О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 «О городском бюджете на 2022-2024 годы»
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 «О городском бюджете на 2022-2024 годы»
- Атауы (қаз.)
- Қалалық мәслихаттың 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 35/9-7 «2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 75/15-7
- Қабылданған күні
- 24.05.2022
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2022
- Көрсетілген редакция
- 24.05.2022 168122_575566.kaz
- Соңғы өзгеріс
- 24.05.2022
- Мәтін тілі
- қазақша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G22B075157M
- ЭКБ идентификаторы
- 168122
- Редакция идентификаторы
- 168122_575566
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 01.08.2026 01:46
0 Қалалық мәслихаттың 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 35/9-7 «2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қосшы қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
1 1. Қалалық мәслихатының «2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы» 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 35/9-7 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8501 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
1 «1. 2022–2024 жылдарға арналған қалалық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1 1) кірістер – 4 904 721,4 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 630 737,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 2000,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 10 146,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 4 261 838,4 мың теңге;
2 2) шығындар – 4 916 506,8 мың теңге;
3 3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4 4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
5 5) бюджет тапшылығы (профициті) – 11 785,4 мың теңге;
6 6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 11 785,4 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2 2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
0 2022 жылға арналған қалалық бюджет
Қалалық мәслихатының
2022 жылғы 24 мамырдағы
№ 75/15-7 шешіміне
қосымша
Қалалық мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 35/9-7 шешіміне
1 қосымша
2022 жылға арналған қалалық бюджет
Санаты
Сома,
мың теңге
Сыныбы
Кіші сыныбы
Атауы
1
2
3
4
5
I. Кірістер
4 904 721,4
1
Салықтық түсімдер
630 737,0
01
Табыс салығы
47 200,0
2
Жеке табыс салығы
47 200,0
03
Әлеуметтiк салық
232 468,0
1
Әлеуметтік салық
232 468,0
04
Меншiкке салынатын салықтар
324 510,0
1
Мүлiкке салынатын салықтар
233 800,0
3
Жер салығы
23 210,0
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
67 500,0
05
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
24 639,0
2
Акциздер
2 062,0
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
1 097,0
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
21 480,0
08
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
1 920,0
1
Мемлекеттік баж
1 920,0
2
Салықтық емес түсiмдер
2 000,0
01
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
2 000,0
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
2 000,0
3
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
10 146,0
01
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
4 500,0
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
4 500,0
03
Жердi және материалдық емес активтердi сату
5 646,0
1
Жерді сату
5 646,0
4
Трансферттердің түсімдері
4 261 838,4
02
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
4 261 838,4
2
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
4 261 838,4
Функционалдық топ
Сома,
мың теңге
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама
Атауы
1
2
3
4
5
II. Шығындар
4 916 506,8
01
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
277 847,8
112
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
37 127,0
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
34 227,0
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 900,0
122
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
138 318,1
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
118 920,1
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
19 398,0
459
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
1 668,3
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
1 408,3
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
260,0
454
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
28 603,0
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
25 563,0
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 040,0
459
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
38 954,0
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
35 264,0
015
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 690,0
467
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
2,0
040
Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
2,0
486
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі
33 175,4
001
Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
25 625,4
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
7 550,0
02
Қорғаныс
56 881,4
122
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
56 881,4
006
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
43 092,1
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
13 789,3
03
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
60 000,0
485
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
60 000,0
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
60 000,0
06
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
239 427,0
451
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
239 427,0
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
32 906,0
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
26 144,0
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
35 526,5
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
300,0
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
633,0
023
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
47 422,0
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
34 122,5
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 590,0
050
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту
43 204,0
054
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру
15 429,0
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
150,0
07
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
2 222 219,3
467
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
145 210,5
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
3431,5
004
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
141 779,0
487
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі
2 077 008,8
001
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
25 382,0
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 659,2
005
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
10 000,0
010
Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау
2 485,0
016
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
10 000,0
026
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
150 000,0
029
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
1 520 000,0
017
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
31 428,6
025
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
120 537,9
030
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
203 516,1
08
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
216 624,8
467
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
1,0
011
Мәдениет объектілерін дамыту
1,0
819
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі
38 889,0
009
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
38 889,0
467
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
52 779,8
008
Cпорт объектілерін дамыту
52 779,8
819
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі
124 955,0
015
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
5 000,0
005
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
20 800,0
007
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
7 979,0
008
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
18 256,0
001
Ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
35 963,0
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 190,0
004
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
16 836,0
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
16 931,0
09
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
68 632,0
487
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі
68 631,0
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
68 631,0
467
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
1,0
036
Газ тасымалдау жүйесін дамыту
1,0
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
8 395,5
486
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі
8 395,5
007
Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
8 395,5
11
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
131 933,0
467
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
6 121,0
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
6 121,0
486
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі
125 812,0
004
Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу
125 812,0
12
Көлiк және коммуникация
623 027,0
485
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
623 027,0
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
464 525,0
025
Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру
150 000,0
001
Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
8 502,0
13
Басқалар
1 010 800,0
459
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
10 800,0
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
10 800,0
485
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі
1 000 000,0
071
Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту
1 000 000,0
15
Трансферттер
719,0
459
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
719,0
006
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
719,0
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
- 11 785,4
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
11 785,4