О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 "О городском бюджете на 2009 год" Қолданыста
Басқа 0
Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы №15/140 "2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 14 қазандағы № 19/221 «Облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2009 жылы 16 қазан № 2056 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Ақтау қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
Тармақ 1
1. Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-100 болып тіркелген, 2008 жылғы 27 желтоқсандағы № 207-208 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 12 ақпандағы № 17/157 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-106 болып тіркелген, 2009 жылы 28 ақпандағы № 35 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 17 сәуірдегі № 18/165 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-107 болып тіркелген, 2009 жылы 7 мамырдағы № 75-76 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 7 мамырдағы № 19/177 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-108 болып тіркелген, 2009 жылы 23 мамырдағы № 86 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 24 маусымдағы № 20/182 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-110 болып тіркелген, 2009 жылғы 11 шілдесіндегі № 113 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 20 шілдесіндегі № 21/191 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-112 болып тіркелген, 2009 жылғы 4 тамыздағы № 123 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 8 қыркүйектегі № 23/213 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-115 болып тіркелген, 2009 жылғы 17 қыркүйектегі № 149-150 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), төмендегідей өзгерістер енгізілсін:
1 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «2009 жылға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 11 290 253 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 8 218 434 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 314 702 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 741 580 мың теңге;
трансферттер түсімі – 2 015 537 мың теңге;
2) шығындар – 11 659 714 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 237 031 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 237 031 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 606 492 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 606 492 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 48 975 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 300 000 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 857 517 мың теңге».
2 тармақтың:
бірінші абзацтағы «17,2» саны «22,4» санымен ауыстырылсын;
алтыншы абзацтағы «15,7» саны «7,9» санымен ауыстырылсын.
3 тармақтың 5) тармақшасында он алтыншы абзацы келесі
мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын: «Қазақстан Республикасының Конституциясы күніне (30 тамыз)».
7 тармақтағы «25 516» саны «10 373» санымен ауыстырылсын.
Тармақ 2
2. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
КЕЛІСІЛДІ:
«Ақтау қалалық экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімі»
ММ бастығы м.а.
З. Төлеш
16 қазан 2009 жыл
Басқа 3
2009 жылғы 16 қазандағы № 24/219
қалалық мәслихаттың шешіміне
қосымша
2009 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты
Сомасы, мың теңге
Сыныбы
Iшкi сыныбы
Атауы
1. КІРІСТЕР
11 290 253
1
Салықтық түсiмдер
8 218 434
01
Табыс салығы
3 827 447
2
Жеке табыс салығы
3 827 447
03
Әлеуметтік салық
751 122
1
Әлеуметтік салық
751 122
04
Меншiкке салынатын салықтар
2 919 345
1
Мүлiкке салынатын салықтар
2 329 996
3
Жер салығы
286 295
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
302 980
5
Бірыңғай жер салығы
74
05
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
426 744
2
Акциздер
38 195
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
225 630
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
129 565
5
Құмар ойын бизнеске салық
33 354
07
Басқа да салықтар
11
1
Басқа да салықтар
11
08
Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
293 765
1
Мемлекеттiк баж
293 765
2
Салықтық емес түсімдер
314 702
01
Мемлекет меншіктен түсетін кірістер
29 718
1
Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері
12 718
5
Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
17 000
02
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер
2 956
1
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер
2 956
04
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
215 198
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
215 198
06
Басқа да салықтық емес түсiмдер
66 830
1
Басқа да салықтық емес түсiмдер
66 830
3
Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер
741 580
01
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату
406 548
1
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату
406 548
03
Жерді және материалдық емес активтерді сату
335 032
1
Жерді сату
283 004
2
Материалдық емес активтерді сату
52 028
4
Трансферттердің түсімдері
2 015 537
02
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
2 015 537
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
2 015 537
Функционалдық топ
Сомасы, мың тенге
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдарлама
Атауы
2. ШЫҒЫНДАР
11 659 714
1
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
162 168
112
Қалалық мәслихаттың аппараты
11 797
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету
11 797
122
Қала әкімінің аппараты
96 484
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету
96 484
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
7 391
001
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету
7 391
452
Қаржы бөлімі
35 272
001
Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
13 546
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
3 000
004
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру
11 984
011
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
6 742
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
11 224
001
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
11 224
2
Қорғаныс
8 413
122
Қала әкімінің аппараты
8 413
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
8 413
3
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
74 033
458
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
74 033
021
Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
74 033
4
Білім беру
4 526 842
464
Білім беру бөлімі
4 412 081
001
Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
19 940
003
Жалпы білім беру
2 580 167
004
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру
10 500
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу
27 409
006
Балалар үшін қосымша білім беру
180 555
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу
11 647
009
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
1 240 494
010
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу
38 145
011
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу
303 224
467
Құрылыс бөлімі
114 761
037
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
114 761
6
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
507 849
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
373
003
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету
373
451
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
486 561
001
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
39 959
002
Еңбекпен қамту бағдарламасы
94 802
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
18 678
006
Тұрғын үй көмегі
4 115
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
230 211
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
3 370
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
1 544
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
20 594
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
49 277
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
7 296
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі
16 715
464
Білім беру бөлімі
20 915
008
Білім беру ұйымдарының күндiзгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерiн әлеуметтік қолдау
20 915
7
Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық
4 655 738
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
18 898
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
2 377
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
9 317
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
7 204
467
Құрылыс бөлімі
2 990 051
003
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы
729 423
004
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру
684 541
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
166 283
006
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
1 086 046
007
Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту
23 758
031
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді-мекендерді көркейту
300 000
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 646 789
002
Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру
12 000
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру
474
012
Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі
41 375
015
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
115 935
016
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
304 100
017
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу
9 750
018
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
652 628
030
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеу және елді-мекендерді көркейту
510 527
8
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
365 896
455
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
337 525
001
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
6 050
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
308 812
006
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі
22 663
456
Ішкі саясат бөлімі
12 845
001
Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
7 115
002
Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат caяcaтын жүргізу
3 870
003
Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру
1 860
465
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
15 526
001
Дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету
3 952
006
Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу
7 078
007
Әртүрлері спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
4 496
9
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
328 062
467
Құрылыс бөлімі
328 062
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
328 062
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
14 381
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
802
099
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру
802
462
Ауыл шаруашылық бөлімі
256
001
Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
256
463
Жер қатынастары бөлімі
13 323
001
Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
12 700
006
Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру
623
11
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
32 854
467
Құрылыс бөлімі
9 961
001
Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
9 961
468
Сәулет және қала құрылысы бөлімі
22 893
001
Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
15 793
003
Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
7 100
12
Көлік және коммуникация
895 364
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
895 364
008
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеу және ұстау
500 000
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
34 800
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
360 564
13
Басқалар
85 645
454
Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
58 221
001
Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
7 305
006
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
50 916
452
Қаржы бөлімі
10 373
012
Жергілікті атқарушы органының резерві
10 373
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
17 051
001
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
17 051
15
Трансфертер
2 469
452
Қаржы бөлімі
2 469
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
2 469
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
0
Бюджеттік кредиттер
0
Бюджеттік кредиттерді өтеу
0
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
237 031
Қаржы активтерін сатып алу
237 031
13
Басқалар
237 031
452
Қаржы бөлімі
237 031
014
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
237 031
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
0
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
-606 492
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
606 492
Қарыздар түсімі
48 975
Қарыздарды өтеу
300 000
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
857 517