О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 64 "О районном бюджете Жангельдинского района на 2013-2015 годы"
ҚАЗМәслихаттың 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 64 "Жангелдин ауданының 2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
ЭКБ деректері 02.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 64 "О районном бюджете Жангельдинского района на 2013-2015 годы"
- Атауы (қаз.)
- Мәслихаттың 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 64 "Жангелдин ауданының 2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 72
- Қабылданған күні
- 18.02.2013
- Көрсетілген редакция
- 18.02.2013 · қолданыстағы 71072_213925.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 18.02.2013
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V13NI004027
- ЭКБ идентификаторы
- 71072
- Редакция идентификаторы
- 71072_213925
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 02.08.2026 23:42
0 О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 64 "О районном бюджете Жангельдинского района на 2013-2015 годы"
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Жангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Жангельдинского района на 2013-2015 годы" от 21 декабря 2012 года № 64 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3961, опубликовано 29 января 2013 года в газете "Біздің Торғай") следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Жангельдинского района на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 606 225,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 131 426,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3521,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала- 18953,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 1 452 325,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1617 025,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 14404,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 15579,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 1175,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 25204,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25204,2 тысячи тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1. Учесть, что в районном бюджете на 2013 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 908,7 тысяч тенге;
в областной бюджет в сумме 0,1 тысяча тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
СОГЛАСОВАНО
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики и
бюджетного планирования
Жангельдинского района"
_____________ Д. Бидашев
3 Приложение 1
к решению маслихата
от 18 февраля 2013 года № 72
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2012 года № 64
Районный бюджет Жангельдинского района на 2013 год
Категория
Сумма,
тысяч
тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. ДОХОДЫ
1606225,0
Налоговые поступления
131426,0
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
65006,0
1
03
1
Социальный налог
54665,0
1
04
1
Hалоги на имущество
1980,0
1
04
3
Земельный налог
825,0
1
04
4
Hалог на транспортные средства
6127,0
1
04
5
Единый земельный налог
936,0
1
05
2
Акцизы
363,0
1
05
3
Поступления за использование природных
и других ресурсов
468,0
1
05
4
Сборы за ведение предпринимательской и
профессиональной деятельности
463,0
1
08
1
Государственная пошлина
593,0
Неналоговые поступления
3521,0
2
01
5
Доходы от аренды имущества,
находящегося в государственной
собственности
2052,0
2
02
1
Поступления от реализации товаров
(работ, услуг) государственными
учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета
154,0
2
06
1
Прочие неналоговые поступления
1315,0
Поступления от продажи основного
капитала
18953,0
3
01
1
Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями
9793,0
3
03
1
Продажа земли
9160,0
Поступление трансфертов
1452325,0
4
02
1
Трансферты из республиканского бюджета
169544,0
4
02
2
Трансферты из областного бюджета
1282781,0
Функциональная группа
Сумма,
тысяч
тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. ЗАТРАТЫ
1617025,2
01
Государственные услуги общего
характера
184555,0
1
112
001
Услуги по обеспечению деятельности
маслихата района (города областного
значения)
12178,0
1
112
003
Капитальные расходы государственного
органа
100,0
1
122
001
Услуги по обеспечению деятельности
акима района (города областного
значения)
58462,0
1
122
003
Капитальные расходы государственного
органа
4970,0
1
123
001
Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
88214,0
1
123
022
Капитальные расходы государственного
органа
1061,0
2
452
001
Услуги по реализации государственной
политики в области исполнения
бюджета района (города областного
значения) и управления коммунальной
собственностью района (города
областного значения)
10992,0
2
452
010
Приватизация, управление
коммунальным имуществом,
постприватизационная деятельность и
регулирование споров, связанных с
этим
285,0
2
452
011
Учет, хранение, оценка и реализация
имущества, поступившего в
коммунальную собственность
2336,0
2
452
018
Капитальные расходы государственного
органа
250,0
5
453
001
Услуги по реализации государственной
политики в области формирования и
развития экономической политики,
системы государственного
планирования и управления района
(города областного значения)
5707,0
02
Оборона
6703,0
1
122
005
Мероприятия в рамках исполнения
всеобщей воинской обязанности
2724,0
2
122
006
Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций масштаба
района (города областного значения)
3979,0
04
Образование
956331,0
1
464
009
Обеспечение деятельности организаций
дошкольного воспитания и обучения
26779,0
1
464
040
Реализация государственного
образовательного заказа в дошкольных
организациях образования
23136,0
2
464
003
Общеобразовательное обучение
849217,0
2
464
006
Дополнительное образование для детей
14805,0
9
464
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
образования
10687,0
9
464
005
Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений
образования района (города
областного значения)
8450,0
9
464
007
Проведение школьных олимпиад,
внешкольных мероприятий и конкурсов
районного (городского) масштаба
2000,0
9
464
015
Ежемесячная выплата денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание
ребенка-сироты (детей-сирот), и
ребенка (детей), оставшегося без
попечения родителей
4853,0
9
464
067
Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и
организаций
16404,0
06
Социальная помощь и социальное
обеспечение
116653,0
2
451
002
Программа занятости
19229,0
2
451
005
Государственная адресная социальная
помощь
11400,0
2
451
006
Оказание жилищной помощи
360,0
2
451
007
Социальная помощь отдельным
категориям нуждающихся граждан по
решениям местных представительных
органов
10765,0
2
451
010
Материальное обеспечение
детей-инвалидов, воспитывающихся и
обучающихся на дому
624,0
2
451
014
Оказание социальной помощи
нуждающимся гражданам на дому
4588,0
2
451
016
Государственные пособия на детей до
18 лет
48000,0
2
451
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими
средствами и предоставление услуг
специалистами жестового языка,
индивидуальными помощниками в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида
1910,0
9
451
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения
18847,0
9
451
011
Оплата услуг по зачислению, выплате
и доставке пособий и других
социальных выплат
862,0
9
451
021
Капитальные расходы государственного
органа
68,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
85247,4
2
458
012
Функционирование системы
водоснабжения и водоотведения
3388,0
2
458
029
Развитие системы водоснабжения и
водоотведения
2249,0
2
472
006
Развитие системы водоснабжения и
водоотведения
59094,0
3
123
008
Освещение улиц населенных пунктов
3236,0
3
123
009
Обеспечение санитарии населенных
пунктов
3010,0
3
123
011
Благоустройство и озеленение
населенных пунктов
14270,4
08
Культура, спорт, туризм и
информационное пространство
87072,0
1
455
003
Поддержка культурно-досуговой работы
30530,0
2
465
005
Развитие массового спорта и
национальных видов спорта
346,0
2
465
006
Проведение спортивных соревнований
на районном (города областного
значения) уровне
910,0
2
465
007
Подготовка и участие членов сборных
команд района (города областного
значения) по различным видам спорта
на областных спортивных
соревнованиях
2517,0
3
455
006
Функционирование районных
(городских) библиотек
22634,0
3
455
007
Развитие государственного языка и
других языков народа Казахстана
676,0
3
456
002
Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты
и журналы
1900,0
9
455
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития языков и культуры
5121,0
9
455
010
Капитальные расходы государственного
органа
215,0
9
455
032
Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и
организаций
8829,0
9
456
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
информации, укрепления
государственности и формирования
социального оптимизма граждан
4855,0
9
456
003
Реализация мероприятий в сфере
молодежной политики
1350,0
9
465
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
физической культуры и спорта
6895,0
9
465
004
Капитальные расходы государственного
органа
294,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира,
земельные отношения
83330,0
1
453
099
Реализация мер по оказанию
социальной поддержки специалистов
5471,0
1
473
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
ветеринарии
13289,0
1
473
005
Обеспечение функционирования
скотомогильников (биотермических
ям)
1050,0
1
473
006
Организация санитарного убоя больных
животных
1600,0
1
473
010
Проведение мероприятий по
идентификации сельскохозяйственных
животных
570,0
6
463
001
Услуги по реализации государственной
политики в области регулирования
земельных отношений на территории
района (города областного значения)
7666,0
9
463
007
Капитальные расходы государственного
органа
117,0
9
473
011
Проведение противоэпизоотических
мероприятий
53567,0
11
Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность
8134,0
2
472
001
Услуги по реализации государственной
политики в области строительства,
архитектуры и градостроительства на
местном уровне
7743,0
2
472
015
Капитальные расходы государственного
органа
391,0
12
Транспорт и коммуникации
42973,0
1
123
013
Обеспечение функционирования
автомобильных дорог в городах
районного значения, поселках, аулах
(селах), аульных (сельских) округах
4800,0
1
458
023
Обеспечение функционирования
автомобильных дорог
38173,0
13
Прочие
42987,0
9
123
040
Реализация мер по содействию
экономическому развитию регионов в
рамках Программы "Развитие
регионов"
11441,0
9
452
012
Резерв местного исполнительного
органа района (города областного
значения)
1600,0
9
454
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития предпринимательства,
промышленности и сельского
хозяйства
9005,0
9
454
007
Капитальные расходы государственного
органа
32,0
9
458
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог
5775,0
9
458
067
Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и
организаций
15134,0
15
Трансферты
3039,8
1
452
006
Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых
трансфертов
908,8
1
452
024
Целевые текущие трансферты в
вышестоящие бюджеты в связи с
передачей функций государственных
органов из нижестоящего уровня
государственного управления в
вышестоящий
2131,0
III. Чистое бюджетное кредитование
14404,0
Бюджетные кредиты
15579,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира,
земельные отношения
15579,0
1
453
006
Бюджетные кредиты для реализации мер
социальной поддержки специалистов
15579,0
5
Погашение бюджетных кредитов
1175,0
01
1
13
Погашение бюджетных кредитов,
выданных из местного бюджета
физическим лицам
1175,0
IV. Сальдо по операциям с
финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-25204,2
VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета
25204,2