О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 64 "О районном бюджете Жангельдинского района на 2013-2015 годы"
ҚАЗМәслихаттың 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 64 "Жангелдин ауданының 2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
ЭКБ деректері 02.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 64 "О районном бюджете Жангельдинского района на 2013-2015 годы"
- Атауы (қаз.)
- Мәслихаттың 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 64 "Жангелдин ауданының 2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 101
- Қабылданған күні
- 12.07.2013
- Көрсетілген редакция
- 12.07.2013 · қолданыстағы 73690_156886.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 12.07.2013
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V13NI004208
- ЭКБ идентификаторы
- 73690
- Редакция идентификаторы
- 73690_156886
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 02.08.2026 22:43
0 О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 64 "О районном бюджете Жангельдинского района на 2013-2015 годы"
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Жангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1
1. Внести в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 64 "О районном бюджете Жангельдинского района на 2013-2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3961, опубликовано 29 января 2013 года в газете "Біздің Торғай") следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Жангельдинского района на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 1636573,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 158126,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3521,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала- 18953,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 1455973,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1647373,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 14404,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты-15579,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов-1175,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -25204,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25204,2 тысячи тенге.";
подпункты 1) и 7) пункта 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме - 4150,0 тысяч тенге;
7) на реализацию мероприятий в рамках Дорожной карты занятости 2020 в сумме - 18421,0 тысяча тенге, в том числе:
на обеспечение деятельности центров занятости населения в сумме -9587,0 тысяч тенге;
на переподготовку и повышение квалификации кадров в сумме – 724,0 тысячи тенге;
на частичное субсидирование заработной платы в сумме - 4537,0 тысяч тенге;
на молодежную практику в сумме - 3573,0 тысячи тенге.";
пункт 2 указанного решения дополнить подпунктами 9) и 10)следующего содержания:
"9) на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме – 620,0 тысяч тенге;
10) на увеличение штатной численности местных исполнительных органов в сумме – 3731,0 тысяча тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 2-2 следующего содержания:
"2-2. Учесть, что в районном бюджете на 2013 год предусмотрен возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов в сумме – 5640,0 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Жангельдинского района"
___________ Д. Бидашев
3 Приложение 1
к решению маслихата
от 12 июля 2013 года
№ 101
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2012 года
№ 64
Районный бюджет Жангельдинского района на 2013 год
Категория
Сумма,
тысяч
тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. ДОХОДЫ
1636573,0
1
Налоговые поступления
158126,0
01
2
Индивидуальный подоходный налог
65006,0
03
1
Социальный налог
54665,0
04
1
Hалоги на имущество
1980,0
04
3
Земельный налог
696,0
04
4
Hалог на транспортные средства
6526,0
04
5
Единый земельный налог
936,0
05
2
Акцизы
363,0
05
3
Поступления за использование природных
и других ресурсов
26898,0
05
4
Сборы за ведение предпринимательской и
профессиональной деятельности
463,0
08
1
Государственная пошлина
593,0
2
Неналоговые поступления
3521,0
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося
в государственной собственности
2052,0
02
1
Поступления от реализации товаров
(работ, услуг) государственными
учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета
154,0
06
1
Прочие неналоговые поступления
1315,0
3
Поступления от продажи основного
капитала
18953,0
01
1
Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями
9793,0
03
1
Продажа земли
9160,0
4
Поступление трансфертов
1455973,0
02
1
Трансферты из республиканского бюджета
173192,0
02
2
Трансферты из областного бюджета
1282781,0
Функциональная группа
Сумма,
тысяч
тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. ЗАТРАТЫ
1647373,2
01
Государственные услуги общего
характера
195816,0
1
112
001
Услуги по обеспечению деятельности
маслихата района (города областного
значения значения)
12128,0
1
112
003
Капитальные расходы
государственного органа
150,0
1
122
001
Услуги по обеспечению деятельности
акима района (города областного
значения значения)
58462,0
1
122
003
Капитальные расходы
государственного органа
4970,0
1
123
001
Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
92083,0
1
123
022
Капитальные расходы
государственного органа
1071,0
2
452
001
Услуги по реализации
государственной политики в области
исполнения бюджета района (города
областного значения) и управления
коммунальной собственностью района
(города областного значения)
11027,0
2
452
010
Приватизация, управление
коммунальным имуществом,
постприватизационная деятельность
и регулирование споров, связанных с
этим
285,0
2
452
011
Учет, хранение, оценка и реализация
имущества, поступившего в
коммунальную собственность
9683,0
2
452
018
Капитальные расходы
государственного органа
250,0
5
453
001
Услуги по реализации
государственной политики в области
формирования и развития
экономической политики, системы
государственного планирования и
управления района (города
областного значения)
5707,0
02
Оборона
6849,0
1
122
005
Мероприятия в рамках исполнения
всеобщей воинской обязанности
2870,0
2
122
007
Мероприятия по профилактике и
тушению степных пожаров районного
(городского) масштаба, а также
пожаров в населенных пунктах, в
которых не созданы органы
государственной противопожарной
службы
3979,0
04
Образование
971213,0
1
464
009
Обеспечение деятельности
организаций дошкольного воспитания
и обучения
28979,0
1
464
040
Реализация государственного
образовательного заказа в
дошкольных организациях
образования
23136,0
2
464
003
Общеобразовательное обучение
860959,0
2
464
006
Дополнительное образование для
детей
14790,0
9
464
001
Услуги по реализации
государственной политики на местном
уровне в области образования
10687,0
9
464
005
Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений
образования района (города
областного значения)
8450,0
9
464
007
Проведение школьных олимпиад,
внешкольных мероприятий и конкурсов
районного (городского) масштаба
2000,0
9
464
015
Ежемесячная выплата денежных
средств опекунам (попечителям) на
содержание ребенка-сироты
(детей-сирот), и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей
4150,0
9
464
020
Обеспечение оборудованием,
программным обеспечением
детей-инвалидов, обучающихся на
дому
620,0
9
464
067
Капитальные расходы
подведомственных государственных
учреждений и организаций
14419,0
9
472
037
Строительство и реконструкция
объектов образования
3023,0
06
Социальная помошь и социальное
обеспечение
114068,0
2
451
002
Программа занятости
19229,0
2
451
005
Государственная адресная социальная
помощь
9540,0
2
451
006
Оказание жилищной помощи
360,0
2
451
007
Социальная помощь отдельным
категориям нуждающихся граждан по
решениям местных представительных
органов
10765,0
2
451
010
Материальное обеспечение
детей-инвалидов, воспитывающихся и
обучающихся на дому
624,0
2
451
014
Оказание социальной помощи
нуждающимся гражданам на дому
4588,0
2
451
016
Государственные пособия на детей до
18 лет
47050,0
2
451
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими
средствами и предоставление услуг
специалистами жестового языка,
индивидуальными помощниками в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида
1910,0
9
451
001
Услуги по реализации
государственной политики на местном
уровне в области обеспечения
занятости и реализации социальных
программ для населения
19032,0
9
451
011
Оплата услуг по зачислению, выплате
и доставке пособий и других
социальных выплат
862,0
9
451
021
Капитальные расходы
государственного органа
108,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
86849,4
2
458
012
Функционирование системы
водоснабжения и водоотведения
3869,0
2
458
029
Развитие системы водоснабжения и
водоотведения
2249,0
2
472
006
Развитие системы водоснабжения и
водоотведения
59094,0
3
123
008
Освещение улиц населенных пунктов
5048,0
3
123
009
Обеспечение санитарии населенных
пунктов
3010,0
3
123
011
Благоустройство и озеленение
населенных пунктов
13579,4
08
Культура, спорт, туризм и
информационное пространство
83999,0
1
455
003
Поддержка культурно-досуговой
работы
30382,0
2
465
005
Развитие массового спорта и
национальных видов спорта
237,0
2
465
006
Проведение спортивных соревнований
на районном (города областного
значения значения) уровне
910,0
2
465
007
Подготовка и участие членов сборных
команд района (города областного
значения значения) по различным видам спорта
на областных спортивных
соревнованиях
2517,0
3
455
006
Функционирование районных
(городских) библиотек
22634,0
3
455
007
Развитие государственного языка и
других языков народа Казахстана
676,0
3
456
002
Услуги по проведению
государственной информационной
политики через газеты и журналы
1900,0
9
455
001
Услуги по реализации
государственной политики на местном
уровне в области развития языков и
культуры
5321,0
9
455
010
Капитальные расходы
государственного органа
305,0
9
455
032
Капитальные расходы
подведомственных государственных
учреждений и организаций
5542,0
9
456
001
Услуги по реализации
государственной политики на местном
уровне в области информации,
укрепления государственности и
формирования социального оптимизма
граждан
5255,0
9
456
003
Реализация мероприятий в сфере
молодежной политики
950,0
9
465
001
Услуги по реализации
государственной политики на местном
уровне в сфере физической культуры
и спорта
6955,0
9
465
004
Капитальные расходы
государственного органа
415,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира,
земельные отношения
83330,0
1
453
099
Реализация мер по оказанию
социальной поддержки специалистов
5471,0
1
473
001
Услуги по реализации
государственной политики на местном
уровне в сфере ветеринарии
13289,0
1
473
005
Обеспечение функционирования
скотомогильников (биотермических
ям ям)
1050,0
1
473
006
Организация санитарного убоя
больных животных
1600,0
1
473
010
Проведение мероприятий по
идентификации сельскохозяйственных
животных
570,0
6
463
001
Услуги по реализации
государственной политики в области
регулирования земельных отношений
на территории района (города
областного значения)
7666,0
6
463
007
Капитальные расходы
государственного органа
117,0
9
473
011
Проведение противоэпизоотических
мероприятий
53567,0
11
Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность
8134,0
2
472
001
Услуги по реализации
государственной политики в области
строительства, архитектуры и
градостроительства на местном
уровне
7743,0
2
472
015
Капитальные расходы
государственного органа
391,0
12
Транспорт и коммуникации
42973,0
1
123
013
Обеспечение функционирования
автомобильных дорог в городах
районного значения, поселках, аулах
(селах), аульных (сельских) округах
4800,0
1
458
023
Обеспечение функционирования
автомобильных дорог
38173,0
13
Прочие
45462,0
9
123
040
Реализация мер по содействию
экономическому развитию регионов в
рамках Программы "Развитие
регионов"
11441,0
9
452
012
Резерв местного исполнительного
органа района (города областного
значения значения)
1600,0
9
454
001
Услуги по реализации
государственной политики на местном
уровне в области развития
предпринимательства, промышленности
и сельского хозяйства
9861,0
9
454
007
Капитальные расходы
государственного органа
32,0
9
458
001
Услуги по реализации
государственной политики на местном
уровне в области жилищно-
коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог
7244,0
9
458
013
Капитальные расходы
государственного органа
150,0
9
458
067
Капитальные расходы
подведомственных государственных
учреждений и организаций
15134,0
15
Трансферты
8679,8
1
452
006
Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых
трансфертов
908,8
1
452
016
Возврат, использованных не по
целевому назначению целевых
трансфертов
5640,0
1
452
024
Целевые текущие трансферты в
вышестоящие бюджеты в связи с
передачей функций государственных
органов из нижестоящего уровня
государственного управления в
вышестоящий
2131,0
III. Чистое бюджетное кредитование
14404,0
Бюджетные кредиты
15579,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира,
земельные отношения
15579,0
1
453
006
Бюджетные кредиты для реализации
мер социальной поддержки
специалистов
15579,0
5
Погашение бюджетных кредитов
1175,0
01
1
13
Погашение бюджетных кредитов,
выданных из местного бюджета
физическим лицам
1175,0
IV. Сальдо по операциям с
финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-25204,2
VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета
25204,2