Қолданыстағы ред. 20.11.2009 (Редакция 48870_181843.rus)

О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 "О городском бюджете на 2009 год" от 20.11.2009 г. № 25/226 (Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 "2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы)

0

О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 "О городском бюджете на 2009 год"
В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 17 ноября 2009 года № 20/225 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2058 от 20 ноября 2009 года), Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-100, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 27 декабря 2008 года № 213-214), от 12 февраля 2009 года № 17/157 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-106, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 28 февраля 2009 года № 36), от 17 апреля 2009 года № 18/165 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-107, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 7 мая 2009 года № 78-79), от 7 мая 2009 года № 19/177 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-108, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 23 мая 2009 года № 88), от 24 июня 2009 года № 20/182 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-110, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 11 июля 2009 года № 115), от 20 июля 2009 года № 21/191 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-112, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 4 августа 2009 года № 125), от 8 сентября 2009 года № 23/213 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-115, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 17 сентября 2009 года № 150-151), от 16 октября 2009 года № 24/219 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-117, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 27 октября 2009 года № 174) следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению в следующих объемах:
1) доходы – 11 171 206 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 237 634 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 341 511 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 695 571 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 896 490 тысяч тенге;
2) затраты – 11 541 400 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 236 298 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 236 298 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 606 492 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 606 492 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 48 975 тысяч тенге;
погашение займов – 300 000 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 857 517 тысяч тенге».
В пункте 2:
в абзаце первом цифру «22,4» заменить цифрой «20,7»;
в абзаце шестом цифру «7,9» заменить цифрой «8,7».
В пункте 6 цифру «27 409» заменить цифрой «27 158».
В пункте 6-1:
в абзаце первом цифру «12 291» заменить цифрой «12 150»;
в абзаце втором цифру «16 623» заменить цифрой «15 995».
В пункте 6-4 цифру «802» заменить цифрой «275».
В пункте 6-5 цифру «1 179 310» заменить цифрой «1 079 310»;
в абзаце первом цифру «594 000» заменить цифрой «494 000».
В пункте 6-9 цифру «47 518» заменить цифрой «30 018»;
в абзаце первом цифру «14 468» заменить цифрой «14 218»;
в абзаце втором цифру «33 050» заменить цифрой «15 800».
В пункте 7 цифру «10 373» заменить цифрой «6 373».

2

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник ГУ «Актауский городской отдел
экономики и бюджетного планирования»
__________________А. Ким
20 ноября 2009 года

3

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 20 ноября 2009 года № 25/226
Бюджет города Актау на 2009 год
категория
класс
подкласс
Наименование
Сумма тыс. тенге
1. ДОХОДЫ
11 171 206
1
Налоговые поступления
8 237 634
01
Подоходный налог
3 722 447
2
Индивидуальный подоходный налог
3 722 447
03
Социальный налог
836 122
1
Социальный налог
836 122
04
Hалоги на собственность
2 928 845
1
Hалоги на имущество
2 329 996
3
Земельный налог
286 295
4
Hалог на транспортные средства
312 480
5
Единый земельный налог
74
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
450 044
2
Акцизы
38 195
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
245 630
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
129 565
5
Налог на игорный бизнес
36 654
07
Прочие налоги
11
1
Прочие налоги
11
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
300 165
1
Государственная пошлина
300 165
2
Неналоговые поступления
341 511
01
Доходы от государственной собственности
29 718
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
12 718
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
17 000
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 456
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 456
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
9
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
9
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
233 498
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора
233 498
06
Прочие неналоговые поступления
74 830
1
Прочие неналоговые поступления
74 830
3
Поступления от продажи основного капитала
695 571
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
406 848
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
406 848
03
Продажа земли и нематериальных активов
288 723
1
Продажа земли
251 695
2
Продажа нематериальных активов
37 028
4
Поступления трансфертов
1 896 490
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1 896 490
2
Трансферты из областного бюджета
1 896 490
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма тыс. тенге
2. ЗАТРАТЫ
11 541 400
1
Государственные услуги общего характера
161 828
112
Аппарат маслихата города
11 797
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
11 797
122
Аппарат акима города
96 484
001
Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения)
96 484
123
Аппарат акима села Умирзак
7 391
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
7 391
452
Отдел финансов
35 472
001
Обеспечение деятельности отдела финансов
13 746
003
Проведение оценки имущества в целях налогооблажения
3 000
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
11 984
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
6 742
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
10 684
001
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
10 684
2
Оборона
8 413
122
Аппарат акима города
8 413
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
8 413
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
74 028
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
74 028
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
74 028
4
Образование
4 525 822
464
Отдел образования
4 411 061
001
Обеспечение деятельности отдела образования
19 940
003
Общеобразовательное обучение
2 580 810
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
9 088
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
27 158
006
Дополнительное образование для детей
180 555
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
11 647
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 240 494
010
Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
38 145
011
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
303 224
467
Отдел строительства
114 761
037
Строительство и реконструкция объектов образования
114 761
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
489 634
123
Аппарат акима села Умирзак
373
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
373
451
Отдел занятости и социальных программ
468 346
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
40 369
002
Программа занятости
76 862
005
Государственная адресная социальная помощь
18 478
006
Жилищная помощь
3 415
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
230 656
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
3 450
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 580
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
20 548
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
49 277
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
6 996
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
16 715
464
Отдел образования
20 915
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
20 915
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 561 660
123
Аппарат акима села Умирзак
18 898
008
Освещение улиц населенных пунктов
2 377
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
9 317
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 204
467
Отдел строительства
2 889 408
003
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
629 423
004
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
684 541
005
Развитие коммунального хозяйства
166 283
006
Развитие системы водоснабжения
1 086 046
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
23 115
031
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
300 000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
1 653 354
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
11 792
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
474
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
41 375
015
Освещение улиц в населенных пунктах
115 935
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
304 100
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
9 750
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
659 401
030
Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
510 527
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
369 891
455
Отдел культуры и развития языков
341 520
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
6 050
003
Поддержка культурно-досуговой работы
312 807
006
Функционирование районных (городских) библиотек
22 663
456
Отдел внутренней политики
12 845
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
7 115
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
3 870
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
1 860
465
Отдел физической культуры и спорта
15 526
001
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта
3 952
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
7 078
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
4 496
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
328 062
467
Отдел строительства
328 062
009
Развитие теплоэнергетической системы
328 062
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
13 854
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
275
099
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета
275
462
Отдел сельского хозяйства
256
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
256
463
Отдел земельных отношений
13 323
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
12 700
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских)округов
623
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
32 854
467
Отдел строительства
9 961
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
9 961
468
Отдел архитектуры и градостроительства
22 893
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
15 793
003
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
7 100
12
Транспорт и коммуникации
900 306
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
900 306
008
Ремонт и содержание автомобильных дорог населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
500 000
022
Развитие транспортной инфраструктуры
34 800
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
365 506
13
Прочие
72 579
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства
48 910
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства и сельского хозяйства
7 305
006
Поддержка предпринимательской деятельности
41 605
452
Отдел финансов
6 373
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
6 373
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
17 296
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
17 296
15
Трансферты
2 469
452
Отдел финансов
2 469
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2 469
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
236 298
Приобретение финансовых активов
236 298
13
Прочие
236 298
452
Отдел финансов
236 298
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
236 298
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-606 492
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
606 492
Поступление займов
48 975
Погашение займов
300 000
Используемые остатки бюджетных средств
857 517