О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 21 декабря 2009 года N 284/42-IV "О бюджете города Астаны на 2010-2012 годы"
ҚАЗ"Астана қаласының 2010-2012 жылдарға арналған бюджеті туралы" Астана қаласы мәслихатының 2009 жылғы 21 желтоқсандағы N 284/42-IV шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 03.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 21 декабря 2009 года N 284/42-IV "О бюджете города Астаны на 2010-2012 годы"
- Атауы (қаз.)
- "Астана қаласының 2010-2012 жылдарға арналған бюджеті туралы" Астана қаласы мәслихатының 2009 жылғы 21 желтоқсандағы N 284/42-IV шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Күшін жойған
- Тізілімдегі мәртебе коды
- yts
- Нөмірі
- 385/51-IV
- Қабылданған күні
- 22.09.2010
- Көрсетілген редакция
- 12.05.2011 · қолданыстағы AI54677_3.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 12.05.2011
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V10A000649_
- ЭКБ идентификаторы
- 54677
- Редакция идентификаторы
- AI54677_3
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 07:18
0 О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 21 декабря 2009 года N 284/42-IV "О бюджете города Астаны на 2010-2012 годы"
В соответствии с пунктом 1 статьи 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV "О бюджете города Астаны на 2010-2012 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 19 января 2010 года за № 610, опубликовано в газетах "Астана ақшамы" от 21 января 2010 года № 6, "Вечерняя Астана" от 21 января 2010 года № 8) следующие изменения:
1 1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры "242 212 953,0" заменить цифрами "247 360 737,0";
цифры "63 530 338,0" заменить цифрами "66 959 136,0";
цифры "1 369 747,0" заменить цифрами "1 514 319,0";
цифры "6 332 886,0" заменить цифрами "7 907 300,0";
в подпункте 2) цифры "251 659 920,4" заменить цифрами "256 253 315,4";
в подпункте 3) цифры "10 424 300,0" заменить цифрами "10 978 689,0".
2 2. Приложения 1, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
3 Бюджет города Астаны на 2010 год
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2010 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны М. Шекенов
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Начальник
ГУ "Управление экономики
бюджетного планирования
города Астаны (УЭ и БП) Ж. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 22 сентября 2010 года № 385/51-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Бюджет города Астаны на 2010 год
Категория
Сумма
тыс. тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
247 360 737,0
1
Налоговые поступления
66 959 136,0
01
Подоходный налог
30 980 065,0
2
Индивидуальный подоходный налог
30 980 065,0
03
Социальный налог
22 262 205,0
1
Социальный налог
22 262 205,0
04
Налоги на собственность
10 113 079,0
1
Налоги на имущество
7 042 357,0
3
Земельный налог
975 047,0
4
Налог на транспортные средства
2 095 675,0
05
Внутренние налоги на товары, работы
и услуги
2 634 528,0
2
Акцизы
140 116,0
3
Поступления за использование природных
и других ресурсов
1 515 206,0
4
Сборы за ведение предпринимательской
и профессиональной деятельности
758 762,0
5
Налог на игорный бизнес
220 444,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за
совершение юридически значимых действий
и (или) выдачу документов
уполномоченными на то государственными
органами или должностными лицами
969 259,0
1
Государственная пошлина
969 259,0
2
Неналоговые поступления
1 514 319,0
01
Доходы от государственной собственности
220 190,0
1
Поступления части чистого дохода
государственных предприятий
18 300,0
3
Дивиденды на государственные пакеты
акций, находящиеся в государственной
собственности
59 300,0
5
Доходы от аренды имущества, находяще-
гося в государственной собственности
92 000,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным
из государственного бюджета
50 590,0
02
Поступления от реализации товаров
(работ, услуг) государственными
учреждениями, финансируемыми
из государственного бюджета
9 031,0
Категория
Сумма
тыс. тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
Поступления от реализации товаров
(работ, услуг) государственными
учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета
9 031,0
03
Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета
10,0
1
Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета
10,0
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания,
налагаемые государственными
учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета, а также
содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан
1 099 860,0
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания,
налагаемые государственными
учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета, а также
содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан за
исключением поступлений от организаций
нефтяного сектора
1 099 860,0
06
Прочие неналоговые поступления
185 228,0
1
Прочие неналоговые поступления
185 228,0
3
Поступления от продажи основного
капитала
7 907 300,0
01
Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями
6 642 300,0
1
Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями
6 642 300,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
1 265 000,0
1
Продажа земли
1 200 000,0
2
Продажа нематериальных активов
65 000,0
4
Поступления трансфертов
170 979 982,0
02
Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления
170 979 982,0
1
Трансферты из республиканского бюджета
170 979 982,0
Функциональная группа
Сумма
тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. ЗАТРАТЫ
256 253 315,4
01
Государственные услуги общего характера
2 719 918,0
111
Аппарат маслихата города
республиканского значения, столицы
76 594,0
001
Услуги по обеспечению деятельности
маслихата города республиканского
значения, столицы
75 094,0
004
Материально-техническое оснащение
государственных органов
1 500,0
121
Аппарат акима города республиканского
значения, столицы
1 638 188,0
001
Услуги по обеспечению деятельности
акима города республиканского
значения, столицы
666 282,0
002
Создание информационных систем
330 991,0
005
Организация деятельности центров
обслуживания населения по
предоставлению государственных услуг
физическим и юридическим лицам по
принципу "одного окна"
640 915,0
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
491 674,0
001
Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
476 080,0
023
Материально-техническое оснащение
государственных органов
15 594,0
356
Управление финансов города
республиканского значения, столицы
270 357,0
001
Услуги по реализации государственной
политики в области исполнения местного
бюджета и управления коммунальной
собственностью
194 320,0
003
Проведение оценки имущества в целях
налогообложения
6 188,0
004
Организация работы по выдаче разовых
талонов и обеспечение полноты сбора
сумм от реализации разовых талонов
46 944,0
010
Организация приватизации коммунальной
собственности
12 945,0
011
Учет, хранение, оценка и реализация
имущества, поступившего в коммунальную
собственность
9 960,0
357
Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы
243 105,0
001
Услуги по реализации государственной
политики в области формирования и
развития экономической политики,
системы государственного планирования
и управления города республиканского
значения, столицы
243 105,0
02
Оборона
162 240,0
350
Управление по мобилизационной
подготовке, гражданской обороне,
организации предупреждения и
ликвидации аварий и стихийных бедствий
города республиканского значения,
столицы
162 240,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
мобилизационной подготовки,
гражданской обороны, организации
предупреждения и ликвидации аварий и
стихийных бедствий
44 202,0
003
Мероприятия в рамках исполнения
всеобщей воинской обязанности
15 347,0
004
Мероприятия гражданской обороны города
республиканского значения, столицы
29 753,0
Функциональная группа
Сумма
тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
005
Мобилизационная подготовка и
мобилизация города республиканского
значения, столицы
22 147,0
006
Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций масштаба города
республиканского значения, столицы
28 726,0
007
Подготовка территориальной обороны и
территориальная оборона города
республиканского значения, столицы
22 065,0
03
Общественный порядок, безопасность,
правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность
5 431 904,0
352
Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы
4 850 422,0
001
Услуги по реализации государственной
политики в области обеспечения охраны
общественного порядка и безопасности
на территории города республиканского
значения, столицы
3 928 721,0
002
Организация работы медвытрезвителей и
подразделений полиции, организующих
работу медвытрезвителей
42 280,0
003
Поощрение граждан, участвующих в
охране общественного порядка
13 000,0
004
Реализация региональной программы
"Астана - город без наркотиков"
12 757,0
007
Капитальный ремонт зданий, помещений и
сооружений государственных органов
37 833,0
008
Материально-техническое оснащение
государственных органов
484 705,0
011
Организация временной изоляции,
адаптации и реабилитации
несовершеннолетних
40 188,0
012
Услуги по размещению лиц, не имеющих
определенного места жительства и
документов
39 778,0
013
Организация содержания лиц,
арестованных в административном
порядке
17 541,0
015
Обеспечение охраны общественного
порядка во время проведений
мероприятий международного значения за
счет целевых трансфертов из
республиканского бюджета
231 214,0
016
Проведение операции "Мак" за счет
целевых трансфертов из
республиканского бюджета
2 405,0
368
Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы
485 367,0
007
Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах
485 367,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
96 115,0
004
Развитие объектов органов внутренних
дел
96 115,0
04
Образование
28 693 194,4
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
6 551 604,0
004
Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения
2 543 705,0
018
Капитальный, текущий ремонт объектов
образования в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров
4 007 899,
Функциональная группа
Сумма
тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
352
Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы
6 314,0
006
Повышение квалификации и
переподготовка кадров
6 314,0
353
Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы
384 784,0
003
Повышение квалификации и
переподготовка кадров
137 600,0
043
Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального,
послесреднего образования
205 309,0
044
Оказание социальной поддержки
обучающимся по программам технического
и профессионального, послесреднего
образования
41 875,0
359
Управление туризма, физической
культуры и спорта города
республиканского значения, столицы
641 028,0
006
Дополнительное образование для детей
и юношества по спорту
641 028,0
360
Управление образования города
республиканского значения, столицы
11 779 279,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
образования
128 942,0
003
Общеобразовательное обучение
7 624 848,0
004
Общеобразовательное обучение по
специальным образовательным программам
109 778,0
005
Общеобразовательное обучение одаренных
детей в специализированных
организациях образования
113 078,0
006
Информатизация системы образования
в государственных учреждениях
образования города республиканского
значения, столицы
5 392,0
007
Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений образования
города республиканского значения,
столицы
191 382,0
008
Дополнительное образование для детей
394 967,0
009
Проведение школьных олимпиад,
внешкольных мероприятий и конкурсов
масштаба города республиканского
значения, столицы
41 703,0
010
Капитальный, текущий ремонт объектов
образования в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров
892 205,0
012
Повышение квалификации и
переподготовка кадров
47 018,0
013
Обследование психического здоровья
детей и подростков и оказание
психолого-медико-педагогической
консультативной помощи населению
28 754,0
014
Реабилитация и социальная адаптация
детей и подростков с проблемами в
развитии
24 911,0
024
Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального
образования
1 641 221,0
029
Методическая работа
33 901,0
060
Подготовка и переподготовка кадров
501 179,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
9 330 185,4
037
Строительство и реконструкция объектов
образования
9 330 185,4
Функциональная группа
Сумма
тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
05
Здравоохранение
22 920 625,8
353
Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы
12 102 237,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
здравоохранения
98 329,0
002
Капитальный, текущий ремонт объектов
здравоохранения в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров
501 063,0
005
Производство крови, ее компонентов и
препаратов для местных организаций
здравоохранения
376 852,0
006
Услуги по охране материнства и детства
181 835,0
007
Пропаганда здорового образа жизни
99 153,0
008
Реализация мероприятий по профилактике
и борьбе со СПИД в Республике
Казахстан
139 054,0
009
Оказание медицинской помощи лицам,
страдающим туберкулезом,
инфекционными, психическими
заболеваниями и расстройствами
1 998 088,0
010
Оказание амбулаторно-поликлинической
помощи населению за исключением
медицинской помощи, оказываемой из
средств республиканского бюджета
3 672 887,0
011
Оказание скорой медицинской помощи
и санитарная авиация
860 911,0
013
Проведение патологоанатомического
вскрытия
103 583,0
014
Обеспечение лекарственными средствами
и специализированными продуктами
детского и лечебного питания отдельных
категорий населения на амбулаторном
уровне
1 040 629,0
016
Обеспечение граждан бесплатным или
льготным проездом за пределы
населенного пункта на лечение
2 350,0
017
Приобретение тест-систем для
проведения дозорного
эпидемиологического надзора
882,0
018
Информационно-аналитические услуги
в области здравоохранения
68 031,0
019
Обеспечение больных туберкулезом
противотуберкулезными препаратами
52 270,0
020
Обеспечение больных диабетом
противодиабетическими препаратами
139 076,0
021
Обеспечение онкологических больных
химиопрепаратами
95 064,0
022
Обеспечение больных с почечной
недостаточностью лекарственными
средствами, диализаторами, расходными
материалами и больных после
трансплантации почек лекарственными
средствами
194 439,0
026
Обеспечение факторами свертывания
крови при лечении взрослых, больных
гемофилией
50 399,0
027
Централизованный закуп вакцин и других
медицинских иммунобиологических
препаратов для проведения
иммунопрофилактики населения
235 097,0
028
Содержание вновь вводимых объектов
здравоохранения
1 673 833,0
029
Базы спецмедснабжения города
республиканского значения, столицы
48 212,0
Функциональная группа
Сумма
тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
031
Материально-техническое оснащение
медицинских государственных
организаций здравоохранения
200,0
032
Капитальный ремонт зданий, помещений и
сооружений медицинских организаций
здравоохранения
66 632,0
033
Материально-техническое оснащение
медицинских организаций
здравоохранения
384 545,0
036
Обеспечение тромболитическими
препаратами больных с острым инфарктом
миокарда
18 823,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
10 818 388,8
038
Строительство и реконструкция объектов
здравоохранения
10 818 388,8
06
Социальная помощь и социальное
обеспечение
4 054 093,0
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
56 249,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому
56 249,0
355
Управление занятости и социальных
программ города республиканского
значения, столицы
3 442 507,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения
135 810,0
002
Предоставление специальных социальных
услуг для престарелых и инвалидов в
медико-социальных учреждениях
(организациях) общего типа
354 460,0
003
Программа занятости
461 931,0
005
Капитальный, текущий ремонт объектов
социального обеспечения в рамках
реализации стратегии региональной
занятости и переподготовки кадров
131 131,0
006
Государственная адресная социальная
помощь
27 653,0
007
Жилищная помощь
68 364,0
008
Социальная помощь отдельным категориям
нуждающихся граждан по решениям
местных представительных органов
1 224 691,0
009
Социальная поддержка инвалидов
158 509,0
012
Государственные пособия на детей до
18 лет
39 461,0
013
Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных
выплат
2 996,0
015
Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими
средствами, предоставление социальных
услуг индивидуального помощника для
инвалидов первой группы, имеющих
затруднение в передвижении, и
специалиста жестового языка для
инвалидов по слуху в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации
инвалида
116 348,0
016
Социальная адаптация лиц, не имеющих
определенного местожительства
74 814,0
019
Размещение государственного
социального заказа в
неправительственном секторе за счет
целевых трансфертов из
республиканского бюджета
32 105,0
020
Предоставление специальных социальных
услуг для инвалидов с
психоневрологическими заболеваниями, в
психоневрологических медико-социальных
учреждениях (организациях)
236 409,0
Функциональная группа
Сумма
тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
022
Предоставление специальных социальных
услуг для детей-инвалидов с
психоневрологическими патологиями в
детских психоневрологических
медико-социальных учреждениях
(организациях)
276 691,0
024
Обеспечение проезда участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны
по странам Содружества Независимых
Государств, по территории Республики
Казахстан, а также оплаты им и
сопровождающим их лицам расходов на
питание, проживание, проезд для
участия в праздничных мероприятиях в
городах Москва, Астана к 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне
11 987,0
025
Выплата единовременной материальной
помощи участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, а также лицам,
приравненным к ним, военнослужащим, в
том числе уволенным в запас
(отставку), проходившим военную службу
в период с 22 июня 1941 года по 3
сентября 1945 года в воинских частях,
учреждениях, в военно-учебных
заведениях, не входивших в состав
действующей армии, награжденным
медалью "За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг." или медалью "За победу над
Японией", проработавшим (прослужившим)
не менее шести месяцев в тылу в годы
Великой Отечественной войны к 65-летию
Победы в Великой Отечественной Войне
88 563,0
027
Материально-техническое оснащение
государственных органов
584,0
360
Управление образования города
республиканского значения, столицы
551 043,0
016
Социальное обеспечение сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей
426 306,0
017
Социальная поддержка обучающихся и
воспитанников организаций образования
очной формы обучения
124 737,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
4 294,0
039
Строительство и реконструкция объектов
социального обеспечения
4 294,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
98 520 728,9
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
13 495 608,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
655 149,0
009
Обеспечение санитарии населенных
пунктов
6 039 536,0
010
Содержание мест захоронений и
погребение безродных
24 059,0
011
Благоустройство и озеленение
населенных пунктов
4 436 624,0
015
Ремонт инженерно-коммуникационной
инфраструктуры и благоустройство
населенных пунктов в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров
2 340 240,0
371
Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы
42 430 828,7
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
энергетики и коммунального хозяйства
122 200,0
005
Развитие коммунального хозяйства
18 739 911,9
006
Функционирование системы водоснабжения
и водоотведения
157 775,0
Функциональная группа
Сумма
тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
007
Развитие системы водоснабжения
17 706 900,0
008
Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-
коммуникационной инфраструктуры
5 115 295,8
015
Развитие инженерно-коммуникационной
инфраструктуры и благоустройство
населенных пунктов в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров
588 746,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
40 467 646,2
012
Строительство и (или) приобретение
жилья государственного коммунального
жилищного фонда
19 674 603,7
013
Развитие благоустройства города
4 616 036,2
017
Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-
коммуникационной инфраструктуры
15 000,0
019
Строительство жилья
14 099 906,3
042
Развитие инженерно-коммуникационной
инфраструктуры и благоустройство
населенных пунктов в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров
2 062 100,0
374
Управление жилья города
республиканского значения, столицы
2 126 646,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по вопросам
жилья
58 519,0
005
Изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков для государственных
надобностей и связанное с этим
отчуждение недвижимого имущества
1 631 560,0
006
Организация сохранения
государственного жилищного фонда
333 555,0
009
Материально-техническое оснащение
государственных органов
1 550,0
011
Выкуп земельных участков под
строительство дипломатических
представительств иностранных
государств
101 462,0
08
Культура, спорт, туризм и
информационное пространство
19 911 374,3
358
Управление архивов и документации
города республиканского значения,
столицы
81 858,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по
управлению архивным делом
33 009,0
002
Обеспечение сохранности архивного
фонда
48 849,0
359
Управление туризма, физической
культуры и спорта города
республиканского значения, столицы
2 239 964,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
туризма, физической культуры и спорта
49 075,0
002
Капитальный, текущий ремонт объектов
спорта в рамках реализации стратегии
региональной занятости и
переподготовки кадров
128 291,0
003
Проведение спортивных соревнований на
уровне города республиканского
значения, столицы
54 840,0
004
Подготовка и участие членов сборных
команд города республиканского
значения, столицы по различным видам
спорта на республиканских и
международных спортивных соревнованиях
1 904 871,0
Функциональная группа
Сумма
тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
013
Регулирование туристской деятельности
102 887,0
361
Управление культуры города
республиканского значения, столицы
3 978 814,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
культуры
72 940,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
2 601 649,0
005
Обеспечение сохранности
историко-культурного наследия и
доступа к ним
228 894,0
006
Капитальный, текущий ремонт объектов
культуры в рамках реализации стратегии
региональной занятости и
переподготовки кадров
191 035,0
007
Поддержка театрального и музыкального
искусства
776 166,0
009
Обеспечение функционирования городских
библиотек
108 130,0
362
Управление внутренней политики города
республиканского значения, столицы
906 330,0
001
Услуги по реализации государственной,
внутренней политики на местном уровне
280 797,0
003
Реализация региональных программ в
сфере молодежной политики
88 805,0
005
Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты и
журналы
333 000,0
006
Услуги по проведению государственной
информационной политики через
телерадиовещание
203 028,0
008
Материально-техническое оснащение
государственных органов
700,0
363
Управление по развитию языков города
республиканского значения, столицы
141 746,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития языков
41 187,0
002
Развитие государственного языка и
других языков народа Казахстана
100 559,0
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
12 562 662,3
014
Развитие объектов культуры
2 463 022,7
015
Развитие объектов спорта
10 099 639,6
09
Топливно-энергетический комплекс
и недропользование
34 246 972,7
371
Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы
34 246 972,7
009
Проведение ремонтно-восстановительных
работ кабелей электроснабжения за счет
целевых трансфертов из
республиканского бюджета
482 300,0
012
Развитие теплоэнергетической системы
33 764 672,7
10
Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и
животного мира, земельные отношения
895 901,0
351
Управление земельных отношений города
республиканского значения, столицы
70 725,0
001
Услуги по реализации государственной
политики в области регулирования
земельных отношений на территории
города республиканского значения,
столицы
59 895,0
004
Организация работ по зонированию
земель
8 500,0
Функциональная группа
Сумма
тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
009
Материально-техническое оснащение
государственных органов
2 330,0
354
Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования
города республиканского значения,
столицы
773 914,0
001
Услуги по реализации государственной
политики в сфере охраны окружающей
среды на местном уровне
45 061,0
004
Мероприятия по охране окружающей среды
604 286,0
005
Развитие объектов охраны окружающей
среды
124 567,0
375
Управление сельского хозяйства города
республиканского значения, столицы
51 262,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
сельского хозяйства
28 738,0
004
Государственная поддержка повышения
урожайности и качества производимых
сельскохозяйственных культур
4 152,0
008
Организация санитарного убоя больных
животных
11 303,0
015
Материально-техническое оснащение
государственных органов
268,0
016
Проведение противоэпизоотических
мероприятий
1 630,0
020
Удешевление стоимости горюче-смазочных
материалов и других
товарно-материальных ценностей,
необходимых для проведения
весенне-полевых и уборочных работ
1 671,0
021
Мероприятия по борьбе с вредными
организмами сельскохозяйственных
культур
3 500,0
11
Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность
2 921 626,1
365
Управление архитектуры и
градостроительства города
республиканского значения, столицы
682 158,0
001
Услуги по реализации государственной
политики в сфере архитектуры и
градостроительства на местном уровне
51 104,0
002
Разработка генеральных планов
застройки населенных пунктов
631 054,0
366
Управление государственного
архитектурно-строительного контроля
города республиканского значения,
столицы
74 706,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
государственного
архитектурно-строительного контроля
74 706,0
371
Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы
2 019 288,1
040
Развитие индустриально-инновационной
инфраструктуры в рамках направления
«Инвестор - 2020»
2 019 288,1
373
Управление строительства города
республиканского значения, столицы
145 474,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
строительства
145 474,0
12
Транспорт и коммуникации
23 845 194,0
368
Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы
23 845 194,0
001
Услуги по реализации государственной
политики в области транспорта и
коммуникаций на местном уровне
83 142,0
Функциональная группа
Сумма
тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
002
Развитие транспортной инфраструктуры
15 542 305,0
003
Обеспечение функционирования
автомобильных дорог, улиц города
Астаны и Алматы
8 082 121,0
005
Организация пассажирских перевозок по
социально значимым внутренним
сообщениям
137 626,0
13
Прочие
2 357 823,0
356
Управление финансов города
республиканского значения, столицы
1 420 052,0
013
Резерв местного исполнительного органа
города республиканского значения,
столицы
1 420 052,0
357
Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы
127 252,0
003
Разработка технико-экономического
обоснования местных бюджетных
инвестиционных проектов и
концессионных проектов и проведение
его экспертизы
127 252,0
364
Управление предпринимательства и
промышленности города республиканского
значения, столицы
499 975,0
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития предпринимательства и
промышленности
95 482,0
003
Поддержка предпринимательской
деятельности
9 316,0
007
Реализация Стратегии
индустриально-инновационного развития
1 900,0
017
Субсидирование процентной ставки по
кредитам в рамках программы "Дорожная
карта бизнеса - 2020"
273 584,0
018
Частичное гарантирование кредитов
малому и среднему бизнесу в рамках
программы "Дорожная карта бизнеса -
2020"
85 495,0
019
Сервисная поддержка ведения бизнеса в
рамках программы "Дорожная карта
бизнеса - 2020"
34 198,0
371
Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы
206 400,0
020
Развитие индустриальной инфраструктуры
в рамках программы "Дорожная карта
бизнеса - 2020"
206 400,0
372
Управление по администрированию
специальной экономической зоны
"Астана - новый город"
104 144,0
001
Услуги по реализации государственной
политики по обеспечению устойчивого
роста конкурентоспособности и
повышению имиджа города Астаны как
новой столицы на международном уровне
104 144,0
14
Обслуживание долга
71 893,0
356
Управление финансов города
республиканского значения, столицы
71 893,0
018
Обслуживание долга местных
исполнительных органов по выплате
вознаграждений и иных платежей по
займам из республиканского бюджета
71 893,0
15
Трансферты
9 499 827,2
356
Управление финансов города
республиканского значения, столицы
9 499 827,2
006
Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых
трансфертов
1 328 515,2
Функциональная группа
Сумма
тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
007
Бюджетные изъятия
1 492 718,0
024
Целевые текущие трансферты в
вышестоящие бюджеты в связи с
передачей функций государственных
органов из нижестоящего уровня
государственного управления в
вышестоящий
6 578 594,0
029
Целевые текущие трансферты областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, угрожающих
политической, экономической и
социальной стабильности
административно-территориальной
единицы, жизни и здоровью людей,
проведения мероприятий
общереспубликанского либо
международного значения
100 000,0
III. Чистое бюджетное кредитование
-25 000,0
5
Погашение бюджетных кредитов
25 000,0
01
Погашение бюджетных кредитов
25 000,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных
из государственного бюджета
25 000,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми
активами
10 978 689,0
Приобретение финансовых активов
10 978 689,0
13
Прочие
10 978 689,0
356
Управление финансов города
республиканского значения, столицы
10 978 689,0
012
Формирование или увеличение уставного
капитала юридических лиц
10 978 689,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-19 846 267,4
VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета
19 846 267,4
7
Поступления займов
9 300 000,0
01
Внутренние государственные займы
9 300 000,0
2
Договоры займа
9 300 000,0
16
Погашение займов
-2 003 429,0
356
Управление финансов города
республиканского значения, столицы
-2 003 429,0
009
Погашение долга местного
исполнительного органа перед
вышестоящим бюджетом
-2 003 429,0
Используемые остатки бюджетных средств
12 549 696,4
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 22 сентября 2010 года № 385/51-IV
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2010 год
Функциональная группа
Сумма,
тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
Государственные услуги общего характера
163 553
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
163 553
001
Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
147 959
023
Материально-техническое оснащение
государственных органов
15 594
4
Образование
2 900 779
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
2 900 779
004
Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения
1 288 484
018
Капитальный, текущий ремонт объектов
образования в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров
1 612 295
6
Социальная помощь и социальное
обеспечение
26 122
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
26 122
003
Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому
26 122
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 056 097
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
5 056 097
015
Ремонт инженерно-коммуникационной
инфраструктуры и благоустройство
населенных пунктов в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров
969 897
008
Освещение улиц населенных пунктов
247 679
009
Обеспечение санитарии, населенных
пунктов
2 267 125
011
Благоустройство и озеленение
населенных пунктов
1 571 396
Итого:
8 146 551
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 22 сентября 2010 года № 385/51-IV
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2010 год
Функциональная группа
Сумма, тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
Государственные услуги общего характера
153 696
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
153 696
001
Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа
153 696
4
Образование
151 584
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
151 584
004
Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения
151 584
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 525 340
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
4 525 340
015
Ремонт инженерно-коммуникационной
инфраструктуры и благоустройство
населенных пунктов в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров
834 350
008
Освещение улиц населенных пунктов
209 513
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 841 236
011
Благоустройство и озеленение населенных
пунктов
1 640 241
Итого:
4 830 620
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 22 сентября 2010 года № 385/51-IV
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2010 год
Функциональная группа
Сумма, тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
Государственные услуги общего характера
174 425
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
174 425
001
Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа
174 425
4
Образование
3 499 241
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
3 499 241
004
Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения
1 103 637
018
Капитальный, текущий ремонт объектов
образования в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров
2 395 604
6
Социальная помощь и социальное
обеспечение
30 127
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
30 127
003
Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому
30 127
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 914 171
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
3 914 171
015
Ремонт инженерно-коммуникационной
инфраструктуры и благоустройство
населенных пунктов в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров
535 993
008
Освещение улиц населенных пунктов
197 957
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 931 175
010
Содержание мест захоронений и погребение
безродных
24 059
011
Благоустройство и озеленение
населенных пунктов
1 224 987
Итого:
7 617 964
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин