О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 "О городском бюджете на 2009 год"
В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 14 октября 2009 года № 19/221 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2056 от 16 октября 2009 года), Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 "О городском бюджете на 2009 год" от 16.10.2009 г. № 24/219 (Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 "2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-100, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 27 декабря 2008 года № 213-214), от 12 февраля 2009 года № 17/157 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-106, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 28 февраля 2009 года № 36), от 17 апреля 2009 года № 18/165 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-107, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 7 мая 2009 года № 78-79), от 7 мая 2009 года № 19/177 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-108, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 23 мая 2009 года № 88), от 24 июня 2009 года № 20/182 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-110, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 11 июля 2009 года № 115), от 20 июля 2009 года № 21/191 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-112, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 4 августа 2009 года № 125), от 8 сентября 2009 года № 23/213 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-115, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 17 сентября 2009 года № 150-151) следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению в следующих объемах:
доходы – 11 290 253 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 218 434 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 314 702 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 741 580 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 015 537 тысяч тенге;
затраты – 11 659 714 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 237 031 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 237 031 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 606 492 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 606 492 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 48 975 тысяч тенге;
погашение займов – 300 000 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 857 517 тысяч тенге».
В пункте 2:
в абзаце первом «17,2» заменить цифрой «22,4»;
в абзаце шестом цифру «15,7» заменить цифрой «7,9».
В пункте 3 подпункте 5) абзац шестнадцатый изложить в новой редакции следующего содержания: «ко Дню Конституции Республики Казахстан (30 августа)».
В пункте 7 цифру «25 516» заменить цифрой «10 373».
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
СОГЛАСОВАНО:
И.о. начальника ГУ «Актауский городской отдел
экономики и бюджетного планирования»
З. Толеш
16 октября 2009 года
Приложение
к решению городского маслихата
от 16 октября 2009 года № 24/219
Бюджет города Актау на 2009 год
категория
Сумма
тыс. тенге
класс
подкласс
Наименование
1. ДОХОДЫ
11 290 253
1
Налоговые поступления
8 218 434
01
Подоходный налог
3 827 447
2
Индивидуальный подоходный налог
3 827 447
03
Социальный налог
751 122
1
Социальный налог
751 122
04
Hалоги на собственность
2 919 345
1
Hалоги на имущество
2 329 996
3
Земельный налог
286 295
4
Hалог на транспортные средства
302 980
5
Единый земельный налог
74
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
426 744
2
Акцизы
38 195
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
225 630
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
129 565
5
Налог на игорный бизнес
33 354
07
Прочие налоги
11
1
Прочие налоги
11
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
293 765
1
Государственная пошлина
293 765
2
Неналоговые поступления
314 702
01
Доходы от государственной собственности
29 718
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
12 718
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
17 000
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 956
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 956
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
215 198
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора
215 198
06
Прочие неналоговые поступления
66 830
1
Прочие неналоговые поступления
66 830
3
Поступления от продажи основного капитала
741 580
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
406 548
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
406 548
03
Продажа земли и нематериальных активов
335 032
1
Продажа земли
283 004
2
Продажа нематериальных активов
52 028
4
Поступления трансфертов
2 015 537
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
2 015 537
2
Трансферты из областного бюджета
2 015 537
Функциональная группа
Сумма
тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. ЗАТРАТЫ
11 659 714
1
Государственные услуги общего характера
162 168
112
Аппарат маслихата города
11 797
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
11 797
122
Аппарат акима города
96 484
001
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
96 484
123
Аппарат акима села Умирзак
7 391
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
7 391
452
Отдел финансов
35 272
001
Обеспечение деятельности отдела финансов
13 546
003
Проведение оценки имущества в целях налогооблажения
3 000
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
11 984
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
6 742
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
11 224
001
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
11 224
2
Оборона
8 413
122
Аппарат акима города
8 413
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
8 413
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
74 033
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
74 033
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
74 033
4
Образование
4 526 842
464
Отдел образования
4 412 081
001
Обеспечение деятельности отдела образования
19 940
003
Общеобразовательное обучение
2 580 167
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
10 500
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
27 409
006
Дополнительное образование для детей
180 555
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
11 647
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 240 494
010
Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
38 145
011
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
303 224
467
Отдел строительства
114 761
037
Строительство и реконструкция объектов образования
114 761
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
507 849
123
Аппарат акима села Умирзак
373
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
373
451
Отдел занятости и социальных программ
486 561
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
39 959
002
Программа занятости
94 802
005
Государственная адресная социальная помощь
18 678
006
Жилищная помощь
4 115
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
230 211
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
3 370
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 544
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
20 594
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
49 277
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
7 296
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
16 715
464
Отдел образования
20 915
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
20 915
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 655 738
123
Аппарат акима села Умирзак
18 898
008
Освещение улиц населенных пунктов
2 377
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
9 317
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 204
467
Отдел строительства
2 990 051
003
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
729 423
004
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
684 541
005
Развитие коммунального хозяйства
166 283
006
Развитие системы водоснабжения
1 086 046
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
23 758
031
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
300 000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
1 646 789
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
12 000
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
474
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
41 375
015
Освещение улиц в населенных пунктах
115 935
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
304 100
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
9 750
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
652 628
030
Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
510 527
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
365 896
455
Отдел культуры и развития языков
337 525
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
6 050
003
Поддержка культурно-досуговой работы
308 812
006
Функционирование районных (городских) библиотек
22 663
456
Отдел внутренней политики
12 845
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
7 115
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
3 870
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
1 860
465
Отдел физической культуры и спорта
15 526
001
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта
3 952
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
7 078
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
4 496
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
328 062
467
Отдел строительства
328 062
009
Развитие теплоэнергетической системы
328 062
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
14 381
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
802
099
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета
802
462
Отдел сельского хозяйства
256
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
256
463
Отдел земельных отношений
13 323
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
12 700
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских)округов
623
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
32 854
467
Отдел строительства
9 961
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
9 961
468
Отдел архитектуры и градостроительства
22 893
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
15 793
003
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
7 100
12
Транспорт и коммуникации
895 364
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
895 364
008
Ремонт и содержание автомобильных дорог населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
500 000
022
Развитие транспортной инфраструктуры
34 800
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
360 564
13
Прочие
85 645
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства
58 221
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства и сельского хозяйства
7 305
006
Поддержка предпринимательской деятельности
50 916
452
Отдел финансов
10 373
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
10 373
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
17 051
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
17 051
15
Трансферты
2 469
452
Отдел финансов
2 469
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2 469
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
237 031
Приобретение финансовых активов
237 031
13
Прочие
237 031
452
Отдел финансов
237 031
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
237 031
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-606 492
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
606 492
Поступление займов
48 975
Погашение займов
300 000
Используемые остатки бюджетных средств
857 517