О внесении изменений в решение Уилского районного маслихата Актюбинской области от 23 декабря 2024 года № 200 «Об утверждении Уилского районного бюджета на 2025-2027 годы»
РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение Уилского районного маслихата Актюбинской области от 23 декабря 2024 года № 200 «Об утверждении Уилского районного бюджета на 2025-2027 годы» от 06.11.2025 г. № 279 (Ақтөбе облысы Ойыл аудандық мәслихатының 2024 жылғы 23 желтоқсандағы № 200 «2025-2027 жылдарға арналған Ойыл аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести в решение Уилского районного маслихата Актюбинской области «Об утверждении Уилского районного бюджета на 2025-2027 годы» от 23 декабря 2024 года № 200 следующие изменения:
Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 860 729,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 947 937 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 20 163 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 60 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 892 569,5 тысяч тенге;
2) затраты – 7 109 360,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 16 963 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 62 912 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 45 949 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 265 593,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита)
бюджета – 1 265 593,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 596 318 тысяч тенге;
погашение займов – 45 949 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 715 224,7 тысяч тенге.».
Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Учесть в районном бюджете на 2025 год поступление бюджетных кредитов из республиканского бюджета через областной бюджет:
Пункт 6-1 изложить в новой редакции:
«6-1. Учесть в районном бюджете на 2025 год поступление за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов:
533 406 тысяч тенге – для выкупа готового жилья для его последующего предоставления в аренду очередникам местного исполнительного органа.
Распределение сумм бюджетных кредитов определяется на основании постановления акимата района.».
Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Учесть в районном бюджете на 2025 год поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета:
7) 666 728 тысяч тенге – на развитие транспортной инфраструктуры.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании постановления акимата района.».
Пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2025 год в сумме 66 015,5 тысяч тенге.».
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Приложение
к решению Уилского
районного маслихата
от 6 ноября 2025 года № 279
Приложение 1
к решению Уилского
районного маслихата
№ 200 от 23 декабря 2024 года
Уилский районный бюджет на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
І. Доходы
5 860 729,5
1
Налоговые поступления
947 937
01
Подоходный налог
492 255
1
Корпоративный подоходный налог
29 353
2
Индивидуальный подоходный налог
462 902
03
Социальный налог
397 834
1
Социальный налог
397 834
04
Hалоги на собственность
43 250
1
Hалоги на имущество
43 000
4
Hалог на транспортные средства
250
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
5 648
2
Акцизы
341
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
3 000
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
2 307
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
8 950
1
Государственная пошлина
8 950
2
Неналоговые поступления
20 163
01
Доходы от государственной собственности
11 496
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
8 023
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
1 955
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 518
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 518
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
308
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
308
06
Прочие неналоговые поступления
8 359
1
Прочие неналоговые поступления
8 359
3
Поступления от продажи основного капитала
60
03
Продажа земли и нематериальных активов
60
1
Продажа земли
60
4
Поступления трансфертов
4 892 569,5
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
8 869,5
3
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
8 869,5
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
4 883 700
2
Трансферты из областного бюджета
4 883 700
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
7 109 360,2
01
Государственные услуги общего характера
1 321 089,8
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
355 437,3
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
53 284
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
53 284
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
302 153,3
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
233 411,0
003
Капитальные расходы государственного органа
3 827,4
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
64 914,9
2
Финансовая деятельность
452
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
452
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
452
9
Прочие государственные услуги общего характера
965 200,5
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
53 628,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
53628,0
007
Капитальные расходы государственного органа
0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
60 702
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
60 129
015
Капитальные расходы государственного органа
0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
573
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
850 870,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
54 478,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 000
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
42 205
040
Развитие объектов государственных органов
2 031
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
751 156,5
02
Оборона
94 715,6
1
Военные нужды
10 769,9
122
Аппарат акима района (города областного значения)
10 769,9
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
10 769,9
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
83 945,7
122
Аппарат акима района (города областного значения)
83 945,7
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
13 157,7
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
70 788
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
421 260,6
1
Социальное обеспечение
111 842
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
111 842
005
Государственная адресная социальная помощь
111 842
2
Социальная помощь
221 182
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
221 182
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
27 524
006
Оказание жилищной помощи
0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
62 729
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
33 496
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
98 063
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
87 606,6
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
87 606,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
37 241
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
403,8
021
Капитальные расходы государственного органа
1 909
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
20 562,8
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
4 891
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
21 032
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 567
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 071 133,8
1
Жилищное хозяйство
897 882,5
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
897 882,5
007
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
297 420,5
008
Организация сохранения государственного жилищного фонда
6 886
011
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
30 000
033
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
3 500
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
560 076
2
Коммунальное хозяйство
171 251,3
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
171 251,3
013
Развитие коммунального хозяйства
9 830
016
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
89 899
018
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
1 200
027
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
5 425
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
64 897,3
3
Благоустройство населенных пунктов
2 000
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 000
031
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 000
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
578 486,5
1
Деятельность в области культуры
281 241,5
819
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
281 241,5
009
Поддержка культурно-досуговой работы
281 241,5
2
Спорт
18 060
819
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
18 060
006
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
3 000
014
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
8 200
015
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
6 860
3
Информационное пространство
174 832
819
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
174 832
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
16 144
007
Функционирование районных (городских) библиотек
157 609
008
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
1 079
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
104 353
819
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
104 353
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
54 953
003
Капитальные расходы государственного органа
2 835
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
31 966
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
14 599
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
66 667
6
Земельные отношения
26 481
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
26 481
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
26 481
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
40 186
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
40 186
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
40 186
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
100
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
100
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
100
005
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
100
12
Транспорт и коммуникации
2 428 648,3
1
Автомобильный транспорт
2 428 648,3
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 428 648,3
022
Развитие транспортной инфраструктуры
691 540,3
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
42 900
034
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
1 678 871
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
15 337
13
Прочие
173 169,5
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
50 383
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
1 638
006
Поддержка предпринимательской деятельности
1 638
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
48 745
055
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
48 745
9
Прочие
122 786,5
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
66 015,5
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
66 015,5
819
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
56 771
052
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
56 771
14
Обслуживание долга
29 151
1
Обслуживание долга
29 151
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
29 151
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
29 151
15
Трансферты
924 938,1
1
Трансферты
924 938,1
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
924 938,1
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
487 562,1
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
77 155
038
Субвенции
360 221
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
1
2
3
4
5
6
III. Чистое бюджетное кредитование
16 963
Бюджетные кредиты
62 912
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
62 912
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
62 912
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
62 912
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
62 912
5
Погашение бюджетных кредитов
45 949
01
Погашение бюджетных кредитов
45 949
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
45 949
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1 265 593,7
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1 265 593,7
7
Поступления займов
596 318
01
Внутренние государственные займы
596 318
2
Договоры займа
596 318
16
Погашение займов
45 949
1
Погашение займов
45 949
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
45 949
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
45 949
8
Используемые остатки бюджетных средств
715 224,7
01
Остатки бюджетных средств
715 224,7
1
Свободные остатки бюджетных средств
715 224,7