О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 "О городском бюджете на 2009 год"
В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года N 95-IV, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 10 апреля 2009 года N 13/159 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года N 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2043 от 23 апреля 2009 года), городской маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 "О городском бюджете на 2009 год" от 17.04.2009 г. № 18/165 (Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 "2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 11-1-100, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 27 декабря 2008 года N 213-214), от 12 февраля 2009 года N 17/157 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 11-1-106, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 28 февраля 2009 года N 36), следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить городской
бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 9 188 848 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 507 375 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 162 938 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 630 691 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 887 844 тысяч тенге;
2) затраты – 9 834 021 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе бюджетные кредиты – 0 тенге ;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге ;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 82 942 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 82 942 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 728 115 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 728 115 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 48 975 тысяч тенге;
погашение займов – 178 377 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 857 517 тысяч тенге».
В пункте 2 в абзаце шестом цифру «14,9» заменить цифрой «14,4».
В пункте 6 - 5 в абзаце втором цифру «41 310» заменить цифрой «48 975».
Пункт 6 - 6 исключить.
Пункт 6 - 7 изложить в следующей редакции:
«6 - 7. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрено поступление от продажи квартир гражданам в сумме 252 507 тысяч тенге, по ранее полученному займу на строительство жилья по «нулевой» ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005 - 2007 годы.
Возвратные средства направить:
178 377 тысяч тенге – на погашение займа из городского бюджета в областной бюджет;
74 130 тысяч тенге – на завершение строительства жилья по «нулевой» ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства на 2008 - 2010 годы».
В пункте 8 приложение 2 изложить в новой редакции, согласно
приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник ГУ «Актауский
городской отдел экономики
и бюджетного планирования
А.Н.Ким
17 апреля 2009 год
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 17 апреля 2009 года N 18/165
Бюджет города Актау на 2009 год
категория
класс
подкласс
Наименование
Сумма тыс. тенге
1. ДОХОДЫ
9 188 848
1
Налоговые поступления
6 507 375
01
Подоходный налог
2 146 358
2
Индивидуальный подоходный налог
2 146 358
03
Социальный налог
1 856 934
1
Социальный налог
1 856 934
04
Hалоги на собственность
1 903 282
1
Hалоги на имущество
1 315 996
3
Земельный налог
244 636
4
Hалог на транспортные средства
342 624
5
Единый земельный налог
26
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
377 561
2
Акцизы
54 049
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
191 116
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
132 396
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
223 240
1
Государственная пошлина
223 240
2
Неналоговые поступления
162 938
01
Доходы от государственной собственности
35 275
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
13 091
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
22 184
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 766
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 766
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
42
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
42
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
113 052
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора
113 052
06
Прочие неналоговые поступления
11 803
1
Прочие неналоговые поступления
11 803
3
Поступления от продажи основного капитала
630 691
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
257 356
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
257 356
03
Продажа земли и нематериальных активов
373 335
1
Продажа земли
300 000
2
Продажа нематериальных активов
73 335
4
Поступления трансфертов
1 887 844
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1 887 844
2
Трансферты из областного бюджета
1 887 844
Функ- циона-льная группа
Адми-нист-ратор бюд- жет- ных прог-рамм
Прог- рамма
Наименование
Сумма тыс. тенге
2. ЗАТРАТЫ
9 834 021
1
Государственные услуги общего характера
149 831
112
Аппарат маслихата города
10 026
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
10 026
122
Аппарат акима города
92 953
001
Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения)
92 953
123
Аппарат акима села Умирзак
7 391
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
7 391
452
Отдел финансов
27 830
001
Обеспечение деятельности отдела финансов
13 846
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
11 984
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
2 000
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
11 631
001
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
11 631
2
Оборона
8 413
122
Аппарат акима города
8 413
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
8 413
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
70 033
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
70 033
021
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах
70 033
4
Образование
4 803 265
464
Отдел образования
4 068 998
001
Обеспечение деятельности отдела образования
17 840
003
Общеобразовательное обучение
2 583 081
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
10 500
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
27 409
006
Дополнительное образование для детей
175 082
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
11 647
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 204 492
010
Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
38 145
099
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета
802
467
Отдел строительства
734 267
037
Строительство и реконструкция объектов образования
734 267
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
464 601
123
Аппарат акима села Умирзак
373
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
373
451
Отдел занятости и социальных программ
415 593
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
39 893
002
Программа занятости
46 682
005
Государственная адресная социальная помощь
19 970
006
Жилищная помощь
9 415
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
198 122
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
4 500
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 424
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
22 269
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
51 236
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
7 271
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
14 811
464
Отдел образования
48 635
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
48 635
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 200 085
123
Аппарат акима села Умирзак
18 924
008
Освещение улиц населенных пунктов
2 377
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
9 327
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 220
467
Отдел строительства
2 202 890
003
Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда
729 423
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
599 798
005
Развитие коммунального хозяйства
135 753
006
Развитие системы водоснабжения
736 046
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
1 870
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
978 271
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
12 000
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
600
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
25 829
015
Освещение улиц в населенных пунктах
115 935
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
304 150
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
9 750
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
510 007
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
219 978
455
Отдел культуры и развития языков
191 035
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
6 050
003
Поддержка культурно-досуговой работы
161 412
006
Функционирование районных (городских) библиотек
23 573
456
Отдел внутренней политики
13 352
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
7 622
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
3 870
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
1 860
465
Отдел физической культуры и спорта
15 591
001
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта
4 017
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
7 078
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
4 496
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
128 667
467
Отдел строительства
128 667
009
Развитие теплоэнергетической системы
128 667
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
13 686
462
Отдел сельского хозяйства
256
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
256
463
Отдел земельных отношений
13 430
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
12 800
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских)округов
630
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
25 943
467
Отдел строительства
9 240
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
9 240
468
Отдел архитектуры и градостроительства
16 703
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
9 603
003
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
7 100
12
Транспорт и коммуникации
624 179
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
624 179
022
Развитие транспортной инфраструктуры
34 800
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
589 379
13
Прочие
122 871
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства
61 067
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
7 305
003
Поддержка предпринимательской деятельности
53 762
452
Отдел финансов
45 822
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
45 822
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
15 982
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
15 982
15
Трансферты
2 469
452
Отдел финансов
2 469
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2 469
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
82 942
Приобретение финансовых активов
82 942
13
Прочие
82 942
452
Отдел финансов
82 942
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
82 942
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-728 115
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
728 115
Поступление займов
48 975
Погашение займов
178 377
Используемые остатки бюджетных средств
857 517
Приложение 2
к решению городского маслихата
от 17 апреля 2009 года N 18/165
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функцио-нальная группа
Админи- стратор бюджет- ных программ
Прог-рамма
Наименование
Инвестиционные проекты
4
Образование
467
Отдел строительства
037
Строительство и реконструкция объектов образования
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства
003
Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
005
Развитие коммунального хозяйства
006
Развитие системы водоснабжения
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
467
Отдел строительства
009
Развитие теплоэнергетической системы
12
Транспорт и коммуникации
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
022
Развитие транспортной инфраструктуры
Инвестиционные программы
13
Прочие
452
Отдел финансов
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц