Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2017-2019 годы»

Өзге акт · № 15/3-VI · қабылданған 29.03.2017
Заңдық күші: Қолданыста · 29.03.2017 редакциясы
https://adilet.kz/laws/23-2016-no-135-vi-2017-2019-ekb-110994/?version=110994_171376.rus
Басып шығарылды 2026-08-20 · adilet.kz
О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2017-2019 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 15/3-VI ·29.03.2017

О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2017-2019 годы»

ҚАЗ«Өскемен қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті туралы» Өскемен қалалық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № 13/5-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 15/3-VI · қабылданған 29.03.2017

ЭКБ деректері 02.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2017-2019 годы»
Атауы (қаз.)
«Өскемен қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті туралы» Өскемен қалалық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № 13/5-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
15/3-VI
Қабылданған күні
29.03.2017
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2017
Көрсетілген редакция
29.03.2017 · қолданыстағы 110994_171376.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
29.03.2017
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V17VA004924
ЭКБ идентификаторы
110994
Редакция идентификаторы
110994_171376
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
02.08.2026 05:34

0 О внесении изменений в решение

Усть-Каменогорского городского
маслихата от 23 декабря 2016 года
№ 13/5-VI «О бюджете города
Усть-Каменогорска на 2017-2019 годы»
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 марта 2017 года № 9/98-VI «О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI «Об областном бюджете на 2017-2019 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4912), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата

«О бюджете города Усть-Каменогорска на 2017-2019 годы» от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4797, опубликовано
в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 16 января 2017 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 628 258,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16 828 789,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 185 850,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 386 223,7 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 13 227 395,0 тысяч тенге;
2) затраты – 33 383 030,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 2 029 611,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2 029 611,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0;
5) дефицит бюджета – - 3 784 383,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 3 784 383,2 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2017 год, в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 марта 2017 года № 9/98-VI «О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI «Об областном бюджете на 2017-2019 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером -4912):
1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 22,2 %;
2) социальный налог – 22,2 %.».
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.

3 Бюджет города Усть-Каменогорска на 2017 год

Приложение
к решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 29 марта 2017 года № 15/3-VI
Приложение
к решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI
Бюджет
города Усть-Каменогорска на 2017 год
Категория
Всего доходы (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
31 628 258,2
1
Налоговые поступления
16 828 789,5
01
Подоходный налог
5 970 721,6
2
Индивидуальный подоходный налог
5 970 721,6
03
Социальный налог
3 576 115,9
1
Социальный налог
3 576 115,9
04
Налоги на собственность
5 318 960,0
1
Налоги на имущество
3 404 900,0
3
Земельный налог
618 464,0
4
Налог на транспортные средства
1 295 000,0
5
Единый земельный налог
596,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 272 343,0
2
Акцизы
189 158,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
182 500,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
869 685,0
5
Налог на игорный бизнес
31 000,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
690 649,0
1
Государственная пошлина
690 649,0
2
Неналоговые поступления
185 850,0
01
Доходы от государственной собственности
116 850,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
116 850,0
06
Прочие неналоговые поступления
69 000,0
1
Прочие неналоговые поступления
69 000,0
3
Поступления от продажи основного капитала
1 386 223,7
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
1 131 223,7
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
1 131 223,7
03
Продажа земли и нематериальных активов
255 000,0
1
Продажа земли
230 000,0
2
Продажа нематериальных активов
25 000,0
4
Поступления трансфертов
13 227 395,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
13 227 395,0
2
Трансферты из областного бюджета
13 227 395,0
Функциональная группа
Всего затраты (тысяч тенге)
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. ЗАТРАТЫ
33 383 030,4
01
Государственные услуги общего характера
412 331,0
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
25 312,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
25 102,0
003
Капитальные расходы государственного органа
210,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
205 220,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района
(города областного значения)
201 301,0
003
Капитальные расходы государственного органа
3 919,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
57 326,2
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
48 796,1
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
6 750,1
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 080,0
018
Капитальные расходы государственного органа
700,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
51 485,1
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
48 471,7
004
Капитальные расходы государственного органа
461,4
061
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
2 552,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
72 987,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
72 432,7
013
Капитальные расходы государственного органа
555,0
02
Оборона
24 962,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
24 962,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
24 962,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
111 666,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
90 000,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
90 000,0
499
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
21 666,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
21 666,0
04
Образование
12 835 872,5
464
Отдел образования района (города областного значения)
12 670 957,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
32 074,0
003
Общеобразовательное обучение
7 615 424,0
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
221 782,0
006
Дополнительное образование для детей
718 422,5
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 400 236,0
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
106 509,0
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
2 553,0
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
2 262 682,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
311 275,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
159 915,0
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
159 915,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
5 000,0
024
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
5 000,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 623 783,5
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1 566 537,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
79 834,8
002
Программа занятости
314 049,0
004
Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
1 696,0
005
Государственная адресная социальная помощь
3 150,0
006
Оказание жилищной помощи
15 450,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
506 280,0
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
4 000,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
6 449,0
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
63 309,0
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
248 027,0
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
10 100,0
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
179 978,0
023
Обеспечение деятельности центров занятости
81 303,0
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
20 250,0
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
2 596,0
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
20 604,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
9 461,7
464
Отдел образования района (города областного значения)
57 246,0
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
48 000,0
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
9 246,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
12 303 111,2
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 664 134,4
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
113 130,6
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
28 500,0
015
Освещение улиц в населенных пунктах
424 652,3
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
60 000,0
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
14 149,0
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
609 163,0
028
Развитие коммунального хозяйства
3 228,3
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
1 209 571,2
048
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
201 740,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
9 616 822,8
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
6 264 638,3
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
3 348 717,9
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
750,0
072
Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
2 716,6
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
22 154,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
21 819,0
005
Капитальные расходы государственного органа
335,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
678 061,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
318 251,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
22 794,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
119 782,0
006
Функционирование районных (городских) библиотек
142 154,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
33 521,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
127 429,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
30 299,6
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
61 000,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
35 629,4
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
500,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
229 872,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
17 116,5
004
Капитальные расходы государственного органа
200,0
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
166 869,8
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне
14 613,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
28 628,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
2 445,5
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2 508,2
008
Развитие объектов спорта
1 200,0
011
Развитие объектов культуры
1 308,2
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
115 828,7
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
63 641,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
30 870,0
003
Капитальные расходы государственного органа
241,7
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
1 700,0
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
12 000,0
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
551,0
010
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
2 700,0
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
15 579,0
498
Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)
52 187,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства
52 187,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
97 404,3
467
Отдел строительства района (города областного значения)
40 073,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
39 073,4
017
Капитальные расходы государственного органа
1 000,0
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
57 330,9
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
47 330,9
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
10 000,0
12
Транспорт и коммуникации
4 478 616,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
4 478 616,0
022
Развитие транспортной инфраструктуры
2 285 316,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 193 300,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
1 000 000,0
13
Прочие
609 042,4
452
Отдел финансов района (города областного значения)
80 000,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
80 000,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
200,0
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
200,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
491 025,4
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
11 000,0
043
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года
480 025,4
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
37 817,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
30 917,0
003
Поддержка предпринимательской деятельности
6 500,0
004
Капитальные расходы государственного органа
400,0
14
Обслуживание долга
3 029,4
452
Отдел финансов района (города областного значения)
3 029,4
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
3 029,4
15
Трансферты
89 322,4
452
Отдел финансов района (города областного значения)
89 322,4
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
76 007,0
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
13 315,4
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
2 029 611,0
Бюджетные кредиты
2 029 611,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 029 611,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 029 611,0
053
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
2 029 611,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
-3 784 383,2
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
3 784 383,2