Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 «О городском бюджете на 2022-2024 годы»

Өзге акт · № 75/15-7 · қабылданған 24.05.2022
Заңдық күші: Қолданыста · 24.05.2022 редакциясы
https://adilet.kz/laws/23-2021-no-359-7-2022-2024-ekb-168122/
Басып шығарылды 2026-08-31 · adilet.kz
О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 «О городском бюджете на 2022-2024 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 75/15-7 ·24.05.2022

О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 «О городском бюджете на 2022-2024 годы»

ҚАЗҚалалық мәслихаттың 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 35/9-7 «2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 75/15-7 · қабылданған 24.05.2022

ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 «О городском бюджете на 2022-2024 годы»
Атауы (қаз.)
Қалалық мәслихаттың 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 35/9-7 «2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
75/15-7
Қабылданған күні
24.05.2022
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2022
Көрсетілген редакция
24.05.2022 · қолданыстағы 168122_575555.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
24.05.2022
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
G22B075157M
ЭКБ идентификаторы
168122
Редакция идентификаторы
168122_575555
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
01.08.2026 01:46

0 О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 «О городском бюджете на 2022-2024 годы»

Маслихат города Косшы РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение городского маслихата «О городском бюджете на 2022-2024 годы» от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8501) следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:

1 «1. Утвердить городской бюджет на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 4 904 721,4 тысяч тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 630 737,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 2000,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 10 146,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 261 838,4 тысяч тенге;

2 2) затраты – 4 916 506,8 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование –0,0 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – 11 785,4 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 785,4 тысяч тенге»;

приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

0 Городской бюджет на 2022 год

Приложение К решению
городского маслихата
от 24 мая 2022 года
№ 75/15-7
Приложение 1 К решению
городского маслихата
от 23 декабря 2021 года
№ 35/9-7
Городской бюджет на 2022 год
Категория
Сумма,
Класс
тысяч тенге
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
4 904 721,4
1
Налоговые поступления
630 737,0
01
Подоходный налог
47 200,0
2
Индивидуальный подоходный налог
47 200,0
03
Социальный налог
232 468,0
1
Социальный налог
232 468,0
04
Hалоги на собственность
324 510,0
1
Hалоги на имущество
233 800,0
3
Земельный налог
23 210,0
4
Налог на транспортные средства
67 500,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
24 639,0
2
Акцизы
2 062,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
1 097,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
21 480,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
1 920,0
1
Государственная пошлина
1 920,0
2
Неналоговые поступления
2 000,0
01
Доходы от государственной собственности
2 000,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
2 000,0
3
Поступления от продажи основного капитала
10 146,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
4 500,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
4 500,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
5 646,0
1
Продажа земли
5 646,0
4
Поступления трансфертов
4 261 838,4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
4 261 838,4
2
Трансферты из областного бюджета
4 261 838,4
Функциональная группа
Сумма тысяч тенге
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. Затраты
4 916 506,8
1
Государственные услуги общего характера
277 847,8
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
37 127,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
34 227,0
003
Капитальные расходы государственного органа
2 900,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
138 318,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
118 920,1
003
Капитальные расходы государственного органа
19 398,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 668,3
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 408,3
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
260,0
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
28 603,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
25 563,0
007
Капитальные расходы государственного органа
3 040,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
38 954,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
35 264,0
015
Капитальные расходы государственного органа
3 690,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2,0
040
Развитие объектов государственных органов
2,0
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
33 175,4
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
25 625,4
003
Капитальные расходы государственного органа
7 550,0
2
Оборона
56 881,4
122
Аппарат акима района (города областного значения)
56 881,4
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
43 092,1
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
13 789,3
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
60 000,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
60 000,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
60 000,0
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
239 427,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
239 427,0
005
Государственная адресная социальная помощь
32 906,0
002
Программа занятости
26 144,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
35 526,5
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
300,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
633,0
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
47 422,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
34 122,5
021
Капитальные расходы государственного органа
3 590,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
43 204,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
15 429,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
150,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 222 219,3
467
Отдел строительства района (города областного значения)
145 210,5
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
3 431,5
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
141 779,0
487
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
2 077 008,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда
25 382,0
003
Капитальные расходы государственного органа
3 659,2
005
Организация сохранения государственного жилищного фонда
10 000,0
010
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
2 485,0
016
Функционирование системы водоснабжение и водоотведения
10 000,0
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
150 000,0
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
1 520 000,0
017
Обеспечение санитарии населенных пунктов
31 428,6
025
Освещение улиц в населенных пунктах
120 537,9
030
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
203 516,1
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
216 624,8
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1,0
011
Развитие объектов культуры
1,0
819
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
38 889,0
009
Поддержка культурно-досуговой работы
38 889,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
52 779,8
008
Развитие объектов спорта
52 779,8
ГБ
2 779,8
819
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
124 955,0
015
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
5 000,0
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
20 800,0
007
Функционирование районных (городских) библиотек
7 979,0
008
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
18 256,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
35 963,0
003
Капитальные расходы государственного органа
3 190,0
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
16 836,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
16 931,0
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
68 632,0
487
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
68 631,0
009
Развитие теплоэнергетической системы
68 631,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1,0
036
Развитие газотранспортной системы
1,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
8 395,5
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
8 395,5
007
Организация работ по зонированию земель
8 395,5
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
131 933,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
6 121,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
6 121,0
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
125 812,0
004
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
125 812,0
12
Транспорт и коммуникации
623 027,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
623 027,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
464 525,0
025
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
150 000,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
8 502,0
13
Прочие
1 010 800,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
10 800,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
10 800,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 000 000,0
071
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
1 000 000,0
15
Трансферты
719,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
719,0
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
719,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
- 11 885,4
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
11 785,4