О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 "О городском бюджете на 2009 год"
В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 4 сентября 2009 года № 18/215 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2053 от 9 сентября 2009 года), Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 "О городском бюджете на 2009 год" от 08.09.2009 г. № 23/213 (Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 "2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-100, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 27 декабря 2008 года № 213-214), от 12 февраля 2009 года № 17/157 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-106, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 28 февраля 2009 года № 36), от 17 апреля 2009 года № 18/165 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-107, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 7 мая 2009 года № 78-79), от 7 мая 2009 года № 19/177 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-108, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 23 мая 2009 года № 88), от 24 июня 2009 года № 20/182 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-110, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 11 июля 2009 года № 115), от 20 июля 2009 года № 21/191 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-112, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 4 августа 2009 года № 125) следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить городской
бюджет на 2009 год согласно приложению в следующих объемах:
1) доходы – 11 163 445 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 132 656 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 262 938 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 752 314 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 015 537 тысяч тенге;
2) затраты – 11 634 714 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 135 223 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 135 223 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 606 492 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 606 492 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 48 975 тысяч тенге;
погашение займов – 300 000 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 857 517 тысяч тенге».
В пункте 2:
в абзаце первом «17,9» заменить цифрой «17,2»;
в абзаце шестом цифру «17,2» заменить цифрой «15,7».
В пункте 6 - 7 цифру «252 507» заменить цифрой «374 130»;
в абзаце первом цифру «178 377» заменить цифрой «300 000».
В пункте 6 - 9 цифру «71 088» заменить цифрой «47 518»;
в абзаце первом цифру «17 088» заменить цифрой «14 468»;
в абзаце втором цифру «54 000» заменить цифрой «33 050».
В пункте 7 цифру «45 382» заменить цифрой «25 516».
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник ГУ «Актауский городской отдел
экономики и бюджетного планирования»
А. Ким
8 сентября 2009 года
Приложение
к решению городского маслихата
от 8 сентября 2009 года № 23/213
Бюджет города Актау на 2009 год
кате- гория
класс
подк-ласс
Наименование
Сумма
тыс. тенге
1. ДОХОДЫ
11 163 445
1
Налоговые поступления
8 132 656
01
Подоходный налог
2 909 639
2
Индивидуальный подоходный налог
2 909 639
03
Социальный налог
1 704 934
1
Социальный налог
1 704 934
04
Hалоги на собственность
2 917 282
1
Hалоги на имущество
2 329 996
3
Земельный налог
291 522
4
Hалог на транспортные средства
295 738
5
Единый земельный налог
26
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
377 561
2
Акцизы
54 049
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
191 116
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
132 396
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
223 240
1
Государственная пошлина
223 240
2
Неналоговые поступления
262 938
01
Доходы от государственной собственности
34 902
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
12 718
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
22 184
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 766
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 766
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
211 926
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора
211 926
06
Прочие неналоговые поступления
13 344
1
Прочие неналоговые поступления
13 344
3
Поступления от продажи основного капитала
752 314
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
378 979
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
378 979
03
Продажа земли и нематериальных активов
373 335
1
Продажа земли
300 000
2
Продажа нематериальных активов
73 335
4
Поступления трансфертов
2 015 537
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
2 015 537
2
Трансферты из областного бюджета
2 015 537
Функ- цио-
наль-
ная группа
Адми- нис
тратор бюд- жет-ных прог- рамм
Програм-ма
Наименование
Сумма тыс. тенге
2. ЗАТРАТЫ
11 634 714
1
Государственные услуги общего характера
160 706
112
Аппарат маслихата города
11 326
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
11 326
122
Аппарат акима города
95 309
001
Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения)
95 309
123
Аппарат акима села Умирзак
7 391
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
7 391
452
Отдел финансов
35 272
001
Обеспечение деятельности отдела финансов
13 546
003
Проведение оценки имущества в целях налогооблажения
3 000
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
11 984
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
6 742
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
11 408
001
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
11 408
2
Оборона
8 413
122
Аппарат акима города
8 413
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
8 413
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
74 033
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
74 033
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
74 033
4
Образование
4 526 842
464
Отдел образования
4 412 081
001
Обеспечение деятельности отдела образования
19 940
003
Общеобразовательное обучение
2 580 803
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
10 500
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
27 409
006
Дополнительное образование для детей
180 555
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
11 647
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 239 858
010
Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
38 145
011
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
303 224
467
Отдел строительства
114 761
037
Строительство и реконструкция объектов образования
114 761
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
513 349
123
Аппарат акима села Умирзак
373
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
373
451
Отдел занятости и социальных программ
486 561
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
40 793
002
Программа занятости
96 021
005
Государственная адресная социальная помощь
20 130
006
Жилищная помощь
5 115
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
225 122
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
3 720
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 544
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
22 173
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
49 836
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
7 296
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
14 811
464
Отдел образования
26 415
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
26 415
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 614 482
123
Аппарат акима села Умирзак
18 898
008
Освещение улиц населенных пунктов
2 377
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
9 317
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 204
467
Отдел строительства
2 964 341
003
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
729 423
004
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
684 541
005
Развитие коммунального хозяйства
140 573
006
Развитие системы водоснабжения
1 086 046
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
23 758
031
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
300 000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
1 631 243
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
12 000
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
474
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
25 829
015
Освещение улиц в населенных пунктах
115 935
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
304 100
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
9 750
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
652 628
030
Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
510 527
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
366 492
455
Отдел культуры и развития языков
338 121
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
6 050
003
Поддержка культурно-досуговой работы
309 212
006
Функционирование районных (городских) библиотек
22 859
456
Отдел внутренней политики
12 845
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
7 115
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
3 870
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
1 860
465
Отдел физической культуры и спорта
15 526
001
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта
3 952
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
7 078
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
4 496
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
328 743
467
Отдел строительства
328 743
009
Развитие теплоэнергетической системы
328 743
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
14 381
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
802
099
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета
802
462
Отдел сельского хозяйства
256
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
256
463
Отдел земельных отношений
13 323
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
12 700
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских)округов
623
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
32 380
467
Отдел строительства
9 487
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
9 487
468
Отдел архитектуры и градостроительства
22 893
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
15 793
003
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
7 100
12
Транспорт и коммуникации
891 079
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
891 079
008
Ремонт и содержание автомобильных дорог населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
500 000
022
Развитие транспортной инфраструктуры
34 800
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
356 279
13
Прочие
101 345
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства
58 941
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства и сельского хозяйства
7 305
006
Поддержка предпринимательской деятельности
51 636
452
Отдел финансов
25 516
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
25 516
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
16 888
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
16 888
15
Трансферты
2 469
452
Отдел финансов
2 469
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2 469
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
135 223
Приобретение финансовых активов
135 223
13
Прочие
135 223
452
Отдел финансов
135 223
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
135 223
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-606 492
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
606 492
Поступление займов
48 975
Погашение займов
300 000
Используемые остатки бюджетных средств
857 517