О внесении изменений и дополнения в решение Шымкентского городского маслихата от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с "О бюджете города Шымкент на 2012-2014 годы"
В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Южно-Казахстанского областного маслихата от 23 октября 2012 года № 7/67-V «О внесении изменений и дополнения в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 7 декабря 2011 года № 47/450-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2118, городской маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений и дополнения в решение Шымкентского городского маслихата от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с "О бюджете города Шымкент на 2012-2014 годы" от 06.11.2012 г. № 13/96-5с (Шымкент қалалық мәслихатының 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 61/479-4с "2012-2014 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы)
1. Внести в решение городского маслихата от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с «О бюджете города Шымкент на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14-1-150, опубликовано в газете «Панорама Шымкента» № 1 (1123) от 6 января 2012 года) следующие изменения и дополнение:
пункт 1 настоящего решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Шымкент на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 52 148 521 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 24 813 007 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 145 980 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 802 111 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 25 387 423 тысяч тенге;
2) затраты – 52 884 315 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 497 475 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 500 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 2 525 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
5) дефицит бюджета - - 1 233 269 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 1 233 269 тысяч тенге»;
часть вторую пункта 2 изложить в новой редакции:
«средний ремонт дорог городского значения (улиц города) - 6 157 620 тысяч тенге;»;
часть шестую пункта 2-1 цифры изложить в новой редакции:
«ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей – 125 935 тысяч тенге;»;
дополнить пунктом пятнадцать следующего содержания:
«повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - 4 737 тысяч тенге»;
часть вторую пункта 3 цифры изложить в новой редакции:
«строительство и реконструкция объектов образования – 183 426 тысяч тенге;»;
часть третью изложить в новой редакции:
«проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда – 306 380 тысяч тенге;»;
часть четвертую изложить в новой редакции:
«развитие системы водоснабжения – 368 806 тысяч тенге;»;
часть пятую изложить в новой редакции:
«развитие теплоэнергетической системы – 866 095 тысяч тенге;»;
часть седьмую изложить в новой редакции:
«развитие транспортной инфраструктуры – 233 501 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«Утвердить резерв акимата города на 2012 год в сумме 509 438 тысяч тенге.»;
пункт 4-1 изложить в новой редакции:
«Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены средства на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в масштабе города – 76 842 тысяч тенге.»;
приложения 1, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Приложение 1 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 6 ноября 2012 года № 13/96-5с
Приложение 1 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с
Бюджет города Шымкент на 2012 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Наименование
Подкласс
І. Доходы
52 148 521
Налоговые поступления
24 813 007
1
Налоговые поступления
24 813 007
01
Подоходный налог
8 074 760
2
Индивидуальный подоходный налог
8 074 760
03
Социальный налог
5 714 588
1
Социальный налог
5 714 588
04
Hалоги на собственность
2 908 195
1
Hалоги на имущество
1 464 400
3
Земельный налог
565 323
4
Hалог на транспортные средства
878 402
5
Единый земельный налог
70
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
7 520 014
2
Акцизы
6 948 942
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
138 240
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
373 832
5
Налог на игорный бизнес
59 000
07
Прочие налоги
45
1
Прочие налоги
45
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
595 405
1
Государственная пошлина
595 405
Неналоговые поступления
145 980
2
Неналоговые поступления
145 980
01
Доходы от государственной собственности
92 419
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
696
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
71
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
24 607
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
67 045
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
45
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
45
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
24 300
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
24 300
06
Прочие неналоговые поступления
29 216
1
Прочие неналоговые поступления
29 216
Поступления от продажи основного капитала
1 802 111
3
Поступления от продажи основного капитала
1 802 111
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
1 584 188
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
1 584 188
03
Продажа земли и нематериальных активов
217 923
1
Продажа земли
188 000
2
Продажа нематериальных активов
29 923
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
25 387 423
4
Поступления трансфертов
25 387 423
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
25 387 423
2
Трансферты из областного бюджета
25 387 423
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Наименование
Администратор бюджетных программ
Программа
ІІ. Затраты
52 884 315
01
Государственные услуги общего характера
373 983
01
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
285 978
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
16 145
01
1
112
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
15 915
003
Капитальные расходы государственного органа
230
122
Аппарат акима района (города областного значения)
140 486
01
1
122
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
128 293
003
Капитальные расходы государственного органа
12 193
01
1
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
129 347
01
1
123
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
126 651
022
Капитальные расходы государственного органа
2 696
0
2
Финансовая деятельность
22 058
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
22 058
01
2
459
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
10 000
01
2
459
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
12 058
9
Прочие государственные услуги общего характера
65 947
0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
65 947
01
9
459
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
63 964
01
9
459
015
Капитальные расходы государственного органа
1 983
02
Оборона
253 700
2
1
Военные нужды
33 740
122
Аппарат акима района (города областного значения)
33 740
02
1
122
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
33 740
2
Организация работ по чрезвычайным ситуациям
219 960
122
Аппарат акима района (города областного значения)
219 960
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
219 960
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
253 616
1
Правоохранительная деятельность
231 124
03
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
231 124
03
1
458
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
231 124
6
Уголовно-исполнительная система
22 492
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
22 492
039
Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывающих уголовные наказания
22 492
04
Образование
20 058 895
0
1
Дошкольное воспитание и обучение
3 153 718
464
Отдел образования района (города областного значения)
3 153 718
04
1
464
009
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения
478 551
021
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета
32 700
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
2 642 467
0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
12 639 057
464
Отдел образования района (города областного значения)
12 639 057
04
2
464
003
Общеобразовательное обучение
11 378 572
0
006
Дополнительное образование для детей
522 175
063
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета
4 737
064
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета
733 573
04
4
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
41 823
464
Отдел образования района (города областного значения)
41 823
0
018
Организация профессионального обучения
41 823
0
9
Прочие услуги в области образования
4 224 297
0
464
Отдел образования района (города областного значения)
1 636 779
04
9
464
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
39 135
04
9
464
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
465 221
012
Капитальные расходы государственного органа
560
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета
125 935
020
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета
32 814
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
973 114
0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2 587 518
0
467
037
Строительство и реконструкция объектов образования
2 587 518
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 602 426
06
2
Социальная помощь
1 517 038
06
2
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1 479 938
06
2
451
002
Программа занятости
774 197
06
2
451
005
Государственная адресная социальная помощь
39 831
06
2
451
006
Оказание жилищной помощи
54 187
06
2
451
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
92 215
06
2
451
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
3 537
06
2
451
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
65 498
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
53 417
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
226 310
06
2
451
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
115 126
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
55 620
0
464
Отдел образования района (города областного значения)
37 100
06
2
464
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
37 100
06
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
85 388
06
9
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
85 388
06
9
451
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
77 599
06
9
451
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2 232
06
9
451
021
Капитальные расходы государственного органа
2 179
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
3 378
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
17 581 690
1
Жилищное хозяйство
7 376 543
07
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 179 681
07
1
458
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
833 328
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
4 000
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
71 127
006
Мероприятия, направленные на поддержание сейсмоустойчивости жилых зданий, расположенных в сейсмоопасных регионах Республики Казахстан
265 226
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
6 000
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
13 836
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
6 566
005
Капитальные расходы государственного органа
230
006
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
7 040
0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
6 183 026
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
1 727 578
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 339 324
07
1
467
019
Строительство жилья
1 575 957
072
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020
1 540 167
2
Коммунальное хозяйство
5 824 873
07
2
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
5 824 423
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
4 772
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
316 217
029
Развитие системы водоснабжения
2 513 547
07
2
458
033
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 989 887
467
Отдел строительства района (города областного значения)
450
005
Развитие коммунального хозяйства
450
3
Благоустройство населенных пунктов
4 380 274
07
3
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
199 870
07
23
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
199 870
07
3
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
4 125 404
07
3
458
015
Освещение улиц в населенных пунктах
304 489
07
3
458
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
861 554
07
3
458
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
20 709
07
3
458
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 938 652
467
Отдел строительства района (города областного значения)
55 000
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
55 000
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 149 913
1
Деятельность в области культуры
136 727
08
1
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
121 727
08
1
455
003
Поддержка культурно-досуговой работы
39 000
08
1
455
005
Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков
82 727
467
Отдел строительства района (города областного значения)
15 000
011
Развитие объектов культуры
15 000
08
2
Спорт
1 464 126
08
2
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
1 407 376
08
2
465
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
1 380 256
08
2
465
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
27 120
467
Отдел строительства района (города областного значения)
56 750
008
Развитие объектов спорта и туризма
56 750
0
3
Информационное пространство
193 355
08
3
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
134 189
08
3
455
006
Функционирование районных (городских) библиотек
107 612
08
3
455
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
26 577
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
59 166
08
3
456
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
50 793
08
3
456
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
8 373
08
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
355 705
08
9
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
96 282
08
9
455
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
13 450
010
Капитальные расходы государственного органа
1 070
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
81 762
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
127 669
08
9
456
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
87 469
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
16 677
006
Капитальные расходы государственного органа
610
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
22 913
08
9
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
131 754
08
9
465
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
12 960
004
Капитальные расходы государственного органа
989
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
117 805
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
1 455 171
09
9
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
1 455 171
09
9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 455 171
09
9
458
019
Развитие теплоэнергетической системы
1 455 171
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
190 909
1
Сельское хозяйство
60 894
1
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
60 894
10
1
473
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
10 071
10
1
473
003
Капитальные расходы государственного органа
567
10
1
473
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
700
10
1
473
006
Организация санитарного убоя больных животных
90
10
1
473
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
28 880
10
1
473
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
485
10
1
473
009
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
13 832
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6 269
6
Земельные отношения
111 197
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
111 197
10
6
463
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
28 637
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов
81 566
007
Капитальные расходы государственного органа
994
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
18 818
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
18 818
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
18 818
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
467 546
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
467 546
467
Отдел строительства района (города областного значения)
35 587
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
35 031
017
Капитальные расходы государственного органа
556
11
2
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
431 959
11
2
468
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
23 139
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
408 195
004
Капитальные расходы государственного органа
625
12
Транспорт и коммуникации
6 782 697
1
Автомобильный транспорт
6 782 697
12
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
6 782 697
12
1
458
022
Развитие транспортной инфраструктуры
356 136
12
1
458
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
6 426 561
13
Прочие
1 637 357
9
Прочие
1 637 357
13
9
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
26 967
13
9
454
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства
25 230
007
Капитальные расходы государственного органа
1 737
13
9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 088 552
13
9
458
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
74 927
013
Капитальные расходы государственного органа
1 930
043
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»
998 500
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
13 195
1
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
521 838
008
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы
12 400
13
9
459
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
509 438
14
Обслуживание долга
455
1
Обслуживание долга
455
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
455
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
455
15
Трансферты
75 957
1
1
Трансферты
75 957
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
75 957
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
46 259
016
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
22 235
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
7 463
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
497 475
Функциональная группа
Сумма, тыс. тенге
Функциональная подгруппа
Наименование
Администратор бюджетных программ
Программа
Бюджетные кредиты
500 000
13
Прочие
500 000
13
9
Прочие
500 000
13
9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
500 000
039
Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума
500 000
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Наименование
Подкласс
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
2 525
5
Погашение бюджетных кредитов
2 525
01
Погашение бюджетных кредитов
2 525
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
2 525
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит бюджета
-1 233 269
VI. Финансирования дефицита бюджета
1 233 269
Приложение 2 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 6 ноября 2012 года № 13/96-5с
Приложение 6 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с
Бюджетные программы районов в городе на 2012-2014 годы
Функциональная группа
в том числе по годам (тыс. тенге)
Функциональная подгруппа
Наименование
2012 год
2013 год
2014 год
Администратор бюджетных программ
Программа
ІІ. Затраты
329 217
260 114
157 777
01
Государственные услуги общего характера
129 347
131 714
133 197
1
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
129 347
131 714
133 197
1
1
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
129 347
131 714
133 197
1
1
123
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
126 651
131 714
133 197
в том числе районам:
Абайский район
42 612
44 827
45 412
Аль-Фарабийский район
38 366
40 757
41 219
Енбекшинский район
45 673
46 130
46 566
022
Капитальные расходы государственных органов
2 696
0
0
в том числе районам:
Абайский район
716
Аль-Фарабийский район
700
Енбекшинский район
1 280
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
199 870
128 400
24 580
7
3
Благоустройство населенных пунктов
199 870
128 400
24 580
7
3
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
199 870
128 400
24 580
7
3
123
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
199 870
128 400
24 580
в том числе районам:
Абайский район
60 000
42 800
10 000
Аль-Фарабийский район
79 870
42 800
4 580
Енбекшинский район
60 000
42 800
10 000