0
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
335
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
124 039 895,0
015
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта
«Новая транспортная система»
124 039 895,0
13
Прочие
8 298 549,0
334
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
27 699,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
27 699,0
335
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
2 710 861,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
2 710 861,0
336
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
985 054,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
985 054,0
383
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
1 506 869,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
1 506 869,0
517
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
3 068 066,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
3 068 066,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-29 066 715,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
29 066 715,8
8
Поступления займов
28 670 510,0
01
Внутренние государственные займы
28 670 510,0
1
Государственные эмиссионные ценные бумаги
28 670 510,0
16
Погашение займов
-45 390 216,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
-45 390 216,0
008
Погашение долга местного исполнительного органа
-41 979 000,0
009
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
-3 407 507,0
027
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из республиканского бюджета
-3 709,0
Используемые остатки бюджетных средств
45 786 421,8

2. Бюджет города Астаны на 2027 год

Приложение 2 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Бюджет города Астаны на 2027 год
Категория
Сумма тыс.тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
1 254 673 779,0
1
Налоговые поступления
1 213 083 215,0
01
Подоходный налог
761 112 215,0
1
Корпоративный подоходный налог
233 490 752,0
2
Индивидуальный подоходный налог
527 621 463,0
03
Социальный налог
350 387 793,0
1
Социальный налог
350 387 793,0
04
Налоги на собственность
59 809 061,0
1
Налоги на имущество
46 540 921,0
3
Земельный налог
1 662 953,0
4
Налог на транспортные средства
11 605 187,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
17 702 146,0
2
Акцизы
400 200,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
7 837 961,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
9 463 985,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
24 072 000,0
1
Государственная пошлина
24 072 000,0
2
Неналоговые поступления
2 147 645,0
01
Доходы от государственной собственности
2 147 645,0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
181 435,0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
138 145,0
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
490 264,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 153 643,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
184 158,0
3
Поступления от продажи основного капитала
2 736 088,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
736 088,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
736 088,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
2 000 000,0
1
Продажа земли
1 000 000,0
2
Продажа нематериальных активов
1 000 000,0
4
Специальные поступления
3 991 121,0
01
Специальные поступления
3 991 121,0
1
Специальные поступления
3 991 121,0
5
Поступления трансфертов
32 715 710,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
32 715 710,0
1
Трансферты из республиканского бюджета
32 715 710,0
Функциональная группа
Сумма тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
1 195 024 621,0
01
Государственные услуги общего характера
18 175 125,0
111
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы
310 512,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы
309 894,0
003
Капитальные расходы государственного органа
618,0
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
2 956 438,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы
2 941 689,0
003
Капитальные расходы государственного органа
14 749,0
123
Аппарат акима района в городе
2 995 330,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
2 978 990,0
022
Капитальные расходы государственного органа
16 340,0
332
Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы
4 383 610,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне
534 282,0
003
Капитальные расходы государственного органа
2 410,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
3 791 365,0
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
55 553,0
344
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
829 892,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне
826 926,0
005
Капитальные расходы государственного органа
2 966,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
399 596,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
333 495,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
64 618,0
014
Капитальные расходы государственного органа
1 483,0
357
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
717 348,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
712 227,0
004
Капитальные расходы государственного органа
5 121,0
362
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
356 416,0
013
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы
356 416,0
369
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы
936 979,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне
118 386,0
003
Капитальные расходы государственного органа
679,0
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
817 914,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
3 121 953,0
061
Развитие объектов государственных органов
3 121 953,0
379
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы
574 287,0
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы
572 257,0
003
Капитальные расходы государственного органа
2 030,0
521
Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы
592 764,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне
589 798,0
003
Капитальные расходы государственного органа
2 966,0
02
Оборона
8 499 276,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
800 000,0
030
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
800 000,0
387
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
5 342 776,0
003
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
2 982 050,0
005
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы
2 360 726,0
515
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы
2 356 500,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
124 370,0
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
848 313,0
004
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы
441 382,0
005
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы
941 311,0
011
Капитальные расходы государственного органа
1 124,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
39 929 469,0
335
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
2 165 755,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
2 165 755,0
352
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
37 386 723,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы
33 956 422,0
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
29 808,0
004
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане
62 753,0
007
Капитальные расходы государственного органа
3 337 740,0
522
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
376 991,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
376 991,0
04
Образование
341 198 270,0
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
3 496,0
019
Обучение участников избирательного процесса
3 496,0
339
Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы
1 090 200,0
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
223 229,0
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
588 979,0
044
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
277 992,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
322 441 370,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
965 614,0
003
Общеобразовательное обучение
44 304 192,0
004
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
4 491 767,0
005
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
3 115 841,0
007
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
2 000 000,0
008
Дополнительное образование для детей
15 902 260,0
009
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
331 797,0
011
Капитальные расходы государственного органа
3 214,0
013
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
659 527,0
014
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
2 399 095,0
019
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
27 336,0
021
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
233 511,0
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
33 972 252,0
027
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
11 699,0
029
Методическая работа
1 416 819,0
034
Дошкольное воспитание и обучение
69 477 856,0
040
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
98 377 683,0
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
4 085 153,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
5 303 848,0
204
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
35 361 906,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
9 529 113,0
028
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
9 529 113,0
381
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
8 134 091,0
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
8 134 091,0
05
Здравоохранение
13 524 632,0
333
Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы
3 378 976,0
034
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
3 378 976,0
339
Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы
10 145 656,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
432 419,0
006
Услуги по охране материнства и детства
892 447,0
007
Пропаганда здорового образа жизни
166 950,0
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
194 505,0
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
447,0
017
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
225 386,0
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
147 371,0
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
3 859 435,0
029
Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы
271 509,0
030
Капитальные расходы государственного органа
2 163,0
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
1 479 823,0
039
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
637 617,0
041
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы
1 835 584,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
52 687 683,0
333
Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы
51 013 763,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне
765 423,0
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
2 432 423,0
003
Программа занятости
6 967 327,0
004
Государственная адресная социальная помощь
1 863 121,0
006
Реализация мероприятий по социальной защите населения
1 807 405,0
007
Оказание жилищной помощи
22 260,0
008
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
11 230 035,0
009
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
4 604 710,0
013
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
27 491,0
015
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
4 608 922,0
016
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
505 587,0
018
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому
1 267 752,0
019
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
2 963 711,0
020
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
3 248 427,0
022
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
2 308 733,0
023
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
1 245,0
026
Капитальные расходы государственного органа
4 264,0
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
240 912,0
030
Обеспечение деятельности центров занятости
837 824,0
045
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
4 634 898,0
053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
489 037,0
064
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
135 865,0
066
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
46 391,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
1 045 571,0
016
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
1 031 571,0
017
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
14 000,0
376
Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы
128 349,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне
128 349,0
383
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
500 000,0
068
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
500 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
205 132 561,0
123
Аппарат акима района в городе
93 989 168,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
6 163 542,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
55 642 041,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
191 312,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
31 992 273,0
336
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
13 639 691,0
007
Благоустройство и озеленение города
134 100,0
017
Развитие благоустройства города
12 415 412,0
041
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации
1 090 179,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
30 130 095,0
012
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
8 900 000,0
013
Развитие благоустройства города
1 334 825,0
017
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
4 178 079,0
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
15 717 191,0
383
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
15 195 061,0
001
Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне
777 916,0
006
Организация сохранения государственного жилищного фонда
1 142 931,0
007
Капитальные расходы государственного органа
1 915,0
013
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
22 299,0
014
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
13 000 000,0
054
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
250 000,0
517
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
52 178 546,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства
262 657,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 297,0
006
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
4 000 000,0
007
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
36 680 369,0
008
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
8 150 000,0
010
Развитие ливневой канализации
3 084 223,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
31 672 922,0
310
Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы
2 710 771,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг
721 749,0
004
Капитальные расходы государственного органа
928,0
007
Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения
1 988 094,0
334
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
900 000,0
021
Регулирование туристской деятельности
900 000,0
346
Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы
1 195 108,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела
218 596,0
002
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
503 295,0
004
Капитальные расходы государственного органа
989,0
010
Обеспечение сохранности архивного фонда
472 228,0
361
Управление культуры города республиканского значения, столицы
12 214 872,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
259 411,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 297,0
004
Поддержка культурно-досуговой работы
3 331 747,0
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
821 549,0
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
7 159 373,0
009
Обеспечение функционирования городских библиотек
641 495,0
362
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
2 506 376,0
001
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
785 784,0
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
1 719 171,0
007
Капитальные расходы государственного органа
1 421,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
449 945,0
015
Развитие объектов спорта
449 945,0
377
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы
1 445 972,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики
153 544,0
004
Капитальные расходы государственного органа
803,0
005
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
1 291 625,0
381
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
10 249 878,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
588 964,0
002
Проведение спортивных соревнований на местном уровне
900 338,0
003
Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
8 759 773,0
005
Капитальные расходы государственного органа
803,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
52 765 054,0
518
Управление энергетики города республиканского значения, столицы
52 765 054,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики
255 238,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 297,0
012
Развитие теплоэнергетической системы
37 993 293,0
050
Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
14 515 226,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
7 104 456,0
336
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
7 104 456,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
397 639,0
004
Мероприятия по охране окружающей среды
1 018 659,0
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
2 100 000,0
012
Капитальные расходы государственного органа
1 915,0
014
Проведение противоэпизоотических мероприятий
284 771,0
016
Создание «зеленого пояса»
2 865 330,0
021
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
6 569,0
025
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
200 426,0
031
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
85 975,0
033
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
21 398,0
034
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
99 738,0
035
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
4 279,0
043
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
17 757,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
2 238 164,0
344
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
1 787 491,0
002
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
1 282 958,0
003
Обеспечение деятельности по соблюдению архитектурно-художественного облика города
504 533,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
450 673,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
448 448,0
003
Капитальные расходы государственного органа
2 225,0
12
Транспорт и коммуникации
118 336 166,0
335
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
111 482 056,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне
412 065,0
003
Развитие транспортной инфраструктуры
20 011 705,0
004
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
13 516 000,0
007
Капитальные расходы государственного органа
2 286,0
010
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям
75 340 000,0
011
Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
2 200 000,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
6 854 110,0
025
Развитие транспортной инфраструктуры
6 854 110,0
13
Прочие
59 544 127,0
310
Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы
25 897 934,0
005
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности
6 411 899,0
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
19 486 035,0
334
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
6 688 977,0
001
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности
561 962,0
004
Капитальные расходы государственного органа
2 472,0
005
Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы
1 498 788,0
015
Поддержка субъектов предпринимательства
300 000,0
017
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
3 000 000,0
018
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
500 000,0
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
825 755,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
21 491 278,0
013
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы
21 491 278,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
5 108 652,0
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
5 108 652,0
381
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
357 286,0
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
357 286,0
14
Обслуживание долга
3 256 176,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
3 256 176,0
005
Обслуживание долга местных исполнительных органов
3 200 749,0
018
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
55 427,0
15
Трансферты
240 960 540,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
240 960 540,0
007
Бюджетные изъятия
240 960 540,0
III. Чистое бюджетное кредитование
-8 562 422,0
Бюджетные кредиты
1 800 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 800 000,0
383
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
1 800 000,0
012
Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
1 800 000,0
6
Погашение бюджетных кредитов
10 362 422,0
01
Погашение бюджетных кредитов
10 362 422,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
10 362 422,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
90 953,0
Приобретение финансовых активов
90 953,0
13
Прочие
90 953,0
336
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
90 953,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
90 953,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
68 120 627,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
-68 120 627,0
16
Погашение займов
-68 120 627,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
-68 120 627,0
008
Погашение долга местного исполнительного органа
-62 393 355,0
009
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
-5 727 272,0

3. Бюджет города Астаны на 2028 год

Приложение 3 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Бюджет города Астаны на 2028 год
Категория
Сумма тыс.тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
1 348 145 179,0
1
Налоговые поступления
1 339 204 065,0
01
Подоходный налог
839 247 956,0
1
Корпоративный подоходный налог
249 835 105,0
2
Индивидуальный подоходный налог
589 412 851,0
03
Социальный налог
393 062 900,0
1
Социальный налог
393 062 900,0
04
Налоги на собственность
64 055 708,0
1
Налоги на имущество
49 676 266,0
3
Земельный налог
1 696 212,0
4
Налог на транспортные средства
12 683 230,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
18 284 061,0
2
Акцизы
400 900,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
8 184 308,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
9 698 853,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
24 553 440,0
1
Государственная пошлина
24 553 440,0
2
Неналоговые поступления
2 134 526,0
01
Доходы от государственной собственности
2 134 526,0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
161 783,0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
152 368,0
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
508 914,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 153 643,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
157 818,0
3
Поступления от продажи основного капитала
2 536 088,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
736 088,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
736 088,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
1 800 000,0
1
Продажа земли
900 000,0
2
Продажа нематериальных активов
900 000,0
4
Специальные поступления
4 270 500,0
01
Специальные поступления
4 270 500,0
1
Специальные поступления
4 270 500,0
Функциональная группа
Сумма тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
1 336 736 772,0
01
Государственные услуги общего характера
19 195 443,0
111
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы
319 846,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы
319 191,0
003
Капитальные расходы государственного органа
655,0
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
3 043 017,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы
3 027 383,0
003
Капитальные расходы государственного органа
15 634,0
123
Аппарат акима района в городе
3 083 748,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
3 066 429,0
022
Капитальные расходы государственного органа
17 319,0
332
Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы
4 399 783,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне
550 310,0
003
Капитальные расходы государственного органа
2 555,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
3 791 365,0
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
55 553,0
344
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
852 318,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне
849 174,0
005
Капитальные расходы государственного органа
3 144,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
408 847,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
342 657,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
64 618,0
014
Капитальные расходы государственного органа
1 572,0
357
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
737 840,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
732 412,0
004
Капитальные расходы государственного органа
5 428,0
362
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
374 237,0
013
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы
374 237,0
369
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы
981 468,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне
121 938,0
003
Капитальные расходы государственного органа
720,0
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
858 810,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
3 794 266,0
061
Развитие объектов государственных органов
3 794 266,0
379
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы
589 438,0
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы
587 286,0
003
Капитальные расходы государственного органа
2 152,0
521
Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы
610 635,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне
607 491,0
003
Капитальные расходы государственного органа
3 144,0
02
Оборона
7 577 727,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
1 400 000,0
030
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
1 400 000,0
387
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
3 687 724,0
003
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
2 441 635,0
005
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы
1 246 089,0
515
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы
2 490 003,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
127 859,0
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
899 211,0
004
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы
463 953,0
005
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы
997 789,0
011
Капитальные расходы государственного органа
1 191,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
41 166 049,0
335
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
2 274 755,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
2 274 755,0
352
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
38 514 303,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы
34 911 561,0
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
31 597,0
004
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане
66 518,0
007
Капитальные расходы государственного органа
3 504 627,0
522
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
376 991,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
376 991,0
04
Образование
355 006 483,0
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
3 706,0
019
Обучение участников избирательного процесса
3 706,0
339
Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы
1 141 970,0
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
234 390,0
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
618 411,0
044
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
289 169,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
333 153 307,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
998 306,0
003
Общеобразовательное обучение
44 362 744,0
004
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
4 500 910,0
005
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
3 129 268,0
007
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
2 000 000,0
008
Дополнительное образование для детей
16 175 478,0
009
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
331 797,0
011
Капитальные расходы государственного органа
3 407,0
013
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
659 952,0
014
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
2 400 042,0
019
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
27 336,0
021
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
233 511,0
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
36 055 376,0
027
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
11 699,0
029
Методическая работа
1 416 819,0
034
Дошкольное воспитание и обучение
74 275 990,0
040
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
101 137 522,0
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
4 085 153,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
5 303 848,0
204
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
36 044 149,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
12 509 171,0
028
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
12 509 171,0
381
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
8 198 329,0
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
8 198 329,0
05
Здравоохранение
13 827 982,0
333
Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы
3 486 477,0
034
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
3 486 477,0
339
Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы
10 341 505,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
444 452,0
006
Услуги по охране материнства и детства
936 032,0
007
Пропаганда здорового образа жизни
175 298,0
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
203 657,0
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
470,0
017
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
203 730,0
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
154 740,0
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
3 859 435,0
029
Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы
284 714,0
030
Капитальные расходы государственного органа
2 293,0
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
1 479 823,0
039
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
669 498,0
041
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы
1 927 363,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
54 361 753,0
333
Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы
52 687 106,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне
788 386,0
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
2 552 008,0
003
Программа занятости
6 505 091,0
004
Государственная адресная социальная помощь
1 914 591,0
006
Реализация мероприятий по социальной защите населения
1 897 775,0
007
Оказание жилищной помощи
23 373,0
008
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
11 791 537,0
009
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
4 834 946,0
013
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
28 866,0
015
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
4 839 368,0
016
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
530 475,0
018
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому
1 330 618,0
019
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
3 111 896,0
020
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
3 411 128,0
022
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
2 422 818,0
023
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
1 308,0
026
Капитальные расходы государственного органа
4 520,0
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
252 933,0
030
Обеспечение деятельности центров занятости
879 715,0
045
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
4 866 642,0
053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
513 489,0
064
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
136 448,0
066
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
49 175,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
1 046 171,0
016
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
1 032 171,0
017
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
14 000,0
376
Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы
128 476,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне
128 476,0
383
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
500 000,0
068
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
500 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
185 349 347,0
123
Аппарат акима района в городе
98 688 623,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
6 471 719,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
58 424 141,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
200 877,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
33 591 886,0
336
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
14 588 553,0
017
Развитие благоустройства города
13 456 365,0
041
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации
1 132 188,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
28 985 062,0
012
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
9 196 164,0
013
Развитие благоустройства города
1 650 998,0
017
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 330 996,0
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
15 806 904,0
383
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
15 215 928,0
001
Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне
798 668,0
006
Организация сохранения государственного жилищного фонда
1 142 931,0
007
Капитальные расходы государственного органа
2 030,0
013
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
22 299,0
014
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
13 000 000,0
054
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
250 000,0
517
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
27 871 181,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства
270 537,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 375,0
006
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
4 000 000,0
007
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
17 175 900,0
008
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
3 300 815,0
010
Развитие ливневой канализации
3 122 554,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
31 751 255,0
310
Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы
2 851 344,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг
742 982,0
004
Капитальные расходы государственного органа
983,0
007
Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения
2 107 379,0
334
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
900 000,0
021
Регулирование туристской деятельности
900 000,0
346
Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы
1 250 501,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела
225 154,0
002
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
528 460,0
004
Капитальные расходы государственного органа
1 048,0
010
Обеспечение сохранности архивного фонда
495 839,0
361
Управление культуры города республиканского значения, столицы
12 291 699,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
267 193,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 375,0
004
Поддержка культурно-досуговой работы
3 342 096,0
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
831 253,0
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
7 203 020,0
009
Обеспечение функционирования городских библиотек
646 762,0
362
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
2 615 994,0
001
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
809 357,0
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
1 805 130,0
007
Капитальные расходы государственного органа
1 507,0
377
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы
1 515 208,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики
158 150,0
004
Капитальные расходы государственного органа
852,0
005
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
1 356 206,0
381
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
10 326 509,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
568 533,0
002
Проведение спортивных соревнований на местном уровне
900 338,0
003
Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
8 856 786,0
005
Капитальные расходы государственного органа
852,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
20 728 773,0
518
Управление энергетики города республиканского значения, столицы
20 728 773,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики
262 895,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 375,0
012
Развитие теплоэнергетической системы
5 949 277,0
050
Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
14 515 226,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
7 461 486,0
336
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
7 461 486,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
409 568,0
004
Мероприятия по охране окружающей среды
1 018 659,0
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
2 323 690,0
012
Капитальные расходы государственного органа
2 030,0
014
Проведение противоэпизоотических мероприятий
296 831,0
016
Создание «зеленого пояса»
2 948 397,0
021
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
6 963,0
025
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
212 452,0
031
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
91 134,0
033
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
22 682,0
034
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
105 722,0
035
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
4 536,0
043
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
18 822,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
2 251 750,0
344
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
1 787 491,0
002
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
1 282 958,0
003
Обеспечение деятельности по соблюдению архитектурно-художественного облика города
504 533,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
464 259,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
461 901,0
003
Капитальные расходы государственного органа
2 358,0
12
Транспорт и коммуникации
118 680 451,0
335
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
113 439 041,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне
424 427,0
003
Развитие транспортной инфраструктуры
22 355 159,0
004
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
13 906 000,0
007
Капитальные расходы государственного органа
2 424,0
010
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям
75 340 000,0
011
Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
1 411 031,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
5 241 410,0
025
Развитие транспортной инфраструктуры
5 241 410,0
13
Прочие
55 766 365,0
310
Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы
25 432 777,0
005
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности
6 796 613,0
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
18 636 164,0
334
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
6 717 189,0
001
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности
577 764,0
004
Капитальные расходы государственного органа
2 620,0
005
Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы
1 498 788,0
015
Поддержка субъектов предпринимательства
300 000,0
017
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
3 000 000,0
018
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
500 000,0
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
838 017,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
21 238 672,0
013
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы
21 238 672,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
2 003 424,0
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
2 003 424,0
381
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
374 303,0
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
374 303,0
14
Обслуживание долга
2 968 387,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
2 968 387,0
005
Обслуживание долга местных исполнительных органов
2 919 112,0
018
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
49 275,0
15
Трансферты
420 643 521,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
420 643 521,0
007
Бюджетные изъятия
420 643 521,0
III. Чистое бюджетное кредитование
-436 067,0
Бюджетные кредиты
1 800 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 800 000,0
383
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
1 800 000,0
012
Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
1 800 000,0
6
Погашение бюджетных кредитов
2 236 067,0
01
Погашение бюджетных кредитов
2 236 067,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
2 236 067,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
38 615,0
Приобретение финансовых активов
38 615,0
13
Прочие
38 615,0
336
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
38 615,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
38 615,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
11 805 859,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
-11 805 859,0
16
Погашение займов
-11 805 859,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
-11 805 859,0
008
Погашение долга местного исполнительного органа
-6 285 215,0
009
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
-5 520 644,0

4. Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2026 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2026 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
061
Развитие объектов государственных органов
02
Оборона
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
030
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
004
Развитие объектов органов внутренних дел
04
Образование
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
028
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
037
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
069
Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
05
Здравоохранение
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
039
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
336
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
017
Развитие благоустройства города
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
012
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
013
Развитие благоустройства города
017
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
517
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
005
Развитие коммунального хозяйства
007
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
008
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
010
Развитие ливневой канализации
046
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
518
Управление энергетики города республиканского значения, столицы
046
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
014
Развитие объектов культуры
015
Развитие объектов спорта
517
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
019
Строительство Национального пантеона
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
518
Управление энергетики города республиканского значения, столицы
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
012
Развитие теплоэнергетической системы
029
Развитие газотранспортной системы
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
336
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
12
Транспорт и коммуникации
335
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
003
Развитие транспортной инфраструктуры
011
Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
015
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта
«Новая транспортная система»
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
025
Развитие транспортной инфраструктуры
13
Прочие
334
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
335
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
336
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
383
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
517
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
052
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
518
Управление энергетики города республиканского значения, столицы
040
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

5. Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2026 год

Приложение 5 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2026 год
Наименование
Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
Здравоохранение
Услуги по охране материнства и детства
Пропаганда здорового образа жизни
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

6. Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2026 год

Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2026 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
651 426,0
123
Аппарат акима района в городе
651 426,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
648 511,0
022
Капитальные расходы государственного органа
2 915,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
17 608 987,0
123
Аппарат акима района в городе
17 608 987,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
842 100,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
8 833 996,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 932 891,0
Итого:
18 260 413,0

7. Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2027 год

Приложение 7 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2027 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
588 656,0
123
Аппарат акима района в городе
588 656,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
585 566,0
022
Капитальные расходы государственного органа
3 090,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
13 041 218,0
123
Аппарат акима района в городе
13 041 218,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
884 205,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
6 839 696,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 317 317,0
Итого:
13 629 874,0

8. Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2028 год

Приложение 8 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2028 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
606 408,0
123
Аппарат акима района в городе
606 408,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
603 133,0
022
Капитальные расходы государственного органа
3 275,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
13 693 278,0
123
Аппарат акима района в городе
13 693 278,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
928 415,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
7 181 681,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 583 182,0
Итого:
14 299 686,0

9. Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2026 год

Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2026 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
587 020,0
123
Аппарат акима района в городе
587 020,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
584 487,0
022
Капитальные расходы государственного органа
2 533,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
16 282 219,0
123
Аппарат акима района в городе
16 282 219,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 350 603,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
10 675 942,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
77 800,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 177 874,0
Итого:
16 869 239,0

10. Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2027 год

Приложение 10 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2027 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
473 293,0
123
Аппарат акима района в городе
473 293,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
470 608,0
022
Капитальные расходы государственного органа
2 685,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
13 139 968,0
123
Аппарат акима района в городе
13 139 968,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 102 500,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
9 542 967,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
81 690,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 412 811,0
Итого:
13 613 261,0

11. Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2028 год

Приложение 11 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2028 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
487 571,0
123
Аппарат акима района в городе
487 571,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
484 726,0
022
Капитальные расходы государственного органа
2 845,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
13 796 966,0
123
Аппарат акима района в городе
13 796 966,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 157 625,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
10 020 115,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
85 775,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 533 451,0
Итого:
14 284 537,0

12. Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2026 год

Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2026 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
618 842,0
123
Аппарат акима района в городе
618 842,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
616 452,0
022
Капитальные расходы государственного органа
2 390,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
27 502 458,0
123
Аппарат акима района в городе
27 502 458,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
840 250,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
13 460 114,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
11 956,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
13 190 138,0
Итого:
28 121 300,0

13. Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2027 год

Приложение 13 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2027 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
443 839,0
123
Аппарат акима района в городе
443 839,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
441 306,0
022
Капитальные расходы государственного органа
2 533,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
21 117 189,0
123
Аппарат акима района в городе
21 117 189,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
777 263,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
11 516 520,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
12 554,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8 810 852,0
Итого:
21 561 028,0

14. Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2028 год

Приложение 14 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2028 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
457 230,0
123
Аппарат акима района в городе
457 230,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
454 545,0
022
Капитальные расходы государственного органа
2 685,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
22 173 048,0
123
Аппарат акима района в городе
22 173 048,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
816 126,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
12 092 345,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
13 181,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
9 251 396,0
Итого:
22 630 278,0

15. Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2026 год

Приложение 15
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2026 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
580 953,0
123
Аппарат акима района в городе
580 953,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
578 563,0
022
Капитальные расходы государственного органа
2 390,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
22 740 877,0
123
Аппарат акима района в городе
22 740 877,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 230 455,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
11 906 050,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
6 615,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
9 597 757,0
Итого:
23 321 830,0

16. Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2027 год

Приложение 16 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2027 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
448 145,0
123
Аппарат акима района в городе
448 145,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
445 612,0
022
Капитальные расходы государственного органа
2 533,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
18 567 676,0
123
Аппарат акима района в городе
18 567 676,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 291 978,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
10 033 853,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
6 946,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 234 899,0
Итого:
19 015 821,0

17. Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2028 год

Приложение 17 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2028 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
461 665,0
123
Аппарат акима района в городе
461 665,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
458 980,0
022
Капитальные расходы государственного органа
2 685,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
19 496 059,0
123
Аппарат акима района в городе
19 496 059,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 356 577,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
10 535 545,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
7 293,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 596 644,0
Итого:
19 957 724,0

18. Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2026 год

Приложение 18
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2026 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
642 601,0
123
Аппарат акима района в городе
642 601,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
639 803,0
022
Капитальные расходы государственного органа
2 798,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
19 145 001,0
123
Аппарат акима района в городе
19 145 001,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 312 067,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
11 568 624,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
60 000,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
6 204 310,0
Итого:
19 787 602,0

19. Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2027 год

Приложение 19 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2027 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
535 273,0
123
Аппарат акима района в городе
535 273,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
532 307,0
022
Капитальные расходы государственного органа
2 966,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
16 729 719,0
123
Аппарат акима района в городе
16 729 719,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 380 820,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
11 097 055,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
63 000,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 188 844,0
Итого:
17 264 992,0

20. Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2028 год

Приложение 20 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2028 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
551 420,0
123
Аппарат акима района в городе
551 420,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
548 276,0
022
Капитальные расходы государственного органа
3 144,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
17 566 205,0
123
Аппарат акима района в городе
17 566 205,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 449 861,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
11 651 908,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
66 150,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 398 286,0
Итого:
18 117 625,0

21. Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2026 год

Приложение 21
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2026 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
618 536,0
123
Аппарат акима района в городе
618 536,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
616 146,0
022
Капитальные расходы государственного органа
2 390,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
15 485 480,0
123
Аппарат акима района в городе
15 485 480,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
692 168,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
7 647 095,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
25 830,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 120 387,0
Итого:
16 104 016,0

22. Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2027 год

Приложение 22 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2027 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
506 124,0
123
Аппарат акима района в городе
506 124,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
503 591,0
022
Капитальные расходы государственного органа
2 533,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
11 393 398,0
123
Аппарат акима района в городе
11 393 398,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
726 776,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
6 611 950,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
27 122,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 027 550,0
Итого:
11 899 522,0

23. Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2028 год

Приложение 23 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2028 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
519 454,0
123
Аппарат акима района в городе
519 454,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
516 769,0
022
Капитальные расходы государственного органа
2 685,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
11 963 067,0
123
Аппарат акима района в городе
11 963 067,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
763 115,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
6 942 547,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
28 478,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 228 927,0
Итого:
12 482 521,0

24. Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ

Приложение 24
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII
Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ
АБП
БП
Наименование
Плановый период
2026 год
2027 год
2028 год
123
Аппарат акима района «Алматы»
008
Освещение улиц населенных пунктов
Целевой индикатор:
Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения, в %
100
100
100
Конечные результаты:
Количество улиц, охваченных освещением, единиц
206
206
206
Количество обслуживаемых опор освещения, единиц
9 473
9 473
9 473
Количество обслуживаемых светильников, единиц
12 973
12 973
12 973
Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой, единиц
107
107
107
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
Целевой индикатор:
Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %
100
100
100
Конечный результат:
Площадь территории района охваченная механизированной и ручной уборкой улиц, тыс.кв.м
5 438
5 438
5 438
Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс.кв.м
10 900
10 900
10 900
Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой, тыс.кв.м
13
13
13
Количество парков и скверов, охваченных уборкой, тыс.кв.м
29
29
29
Содержание и обслуживание модульных туалетов, шт
13
13
13
Содержание снежной свалки, га
5
5
5
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
Целевой индикатор
Обеспечение качественного содержания мест захоронений, единиц
2
2
2
Конечный результат
Площадь содержания мест захоронений, га
6,37
6,37
6,37
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Целевой индикатор:
Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %
100
100
100
Конечный результат
Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь
- кустарники
1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107
1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107
1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107
Ремонтно-восстановительные работы во внутриквартальных территориях
15
15
15
Благоустройство дворов, единиц
35
35
35
Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией, единиц
6
6
6
Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом, единиц
19
19
19
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района, единиц
9
9
9
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием
23 000,0
23 000,0
23 000,0
Обустройство асфальтобетонного покрытия по текущему содержанию и обустройству внутриквартальных дворов и проездов
2 000
2 000
2 000
Обустройство ледового катка
2
2
2
Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов, единиц
158
158
158
Обустройство общественных пространств
4
123
Аппарат акима района «Байконыр»
Целевой индикатор:
Ежегодная доля территории, охваченная освещением, в %
100
100
100
Конечные результаты:
Количество улиц, охваченных освещением
210
210
210
Количество обслуживаемых опор освещения
5 361
5 361
5 361
Количество функционирующих свето точек, в том числе:
Уличные
8 593
8 593
8 593
внутриквартальные
4 697
4 697
4 697
парки и скверы
3 896
3 896
3 896
Количество объектов, обслуживающих декоративной подсветки
143
143
143
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
Целевой индикатор:
Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %
100
100
100
Конечные результаты:
Площадь территории района, охваченная механизированной уборкой
2 363,2
2 363,2
2 363,2
Площадь территории района, охваченная ручной уборкой улиц
3 651,0
3 651,0
3 651,0
Площадь территории района, охваченная уборкой внутриквартальных территорий
8 500,0
8 500,0
8 500,0
Объем ликвидированных несанкционированных свалок
800
800
800
Площадь снежного полигона
140
140
140
Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой и содержанием
7
7
7
Количество парков и скверов, охваченных уборкой
47
47
47
Количество выгребных ям, охваченных текущим ремонтом и откачкой нечистот
53
53
53
Количество приобретенных урн
250
250
250
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
Целевой индикатор:
Обеспечение деятельности мест захоронения, количество
4
4
4
Конечные результаты:
Площадь содержания мест захоронений
93,0
93,0
93,0
Погребение
21
21
21
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Целевой индикатор:
Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения по вопросам благоустройства и озеленения, в %
100
100
100
Конечные результаты:
Объем содержащихся
зеленых насаждений
газонов
1 044 517
1 044 517
1 044 517
кустарники
8 382
8 382
8 382
деревьев
66 978
66 978
66 978
живая изгородь
26 685
26 685
26 685
цветники
5 795
5 795
5 795
Ремонтно-восстановительные работы во внутриквартальных территориях
50
Благоустройство дворов, единиц
32
32
32
Количество дворовых территорий охваченных ремонтом
29
29
29
Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервация
2
2
2
Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом
9
9
9
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района
8
8
8
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием
10 934,41
10 934,41
10 934,41
Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности
500
500
500
Количество обустроенных аншлагов-указателей
200
200
200
Обустройство общественных пространств
7
Текущее содержание и текущий ремонт остановочных павильонов
187
187
187
123
Аппарат акима района «Есиль»
008
Освещение улиц населенных пунктов
Целевой индикатор:
Ежегодная доля территории, охваченная освещением, в %
100
100
100
Конечные результаты:
Количество улиц охваченных освещением
122
122
122
Количество обслуживаемых опор освещения
10 657
10 657
10 657
Количество обслуживаемых светильников
15 393
15 393
15 393
Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой
187
187
187
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
Целевой индикатор:
Площадь территорий района охваченная ручной и механизированной уборкой улиц
10 800
10 800
10 800
Площадь территории охваченная внутриквартальной уборкой
4 235,6
4 235,6
4 235,6
Количество парков и скверов охваченной уборкой
31 скверов 4 парков
31 скверов 4 парков
31 скверов, 4 парков
Устройство и ремонт выгребных ям
3
3
3
Ликвидация несанкционированных свалок
5
5
5
Содержание мостов и транспортных развязок
17
17
17
Содержание снежной свалки
67,9
67,9
67,9
Конечный результат:
Ежегодная доля территорий охваченной санитарной уборкой улиц, в %
100
100
100
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
Целевой индикатор:
Ежегодная доля территории содержания мест захоронений, в %
100
100
100
Конечный результат:
Площадь содержания мест захоронений, га
6,46
6,46
6,46
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Целевой индикатор:
Ежегодная доля территории охваченная озеленением и благоустройством, в %
100
100
100
Конечный результат:
Ремонт, содержание и консервация фонтанов
21
21
21
Объем содержащихся зеленых насаждений, в том числе:
деревьев
237 580
234 400
234 400
кустарников
599 664
588 011
588 011
газонов
4 936 359
4 936 359
4 936 359
живая изгородь
135 411
135 411
135 411
цветников
65 450
65 450
65 450
Количество зеленых насаждений на внутриквартальных территориях (кронирование деревьев)
8 818
8 818
8 818
Площадь территорий охваченной косьбой камыша
504
504
504
Количество обустроенных аншлагов-указателей
400
400
400
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием
33 000
33 000
33 000
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района
10
10
10
Благоустройство жилых кварталов и микрорайонов
5
5
5
Обустройство общественных пространств
2
Текущее содержание остановочных павильонов
132
132
132
123
Аппарат акима района «Нура»
008
Освещение улиц населенных пунктов
Целевой индикатор:
Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам освещения улиц населенных пунктов, в %
100
100
100
Конечные результаты:
Количество улиц охваченных освещением
149
149
149
Количество обслуживаемых опор освещения
11 040
11 040
11 040
Количество обслуживаемых светильников
15 782
15 782
15 782
Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой
140
140
140
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
Целевой индикатор:
Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам санитарии населенных пунктов, в %
100
100
100
Конечный результат:
Площадь территорий района охваченная ручной и механизированной уборкой улиц
15 194,9
15 194,9
15 194,9
Площадь территории охваченная внутриквартальной уборкой
4 400
4 400
4 400
Количество парков и скверов охваченной уборкой
40 скверов,
2 парков
40 скверов,
2 парков
40 скверов,
2 парков
Количество мостов и транспортных развязок
8
8
8
Ремонт и устройство урн
500
500
500
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
Целевой индикатор:
Доля территории мест захоронений, охваченной обслуживанием, в %
100
100
100
Конечный результат:
Площадь содержания мест захоронений, га
0,88
0,88
0,88
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Целевой индикатор:
Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %
100
100
100
Конечный результат:
Ремонт, содержание и консервация фонтанов
7
7
7
Объем содержащихся зеленых насаждений, в том числе:
деревьев
147 101
147 101
147 101
кустарников
247 200
247 200
247 200
газонов
2 985 600
2 985 600
2 985 600
живая изгородь
69 126
69 126
69 126
цветников
98 401
98 401
98 401
Количество зеленых насаждений на внутриквартальных территориях (кронирование деревьев)
4 000
4 000
4 000
Посадка зеленых насаждений
95 435
95 435
95 435
Площадь территорий охваченной косьбой камыша
756
756
756
Содержание флага РК
1
1
1
Изготовление МАФ-ов
720 лавок, 380 урн
720 лавок, 380 урн
720 лавок, 380 урн
Количество обустроенных дворовых территорий
22
22
22
Количество обустроенных общественных пространств
3
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием
10 827
10 827
10 827
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района
10
10
10
123
Аппарат акима района «Сарыарка»
008
Освещение улиц населенных пунктов
Целевой индикатор:
Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам освещения и декоративной подсветки, в %
100
100
100
Конечные результаты:
Количество улиц, охваченных освещением (улиц)
370
370
370
Количество обслуживаемых опор освещения (ед.)
8 500
8 500
8 500
Количество обслуживаемых светильников (ед.)
13 000
13 000
13 000
Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой (ед.)
207
207
207
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
Целевой индикатор:
Доля территорий района, охваченной санитарной
Очисткой, в %
100
100
100
Конечные результаты:
Площадь территории района охваченная механизированной уборкой улиц, тыс кв. м
3 209,8
3 209,8
3 209,8
Площадь территории района охваченная ручной уборкой улиц, тыс. кв. м
3 827,0
3 827,0
3 827,0
Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс. кв. м
15 249,9
15 249,9
15 249,9
Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой и содержанием, единиц
9
9
9
Количество парков и скверов, охваченных уборкой, единиц
84
84
84
Устройство и ремонт выгребных ям, единиц
16
16
16
Количество приобретённых урн, штук
200
200
200
Текущий ремонт и устройство контейнерных площадок, штук
793
793
793
Содержание модульных туалетов, штук
11
11
11
Содержание снежного полигона, га
53
53
53
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
Целевой индикатор:
Доля территории мест захоронений, охваченной обслуживанием, в %
100
100
100
Конечные результаты:
Площадь содержания мест захоронения, кв. м.
136 216
136 216
136 216
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Целевой индикатор:
Доля территории района охваченной благоустройством и озеленением, в %
100
100
100
Конечные результаты:
Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь
2 454 500
39 000
293 000
34 300
2 254 500
35 590
291 100
32 473
2 254 500
35 590
291 100
32 473
Количество обустроенных общественных пространств, единиц
6
5
5
Количество дворовых территорий, охваченных ремонтом, единиц
35
35
35
Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервации, единиц
12
12
12
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района, единиц
10
10
10
Площадь ограждений охваченных текущим содержанием на подъездных трассах, штук
31 724
31 724
31 724
Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности, га
83
83
83
Кронация зеленых насаждений на внутриквартальных территориях, штук
6 000
6 000
6 000
Асфальтирование дворовых проездов, проезд
50
50
50
Текущий ремонт и содержание остановочных комплексов, единиц
320
320
320
Ремонт элементов благоустройства, штук
15
15
15
123
Аппарат акима района «Сарайшык»
008
Освещение улиц населенных пунктов
Целевой индикатор:
Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения, в %
100
100
100
Конечные результаты:
Количество улиц, охваченных освещением
163
163
163
Количество обслуживаемых опор освещения
7 000
7 000
7 000
Количество обслуживаемых светильников
11 165
11 165
11 165
Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой
68
68
68
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
Целевой индикатор:
Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %
100
100
100
Конечный результат:
Площадь территории района охваченная механизированной и ручной уборкой улиц
2 359
2 359
2 359
Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс. кв .м
9 975
9 975
9 975
Текуший ремонт и устройство контейнерных площадок
35
35
35
Количество парков и скверов, охваченных уборкой, тыс. кв. м
11
11
11
Содержание и обслуживание модульных туалетов, шт.
6
6
6
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
Целевой индикатор:
Обеспечение качественного содержания 7-ми мест захоронений
7
7
7
Конечный результат:
Площадь содержания мест захоронений, га
10,7
10,7
10,7
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Целевой индикатор:
Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %
100
100
100
Конечный результат:
Объем содержащихся зеленых насаждений:
Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь
- кустарники
2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54
2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54
2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54
Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией
6
6
6
Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом
6
6
6
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района
10
10
10
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием
23 000,0
23 000,0
23 000,0
Количество дворовых территорий, охваченных ремонтом
15
15
15
Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности
22
22
22
Текущий ремонт и обустройство общественных пространств
2
0
0
Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов
152
152
152
310
Управление цифровизации и государственных услуг
005
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности
Целевой индикатор:
Обеспечение доступа к сети интернет (жилые массивы), %
100
100
100
Позиция столицы в региональном рейтинге по реализации «умного» города
не ниже 3-го места.
не ниже 3-го места.
не ниже 3-го места.
Конечные результаты:
Обеспечение закупа камер общего видеонаблюдения с установкой, для повышения общественной безопасности
1200
800
Обеспечение сопровождение камер общего видеонаблюдения
2 000
Количество установленных камер видеонаблюдения в государственных школах г. Астаны
1 940
1 940
Сопровождение комплексной системы безопасности в государственных школах г. Астаны
1940
Количество установленных камер видеонаблюдения на объектах здравоохранения г. Астаны
720
720
Количество внедренных и масштабированных проектов искусственного интеллекта, направленных на улучшение городских услуг и управления мегаполисом
1
Внедрение комплексной системы безопасности в государственных детских садах г. Астаны
1 700
Мониторинг и обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения
2 996
2 996
2 996
Обеспечение бесперебойной работоспособности центра обработки данных и проведение испытания на информационную безопасность
1
1
1
Оказание консультационных услуг физическим и/или юридическим лицам, прием заявлений (заявок) и выдача документов по принципу «одного окна»
230 000
230 000
230 000
Количество проведенных мероприятий среди школьников для выявления талантливых детей в области науки, технологий, инженерии и математики
3
2
2
Предоставление доступа к информационным системам
5
3
3
Консультации пользователей по автоматизированным процессам
50 000
50 000
50 000
Услуги «Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая и организационная поддержка по применению методов и инструментов проектного управления в деятельность акимата города Астаны»
1
1
1
Обеспечение формирования и сопровождения Единого цифрового портала с применением искусственного интеллекта
300 000
Обеспечение разработки комплексной региональной модели оценки и прогнозирования экономического развития столицы для формирования Плана развития города Астаны
1
Предоставление заключений о соответствии технических и эксплуатационных характеристик объекта ГЧП
12
Обеспечение контроля, составление заключений по установке систем безопасности и видеонаблюдения в общественных местах и объектах социальной сферы
3
Количество доработанных ИТ-решений
15
Обеспечение цифровой трансформации государственных школ города Астаны
6
Обеспечение функционирования Ситуационного центра города Астаны
1
007
Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения
Целевой индикатор:
Обеспечение приема и обработки обращений физических и юридических лиц по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения, %
100
100
100
Конечные результаты:
Услуги по принятию и мониторингу исполнения обращений
2 100 000
2 000 000
2 000 000
Отработка запросов по видеоматериалам, от правоохранительных органов, судов, адвокатов, а также юридических лиц, уполномоченных законодательством Республики Казахстан
1 600
1 600
1 600
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
Целевой индикатор:
Обеспечение исполнения принятых государственных обязательств проекта государственно-частного партнерства по созданию системы фотовидеофиксации, видеонаблюдения для содействия в развитии глобальной конкурентоспособности города Астаны и создание наиболее благоприятных условий для развития и внедрения инноваций и новых технологий, содействие развитию высокотехнологичных и наукоемких производств, в том числе посредством механизма государственно-частного партнерства. 100 %
100
100
100
Конечный результат:
Сопровождение камер видеонаблюдения, ед.
Сопровождение интегрированных сторонних камер, ед.
14 000
8 000
14 000
8 000
14 000
8 000
332
Управление активов и государственных закупок
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование вопросов, связанных с этим
Целевой индикатор
Обеспечение приватизации имущества коммунальной собственности, обеспечение содержания объектов коммунальной собственности в рамках заключенных договоров доверительного управления.
1
1
1
Конечные результаты:
Количество объектов охваченных оценкой
101
101
101
Количество объектов в доверительном управлении, которому возмещаются расходы
5
5
5
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
Целевой индикатор
Объекты, принятые в коммунальную собственность города в общем количестве
30 единиц
1
1
1
Конечные результаты:
Изготовление технических паспортов
25
25
25
Землеустроительные и земельно-кадастровые работы
7
7
7
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество
40
40
40
Охрана объектов коммунального имущества
6
6
6
333
Управление занятости и социальной защиты населения
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
Целевой индикатор:
1) Количество человек, охваченных специальными социальными услугами в условиях стационара
330
330
330
2) Количество человек, охваченных специальными социальными услугами в условиях полустационара, на дому
640
640
640
3) Обеспечение предоставления услуг ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата города Астаны (шт.ед.)
353,75
353,75
353,75
Конечные результаты:
Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся, нуждающихся в оказании социальных услуг, %
100
100
100
003
«Программа занятости»
Целевой индикатор:
Уровень безработицы, %
4,6
4,6
4,6
1) Количество лиц, направленных на общественную работу (чел.)
1 800
1 000
1 000
2) Обучение безработных в учебных организациях (чел.)
65
65
65
3) Обучение безработных на рабочем месте у работодателей (чел.)
148
180
180
4) Количество лиц, направленных на молодежную практику (чел.)
1 311
1 600
1 510
5) Количество лиц, направленных на социальные рабочие места (чел.)
181
250
250
6) Количество направленных на трудоустройство по проекту «Первое рабочее место» (чел.)
52
-
-
7) Количество лиц с инвалидностью, направленных на социальные рабочие места (чел.)
3
4
4
8) Количество направленных на трудоустройство по проекту «Серебряный возраст» (чел.)
1 582
1 650
1 400
9) Предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес идей (400 МРП)
260
260
260
Конечные результаты:
Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей, %
85
85
85
004
Государственная адресная социальная помощь
Целевой индикатор:
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности, %
2,2
2,0
2,0
1) Среднегодовая численность получателей адресной социальной помощи, чел.
16 945
16 098
15 293
2) Среднегодовая численность получателей государственного социального пакета, чел.
5 084
4 829
4 588
Конечные результаты:
Удельный вес трудоспособных получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП), %
66,1
66,3
66,3
006
Реализация мероприятий по социальной защите населения
Целевой индикатор:
1) Количество обратившихся за консультационными услугами КГУ «Центр поддержки института семьи «Жануя» акимата города Астаны (чел.)
43 275
44 812
45 515
2) Содержание аппарата КГУ «Центр поддержки института семьи «Жануя» акимата города Астаны с целью возложенных функций (шт.ед.)
98
92
92
3) Количество граждан пенсионного возраста, охваченных социальными услугами КГУ «Центр активного долголетия» акимата города Астаны (чел.)
6 000
6 000
6 000
4 Содержание аппарата КГУ «Центр активного долголетия» акимата города Астаны с целью возложенных функций (шт.ед.)
125
125
125
Конечные результаты:
1) доля граждан, охваченных консультационными услугами на базе КГУ Центр поддержки института семьи "Жануя" из числа обратившихся,%
100
100
100
2) доля граждан из целевых групп населения, охваченных социальными услугами КГУ "Центр активного долголетия" акимата города Астаны, %
100
100
100
007
Оказание жилищной помощи
Целевой индикатор:
Количество получателей жилищной помощи и компенсаций на повышение тарифа абонентской платы за телефон гражданам, являющимся абонентами сетей коммуникаций (чел.)
914
914
914
Конечные результаты:
обеспечение ежегодного 100% охвата обратившихся нуждающихся выплатами жилищной помощи, %
100
100
100
008
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
Целевой индикатор:
Оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан, чел.
208 066
111 097
111 097
Конечные результаты:
обеспечение ежегодного 100% охвата обратившихся мерами социальной поддержки целевых групп населения в рамках предусмотренных средств, %
100
100
100
009
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
Целевой индикатор:
1) Количество лиц с инвалидностью, получивших санаторно-курортное лечение (чел.)
9 178
9 178
9 178
2) Количество лиц с инвалидностью, получивших специальные средства передвижения (чел.)
1 048
698
698
3) Количество лиц с инвалидностью, получивших сурдотехнические средства (чел.)
1 339
1 334
1 334
4) Количество лиц с инвалидностью, получивших тифлотехнические средства, (чел.)
1 592
1 592
1 592
5) Количество технических вспомогательных (компенсаторных) средств, предоставляемых лицам с инвалидностью в рамках расширения Перечня технических средств реабилитации (чел.)
12 497
12 497
12 497
6) Социальная помощь детям с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому (чел.)
618
618
618
7) Количество лиц с инвалидностью, получивших протезно-ортопедические средства (чел.)
6 968
1 633
1 633
Конечные результаты:
Обеспечение ежегодного 80% охвата лиц с инвалидностью, обратившихся за государственной услугой, по социальной поддержке в пределах предусмотренных средств, %
80
80
80
013
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
Целевой индикатор:
Количество получателей пособий и социальных выплат, человек
234 016
122 956
122 956
Конечные результаты:
обеспечение ежегодной 100 % оплаты банковских услуг
100
100
100
015
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
Целевой индикатор:
1) Количество лиц с инвалидностью, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, чел.
2 648
2 648
2648
2) Количество предоставленных индивидуальных помощников, чел.
2 668
1 798
1 798
3) Количество лиц с инвалидностью получающих услуг специалиста жестового языка (чел.)
339
339
339
Конечные результаты:
Обеспечение социальной помощью ежегодного 80% охвата лиц с инвалидностью, %
80
80
80
016
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
Целевой индикатор:
1) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств (чел.)
230
230
230
2) Содержание коммунального государственного учреждения «Центр ресоциализации «Демеу» акимата города Астаны (шт. ед.)
80
80
80
Конечные результаты:
ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %
100
100
100
018
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому
Целевой индикатор:
1) Количество человек охваченных специальными социальными услугами за счет предусмотренных средств в условиях ухода на дому и полустационара (чел.)
640
640
640
2) Содержание КГУ «Центр социального обслуживания «Жансая» акимата города Астаны
206,5
206,5
206,5
Конечные результаты:
ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %
100
100
100
019
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
Целевой индикатор:
1) Количество человек охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств неправительственными организациями, в том числе:
-в условиях полустационара (чел.):
-с условиях ухода на дому (чел.):
3 290
1 605
1 685
3 155
1 500
1 575
3 155
1 500
1 575
2) Количество социальных проектов (ед.)
6
6
6
3) Количество жертв торговли людьми, охваченных специальными социальными услугами в неправительственных организациях (чел.)
20
20
20
4) Количество жертв бытового насилия, охваченных специальными социальными услугами в неправительственных организациях (чел.)
50
60
60
Конечные результаты:
Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставленными субъектами частного сектора от общей численности лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах, %
40
40
40
020
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
Целевой индикатор:
1) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств по КГУ «Центр социального обслуживания «Қамқор» акимата города Астаны (чел.)
370
370
370
2) Содержание КГУ «Центр социального обслуживания «Қамқор» акимата города Астаны (шт.ед.)
304,5
304,5
304,5
3) Количество человек, охваченных специальными социальными услугами в пределах предусмотренных средств по КГУ «Центр социального обслуживания «Жәрдем» акимата города Астаны (чел.)
100
100
100
3) Содержание КГУ «Центр социального обслуживания «Жәрдем» акимата города Астаны (шт.ед.)
135
135
135
Конечные результаты:
1) Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся, нуждающихся в оказании социальных услуг по КГУ «Центр социального обслуживания «Қамқор» акимата города Астаны», %
100
100
100
2) Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг по КГУ «Центр социального обслуживания «Жәрдем»» акимата города Астаны, %
100
100
100
022
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
Целевой индикатор:
1) Содержание КГУ «Центр социального обслуживания «Нурлы Журек» акимата города Астаны, ед.
437,25
437,25
437,25
2) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств, чел.
290
290
290
Конечные результаты:
Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %
100
100
100
023
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
Целевой индикатор:
Уровень безработицы, %
4,6
4,6
4,6
Создание работодателем специальных рабочих мест для лиц с инвалидностью, чел.
1
1
1
Конечные результаты:
100% трудоустройство лиц с инвалидностью на специальные рабочие места, %
100
100
100
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
Целевой индикатор:
1) Содержание коммунального государственного учреждения «Кризисный центр «Үміт» акимата города Астаны, ед.
42
42
42
2) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств, чел.
70
70
70
Конечные результаты:
ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %
100
100
100
030
Обеспечение деятельности Центров занятости населения
Целевой индикатор:
Уровень безработицы, %
4,6
4,6
4,6
Содержание коммунального государственного учреждения «Центр трудовой мобильности» акимата города Астаны» (шт.ед.)
133
133
133
Конечные результаты:
Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей, %
85
85
85
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Целевой индикатор:
Приобретение основных средств, в том числе:
981
-
-
Закуп активов (ед.)
981
-
-
Капитальный ремонт здания (ед.)
1
-
-
Количество разработанных ПСД для проведения капитального ремонта (ед)
1
-
-
Конечные результаты:
100 % обеспечение 3-х подведомственных учреждений необходимыми активами в течение года
100
100
100
034
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
Целевой индикатор:
1) Уплата взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории лиц «D» и «E» (чел.)
23 459
21 113
19 001
2) Уплата взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории безработных (чел.)
0
14 171
14 171
Конечные результаты:
1) Обеспечение ежегодного 100% охвата по уплате взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории лиц «D», «E» и безработных в пределах предусмотренных средств, %
100
100
100
045
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
Целевой индикатор:
1) Количество лиц с инвалидностью, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, в том числе:
2 827
1 081
1 081
количество лиц с инвалидностью, получаюших подгузники (чел.):
2 545
799
799
количество лиц с инвалидностью, получаюших мочеприемники (чел.):
113
113
113
количество лиц с инвалидностью, получаюших калоприемники (чел.):
169
169
169
2) Количество лиц с инвалидностью, получающих услуги специалиста жестового языка (чел.)
240
240
240
3) Количество получателей, получающих катетеры одноразового использования с диагнозом “Spina Bifida (чел.)
70
12
12
4) Количество автотранспорта для обеспечения услуг службы «Инватакси» (ед.)
134
134
134
Конечные результаты:
1) обеспечение 70% охвата услугами Инватакси согласно выписанных ВКК (врачебно-консультационная комиссия) от числа обратившихся нуждающихся лиц с инвалидностью, %
70
70
70
2) доля лиц с инвалидностью, охваченных специальными социальными услугами из числа нуждающихся ежегодно
80
80
80
053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
Целевой индикатор:
1) Количество детей с инвалидностью с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (MED-EL, COCHLEAR) (чел.)
36
36
36
2) Количество лиц с инвалидностью старше 18 лет с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту(MED-EL, COCHLEAR) (чел.)
11
11
11
3) Количество лиц с инвалидностью, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (Oticon Medical) (чел.)
11
11
11
Конечные результаты:
Удельный вес лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, имеющих кохлеарные импланты, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (из числа обратившихся за данной услугой) - 80% ежегодно
80
80
80
064
Обеспечение деятельности Центров трудовой мобильности и Карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
Целевой индикатор:
Уровень безработицы, %
4,6
4,6
4,6
Количество лиц, охваченных активными мерами содействия занятости, из числа лиц, обратившихся в карьерные центры по вопросам оказания мер содействия занятости (чел.)
6 980
7 005
7 005
Конечные результаты:
Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей, %
85
85
85
066
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
Целевой индикатор:
Количество выданных кредитов, охваченных услугами Поверенного (агента) по обслуживанию кредитов (ед.)
390
390
390
Конечные результаты:
обеспечение ежегодного 100% вознаграждения поверенного агента
100
100
100
334
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства
005
Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы
Целевой индикатор:
Экспорт продукции обрабатывающей промышленности, млн. долл .США
Инвестиции в основной капитал (ИОК), % от ВВП
Доля внешних инвестиций в общем объеме ИОК, %
4 850,5
3 399,6
781,9
5 171,1
4 272,7
1 068,2
5 707,2
5 268,6
1 422,5
Конечные результаты:
Валовый приток прямых иностранных инвестиций, млрд долл. США
1 175
1 188
1 199
015
Поддержка субъектов предпринимательства
Целевой индикатор:
Доля ВДС МСП в ВВП, %
62,2
62,5
62,6
Доля среднего бизнеса в ВВП, %
16,7
19,7
20,6
Конечные результаты:
Создание новых рабочих мест:
22
92
92
017
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
Целевой индикатор:
Количество проектов МСБ, получивших финансовую поддержку в рамках программы «Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства», ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня за счет средств местного бюджета
897
897
897
Конечные результаты:
Создание новых рабочих мест:
1 000
1 000
1 000
018
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
Целевой индикатор:
Количество проектов МСБ, получивших финансовую поддержку в рамках программы «Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства», за счет средств местного бюджета
80
80
80
Конечные результаты:
Создание новых рабочих мест:
80
80
80
021
Регулирование туристской деятельности
Целевой индикатор:
Увеличение количества внутренних туристов (тыс. чел.)
Увеличение количества въездных туристов (тыс. чел.)
1350
729
1420
781
1490
912
Конечные результаты:
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
Целевой индикатор:
Количество заказов такси – 90 тыс. единиц
90 000
90 000
90 000
Конечный результат:
Обеспечение структурных подразделений Акимата города Астаны транспортных услугах автомобилями такси, оптимизация бюджета города,%
100
100
100
335
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
003
«Развитие транспортной инфраструктуры»
Целевой индикатор:
Увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии
94,3/5,7%
94,3/5,7%
94,3/5,7%
Конечные результаты:
Протяженность построенных новых дорог и реконструированных автодорог города (км)
7,6
7,2
6,4
004
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
Целевой индикатор:
Услуги по экспертизы качества работ и материалов при ремонте и строительство дорог
1
1
1
Протяженность автомобильных дорог, охваченных средним ремонтам (км)
30
6
6
Площадь дорог, охваченных текущим ремонтом (кв. м)
50 000
50 000
50 000
Площадь нанесения дорожной разметки (кв. м)
120 000
120 000
120 000
Конечные результаты:
Увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, в %
94,3/5,7%
94,3/5,7%
94,3/5,7%
010
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям
Целевой индикатор:
Количество социально-значимых сообщений, охваченных перевозками (шт)
110
97
97
Конечные результаты:
Доля населения, использующего общественный транспорт, в %
54
54
54
011
«Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения»
Целевой индикатор:
Включение в адаптивное регулирование светофорных объектов (ед)
105
105
105
Конечные результаты:
Обеспечение безопасности дорожного движения, в %
100
100
100
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
Целевой индикатор:
Количество приобретенных искусственных препятствий (размером 500*500) (м)
700
700
700
Количество приобретенных искусственных препятствий (размером 1000*500) (м)
1 100
1 100
1 100
Количество функционирование средств регулирование дорожного движения (ед)
790
800
810
Обеспечение функционирования специализированной стоянки для хранения задержанных автотранспортных средств (ед)
3
3
3
Конечные результаты:
Обустройство участков дорожного движения в местах непосредственной близости дошкольных учреждении и учебных заведении охваченных установками средствами регулирования дорожного движения, в %
100%
100%
100%
336
Управление охраны окружающей среды и природопользования
004
Мероприятия по охране окружающей среды
Целевые индикаторы:
Увеличение доли сортировки и утилизации ТБО, %
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %
23
59,2
26
61,0
29
62,8
Конечные результаты:
Обеспечение уходных работ и санитарной очистки реки Есиль и ее притоков Акбулак, Сарыбулак и канала Нура-Есиль, протяженностью 28,7 км
28,7
28,7
28,7
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
Целевой индикатор:
Количество проектов, по которым ведутся работы ПИР
1
Количество объектов, по которым ведутся СМР
2
1
2
Конечные результаты:
Количество проектов, по которым получено положительное заключение экспертизы
1
Количество объектов введенных в эксплуатацию
1
1
016
Создание «Зеленого пояса»
Целевой индикатор::
Ежегодное проведение уходных и охранных работ на территории 11,5 тыс. га
11,5 тыс.га
11,5 тыс.га
11,5 тыс.га
Конечные результаты:
Текущее содержание «Зеленого пояса» г. Астаны
количество деревьев лиственных пород, диаметром до 350 мм, подлежащих вырезке сухих ветвей. Количество до 15-20 шт. срезанных ветвей
130 744 шт.
130 744 шт.
130 744 шт.
площадь химической обработки (сплошная) против вредителей навесным опрыскивателем VP-1
640 га
640 га
640 га
Защита лесов от порубок, повреждений и возгораний
83 500
Чел-час
83 500
Чел-час
83 500
Чел-час
Культивация почвы в междурядьях
15 483 км
15 483 км
15 483 км
Выкашивание сорной травы моторной косилкой с обеих сторон конной тропы
32 635м3
118 800м2
32 635м3
118 800м2
32 635м3
118 800м2
объем работ по механизированной уборке-подметание дорожного покрытия (летний период)
336 маш-час
336 маш-час
336 маш-час
Содержание птиц отряда курообразных в условиях «зеленого пояса» города Астаны
1
1
1
- предоставление услуги
1
1
1
Услуги по научным исследованиям в области охраны, защиты, восстановления зеленых насаждений санитарно-защитной зеленой зоны ( летний период)
1 услуга
1 услуга
1 услуга
- предоставление услуги
1
1
1
Услуги по установке систем раннего обнаружения пожаров для зеленого пояса г.Астаны
1 услуга
1 услуга
1 услуга
014
Проведение противоэпизоотических мероприятий
Целевой индикатор:
Охват сельскохозяйственных и домашних животных вакцинацией и диагностикой особо опасных заболеваний согласно утвержденному Плану ветеринарных мероприятий профилактики и диагностики особо опасных болезней животных на текущий год, %
100
100
100
Конечные результаты:
Количество манипуляций для домашних и
сельскохозяйственных животных, охватываемых
вакцинацией
42 534
42 534
42 534
Количество манипуляций для сельскохозяйственных
животных, охватываемых диагностическим
исследованием заболеваний животных
3 872
3 872
3 872
017
Развитие благоустройства города
Целевой индикатор:
Количество объектов, по которым ведутся СМР
13
5
3
Конечный результат:
Количество объектов введенных в эксплуатацию
6
1
1
025
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
Целевой индикатор:
Обеспечение рассмотрения поступивших обращений физических и юридических лиц в течение года по вопросам отлова бродячих животных, %
100
100
100
Количество отловленных животных
7 333
2 117
2 117
Количество сбора трупов безнадзорных и бродячих
животных
92
12
12
Количество утилизированных безнадзорных и бродячих животных
2 364
549
549
031
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
Целевой индикатор:
Обеспечение рассмотрения обращений физических и юридических лиц по вопросам отлова бродячих животных, %
100
100
100
Конечный результат:
Количество содержащихся животных
2 997
1 748
1 748
065
«Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»
Целевые индикаторы:
Уплотнение зелеными насаждениями на территории «Зеленого пояса» и проведение уходных работ
1261,43 га
828,57 га
486,46
Конечные результаты:
Закуп сеянцев для весенней посадки и дополнения
50 054 шт.
Закуп удобрения
2 502,75 л
Проведение работ по культивации почвы –
5 очередь
2 621,52 км
Проведение работ по рыхлению почвы вокруг сеянцев – 5 очередь
394 097 м2
Проведение работ по культивации почвы –
6 очередь
4 804,71 км
4 804,71 км
2 200,14 км
Проведение работ по рыхлению почвы вокруг сеянцев – 6 очередь
1 140 105 м2
773 235 м2
366 870 м2
339
Управление общественного здравоохранения
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
Целевой индикатор:
Охват медицинских работников в программах дополнительного и неформального образования внутри страны, чел.
3 525
3 620
3 654
Конечные результаты:
Ежегодный охват медицинских работников в программах дополнительного и неформального образования, %
100
100
100
006
Услуги по охране материнства и детства
Целевой индикатор:
Среднегодовое количество детей находящихся в учреждении, чел.
85
85
85
Конечные результаты:
Уровень смертности детей, находящихся на воспитании в Государственном коммунальном учреждении "Специализированный дом ребенка"
0
0
0
007
Пропаганда здорового образа жизни
Целевой индикатор:
Увеличение доли граждан по городу Астана ведущих здоровый образ жизни, %
32
34
36
1) Проведение работы по пропаганде здорового образа жизни (ед.)
200 444
200 444
200 444
2) Охват профилактическими услугами ЛУИН (чел.)
900
900
900
3) Охват профилактическими услугами МСМ (чел.)
800
800
800
4) Охват профилактическими услугами РС (чел.)
900
900
900
5) Охват профилактическими услугами ЛЖВ (чел.)
280
280
280
6) Охват профилактическими услугами лиц из группы высокого риска (по туберкулезу) (чел.)
8 400
8 400
8 400
Конечные результаты:
1) Охват ключевых групп населения (ЛУИН, РС, МСМ) обследованием на ВИЧ инфекцию, не менее %
95
95
95
2) Доля охвата ЛЖВ динамическим наблюдением от оценочной чиленности, %
7,5
7,5
7,5
3) Удельный вес случаев туберкулёза, выявленных при участии неправительственных организаций, от общего числа выявленных случаев по городу Астана, %
10
10
10
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
Целевой индикатор:
1) Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД для уязвимых групп с повышенным риском инфицирования, ед.
65 544
65 544
65 544
2) Мероприятия по эпидемиологическому слежению за ВИЧ-инфекцией и проведению дозорного эпидемиологического надзора, ед.
240
441
240
3) Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения, ед.
62 136
67 162
72 775
4) Проекты НПО, ед.
2
2
2
Конечные результаты:
Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 в пределах 0,2-0,6%
0,44
0,47
0,49
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
Целевой индикатор:
1) Количество пациентов, обеспеченных бесплатным проездом (чел.)
9
9
9
2) Количество лиц, сопровождающих пациентов, обеспеченных бесплатным проездом (чел.)
6
6
6
Конечные результаты:
Удельный вес нуждающихся, обеспеченных бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, %
100
100
100
017
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
Целевой индикатор:
1) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2022 году по которым возмещаются лизинговые платежи (ед.)
55
-
-
2) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2024-2025 годах, по которому возмещаются лизинговые платежи (ед.)
35
35
35
3) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2026 году, по которому возмещаются лизинговые платежи (ед.)
20
4) Количество приобретенного медицинской техники в 2026 году, по которому возмещаются лизинговые платежи (ед.)
5
Конечные результаты:
1) Доля выплаты по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2022 году, %
9,2
2) выплата по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2024-2025 годах, %
19,4
17,7
16,0
3) выплата по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2026 году, %
0,0
4) выплата по финансовому лизингу за приобретенную медицинскую технику в 2026 году, %
26,8
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
Целевой индикатор:
Количество оказанных информационно-аналитических услуг (пункты)
109
99
99
Конечные результаты:
Мониторинг исполнения и анализа статистических баз данных, %
100
100
100
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
Целевой индикатор:
1) Количество вакцин, из них:
- доза
593 044
669 374
669 374
- миллилитр
47
47
47
- литр
0,2
0,1
0,1
2) Количество шприцев (шт.)
290 500
351 500
351 500
Конечные результаты:
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее %
95
95
95
029
Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы
Целевой индикатор:
Содержание складов для лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (кол-во складов)
3
3
3
Конечные результаты:
Обеспечение медицинским имуществом и лекарственными препаратами согласно номенклатуре и табельному оснащению, %
100
100
100
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
Целевой индикатор:
Материально-техническое оснащение государственных предприятий медицинской техникой (кол-во ед. мед. техники)
436
-
-
Проведение капитального ремонта объектов здравоохранения (кол-во кап. ремонтов)
6
1
1
Количество приобретённого оборудования и хозяйственного инвентаря (ед.)
396
Конечные результаты:
1) Уровень материально-технического оснащения подведомственных организаций, %
95,5
95,5
95,5
2) Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, %
67,52
67,4
66,23
039
Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
Целевой индикатор:
1) Количество обслуживаемых районов призывной-приписной медицинской комиссией, а также контрольной медицинской комиссией
5
5
5
2) Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы
1
1
1
3) Количество медицинских услуг (обследование) для детей из ГКУ "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны
3 247
3 247
3 247
Конечные результаты:
1) Охват медицинским осмотром лиц призывного и приписного возраста, (чел.)
14 063
14 063
14 063
2) Обеспечение обследований детей, проживающих в Доме ребенка, %
100
100
100
3) Обеспечение оказания медицинской и физиопульмонологической помощи осужденным, %
100
100
100
041
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы
Целевой индикатор:
1) Количество получателей лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий (чел.)
3 017
2 934
2 934
2) Количество оказанных услуг по медицинскому освидетельствованию на факт употребления алкоголя и состояния опьянения ( ед.)
29 000
29 000
29 000
Конечные результаты:
Обеспечение лекарственными средствами, специализированными лечебными продуктами и медицинскими изделиями, %
100
100
100
Обеспечение оказания услуг по медицинскому освидетельствованию на факт употребления алкоголя и состояния опьянения в Центре временной адаптации и временной детоксикации, %
100
100
100
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, после среднего образования
Целевой индикатор:
Общий контингент учащихся, чел.
1 164
1 200
1 223
Конечные результаты:
Обеспечение выплаты стипендий обучающимся по государственному образовательному заказу, %
100
100
100
044
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
Целевой индикатор:
Среднегодовое количество стипендиатов (чел.)
600
600
600
Конечные результаты:
Обеспечение выплаты стипендий обучающимся по государственному образовательному заказу, %
100
100
100
344
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города
002
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
Целевой индикатор:
Обеспечить выполнение плана охвата проектами застройки и проектами детальной планировки территории города, разработку и корректировку градостроительных проектов, схем и концепций, разработка схем развития пригородной зоны, выполнение схем и проектных решений по урбанистическому развитию общественных пространств и озеленения города, разработка градостроительных регламентов, ведение базы данных проектирования и строительства инженерных сетей и коммуникаций, мониторинг застройки территории города Астаны, наполнение базы данных информационной системы «Адресный регистр», подготовка исходных разрешительных документов по предоставлению земельных участков и выдача исходных данных для проектирования и строительства, площадь застройки жилья, проведение и участие в республиканских и международных конкурсах, семинарах, выставках.
73 655
73 655
73 655
Конечные результаты:
Удельный вес территории, охваченной разработкой ПДП с новыми подходами за год от общей территории города
3,1
3,1
3,1
Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс. кв. м.
2 091,0
2 114,0
2 219,7
346
Управление по развитию языков и архивного дела
002
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
Целевой индикатор:
Увеличение доли населения, владеющего государственным языком, %
82
82,5
83
1) Содержание КГУ «Руханият» акимата города Астаны (шт.ед.)
20
20
20
2) Число слушателей, охваченных курсами по обучению государственному языку (чел.)
3 000
1 500
1 500
3) Число государственных служащих города Астаны, охваченных курсами по обучению английскому языку (чел.)
200
110
110
4) Количество планируемых мероприятий по развитию государственных языков и языков народов Казахстана (ед.)
28
32
32
Конечные результаты:
Достижение планируемых показателей, по итогам ежегодного социологического исследования по изучению языковой политики в столице, %
100
100
100
010
Обеспечение сохранности архивного фонда
Целевой индикатор:
1) Содержание ГУ «Государственный архив города Астаны» (шт.ед.);
70
70
70
2) Объем документов постоянного хранения (ед.)
224 000
250 000
270 000
3) Объем обработанных и отсканированных документов (стр.)
5 783 607
6 333 607
7 353 607
4) Объем созданных страховых копий особо ценных документов на микропленке (стр.)
830 000
850 000
870 000
Конечные результаты:
Организация своевременного и качественного приема документов на государственное хранение, %
100
100
100
356
Управление финансов
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
Целевой индикатор:
100 % обеспечение финансирования на закуп услуг по проведению оценки имущества в целях налогообложения, в %
100
100
100
Конечные результаты:
Количество объектов недвижимого имущества физических лиц, зарегистрированных в городе Астане, подлежащих оценке, единиц
530 224
530 224
530 224
360
Управление образования
003
Общеобразовательное обучение
Целевой индикатор:
Количество учащихся, обучающихся в общеобразовательных школах.
257 245
285 000
316 000
Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %.
100
100
100
Конечные результаты:
Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам среди выпускников школ, %.
61
61
61
004
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
Целевой индикатор:
Количество детей обучающихся в специальных учебных заведениях.
1 362
1 382
1 402
Конечные результаты:
Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями, %.
30
30
30
005
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Целевой индикатор:
Количество обучающихся в специальных организациях образования для одаренных детей.
3 035
3 200
3 200
Конечные результаты:
Количество завоеванных призовых мест на республиканском и международном уровне.
90
90
90
007
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
Целевой индикатор:
Количество приобретённых учебников и учебно-методических комплексов.
543 224
543 224
543 224
Конечные результаты:
Доля школ, обеспеченных учебниками и учебно-методическими комплексами, %.
100
100
100
008
Дополнительное образование для детей
Целевой индикатор:
Количество детей, охваченных дополнительным образованиям.
65 121
72 000
72 000
Конечные результаты:
Доля учащихся общеобразовательных школ, охваченных дополнительным образованием, %.
27
27
27
009
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
Целевой индикатор:
Количество школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в масштабе города.
200
210
220
Количество детей участвующих школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в масштабе города.
183 000
193 000
204 000
Конечные результаты:
Доля школьников, учащихся в олимпиадах и внешкольных мероприятиях от общего количества учащихся школ, %.
13,3
13,3
13,3
013
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
Целевой индикатор:
Количество детей, охваченных обследованием психического здоровья.
12 432
13 000
13 000
Конечные результаты:
Доля детей от общего количества обследовавшихся направленных в специальные коррекционные и других организаций для получения медицинских, специальных образовательных и социальных услуг, %.
100
100
100
014
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
Целевой индикатор:
Количество детей с ограниченными возможностями, охваченные обеспечением условий для преодоления и компенсации ограничения жизнедеятельности, направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
4 560
4 600
4 600
Конечные результаты:
Оказание комплексной психилого-педагогической помощи в виде психолого-педагогической коррекции и реабилитации детям и подросткам с нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с трудностями с обучении, общении, поведении, %.
100
100
100
016
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
Целевой индикатор:
Количество воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (постоянные).
172
172
172
Количество детей, поступивших в Центр поддержки детей, находившихся в трудной жизненной ситуации (временные, от 1 до 6 месяцев).
68
68
68
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в «SOS – Детской деревне Астана».
69
69
69
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под патронатное воспитание.
68
68
68
Конечные результаты:
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи казахстанских граждан, %.
18,3
18,3
18,3
017
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
Целевой индикатор:
Охват целевых групп населения (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных семей) социальной поддержкой в виде льготного проезда в государственных высших и средних профессиональных учебных заведениях города Астаны (единиц):
1 867
1 867
1 867
В государственных высших профессиональных учебных заведениях города Астаны (единиц).
1 208
1 208
1 208
В государственных средних профессиональных учебных заведениях города Астаны (единиц).
659
659
659
Конечные результаты:
Доля детей обеспеченных льготным проездом от заявленной потребности, %.
100
100
100
019
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
Целевой индикатор:
Количество государственных учреждений образования которым присужден грант "Лучшая организация среднего образования" и "Лучшая организация технического и профессионального, +послесреднего образования" (единиц).
2
2
2
Конечный результат:
Охват учреждений образования конкурсами по эффективности деятельности, в %
100
100
100
021
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
Целевой индикатор:
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство).
755
771
771
Конечный результат:
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), %.
100
100
100
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
Целевой индикатор:
Количество обучающихся в организациях ТиПО по государственному образовательному заказу
26 000
27 000
28 000
Среднегодовой контингент получателей стипендий
20 000
21 000
22 000
Конечный результат:
Доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания учебных заведений технического и профессионального образования обучающихся по государственному заказу, %.
66,9
67,1
67,1
027
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
Целевой индикатор:
Количество граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
36
36
36
Конечный результат:
Уровень охвата единовременными денежными выплатами граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %.
100
100
100
029
Методическая работа
Целевой индикатор:
Количество организаций образования, обеспеченных методическим сопровождением
757
800
800
Конечный результат:
Доля педагогических работников, охваченных методическим сопровождением
100
100
100
034
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
Целевой индикатор:
Количество детей 2-6 лет, охваченных дошкольным воспитанием и обучением
67 506
67 806
68 106
Проектная мощность в санаторных организациях дошкольного воспитания и обучения
340
350
340
Проектная мощность в специальных организациях дошкольного воспитания и обучения
399
399
399
Количество инклюзивных детей
1 555
1 555
1 555
Количество коррекционных детей
514
514
514
Конечный результат:
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет
96,2
99,0
100
040
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
Целевой индикатор:
Количество апробируемых школ с подушевым финансированием.
116
133
145
Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %.
100
100
100
Конечный результат:
Доля подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования, в %
99
99
99
204
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
Целевой индикатор:
Количество частных школ финансируемых по государственному образовательному заказу
65
65
65
Конечный результат:
Доля государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования, в %
99
99
99
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
Целевой индикатор:
Количество студентов, обучающихся в организациях высшего и послевузовского образования
2 000
2 200
2 500
Конечный результат:
Доля трудоустроенной молодежи с послевузовским образованием, в %
85
85
85
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Целевой индикатор:
Количество организаций образования, в которых приобретались основные средства за счет местного бюджета.
170
170
170
Приобретение зданий, единиц
1
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %.
96
97
97
Доля школ, расположенных в типовых зданиях, %.
99
99
99
Конечный результат:
Доля организаций образования, оснащённых материально-технической базой от общего количества организаций образования, %.
65
65
65
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
Целевой индикатор:
Охват детей в 6 школах, мест.
Обеспечение в общежитии койко-мест.
24000
938
24000
938
24000
938
Конечный результат:
Обеспечение исполнения принятых государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства по строительству 6-ти образовательных школ для уменьшения дефицита мест в средних организациях образования, общежития для студентов, %.
100
100
100
361
Управление культуры
004
Поддержка культурно-досуговой работы
Целевой индикатор:
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, человек
723 500
724 500
725 500
Конечный результат:
Количество культурно-зрелищных мероприятий, организованных для жителей и гостей столицы, единиц
114
115
116
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
Целевой индикатор:
Количество посетителей, человек
64 790
65 600
66 310
Конечный результат:
Количество отреставрированных памятников истории и культуры города, и музейных экспонатов, единиц
110
121
132
Количество выставок, лекций, единиц
10 280
10 354
10 435
количество экскурсий и фильмов, единиц
3 500
3 570
3 635
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
Целевой индикатор:
Количество посетителей постановок театрального и музыкального искусства, человек
808 153
809 634
812 587
Конечный результат:
Количество новых премьер-спектаклей и хореографических постановок, цирковых номеров, единиц
31
31
31
Количество всех мероприятий, в т.ч. спектаклей, единиц
1 625 1 517
1 635 1 526
1 640 1 530
Количество гастролей с участием деятелей искусств столицы по Казахстану и в зарубежных странах, единиц
14
16
16
Количество культурно-зрелищных мероприятий для жителей и гостей столицы филармонического жанра, единиц
154
156
158
Услуги по организации и проведению мероприятий музыкального, сценического искусства и народного творчества, единиц
227
227
230
Услуги по обслуживанию и сопровождению авторских и творческих мероприятий, единиц
90
93
95
009
Обеспечение функционирования городских библиотек
Целевой индикатор:
Число посетителей библиотек, человек
91 000
92 000
93 000
Число посетителей мероприятий, человек
903 000
904 000
905 000
Конечный результат:
Количество культурно-массовых, просветитель-ских мероприятий, организованных для жителей города, единиц
5 500
6 500
6 700
Количество функционируемых библиотек, единиц
25
25
25
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Целевой индикатор:
Обеспечение подведомственных учреждений и организаций материально-технической базы, в единиц
3
Конечный результат:
Укомплектование материально-технической базы
2
Укомплектование материально-технической базы - приобретение здания
1
Ремонтно-реставрационные работы памятников
1
Разработка проектно-сметной документаций – для проведения капитального ремонта здания
1
362
Управление внутренней политики
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
Целевой индикатор:
1) Объем материалов отечественных печатных СМИ, опубликованных в рамках государственного заказа (газеты) (кв.см)
811 676
773 676
773 676
2) Объем размещенных материалов на Интернет-ресурсах в рамках государственного информационного заказа (символы)
3 840 944
2 400 000
2 400 000
3) Количество социальных, информационно-аналитических материалов по реализации государственной политики и освещению хода исполнения отраслевых республиканских и региональных программ на территории города Астаны (минуты)
1 189
500
500
4) Количество информационных и социальных видеороликов, короткометражных и документальных фильмов о жизнедеятельности столицы (ед.)
148
103
103
5) Объем материалов отечественных СМИ, опубликованных в рамках государственного заказа (журналы) (кв. см)
38 111
38 111
38 111
6) Содержание аппарата подведомственной организации КГУ «Служба коммуникаций города Астаны» с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности (шт.ед.)
36
36
36
Конечные результаты:
1) Доля ежегодного охвата не менее 60 % населения столицы государственной информационной политикой
60
60
60
013
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы
Целевой индикатор:
1) Штатная численность (шт. ед.)
60
60
60
2) Количество проводимых мероприятий (ед.)
23
22
22
3) Количество проводимых социологических исследований (ед.)
1
1
1
Конечные результаты:
Доля респондентов положительно оценивающих ситуацию в сфере межэтнических отношений в столице не менее 80%.
82,5
80
80
369
Управление по делам религий
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
Целевой индикатор:
1) Информационно-разъяснительная деятельность среди населения по профилактике религиозного экстремизма (услуга);
1 025
914
914
2) Проведение адресно- профилактической работы среди приверженцев деструктивного религиозного течения(ДРТ) и их близкого окружения (услуга);
2 577
2423
2423
3) Проведение профилактической, контрпропагандистской, реабилитационной работы среди осужденных (в т.ч. лиц ДРТ), отбывающих наказание в учреждениях ДУИС(услуга);
554
554
554
4) Выявление материалов экстремистской и деструктивной направленности в социальных сетях, оценка актуальной религиозной ситуации в регионе посредством Интернета и СМИ (услуга);
649
649
649
5) Ведение информационно-разъяснительной работы/контрпропаганды в социальных сетях и СМИ (услуга);
337
285
300
6) Проведение полевого мониторинга в религиозных объединениях (услуга);
360
300
300
7) Проведение социологических исследований (услуга)
1
1
1
Конечные результаты:
Доля ежегодного охвата не менее 100% представителей референтных групп информационно-разъяснительной работы, а также оказание социальной поддержки лицам пострадавших от деструктивно-религиозных течений, %
100
100
100
373
Управление строительства города Астана
004
«Развитие объектов органов внутренних дел»
Целевой индикатор:
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
2
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
2
Конечный результат:
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
1
012
«Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда»
Целевой индикатор:
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
7
3
2
Конечный результат:
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
3
3
013
«Развитие благоустройства города»
Целевой индикатор:
Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы
8
1
1
Конечный результат:
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
7
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
1
014
Развитие объектов культуры
Целевой индикатор:
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
1
Конечный результат:
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
015
«Развитие объектов спорта»
Целевой индикатор:
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
1
1
Конечный результат:
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
017
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Целевой индикатор:
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
43
10
3
Конечный результат:
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
23
8
2
025
Развитие транспортной инфраструктуры
Целевой индикатор:
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
15
Конечный результат:
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
7
1
028
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
Целевой индикатор:
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
18
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
12
7
3
Конечный результат:
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
10
3
3
030
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
Целевой индикатор:
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
1
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
4
1
1
Конечный результаты:
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
1
037
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
Целевой индикатор:
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
1
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
Конечный результаты:
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
Целевой индикатор:
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
6
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
2
Конечный результат:
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
6
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
1
039
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
Целевой индикатор:
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
1
Конечный результат:
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
1
061
Развитие объектов государственных органов
Целевой индикатор:
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
9
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
5
1
1
Конечный результат:
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
3
069
Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
Целевой индикатор:
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
1
Количество проектов по которым ведутся СМР
2
Конечный результат:
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
1
098
«Приобретение жилья коммунального жилищного фонда»
Целевой индикатор:
Количество квартир переданных для социально-уязвимых слоев населения, в %.
100
100
100
Конечные результаты:
Приобретение квартир для социально-уязвимых слоев населения.
218
241
228
376
Управление по защите прав детей
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Целевой индикатор:
Количество приобретенных единиц материально-технического оснащения для организаций по защите прав детей, единиц
381
Конечные результаты:
Доля организаций по защите прав детей, обеспеченных необходимым материально-техническим оснащением, %.
100
069
Проведение мероприятий в области защиты прав детей
Целевой индикатор:
Количество детей из категорий, определенных законодательством в области защиты прав детей, единиц
1 700
Конечные результаты:
Доля детей из категорий, определенных законодательством, охваченных мерами индивидуальной профилактики в области защиты прав детей, %.
95
377
Управление по вопросам молодежной политики
005
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
Целевой индикатор:
1) Содержание МРЦ КГУ «Астана жастары» (шт. ед.)
25
25
25
2) Количество реализованных проектов в рамках государственного социального заказа (специфика 155) (ед);
4
3
3
3) Количество реализованных проектов в рамках государственного заказа (специфика 159) (ед);
11
4
4
4) Количество проведенного мониторинга и оценки потребностей молодежи для выявления и решения актуальных проблем посредством проведения социологических исследований (ед).
1
1
1
5) Количество сертифицированных участников в рамках проекта «JolTap» (чел.)
8 004
8 004
8 004
6) Трудоустройство молодежи в рамках проекта «Жасыл Ел» на летний период (чел.)
5 200
5 200
5 200
7) Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков (доля молодежи NEET), %
9,4
9,2
8,8
Конечные результаты:
1) Уровень удовлетворенности молодежи реализацией государственной молодежной политики, %
77,9
77,9
77,9
381
Управление физической культуры и спорта
002
Проведение спортивных соревнований на местном уровне
Целевой индикатор:
Увеличение охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в %
44
46
48
Конечные результаты:
Организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей города Астаны
53
29
29
003
Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
Целевой индикатор:
Участие сборных города Астаны в календарных спортивных мероприятиях республиканского и международного уровня по различным видам спорта, единиц
400
450
500
Конечные результаты:
Выполнение и подтверждение спортивных званий:
Мастер спорта
245
125
130
Мастер спорта международного класса
85
24
30
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
Целевой индикатор:
Увеличение охвата детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, в %
33
35
37
Конечные результаты:
Количество детей, обучающихся в ДЮСШ и СДЮСШОР
8 800
8 850
8 900
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Целевой индикатор:
Укрепление материально-технической базы и ремонт в подведомственных государственных учреждениях и предприятиях;
8
Конечные результаты:
Количество приобретенного спортивного инвентаря, транспортных средств и оборудования
245
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
Целевой индикатор:
Обеспечение выполнение обязательств гаправленное на осуществление имущественного найма(аренды) спортвных объектов с целью обеспечения развития спорта среди людей с ограниченными возможностями, двух спортивных объектов: Паралимпийского тренировочного центра и Ледовой арены «Тарлан», в %
100
100
100
Конечный результат:
Создание условий для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными физическими возможностями города Астаны – функционирование 2-х специализированных спортивных объектов
2
2
2
383
Управление жилья и жилищной инспекции
004
«Снос аварийного и ветхого жилья»
Целевой индикатор:
Охват сноса домов, в %
100
Компенсация нежилых помещений, в %
100
Конечные результаты:
Возмещение денежных средств собственникам за нежилые помещения, в единицах
3
Снос аварийных домов, в количестве единиц
9
006
«Организация сохранения государственного жилищного фонда»
Целевой индикатор:
Содержание аппарата КГУ «Жилищный фонд» акимата города Астаны с целью возложенных функций в пределах штатной численности
209,4
185,7
185,7
Содержание аппарата КГУ «Жилищный фонд» акимата города Астаны с целью возложенных функций в пределах штатной численности
65
65
65
Проведение текущего ремонта квартир, единиц
285
285
285
Обеспечение коммунальными услугами (электроэнергия, теплоэнергия) квартир, переданных в рамках программы «Сноса аварийного жилья», услуга
1
Конечные результаты:
Мониторинг договоров аренды (найма) жилища на предмет фактического проживания граждан, в единиц
6 000
6 000
6 000
Мониторинг договоров аренды (найма) жилища по внесению гражданами арендной платы за жилище, в единиц
6 000
6 000
6 000
Охват жилых домов, построенных в рамках Государственных программ, в %
100
100
100
012
«Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» для предоставления жилищных займов
Целевой индикатор:
Приобретение жилья в городе Астане в рамках льготного кредитования молодых специалистов,%
190
90
90
Конечные результаты:
Обеспечение специалистов до 35 лет жильем, путем выдачи жилищных займов до 20 млн. тенге в 2026 году, 2027 году, 2028 году, прошедших отбор, в %
100
100
100
013
«Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов»
Целевой индикатор:
Охват проведенных технических обследований объектов кондоминиума, в %
100
100
100
Конечные результаты:
Проведение технического обследования общего имущества объекта кондоминиума в единиц
25
25
25
014
014 «Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества»
Целевой индикатор:
Площадь изъятых (выкупленных) земельных участков, кв. м.
115,1
101,1
101,1
Конечные результаты:
Освобожденные земельных участков под строительство объектов для государственных нужд.
182
130
130
017
«Приобретение жилья для переселения собственников аварийного жилья»
Целевой индикатор:
Приобретение жилья для переселения собственников аварийного жилья, в единицах
900
Конечные результаты:
создание комфортной среды проживания жителей аварийных домов, %
100
054
«Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде»
Целевой индикатор:
Количество получателей, имеющие право на данную выплату
1 262
1 262
1 262
Конечные результаты
Оказание государственной поддержки, назначаемой на безвозмездной основе в виде компенсации, отдельным категориям граждан, прошедших отбор за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде в пределах предусмотренных бюджетных средств, в %
100
100
100
055
«Капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика»
Целевой индикатор:
Охват проведения капитального ремонта фасада МЖД, в %
100
Конечные результаты:
Количество объектов, включенных в программу «Капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика, в единицах
4
068
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
Целевой индикатор:
Количество человек охваченных в предоставлении жилищных сертификатов, в единиц
433
333
333
Конечные результаты
Обеспечение ежегодного охвата мерами социальной помощи нуждающихся в жилье граждан,, в %
100
100
100
517
Управление коммунального хозяйства
006
Функционирование систем водоснабжения и водоотведения
Целевой индикатор:
Охват населения очисткой сточных вод,%
100
100
100
Обеспечение функционирования системы водоотведения и содержание, очистка ливневой канализации, %
100
100
100
Конечные результаты:
Своевременное отведение ливневых, дренажных и грунтовых сточных вод; исключение подтоплений территории столицы, %
100
100
100
Исполнения обязательств по договору, уровень очистки сточных вод, %
100
100
100
007
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
Целевой индикатор:
Количество проектов по которым ведутся СМР
8
3
3
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
7
Конечный результат:
Количество проектов по которым ведутся СМР
5
7
4
008
Проектирование, развитие, и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Целевой индикатор:
Количество проектов по которым ведутся СМР
7
2
2
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
4
Конечный результат:
Количество веденых в эксплуатацию проектов
3
0
2
010
Развитие ливневой канализации
Целевой индикатор:
Количество проектов по которым ведутся СМР
6
1
1
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
8
Конечный результат:
Количество веденых в эксплуатацию проектов
3
4
019
Строительство национального пантеона
Целевой индикатор:
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
1
Конечный результат:
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения
0
046
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
Целевой индикатор:
Количество проектов по которым ведутся СМР
1
Протяженность водопроводных сетей (реконструкция сетей водопровода) км
3,03
Конечный результат:
Реконструкция и акт ввода
1
052
'Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
Целевой индикатор:
Количество проектов по которым ведутся СМР
1
Конечный результат:
Количество веденых в эксплуатацию проектов
1
518
Управление энергетики
012
Развитие теплоэнергетической системы
Целевой индикатор:
Снижение износа электрических сетей, в %
32,77
32,05
31,35
Снижение износа сетей теплоснабжения, в %
53,4
53
52,6
Количество проектов, по которым ведутся
СМР
11
4
6
Конечный результат:
Количество введенных в эксплуатацию проектов
5
5
6
029
Развитие газотранспортной системы
Целевой индикатор:
Уровень газификации населения, в %
100
100
100
Количество проектов, по которым ведутся
СМР
1
Конечный результат:
Количество проектов, по которым получено положительное заключение госэкспертизы
2
2
2
Количество введенных в эксплуатацию проектов
5
3
3
046
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
Целевой индикатор:
Количество проектов, по которым получено положительное заключение госэкспертизы
6
2
2
Количество проектов, по которым ведутся
СМР
5
4
4
Конечный результат:
Количество планируемых на ввод в эксплуатацию проектов
2
5
4
050
Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
Целевой индикатор:
Сдерживание роста тарифа на производство тепловой энергии , в %
91
110
125
Конечные результаты:
Приобретение газа на выделяемые субсидии
535 412 тыс. м3
569 636 тыс. м3
599 266 тыс. м3