Құжат мәтініне өту

О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 23 декабря 2014 года № 36/191-V «О бюджете города Семей на 2015-2017 годы»

Өзге акт · № 38/209-V · қабылданған 18.03.2015
Заңдық күші: Күшін жойған · 01.01.2016 редакциясы
https://adilet.kz/laws/23-2014-no-36191-v-2015-2017-ekb-88316/?version=88316_114815.rus
Басып шығарылды 2026-08-21 · adilet.kz
О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 23 декабря 2014 года № 36/191-V «О бюджете города Семей на 2015-2017 годы» Күшін жойған Өзге акт ·№ 38/209-V ·18.03.2015
Акт күшін жойған. Мәтін анықтама үшін берілген және қолданыстағы құқық болып табылмайды.

О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 23 декабря 2014 года № 36/191-V «О бюджете города Семей на 2015-2017 годы»

ҚАЗСемей қаласы мәслихатының 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 36/191-V «Семей қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған Өзге акт ·№ 38/209-V · қабылданған 18.03.2015

ЭКБ деректері 02.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 23 декабря 2014 года № 36/191-V «О бюджете города Семей на 2015-2017 годы»
Атауы (қаз.)
Семей қаласы мәслихатының 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 36/191-V «Семей қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Күшін жойған
Тізілімдегі мәртебе коды
yts
Нөмірі
38/209-V
Қабылданған күні
18.03.2015
Көрсетілген редакция
01.01.2016 · қолданыстағы 88316_114815.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
01.01.2016
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V15VB003782
ЭКБ идентификаторы
88316
Редакция идентификаторы
88316_114815
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
02.08.2026 16:04

0 О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 23 декабря 2014 года № 36/191-V «О бюджете города Семей на 2015-2017 годы»

В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 106 и статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 4 марта 2015 года № 25/311-V «О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2014 года № 24/289-V «Об областном бюджете на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3724) маслихат города Семей РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение маслихата города Семей от 23 декабря 2014 года № 36/191-V «О бюджете города Семей на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3601, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 6 января 2015 года № 1), следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) доходы – 21 652 898 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 521 514 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 564 057 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 228 490 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 338 837 тысяч тенге;»
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«затраты – 21 507 989,1 тысяч тенге;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«чистое бюджетное кредитование – 11 934,1 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 16 314,1 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4 380 тысяч тенге;»;
подпункт 5) изложить в следующей редакции:
«дефицит (профицит) бюджета – 132 974,8 тысяч тенге;»;
подпункт 6) изложить в следующей редакции:
«финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – (-) 132 974,8 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Принять к исполнению на 2015 год нормативы распределения доходов в бюджет города по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источников выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты в размере 87,5%, согласно решению Восточно-Казахстанского областного маслихата от 4 марта 2015 года № 25/311-V «О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2014 года № 24/289-V «Об областном бюджете на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3724)»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 238 Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года установить специалистам в области образования и культуры, являющимися гражданскими служащими и работающим в сельской местности, за счет бюджетных средств повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.»;
в пункте 10:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан – 223 027 тысяч тенге;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям – 13 027 тысяч тенге;»;
дополнить абзацем шестым в следующей редакции:
«на применение ветеринарных препаратов – 16 692 тысяч тенге;»;
дополнить абзацем седьмым в следующей редакции:
«на временное хранение ветеринарных препаратов – 20 тысяч тенге;»;
дополнить абзацем восьмым в следующей редакции:
«на разработку и изготовление социально-значимой рекламы, информационных печатных материалов – 30 000 тысяч тенге.»;
в пункте 11:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 140 589 тысяч тенге;»;
абзац третий исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«на строительство и реконструкцию объектов образования – 45 488 тысяч тенге;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«на развитие системы водоснабжения и водоотведения – 24 772 тысяч тенге;»;
в пункте 12:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«на оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов –1 550 095 тысяч тенге;»;
приложение 1 изложить в следующей редакции, согласно приложению 1;
приложение 6 изложить в следующей редакции, согласно приложению 2.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.

3 Приложение 1

к решению от 18 марта 2015 года
№ 38/209-V
Бюджет города Семей на 2015 год
Категория
Сумма
(тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
21 652 898,0
1
Налоговые поступления
11 521 514,0
01
Подоходный налог
5 305 993,0
2
Индивидуальный подоходный налог
5 305 993,0
03
Социальный налог
3 526 023,0
1
Социальный налог
3 526 023,0
04
Налоги на собственность
1 922 479,0
1
Налоги на имущество
1 075 900,0
3
Земельный налог
179 146,0
4
Налог на транспортные средства
663 533,0
5
Единый земельный налог
3 900,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
604 105,0
2
Акцизы
59 750,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
127 000,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
392 855,0
5
Налог на игорный бизнес
24 500,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
162 914,0
1
Государственная пошлина
162 914,0
2
Неналоговые поступления
564 057,0
01
Доходы от государственной собственности
58 409,0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
9 110,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
49 299,0
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 157,0
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 157,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
20 665,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
20 665,0
06
Прочие неналоговые поступления
481 826,0
1
Прочие неналоговые поступления
481 826,0
3
Поступления от продажи основного капитала
228 490,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
3 506,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
3 506,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
224 984,0
1
Продажа земли
206 494,0
2
Продажа нематериальных активов
18 490,0
4
Поступления трансфертов
9 338 837,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
9 338 837,0
2
Трансферты из областного бюджета
9 338 837,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор
Программа
Наименование расходов
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
21 507 989,1
01
Государственные услуги общего характера
658 074,6
01
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
435 476,5
01
1
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
16 827,1
01
1
112
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
16 827,1
01
1
122
Аппарат акима района (города областного значения)
238 188,3
01
1
122
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
237 865,4
01
1
122
003
Капитальные расходы государственного органа
322,9
01
1
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
180 461,1
01
1
123
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
180 290,1
01
1
123
022
Капитальные расходы государственного органа
171,0
01
2
Финансовая деятельность
60 442,0
01
2
452
Отдел финансов района (города областного значения)
60 442,0
01
2
452
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
54 955,0
01
2
452
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
3 619,0
01
2
452
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 868,0
01
5
Планирование и статистическая деятельность
43 164,4
01
5
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
43 164,4
01
5
453
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
43 164,4
9
Прочие государственные услуги общего характера
118 991,7
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
118 991,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
85 529,6
013
Капитальные расходы государственного органа
33 462,1
02
Оборона
71 977,7
02
1
Военные нужды
59 722,1
02
1
122
Аппарат акима района (города областного значения)
59 722,1
02
1
122
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
59 722,1
02
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
12 255,6
02
2
122
Аппарат акима района (города областного значения)
12 255,6
02
2
122
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
2 746,0
02
2
122
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
9 509,6
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
33 258,6
03
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
33 258,6
03
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
33 258,6
03
1
458
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
33 258,6
04
Образование
10 195 748,3
04
1
Дошкольное воспитание и обучение
1 671 251,2
04
1
464
Отдел образования района (города областного значения)
1 671 251,2
04
1
464
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
879 763,2
04
1
464
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
791 488,0
04
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
7 980 388,5
04
2
464
Отдел образования района (города областного значения)
7 980 388,5
04
2
464
003
Общеобразовательное обучение
7 499 063,1
04
2
464
006
Дополнительное образование для детей
481 325,4
04
4
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
129 173,0
04
4
464
Отдел образования района (города областного значения)
129 173,0
04
4
464
018
Организация профессионального обучения
129 173,0
04
9
Прочие услуги в области образования
414 935,6
04
9
464
Отдел образования района (города областного значения)
350 689,3
04
9
464
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
30 724,0
04
9
464
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
168 577,0
04
9
464
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
12 916,8
04
9
464
012
Капитальные расходы государственного органа
117,5
04
9
464
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
76 337,0
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
6 709,0
029
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
14 736,0
04
9
464
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
40 572,0
04
9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
64 246,3
04
9
467
037
Строительство и реконструкция объектов образования
64 246,3
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 424 841,0
1
Социальное обеспечение
14 186,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
14 186,0
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
14 186,0
06
2
Социальная помощь
1 200 635,4
06
2
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1 200 635,4
06
2
451
002
Программа занятости
139 396,8
06
2
451
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
7 551,0
06
2
451
005
Государственная адресная социальная помощь
49 613,0
006
Оказание жилищной помощи
44 265,0
06
2
451
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
288 277,0
06
2
451
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
44 000,0
06
2
451
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
87 779,9
06
2
451
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
137 486,8
06
2
451
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
192 901,0
06
2
451
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
17 946,0
06
2
451
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
73 265,9
06
2
451
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
1 465,0
052
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне
116 688,0
06
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
210 019,6
06
9
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
210 019,6
06
9
451
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
97 237,6
06
9
451
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
3 935,0
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
70 354,0
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
38 493,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 774 971,0
07
1
Жилищное хозяйство
1 426 409,2
07
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
15 202,1
07
1
458
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
6 266,7
07
1
458
033
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
865,0
041
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
8 070,4
07
1
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1 393 764,9
07
1
467
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
514 500,0
07
1
467
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
879 264,9
07
1
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
17 442,2
07
1
479
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
17 442,2
07
2
Коммунальное хозяйство
1 754 742,0
07
2
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
587,0
07
2
123
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
587,0
07
2
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
33 847,7
07
2
458
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
33 847,7
07
2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1 720 307,3
07
2
467
005
Развитие коммунального хозяйства
1 582 752,0
07
2
467
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
133 262,0
07
2
467
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
4 293,3
07
3
Благоустройство населенных пунктов
593 819,8
07
3
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
1 538,7
07
3
123
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 443,7
07
3
123
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
95,0
07
3
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
592 281,1
07
3
458
015
Освещение улиц в населенных пунктах
153 636,0
07
3
458
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
39 840,9
07
3
458
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
5 235,6
07
3
458
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
382 568,6
048
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
11 000,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
827 185,5
08
1
Деятельность в области культуры
229 556,0
08
1
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
229 556,0
08
1
455
003
Поддержка культурно-досуговой работы
229 556,0
08
2
Спорт
246 876,8
08
2
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
246 876,8
08
9
465
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
13 956,8
08
2
465
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
12 874,0
08
2
465
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
40 762,0
08
2
465
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
179 284,0
08
3
Информационное пространство
229 636,9
08
3
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
139 117,9
08
3
455
006
Функционирование районных (городских) библиотек
130 524,1
08
3
455
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
8 593,8
08
3
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
90 519,0
08
3
456
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
90 519,0
08
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
121 115,8
08
9
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
21 414,1
08
9
455
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
20 988,1
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
426,0
08
9
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
99 701,7
08
9
456
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
67 529,6
08
9
456
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
22 172,1
08
9
456
006
Капитальные расходы государственного органа
10 000,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
3 011 944,6
09
9
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
3 011 944,6
09
9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
3 011 944,6
09
9
467
009
Развитие теплоэнергетической системы
3 011 944,6
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
193 293,6
10
1
Сельское хозяйство
78 976,7
10
1
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
4 162,0
10
1
453
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
4 162,0
10
1
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
27 830,3
10
1
462
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
27 830,3
10
1
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
46 984,4
10
1
473
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
12 993,4
10
1
473
003
Капитальные расходы государственного органа
195,0
10
1
473
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
14 730,0
10
1
473
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
2 354,0
10
1
473
009
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
16 712,0
10
6
Земельные отношения
41 596,9
10
6
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
41 596,9
10
6
463
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
41 407,4
10
6
463
007
Капитальные расходы государственного органа
189,5
10
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
72 720,0
10
9
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
72 720,0
10
9
473
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
72 720,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
68 501,7
11
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
68 501,7
11
2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
37 439,9
11
2
467
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
37 439,9
11
2
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
31 061,8
11
2
468
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
22 135,1
11
2
468
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
8 751,7
11
2
468
004
Капитальные расходы государственного органа
175,0
12
Транспорт и коммуникации
860 643,9
12
1
Автомобильный транспорт
860 099,9
12
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
860 099,9
12
1
458
022
Развитие транспортной инфраструктуры
29 300,0
12
1
458
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
830 799,9
12
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
544,0
12
9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
544,0
12
9
458
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
544,0
13
Прочие
78 572,9
13
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
29 502,5
13
3
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
29 502,5
13
3
469
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
29 502,5
13
9
Прочие
49 070,4
13
9
452
Отдел финансов района (города областного значения)
20 000,0
13
9
452
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
20 000,0
13
9
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
3 000,0
13
9
453
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
3 000,0
13
9
464
Отдел образования района (города областного значения)
26 070,4
041
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
26 070,4
14
Обслуживание долга
255,0
14
1
Обслуживание долга
255,0
14
1
452
Отдел финансов района (города областного значения)
255,0
14
1
452
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
255,0
15
Трансферты
308 720,7
15
1
Трансферты
308 720,7
15
1
452
Отдел финансов района (города областного значения)
308 720,7
15
1
452
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
14 333,7
15
1
452
016
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
79 039,0
15
1
452
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
215 348,0
III. Чистое бюджетное кредитование
11 934,1
Бюджетные кредиты
16 314,1
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
16 314,1
1
Сельское хозяйство
16 314,1
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
16 314,1
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
16 314,1
5
Погашение бюджетных кредитов
4 380,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
132 974,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
-132 974,8

4 Приложение 2

к решению от 18 марта 2015 года
№ 38/209-V
Бюджетные программы сельских округов,
поселков в бюджете на 2015 год
тысяч тенге

Наименование сельского округа, поселка
Всего
В том числе по программам
001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа"
008 "Освещение улиц населенных пунктов"
009 "Обеспечение санитарии населенных пунктах"
014 "Организация водоснабжения населенных пунктов"
022 "Капитальные расходы государственного органа"
1
Абралинский
10 441,3
10 370,3
52,0
19,0
2
Айнабулакский
9 993,6
9 977,6
16,0
3
Акбулакский
9 839,9
9 839,9
4
Алгабасский
9 990,4
9 990,4
5
Достыкский
12 103,1
12 060,1
43,0
6
Жазыкский
9 848,1
9 261,1
587,0
7
Жиеналинский
10 398,1
10 335,1
63,0
8
Знаменский
13 145,8
12 622,1
523,7
9
Иртышский
12 290,5
12 290,5
10
Караоленский
12 238,4
12 238,4
11
Новобаженовский
13 571,2
13 571,2
12
Озерский
14 062,7
14 062,7
13
Приречный
12 897,6
11 904,6
868,0
95,0
30,0
14
Танатский
9 665,2
9 665,2
15
поселок Шульбинск
12 876,9
12 876,9
16
поселок Чаган
9 224,0
9 224,0
Всего по бюджету
182 586,8
180 290,1
1 443,7
95,0
587,0
171,0